OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV ALCAR

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todas as embalagens com rebolos provenientes do cliente deverão obedecer à indicação de armazenagem que consta na mesma. Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio freqüência e recebimento da nota fiscal de saída via . Referências Normativas: NBR ISO 9001 a. 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços b Propriedade do Cliente c Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL Chegada / Recebimento do Material O transporte do cliente é feito através da transportadora Irapuru. O material é entregue pelo Setor Operacional, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os pallets e/ou caixas que forem colocados uns sobre os outros não comprometam a segurança dos colaboradores. Deve ser segregado em local indicado pelo conferente/encarregado e ficará a disposição para inicio do processo de apuração e conferência de carga Conferência e Apuração da Carga Após a entrega, inicia-se a conferência do material confrontando as informações das NFE s x quantidade de volumes e observando a integridade dos volumes, caso detecte divergências registrar no verso do comprovante de entrega. 1º Passo: É feita a apuração de recebimento (RQLOG-10), confrontando as informações da NF x quantidades de volumes, caso seja detectado alguma divergência, deve-se avisar o encarregado do setor. Emitente: Aprovador: Data: Francielly Scheffer Encarregada de Logística Daniela Schroepfer - Superv. Logistica 10/09/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 10

2 2º Passo: Disponibilizar a apuração e a nota fiscal ao setor ADM da logística para que o mesmo providencie o recebimento no Sistema SMK e a posterior impressão das etiquetas de identificação Irapuru. O Auxiliar Administrativo/ Assistente de Logística deverá realizar as seguintes conferências: Conferir CNPJ das NFE s de recebimento. Conferir situação das NFE s e recebimento no site da Receita Fiscal. Carimbar a NFE com carimbo DANFE e preencher os campos após o recebimento da mesma. NOTA: Caso sejam detectadas divergências no CNPJ ou situação da NFE ou na integridade dos volumes, deve-se providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) e assim através do mesmo comunicar o cliente para a solução do problema. a. Divergência a maior: o material divergente fica armazenado na área de não conforme. Após solicitar uma NFE para ajuste do saldo de estoque e identificar a divergência no volume (anexar cópia do RIL no volume). b. Divergência a menor: Arquivar o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) juntamente do Romaneio Boletim de Separação Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais e a apuração do conferente e inicia o processo de Acessar: lançamento no sistema WMS. Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, lançar a NF e fazer a impressão das etiquetas. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 10

3 Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 10

4 Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 10

5 Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. Imprimir e carimbar o Espelho da Nota Fiscal, preencher o campo NF no carimbo e anexar com as etiquetas, arquivar a NF Segunda conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o Almoxarife/Auxiliar de Logística efetua a conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru com a etiqueta de identificação. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação no material, mais a descrição do material. Colar as etiquetas de controle Irapuru no volume, verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta do fornecedor. Após a conferência, liberar para endereçamento (guardar no local). Preencher no carimbo o campo conferência no Espelho da Nota Fiscal e liberar o material para armazenar Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento o Almoxarife / Auxiliar de logística deve pegar o Espelho na Nota Fiscal e localizar o código do material no espelho X código do material na etiqueta do volume. Identificar a numeração de controle que consta na etiqueta de controle Irapuru colada no material e localizar a mesma numeração no Espelho da Nota Fiscal. A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RD radio freqüência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 10

6 No coletor informar: Nº. do CNPJ do Cliente, Nº. da DANFE e série. Scaneia a etiqueta do local de endereçamento. Scaneia a etiqueta da caixa. Anotar no Espelho na Nota Fiscal o local onde o material foi alocado para confrontar com o relatório, Conferência da Primeira Movimentação, e entregar ao operador de sistema. Após acessar: Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Selecionar a ultima opção e gerar o relatório Conferência da Primeira Movimentação. Em Status = OK e COM SALDO. Caso houver divergências solicitar correção. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via através do pedido. O operador de sistema deverá acessar a opção Suprimentos: Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 10

7 Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 10

8 Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 10

9 Depois que a requisição estiver pronta, devemos imprimir o romaneio de carregamento e o boletim de separação, e deixar disponível para o almoxarife efetuar a separação. 3.3 SEPARAÇÃO DO MATERIAL O almoxarife/ auxiliar de logística de posse do Romaneio de Carregamento e Boletim de Separação deve ir no local indicado, procurar a etiqueta desejada e pegar o item necessário. Após a separação, organizar os demais itens e devolver o pallet para o mesmo local de endereçamento inicial e mantendo o mesmo organizado e alinhado sobre o porta-pallets. A conferência do romaneio X material deverá ser realizada pelo número da etiqueta Irapuru + código do material + Quantidade. Quando todo material estiver separado, passar a opção 6 do coletor e disponibilizar para a área de expedição, vistar o Boletim de Separação e entregar para o Operador de Sistema.. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado. A numeração da etiqueta de controle Irapuru que está no volume, não deverá ser diferente da solicitada no romaneio. 3.4 EXPEDIÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pelo cliente, sendo informado o número da NF. 3.5 CARREGAMENTO DO MATERIAL Com o coletor de dados, na opção 07 de carregamento, scanear todas as etiquetas de controle Irapuru. OBS.: A expedição dos materiais se dá através de veículo Irapuru ou através de outra transportadora Veículo Irapuru Em caso de expedição de materiais pela Irapuru, disponibilizar os volumes em conjunto com as notas fiscais ao setor Operacional Irapuru, preencher a data e hora de saída no carimbo do Romaneio de Carregamento e coletar a assinatura do conferente responsável do turno Veículo outra Transportadora Liberar entrada do veículo de outra transportadora na portaria Irapuru. Realizar o carregamento do caminhão. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 10

10 Preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo e solicitar ao motorista a assinatura do Romaneio de Carregamento bem como no canhoto da NFE (assinatura e data). Destacar o canhoto da NFE e liberar a NFE ao motorista. Emitir autorização de saída de veículos (RQOPER-09) para liberação de saída do caminhão na portaria Irapuru. NOTA: O carregamento é feito com o manuseio do material, respeitando as advertências contidas nas embalagens, tais como: este lado para cima e/ou material frágil. 3.6 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Encaminhar o Romaneio de Carregamento assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru. O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. Arquivar o Romaneio de Carregamento e o Boletim de Separação juntamente com o canhoto da NFE. 4. REGISTROS RQLOG- 01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQLOG- 10 Planilha de Apuração de Recebimento Armazém Geral RQOPER- 09 Autorização de Saída de Veículo Romaneio de Carregamento Boletim de Separação CONTROLE DE REVISÕES REVISÃO DESCRIÇÃO DATA 01 Excluído emissão de romaneio de carregamento e entrega. 28/12/2008 Incluído formulário de apuração e RIL. 02 Revisão geral 18/08/ Revisão geral 25/11/ Revisão geral Texto, anexos e formatação 07/05/ Revisão geral e alteração na formatação do documento. 01/09/ Revisão Geral, exclusão do cliente RPL 10/09/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 10

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