Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D

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1 Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D 02/06/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 02/06/2008 (DIVERSAS) Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D Rec.ref. Sicob - mensalidade assoc , ,28D 02/06/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. déb. seguro prestamista , ,09D 02/06/ COOPERCRET (Estab:) Débito ref. parcela Empréstimo , ,33D 02/06/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pg.despesas ref. refeição (almoço) , ,33D 03/06/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Valéria Cristina , ,33D 03/06/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº105 ref.depósito judicial - proc /06/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) , ,28D Pg.despesas ref. cf Postos Liberdade Combustiveis , ,28D 04/06/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. Maio/ , ,51D 04/06/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) Recebimento do cheque do BB - C/C , ,51D 04/06/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 04/06/2008 (DIVERSAS) Recebido Crédito Associados ref. Maio/ , ,12D Rec deposito n/data ref. conv. - Glavemburg Silva 04/06/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) , ,37D Rec.ref. Sicob - mensal. assoc , ,15D 04/06/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº ref.transf. de saldo p/ CEF c/c , ,15D 04/06/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº106 ref.honorários contábeis - 05/ , ,15D 04/06/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Déb.Autor. ref. ACC - Autor. p/ créd. em conta - salários de funcionários de Maio/ /06/ MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:) Pago cheque nº ref.conserto de bomba dágua da piscina da sede Rec deposito n/data ref. conv. Emerson Barros Rec deposito n/data ref. conv. Josieverton de Souza Rec deposito n/data ref. conv./negoc. dívidas/mensal. - Marilene Alves 05/06/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº108 ref.serv. de porteiro na sede - 31/05 e 01/06 05/06/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº113 ref.serv. de porteiro na sede - 18,22,24 e 25/05/08 05/06/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) , ,49D , ,49D , ,95D , ,63D , ,21D , ,69D , ,54D

2 Livro Caixa Pág.: 2 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Pg.despesas ref. cf compra de papeleira plástica , ,54D 05/06/ FARDAMENTO (Estab:) Pago cheque nº ref.cf Malharia A Amorosa Ltda 05/06/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº ref.vale transp. da func. Nilsane Furtado - 06/ /06/ FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.fgts ref a folha de pagto. de Maio/ /06/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº ref.diferença salarial ref Março/ Otonial P. de Azevedo 05/06/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service 06/06/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº116 ref.honorários advocatícios - 13/05 a 13/06/08 06/06/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,84D , ,44D , ,72D , ,72D , ,19D , ,19D Pago cheque nº122 ref.serv. de buffet - sede , ,78D 06/06/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) Pg.despesas ref. cf Postos Liberdade Combustíveis , ,78D 06/06/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pg.despesas ref. serv. de manut. elétrica , ,28D 06/06/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.serv de reforma no banheiro feminino da sede 07/06/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. cf Dimex distrib. e importad. de prod. 09/06/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,93D , ,23D Rec.ref. venda de mesas p/ "São João dos Namorados" , ,42D 09/06/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº110 ref.fatura Cagepa - Sede - 05/ , ,42D 09/06/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pago cheque nº ref.auxílio alimentação a func. Nilsane Furtado 09/06/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 10/06/2008 (DIVERSAS) , ,02D Pago cheque nº ref.serv. de porteiros na sede , ,38D /mensal. associado 10/06/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,38D Pago cheque nº126 referente convênio Uniodonto - 05/ , ,91D 10/06/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº125 referente convênio Odontoserv - 05/ , ,07D 10/06/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº127 referente convênio Dental Gold - 05/ , ,87D 10/06/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº109 ref.mat. p/reforma do banheiro feminino - sede, 10/06/ TELEFONES (Estab:) , ,47D Pago cheque nº ref.fatura telefone fixo OI - 05/ , ,18D 10/06/ INSS A RECOLHER (Estab:)

3 Livro Caixa Pág.: 3 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Pago cheque nº ref.inss ref a folha de pagto. de Maio de /06/ IRRF A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.irrf s/ fatura Uniodonto ref Jun/ /06/ IRRF A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.irrf s/ fatura Uniodonto de 05/ /06/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. abril/maio/08 - Juarez Everton 11/06/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,15D , ,18D , ,56D , ,58D Pg.despesas bancárias ref. déb. parcela subs./integralizada , ,58D 11/06/ ALUGUEIS (Estab:) Pago cheque nº118 ref.aluguél da sala sede da Ascefet - 05/ /06/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,57D Pago cheque nº123 referente convênio Unidentis - 05/ , ,57D 11/06/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº112 ref.nf Xerotec Presentes e Papelaria 11/06/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº111 ref.tinta p/ pintura de paredes da sede 11/06/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,77D , ,77D Pago cheque nº ref.serv. de publicidade , ,86D 11/06/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.aquis. de espelho p/ banheiro feminino - sede 12/06/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. acordo s/ deb. de conv. - Fernando Hilton 12/06/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,86D , ,86D Pago cheque nº124 referente convênio Interdental - 05/ , ,72D 12/06/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº115 ref.mat. para escritório da sede da Ascefet 12/06/ CORREIOS E MALOTES (Estab:) Pago cheque nº114 ref.envio de correspondências para sócios (boletins) 12/06/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) , ,22D , ,82D Pg.despesas ref. cf WA Barreto & Cia Ltda , ,78D 13/06/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pg.despesas ref. mat. p/ ornamentação da , ,78D 13/06/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.vistoria ambiental p/ festa de São João 13/06/ IPTU (Estab:) Pago cheque nº ref.parc. 02/06-03/06 - IPTU Casa de Apoio 14/06/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) , ,78D , ,44D Pg.despesas ref. cf O Ricardão dos Tecidos Ltda , ,46D 14/06/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. cf Mundo Doce Com de Balas , ,36D 14/06/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:)

4 Livro Caixa Pág.: 4 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Pg.despesas ref. cf Dimex distrib. e importadora , ,69D 16/06/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 16/06/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. venda de mesas para festa "São João dos Namorados" sede 16/06/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº117 ref.estagiario médico - exames na piscina da sede - 05/ /06/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.contratação de banda musical p/ 16/06/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) 17/06/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.contratação de show musical p/ 17/06/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº107 ref.mat. p/ limpeza da piscina da sede 17/06/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº120 ref.2a. parcela s/ aquisição de cortinas p/ escritorio da Ascefet 18/06/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) , ,69D , ,16D , ,16D , ,98D , ,57D , ,51D , ,01D , ,01D Pago cheque nº ref.alugél de tendas e talheres , ,24D 18/06/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) 19/06/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.fornecim. de prod. alimentícios p/ , ,74D Rec.ref. Sicob , ,38D 19/06/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Déb. Autor. ref. adiantam. salarial a funcionários , ,38D 19/06/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) Pg.despesas ref. cf Petrobel Petróleo Beltrão Ltda , ,33D 19/06/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) 20/06/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.fatura Energisa - 06/ sede / mensal. assoc. 20/06/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº119 ref.5a parc. s/ aquisição de microcomputador 23/06/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.aluguél de tendas, mesas e cadeiras - 1a. parcela 23/06/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 24/06/2008 (DIVERSAS) 25/06/2008 (DIVERSAS) , ,52D , ,85D , ,68D , ,68D Pago cheque nº ref.serv. na portaria da sede , ,18D , ,51D Rec.ref. sicob , ,95D

5 Livro Caixa Pág.: 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 25/06/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.parcelam ,95 / ,78 - INSS 30/06/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,22D Recebido Crédito Associados ref. 06/ , ,19D 30/06/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalid. assoc , ,19D 30/06/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. déb.automatico/ manut. conta ativa 30/06/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,99D Pg.despesas bancárias ref. tarifas mês 06/ , ,49D 30/06/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº121 ref.2a. parc. s/ compra de plaquetas de tombamento de patrimonio 30/06/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) Pago cheque nº ref.multa por atraso na entrega da DIRF 30/06/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,54D , ,59D Pg.despesas bancárias ref. tarifas de 06/ CEF , ,09D 30/06/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas Sicob - 06/ CEF , ,55D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): 7.355,00D , , ,55D Fim

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