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1 Apresentação Institucional Apresentação Outubro 2017 Institucional Setembro 2017

2 Análise Setorial

3 Análise Setorial Locação FONTES: ABLA, Companhias 3 BAIXA PENETRAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS 58,3% Antiga Metodologia Nova Metodologia 46,9% +49,8% 660,3 37,4% 440,7 477,8 24,5% 15,8% 16,5% 13,3% 8,9% 11,0% 105,5 175,4 279,0 307, MERCADO FRAGMENTADO ,5% 5,8% 3,1% 2,8% 2,1% 79,7% LCAM + RICCI Localiza atualizar Ouro Verde Unidas Movida Outros FROTA TOTAL POR FABRICANTE ,0% FIAT 6,0% 24,0% 11,0% 14,0% 15,0% 19,0% Volkswagen General Motors Renault Ford Hyundai Outros

4 Análise Setorial Seminovos VENDAS DE CARROS NOVOS¹ VENDAS DE CARROS USADOS¹ 2,6x 3,0x 4,0x 5,0x 5,3x 5,0x 0,11% 0,06% 0,06% 0,12% 0,11% 0,11% 3,6 3,3 2,5 2,0 +14,0% 0,5 0,5 9,4 10,1 10,0 10,0 +9,6% 3,1 3,4 Nº de Carros Vendidos (Milhões) Veículos Usados Negociados / Veículos Novo Emplacados VENDA DE CARROS USADOS¹, POR IDADE Milhões Nº de Carros Vendidos (Milhões) Market-Share da Locamerica em Venda de Carros Usados no Brasil INFLAÇÃO DE VEÍCULOS NO BRASIL 2,4 1,3 2,5 2,2 1,9 1,3 1,2 1,1 3,6 3,7 4,0 9,5% 30,4% 26,7% 3,3 2,1 2,3 3,0 3,8 +9,9% 0,9 1,1 0,8 0,8 0,5 0,3 0,5 0,3 até 3 anos de 4 a 8 anos de 9 a 12 anos Acima de 13 anos Fontes: FENABRAVE. ¹ Apenas Autos e Comerciais Leves. GRAFICO DE DEPRECIAÇÃO CARRO NOVO X CARRO USADO dez-08 mar-10 jun-11 set-12 dez-13 mar-15 jun-16 Preço do Carro Usado (Base 100 em Dez/2008) Preço do Carro Novo (Base 100 em Dez/2008) 40% 4

5 5 0KM x SEMINOVOS CARRO 0 KM Carro Modelo X Cliente Compra Carro ZERO km por R$ ,00 Valor de venda do carro depois de 1 ano de uso: R$ ,00 Preço de venda com 15% de desconto da comissão do vendedor: R$ ,00 0 KM Investimento: R$ ,00 Perda em 1 ano: R$ ,00 Ano 1 CARRO SEMINOVO Cliente compra carro Seminovo (1 ano de uso) por R$ ,00 Valor de venda do carro depois de 1 ano de uso: R$ ,00 Preço de venda com 15% de desconto da comissão do vendedor: R$ ,00 Seminovo Investimento: R$ ,00 Perda em 1 ano: R$ 7.650,00 0KM x Seminovo RESULTADO Ganho líquido: R$ 6.450,00 Ganho de 4% pago no IPVA de Carro Zero: R$ 1.720,00 GANHO TOTAL: R$ 8.750,00 Custo de oportunidade do Investimento : R$ 9.000,00

6 A Empresa

7 História de Empreendedorismo e Crescimento / Fundação em Belo Horizonte Início da expansão nacional com a aquisição de pequenas locadoras PRIVATE EQUITY Maior disciplina financeira IPO Nova fase de crescimento com foco em rentabilidade Conclusão do projeto de restruturação Fusão com a Ricci e aquisição da Panda e Meridional

8 A Companhia hoje Nota: Data base 26/09/ ADM Central BH 04 Bases Operacionais 14 Escritórios Operacionais 23 Lojas Seminovos 9 São Paulo 5 Minas Gerais 6 Paraná 3 Rio de Janeiro Fundação: 1993 Missão: Fornecer a empresas e pessoas a solução mais completa de mobilidade veicular com excelência em qualidade. Visão: Ser a melhor empresa em mobilidade veicular do Brasil até Valores: Simplicidade e agilidade são diferenciais que permeiam nossas atitudes e ações, notadamente no atendimento aos nossos clientes: o o o o Relação estreita e duradoura com o cliente. Respeitamos as pessoas e trabalhamos em equipe. Atuamos com ética nos negócios. Agimos como dono da Locamerica. LÍDER em locação de frotas Corporativa no Brasil > 600 clientes corporativos 800 funcionários ~43 MIL veículos na frota ~25 mil veículos comprados anualmente ~23 mil veículos vendidos anualmente

9 Estrutura Acionária Nota: Data base 26/09/ Luis Fernando Memoria Porto Sérgio Augusto Guerra de Resende RCC Participações Sociais LTDA Pátria Investimen tos Ltda. DVG1 Fundo de Investimen to em Ações Banco Votorantim MERCADO * 18,54% 18,54% 17,73% 17,84% 7,89% 4,91% 14,55% GRUPO CONTROLADOR 54,8% Free Float 45,2% * Inclui ações em tesouraria Número de ações Preço ação 26/09 Faixa de preço 52 Semanas R$13,20 R$4,80 R$13,45 ok

10 Vantagem Competitiva 10 Maior empresa de Locação de Frotas do Brasil Privilegiado acesso ao mercado de capitais Sólida Governança Corporativa Posicionamento privilegiado numa indústria onde escala é fundamental. Colocação entre os maiores compradores e vendedores de veículos leves no país. Rede de Seminovos diferenciada, com 17 lojas voltadas para venda no varejo. Empresa listada no Novo Mercado com 13 emissões de Debêntures. Rating de crédito corporativo AA-(brA) atribuído pela Fitch. Sólido relacionamento e track-record com bancos e instituições financeiras. Sócios fundadores estão na gestão, 100% alinhados com acionistas minoritários. Participação do Pátria Investimentos dá uma visão financista ao negócio. Diretoria profissionalizada e Conselho de 10 Administração atuante e independente.

11 Locação

12 LOCAÇÃO DE FROTAS FROTA FROTA POR REGIÃO +50,7% T16 4,3% 2,2% 8,8% Sudeste Sul ,7% 68,0% Nordeste Centro-Oeste Norte FROTA POR SEGMENTO* 2T Bebidas Serviços Operacional Implantação Desmobilização 1,7% 15,8% 2,3% 3,1% 3,1% 3,2% 3,9% 4,3% 4,5% 5,2% 20,3% 16,1% 16,7% Industria Telecomunicações Óleo e Gás Governo Logística Outros Alimentos Comércio Engenharia Saúde Siderurgica *Considera apenas os dados da Locamerica. 12

13 TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS ¹ Exclui renovação de contratos. ² Desconsiderando os impactos da incorporação da Auto Ricci S.A. 13 PIPELINE (N DE VEÍCULOS) TAXA DE UTILIZAÇÃO² +17,9% ,6% 94,8% 96,2% 96,8% 96,8% T17 2T LTM 2T17 NOVAS CONTRATAÇÕES¹ DIÁRIAS E TARIFA MÉDIA ,5% Quantidade de Veículos Valor Global (R$ milhão) Número de mensalidades (mil) Tarifa Média (R$ / mês)

14 Seminovos

15 SEMINOVOS ¹ Desconsiderando os impactos da incorporação da Auto Ricci S.A. 15 NÚMERO DE LOJAS¹ VEÍCULOS VENDIDOS `000s Atacado Varejo 3,1 1,2 2,5 4,8 +9,7% 9,3 9,1 9,7 7,5 1,2 1,9 1,8 1,5 Atacado Varejo PRAZO DE RECEBIMENTO¹ 49,0 48,0 42,0 38,0 41,0-43,9% 23 29,8 33,7 37,0 37,3 39,7 29,7 Contas a Receber (R$ Milhões) Dias de Recebimento

16 Resultados Financeiro

17 Receita Líquida 17 RECEITA LÍQUIDA DE LOCAÇÃO R$ Milhões RECEITA LÍQUIDA SEMINOVOS R$ Milhões 15,5% 4,9% 2,7% 11,4% 23,8% 17,1% 322,8 373,8 392,0 402,4-1,5% 103,1 101,6 218,1 255,4 316,3 352,3 30,3% 88,2 115,0 Receita Líquida de Locação Receita de Seminovos Receita bruta de Locação 356,9 412,1 432,1 443,7 113,6 112,1

18 Custos e Despesas 18 CUSTOS COM MANUTENÇÃO CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO 26,0% 26,8% 24,4% 23,8% 23,7% 29,3% 3,2 3,4 4,1 4,0 4,0 3,8 84,0 100,2 95,6 95,6 24,4 29,8 R$ Milhões Como % da Receita Líquida Locação DESPESAS COM PDD 72,9 80,8 95,0 95,1 24,6 22,9 R$ Milhões R$ mil / carro DESPESAS COM SG&A 3,7% 2,9% 2,3% 2,4% 2,3% 14,5 7,5 8,9 9,2 0,7% 3,0 0,8 R$ Milhões Como % da Receita Líquida Locação 9,7% 7,6% 6,8% 7,4% 6,9% 7,4% 52,6 48,0 48,5 56,0 6,4 22,8 23,2 29,4 46,2 13,3 16,0 25,2 25,3 26,6 6,8 11,9 6,5 4,1 Seminovos Locação Como % da Receita Líquida

19 19 RESULTADO OPERACIONAL EBITDA EBIT R$ Milhões R$ Milhões 11,7% 11,0% 23,2% 33,8% 222,8 200,8 163,0 248,8 20,9% 6,5% +4,4% 150,3 +9,7% 116,7 124,3 87,2 62,7 65,5 37,3 40,9 Margem EBITDA 50,5% 53,7% 56,8% 61,8% 60,8% 64,5% EBITDA POR CARRO R$ 000 por frota total média Margem EBIT 27,0% 31,2% 31,7% 37,4% 36,2% 37,1% EBIT POR CARRO R$ 000 por frota total média 5,77 6,75 7,44 8,98 9,41 3,09 3,92 4,15 5,42 5, LTM 2T LTM 2T17

20 RESULTADO FINANCEIRO 20 DESPESAS FINANCEIRAS LUCRO LÍQUIDO R$ Milhões R$ Milhões 67,8 85,7 101,9 114,5-1,1% 16,2 24,8 18,6 28,9 +66,4% 12,6 28,8 28,5 7,6 Despesa Financeira / Receita Líquida de Locação 21,0% 22,9% 26,0% 28,5% 27,9% 28,1% Margem Líquida / Receita Líquida de Locação 5,0% 6,6% 4,7% 7,2% 7,3% 12,4%

21 RESULTADO FINANCEIRO 21 ROE ANUALIZADO ROIC ANUALIZADO +34,2 p.p +11,4 p.p +81,1% +15,1% 17,2% 5,3% 8,1% 5,8% 9,1% 9,5% 8,9% 10,7% 10,3% 12,3% 11,9% 13,7%

22 ENDIVIDAMENTO 2T17 2T16 Var. 2T17 x 2T16 1T17 Var. 2T17 x 1T17 Dívida Líquida* 623,8 615,4 1,4% 696,7 (10,5%) Dívida Líquida/Valor Frota 63,0% 65,5% (2,5 p.p.) 64,3% (1,3 p.p.) Dívida Líquida/EBITDA 2,45x 2,58x (13,6 p.p.) 2,42x 3,2 p.p. Caixa/Dívida de Curto Prazo¹ 1,6x 0,9x 70 p.p. 1,34x 36 p.p. DÍVIDA LÍQUIDA R$ Milhões CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO R$ Milhões 70,3 104,7 48,5 184,2 615,4 109,7 623,8 206,7 204,2 176,8 261,1 68,9 56,0 67,5 Dívida Líquida (2T16) Operações de Aluguel Capex Líquido Resultado Financeiro Pgto. De JCP Outras Variações de PL Dívida Líquida (2T17) Caixa * Desconsiderando os impactos da incorporação da Auto Ricci S.A. ¹A Companhia adota a política de manter o Caixa 1,5x da dívida de curto prazo

23 23 ENDIVIDAMENTO COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA 4,0% 2,2% 1,9% 6,3% 85,6% Debenture Finame Capital de Giro SWAP Leasing ALAVANCAGEM Dívida Líquida sobre EBITDA 3,14 3,40 2,89 2,56-28% 2,42 2, T17 2T17 HISTÓRICO DO RATING S&P bra- Jun-12 Upgrade bra Fev-13 bra+ Fev-17 Upgrade Novo Rating AA-(bra) Jun-17 Fitch

24 Planejamento Estratégico

25 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NEGÓCIO ATUAL NOVOS NEGÓCIOS Mkt Cap Set TARGET 340 Market Cap Out/16 Principais projetos Projeto Comercial Aquisição Maggi Aquisição Meridional Fusão Ricci Acelero Market Cap 2021 Nota: Valor da ação em 26/09 = R$ 13,20 25

26 Destaque no trimestre

27 DESTAQUE NO TRIMESTRE 27 Destaques Financeiro 2016 Auditado Ajustado¹ % Part. Ricci Frota Total 27,7 15,7 56,6% 43,4 Patrimônio Líquido 300,9 145,5 48,3% 446,4 EBITDA 248,8 124,2 49,9% 373,0 EBIT Ajustado 150,3 81,2 54,0% 231,5 Lucro Líquido Ajustado 28,9 18,7 64,6% 47,6 Múltiplos % Desconto EV / Carro 39,1 x 29,4 x (24,8%) 35,6 x EV / EBITDA 4,4 x 3,7 x (14,7%) 4,1 x EV / EBIT Ajustado 7,2 x 5,7 x (21,2%) 6,7 x Price to Book 1,5 x 1,2 x (20,2%) 1,3 x Price to Earnings Ajustado 15,8 x 9,4 x (40,3%) 12,1 x ¹ Com base nas demonstrações financeiras da Auto Ricci S.A. auditadas pela KPMG, com ajustes devido a eventos não recorrentes e conciliação de práticas contábeis entre as Companhias.

28 DESTAQUE NO TRIMESTRE Fonte: Locamerica, Ricci 28 Frota total de 15,7 mil carros. Ampla cobertura geográfica. RICCI Frota total de 27,7 mil carros. LOCAMERICA Alto potencial de diluição de custos VISÃO GERAL Melhores margens do setor. Backlog contratado de 22,3 meses de receita. Longo histórico de relacionamento com clientes. Estrutura de capital diferenciada Histórico de inovação e crescimento Gestão sofisticada orientada a resultados Governança corporativa diferenciada REDE DE SEMINOVOS 6 lojas de varejo na Região Sul 14 lojas de varejo na Região Sudeste Receita Líquida Receita Líquida DESTAQUES FINANCEIR OS (2016) 57,1 % 42,9 % Receita de Locação Venda de Seminovos 55,7% 44,3% Receita de Locação Venda de Seminovos R$ 330,4 milhões R$ 796,0 milhões

29 DESTAQUE NO TRIMESTRE FROTA TOTAL Mil Carros Dados disponíveis no 4T16 129,1 Posicionamento perante Montadoras Empresas Líderes Demais Empresas 57,6 46,1 43,4 21,1 21,0 20,0 19,0 RECEITA LÍQUIDA R$ Milhões EBITDA R$ Milhões 751,1 210,1 905,4 276, ,8 298, ,6 328,9 266,8 107,9 313,1 116,4 352,8 373,0 130,0 124,2 540,9 629,2 708,2 754,7 158,9 196,7 222,8 248, Locamerica Ricci Locamerica Ricci Fonte: Locamerica, Ricci, Companhias 29

30 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO VEÍCULOS COMPRADOS (Mil Unidades) 20,6 6,4 18,1 5,0 14,2 13,1 14,5 5,4 9,1 VEÍCULOS VENDIDOS (Mil Unidaades) 16,6 5,0 17,8 18,3 5,1 5,9 11,6 12,7 12, CAPEX VEÍCULOS (R$ milhões) 706,3 680,5 188,5 170,6 516,5 187,4 517,9 509,9 329,0 VENDA SEMINOVOS (R$ milhões) 427,1 357,1 110,8 101,7 494,2 141,9 255,4 316,3 352, Locamerica Ricci 30

31 31 DESTAQUE NO TRIMESTRE 2016 REALIZADO Auditado Ajustado¹ (+) Receita Bruta de Locação 443,7 188,5 632,2 (+) Receita Bruta de Seminovos 352,3 141,9 494,2 (-) Impostos Incidentes (41,3) (17,4) (58,7) (=) Receita Bruta Total 754,7 313, ,7 (-) Custo Caixa de Locação (112,2) (40,1) (152,2) (-) Depreciação de Veículos (95,1) (42,7) (137,8) (-) Custo dos Veículos Vendidos (328,5) (123,0) (451,5) (=) Lucro Bruto Total 218,9 107,2 326,2 (-) Despesas Administrativas (65,7) (27,9) (93,6) (-) Depreciação Imobilizado (3,4) (0,3) (3,7) (+) Outras Rec. (Desp.) Operacionais 0,5 2,2 2,7 (=) EBIT 150,3 81,2 231,5 (-) Resultado Financeiro (114,5) (56,3) (170,8) (=) Lucro antes dos Impostos 35,8 24,9 60,7 (-) Impostos sobre o Lucro (6,9) (6,2) (13,1) (=) Lucro Líquido do Exercício 28,9 18,7 47,6 (=) EBITDA 248,8 124,2 373,0 % Mg. EBITDA 61,8% 72,6% 65,0% Patrimônio Líquido 300,9 145,5 446,4 % ROAE 9,1% 13,1% 10,4% ¹ Com base nas demonstrações financeiras da Auto Ricci S.A. auditadas pela KPMG, com ajustes devido a eventos não recorrentes e conciliação de práticas contábeis entre as Companhias.

32 DESTAQUE NO TRIMESTRE DRE Proforma ajustada por eventos não recorrentes. 1º Trimestre de º Trimestre de 2017 LCAM RICCI Combinada LCAM RICCI Combinada Locação de veículos Venda de veículos Impostos incidentes sobre vendas (10.544) (4.752) (15.296) (10.496) (4.786) (15.282) Receita operacional Custos de manutenção (30.245) (9.095) (39.340) (34.050) (9.775) (43.825) Custos com depreciação (22.684) (12.380) (35.064) (22.895) (14.723) (37.618) Custo dos veículos vendidos (91.051) (26.432) ( ) ( ) (29.078) ( ) Custos de locação e venda de veículos ( ) (47.907) ( ) ( ) (53.576) ( ) Lucro bruto Comerciais, administrativas e gerais (18.040) (6.554) (24.594) (16.017) (5.896) (21.913) Depreciação (1.258) (88) (1.346) (1.708) (92) (1.800) Outras (despesas) receitas operacionais (178) (167) Despesas Gerais e Administrativas (19.251) (6.294) (25.545) (17.714) (6.166) (23.880) Resultado operacional (EBIT) Despesas financeiras (31.144) (16.095) (47.239) (30.611) (14.363) (44.974) Receitas financeiras Despesas financeiras líquidas (25.352) (14.698) (40.050) (24.614) (13.548) (38.163) Resultado antes dos impostos Imposto de renda e contribuição social (3.877) (1.914) (5.791) (3.653) (501) (4.155) Corrente (3.720) (1.476) (5.196) (4.374) (3.150) (7.524) Diferido (157) (438) (595) Lucro líquido do período EBITDA Recorrente Margem EBITDA 63,8% 72,4% 66,5% 64,5% 70,0% 66,2% Dados Não Auditados 32

33 Obrigado! Contato:

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