ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual

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1 Folha: A T I V O ,82D , , ,15D ATIVO CIRCULANTE ,74D , , ,07D DISPONIBILIDADES ,44D , , ,63D BENS NUMERARIOS 210,78D 0,00 80,90 129,88D Caixa/Bancos 210,78D 0,00 80,90 129,88D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,66D , , ,75D Bco Brasil Sa 0, , ,67 0, Sicredi ,66D , , ,75D BCO CTA MOVIMENTO ,09D , , ,56D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,09D , , ,56D Bco Brasil C/P 200 BB ,40D , , ,05D Sicredinvest - C/I Flex CDI I ,65D 420,57 0, ,22D Sicredinvest - C/I Flex CDI II ,04D 423,25 0, ,29D Sicredinvest - C/I Flex CDI III 0, ,00 0, ,00D CREDITOS A COMPENSAR 52,50D 1.010, ,00 52,50D CREDITOS A COMPENSAR 52,50D 1.010, ,00 52,50D Irrf a Recuperar - Pgto Duplicidade 52,50D 0,00 0,00 52,50D Unimed a Compensar 0,00 890,00 890,00 0, Vale Transporte a Recuperar 0,00 120,00 120,00 0, CLIENTES ,71D , , ,38D CLIENTES A RECEBER ,71D , , ,38D Clientes Diversos ,71D , , ,38D ADIANTAMENTOS 0, ADIANTAMENTOS 0, Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe 0, ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,08D 0,00 0, ,08D INVESTIMENTOS 1.957,85D INVESTIMENTOS 1.957,85D Investimentos - Cota Capital C/C 1.957,85D IMOBILIZADO ,23D 0,00 0, ,23D IMOBILIZADO ,23D 0,00 0, ,23D Aparelhos/Instrumentos/Maq Digital 5.848,81D 0,00 0, ,81D Biblioteca/Coleções/Mat Estudo 548,64D 0,00 0,00 548,64D Computadores e Perifericos ,52D 0,00 0, ,52D Edifícios/Imoveis/Sala Comercial ,75D 0,00 0, ,75D Equip. Eletronicos/Tv/Tela Projeção 6.011,21D 0,00 0, ,21D Maquinas,Equipamentos e Instalações 2.221,00D 0,00 0, ,00D Moveis e Utensilios ,00D 0,00 0, ,00D Veiculos/Peças Automotivas ,30D 0,00 0, ,30D

2 Folha: P A S S I V O ,18C , , ,56C PASSIVO CIRCULANTE ,83C , , ,21C OBRIGAÇÕES A PAGAR ,49C 5.910, , ,79C FORNECEDORES ,49C 5.910, , ,79C Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd ,49C 5.020,70 0, ,79C Sabor Cia Confeitaria Ltda Epp 0,00 890, ,00 890,00C OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, Salarios a Pagar 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.767,89C , , ,92C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.767,89C , , ,92C Fgts a Recolher 2.768,60C 2.768, , ,36C Inss a Recolher 2.461,21C , , ,10C Irrf S/ Folha a Recolher 4.152,00C 4.152, , ,16C Mensalidade Inst. Tecno. Edu. a Pagar 40,00C 40,00 40,00 40,00C Pis S/ Folha a Pagar 346,08C 346,08 379,30 379,30C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 164,45C 149,45 184,50 199,50C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 164,45C 149,45 184,50 199,50C Impostos Retidos S/ Serviços Tomados 113,00C 113,00 139,50 139,50C IRRF A Recolher (PF e PJ) 36,45C 36,45 45,00 45,00C Iss S/ Serviços Tomados a Recolher 15,00C 0,00 0,00 15,00C PATRIMONIO LIQUIDO ,35C LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS ,35C LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS ,35C Superavit/Deficit Acumulados ,35C

3 Folha: CUSTOS E DESPESAS ,77D , , ,40D DESPESAS ,62D , , ,57D DESPESAS OPERACIONAIS ,62D , , ,57D DESPESAS COM PESSOAL ,62D , , ,57D Exames Medicos/Admissional/Demissional 40,00D 0,00 0,00 40,00D Ferias 9.987,95D 0,00 0, ,95D FGTS ,01D 3.034,36 0, ,37D GRRF 82,13D 0,00 0,00 82,13D INSS ,91D ,35 0, ,26D Pis S/ Folha 2.680,63D 379,30 0, ,93D Plano Saúde/odontologico/Convenio 6.115,98D 1.450,01 890, ,99D Remuneração de Autonomos ,07D 0,00 0, ,07D Rescisões 3.794,61D 0,00 0, ,61D Salário Familia 14,58D 0,00 0,00 14,58D Salarios e Ordenados ,86D ,33 3, ,79D Vale Alimentação/Vale Refeição ,49D 5.600,00 0, ,49D Vale Transporte 1.953,40D 230,00 120, ,40D DESPESAS OPERACIONAIS ,15D ,69 115, ,83D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,54D ,56 115, ,09D OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS ,54D ,56 115, ,09D Aluguel 7.500,00D 1.250,00 0, ,00D Assinaturas e Mensalidades 1.721,70D 225,65 0, ,35D Banners e Faixas 1.220,00D 0,00 0, ,00D Celular 3.762,19D 380,92 0, ,11D Chaveiro 7,00D 0,00 0,00 7,00D Coffee Break/Refeiçoes em Eventos ,70D 3.122,40 0, ,10D Combustiveis e Lubrificantes 2.437,07D 262,22 0, ,29D Contr. Confederativa/Sindical 1.130,26D 0,00 0, ,26D Copa e Cozinha 8,59D 0,00 0,00 8,59D Correios e Malotes 7.428,12D 201,80 0, ,92D Curso de Especialização P/ Funcionários 5.908,14D 0,00 0, ,14D Custas e Emolumentos Cartoriais 152,88D 0,00 0,00 152,88D Desp C/ Coffe break/aliment/lanches 1.796,38D 374,25 0, ,63D Desp C/ Passagens Aerea/Rodov ,20D 2.107,15 0, ,35D Desp. C/ Pedagios/Estacionamentos - Equip 144,00D 0,00 0,00 144,00D Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios 7.590,87D 928,65 0, ,52D Despesa C/ Decoração de Eventos/Seminário 599,00D 150,00 0,00 749,00D Despesas C/ Alimentação em Eventos ,59D 150,30 0, ,89D Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe 1.391,50D 78,40 0, ,90D Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios 358,70D 8,80 0,00 367,50D Despesas C/ Execução de Eventos ,14D 0,00 0, ,14D Despesas C/ Fretes/Carretos/Transportes 187,57D 0,00 0,00 187,57D Despesas C/ Hospedagem P/ Palestrantes ,24D 2.442,85 0, ,09D Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe 3.762,20D 0,00 0, ,20D Despesas C/ Passagens Aereas/Rodov Equipe 1.258,32D 716,00 0, ,32D Despesas C/ Placas/Out door/trofeu 1.240,00D 0,00 0, ,00D Despesas C/ Transporte/Taxi/Outros ,78D 0,00 0, ,78D Despesas C/ Veiculos/Ipva/Multas/Equip 2.789,89D 0,00 0, ,89D Diferença de Aliquota S/ Bem Imobilizado 156,74D 0,00 0,00 156,74D Energia Eletrica/Agua 2.902,89D 230,04 0, ,93D Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy 468,55D 56,11 0,00 524,66D Honorarios Contábeis/Consultoria ,00D 1.323,00 0, ,00D Impostos e Taxas Municipais 139,31D 12,15 0,00 151,46D Impressos 1.239,20D 0,00 0, ,20D IPTU 3.148,61D 0,00 0, ,61D IPVA/DPVAT/Licenciamento 74,20D 0,00 0,00 74,20D Iss Retido 407,93D 0,00 0,00 407,93D Licença de Uso Sistema 445,00D 0,00 0,00 445,00D Locação Auditorio P/ Cursos/Eventos ,24D 980,00 0, ,24D Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios 8.406,82D 802,16 0, ,98D Manut Sistemas TI/Consultoria Inform ,85D 0,00 0, ,85D Manutencao de Veiculos 1.238,00D 0,00 0, ,00D Manutencao/Conserto/Instalações/Reformas 0,00 750,00 0,00 750,00D Manutencao/Conservacao 42,38D 0,00 0,00 42,38D Material Para Cursos/Eventos/Seminarios ,51D 2.034,50 0, ,01D Material de Expediente 7.091,73D 152,19 0, ,92D Material de Informatica/Digital 921,70D 0,00 0,00 921,70D Material de Limpeza e Higiene 55,81D 15,99 0,00 71,80D

4 Folha: Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos ,11D ,00 0, ,11D Plano de Saúde/Odontologico/Convenios 2.384,78C 0,00 115, ,79C Publicação/Divulgação/Midia Eletr/Propag 405,00D 135,00 0,00 540,00D Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes 9.365,87D 578,40 0, ,27D Reembolso de Despesas C/ Estacionamento 24,60D 0,00 0,00 24,60D Reembolso de Despesas C/ Hospedagem-Equip 119,00D 330,28 0,00 449,28D Reembolso de Despesas Diversas/Eventuais 34,50D 0,00 0,00 34,50D Reembolso de Despesas Internet/Outras 20,93D 0,00 0,00 20,93D Reembolso Desp C/ Viagens/Taxi/Transporte 106,00D 0,00 0,00 106,00D Reembolso Desp. Alimentação Equipe 2.882,54D 467,52 0, ,06D Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar 139,40D 27,60 0,00 167,00D Reembolso Desp. Deslocamento Equipe 707,64D 747,83 0, ,47D Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante ,82D 946,73 0, ,55D Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante 1.545,00D 278,00 0, ,00D Reembolso Despesas C/ Alimentação 251,01D 0,00 0,00 251,01D Reembolso Despesas C/ combustivel 1.131,31D 0,00 0, ,31D Repasse Convênio Educacional ,22D 0,00 0, ,22D Restituição de Inscrições Cursos/Eventos ,00D 4.100,00 0, ,00D Seguros 3.056,87D 50,00 0, ,87D Serviços de Terceiros - Pj 7.060,00D 1.200,00 0, ,00D Treinamento de Pessoal/Cursos 0,00 161,67 0,00 161,67D RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS ,61D 1.524,13 0, ,74D DESPESAS FINANCEIRAS ,61D 1.524,13 0, ,74D Despesas Bancarias ,29D 811,93 0, ,22D Despesas C/ Cambio 227,54D 0,00 0,00 227,54D Encargos S/Emprestimos 1.002,28D 0,00 0, ,28D Encargos S/Financiamento de Imóveis 1.517,33D 455,94 0, ,27D IOF 577,87D 27,54 0,00 605,41D IR Aplicação Financeira 462,58D 0,00 0,00 462,58D Irrf S/ Aplicação Financeira 894,43D 228,72 0, ,15D Juros 2.224,14D 0,00 0, ,14D Juros/Multas 1,02D 0,00 0,00 1,02D Multas 18,13D 0,00 0,00 18,13D

5 Folha: RECEITA ,41C 0, , ,99C RECEITA OPERACIONAL ,91C 0, , ,49C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,91C 0, , ,49C RECEITA BRUTA DE VENDAS ,82C 0, , ,82C Receita c/ Servicos ,82C 0, , ,82C RECEITAS FINANCEIRAS 9.378,09C 0, , ,67C Rendimentos s/ Aplicação Financeira 9.118,46C 0, , ,04C Rendimentos s/ Cota Capital - Sobras 259,63C 0,00 0,00 259,63C DEDUCOES DA RECEITA 4.722,50D DEDUCOES DA RECEITA 4.722,50D DEDUÇÕES DA 4.722,50D RECEITA/CONTRIBUIÇÃO/CONVENIO ISS S/ Faturamento 4.722,50D Florianopolis / SC, 30 de setembro de MAURO ROGER PINTO Contador CRC: SC /O-4 CPF: EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES Pref de Penha-SC/Presidente da EGEM CPF: ALEXANDRE ALVES Diretor Geral CPF:

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