CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/ /08/ /08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE FOPAG - VEREADORES / /01/ /08/ /08/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES FOPAG - SERVIDORES / /01/ /08/ /08/2014 Estimativa 8.603,48 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOPAG - SERVIDORES / /01/ /08/ /08/2014 Estimativa ,55 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /08/ /08/2014 Estimativa 6.770,75 DESPESAS COM - SERVIDORES TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2014 Estimativa 1.547,81 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO 02/01/ /08/ /08/2014 Estimativa 65,48 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO 02/01/ /08/ /08/2014 Estimativa 168,77 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2014 Estimativa 5, BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2014 Estimativa 13, BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2014 Estimativa 13, , , , , , , , ,07 123, ,45 0, ,81 0,00 65,48 0,00 168,77 0,00 5,30 0,00 13,55 0,00 13,55 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 5

2 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE EN 02/01/ /08/ /08/2014 Estimativa 483,65 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /08/ /08/2014 Estimativa 291,40 DESPESAS COM - PRESTADORES DE SERVICOS FOPAG - FÉRIAS / /01/ /08/ /08/2014 Estimativa 1.065,66 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA /05/ /08/ /08/2014 Global 500,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL E SUAS ATUALIZAÇÕES M. A. GUAREZZI / /05/ /08/ /08/2014 Global 68, M. A. GUAREZZI / /05/ /08/ /08/2014 Global 21, M. A. GUAREZZI / /05/ /08/ /08/2014 Global 65, M. A. GUAREZZI / /05/ /08/ /08/2014 Global 344, M. A. GUAREZZI / /05/ /08/ /08/2014 Global 44, MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA /06/ /08/ /08/2014 Global 4.732,34 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N 006/ RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA 30/06/ /08/ /08/2014 Global 2.908,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA 30/06/ /08/ /08/2014 Global 2.908,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA. 0,00 483,65 0,00 291,40 0, ,66 0,00 500,00 0,00 68,00 0,00 21,90 0,00 65,45 0,00 344,67 0,00 44,90 0, ,34 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 5

3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN01/07/ /08/ /08/2014 Estimativa 8.572,30 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES ANDERSON DALAZEN /07/ /08/ /08/2014 Normal 1.457,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTD 07/07/ /08/ /08/2014 Global 5.200,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA /08/ /08/ /08/2014 Normal 3.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 05 A REVELINO MARTINELLI /08/ /08/ /08/2014 Normal 3.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 05 A CLEVES PIRES DOS SANTOS /08/ /08/ /08/2014 Normal 3.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 09 A ZELMO RODRIGUES FERREIRA /0 11/08/ /08/ /08/2014 Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE EXTINTORES 02 AP 10HTS, 02 PÓ 8KHS E 04 DE PÓ 6KHS JADSON OLIVEIRA MARTINS /08/ /08/ /08/2014 Normal 1.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 14 A JUVENAL BELO DA HORA /08/ /08/ /08/2014 Normal 1.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 14 A VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA /08/ /08/ /08/2014 Normal 460,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAJAR A NOVO ARIPUANÃ NO PERÍODO DE 14 A JOANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS -ME /08/ /08/ /08/2014 Normal 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO FOX PNEUS LTDA / /08/ /08/ /08/2014 Normal 837,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO. 0, ,30 160, ,73 0, ,00 0,00 720,00 0, ,00 0, ,00 0,00 460,00 0, ,00 0,00 837,86 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 5

4 FOX PNEUS LTDA / /08/ /08/ /08/2014 Normal 129,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FOX PNEUS LTDA / /08/ /08/ /08/2014 Normal 250,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMPENO DA RODA 13/14/15 E BALANCEAMENTO CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS /08/ /08/ /08/2014 Normal 2.320,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 19 A VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA /08/ /08/ /08/2014 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A PORTO VELHO NO PERÍODO DE 19 A GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME /000121/08/ /08/ /08/2014 Normal 310,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO AR SPLIT PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO /08/ /08/ /08/2014 Normal 90,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM. 0,00 129,52 0,00 250,76 0, ,00 0, ,00 0,00 310,00 0,00 90,00 Total R$ , , ,16 Extra-Orçamentários SALARIO FAMILIA / /08/ ,30 SALÁRIO FAMILIA PENSÃO ALIMENTICIA / /08/ ,77 PENSÃO ALIMENTICIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 25/08/ , INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 25/08/ , INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 25/08/ ,27 0,00 123,30 0, ,77 0, ,53 0, ,28 0,00 160,27 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 5

5 IMPOSTO DE RENDA/FONTE / /08/ ,69 IRRF EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF / 26/08/ ,15 EMPRESTIMO CEF 0, ,69 0, ,15 Total R$ ,99 0, ,99 48 Registro(s) , , ,15 Total Geral R$ VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA PRESIDENTE CPF: AGEU DE SOUZA BORGES TESOUREIRO CPF: MARIA RITA LIMA DE MORAES CONTADORA CRC/AM /O-8 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 5

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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