CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 546,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.539,29 DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 39,30 DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - INSS - ENCARGOS FINANCEIROS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.539,29 DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - INSS PREV - URUCARÁ / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.144,50 DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA- RPPS/ PREV-URUCARÁ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 466,00 DESPESAS COM CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA - INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2,38 DESPESAS COM CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA - INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS) SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 93,02 DESPESAS TARIFAS DO SAAE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 91,20 DESPESAS TARIFAS DO SAAE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 656,13 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA , ,27 0,00 546,60 24, ,63 0,00 39,30 24, ,63 271,26 873,24 0,00 466,00 0,00 2,38 0,00 93,02 0,00 91,20 0,00 656,13 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 5

2 TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 134,31 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 129,15 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - TELEMAR BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 10, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 55, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 14, A.N.C. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 02/01/ /10/ /10/2014 Global 500,00 DESPESAS COM GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA M. S. M. DA CRUZ / /02/ /10/ /10/2014 Global 131,50 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO: LUIZ MARQUES PAES JUNIOR /04/ /10/ /10/2014 Global 900,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NA ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO DO LEGISLATIVO R. P. J. COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA19/05/ /10/ /10/2014 Global 2.325,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR PARA ACESSO À INTERNET VIA SATÉLITE RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 21/07/ /10/ /10/2014 Global 3.500,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA FOLHA DE PAGAMENTO / VEREADORES /09/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.02/ FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 7.330,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.03/ ,00 134,31 0,00 129,15 0,00 10,60 0,00 55,80 0,00 14,70 0,00 500,00 0,00 131,50 99,00 801,00 0, ,00 0, , , , , ,81 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 5

3 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES /09/ /10/ /10/2014 Estimativa ,68 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.03/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 01/09/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.07/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 01/09/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.07/ PREV - URUCARÁ / /10/ /10/ /10/2014 Estimativa 395,00 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO Nº 10/ ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ FRANCISCO ALVES DA ROCHA / 03/10/ /10/ /10/2014 Normal 7.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO: ANIZIO LUIS ALFAIA DA CUNHA /10/ /10/ /10/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERIODO DE 7 A AIRTON PRESTES DA CUNHA /10/ /10/ /10/2014 Normal 1.000, NIXON CASTRO GUIMARÃES /10/ /10/ /10/2014 Normal 1.800, SANIVALDO LIMA DE OLIVEIRA /10/ /10/ /10/2014 Normal 1.000, , ,89 0, ,00 0, ,00 0,00 395,00 0, ,00 0, , A. L. R. LAURIA - ME / /10/ /10/ /10/2014 Normal 700,00 0,00 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TREINAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA 1 SERVIDOR DO ÓRGÃO. Total R$ , , ,45 Extra-Orçamentários SALARIO FAMILIA / /10/ ,66 SALÁRIO FAMILIA 0,00 24,66 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 5

4 SALARIO FAMILIA / /10/ ,26 SALÁRIO FAMILIA INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 21/10/ ,28 INSS - SEGURADOS - AGENTES POLITICOS - 10/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 21/10/ ,40 INSS SEGURADIS - SERVIDORES - 10/ PREV - URUCARÁ / /10/ ,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 21/10/ ,30 INSS - P. FÍSICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL /00 22/10/ ,54 TARIFAS BANCARIAS - CEF INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 06/10/ ,68 INSS - COMPETENCIA 09/2014 (SEGURADOS) LAIANE BELEM CABRAL /10/ , PATRICIA FERREIRA PEIXOTO /10/ , ANA KAREN PIRES SERRÃO /10/ , DEUZINETE DE SOUZA BEZERRA - 21/10/ , PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA /10/ ,23 IRRF 0,00 271,26 0, ,28 0,00 607,40 0, ,16 0,00 256,30 0, ,54 0, ,68 0,00 550,00 0,00 165,00 0,00 226,00 0,00 179,81 0, ,23 Total R$ ,32 0, ,32 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 5

5 46 Registro(s) , , ,77 Total Geral R$ NIXON DE CASTRO GUIMARAES PRESIDENTE CPF: ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 5

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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