PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia"

Transcrição

1 PARANA Empenhos Emitidos Folha: COPEL DISTRIBUICAO S.A. 543,70 1 Itens de Empenho : Consumo de energia eletrica comp j an/ AUTO CANDASP LTDA 671,34 1 Itens de Empenho : Pecas diversas ref. manutencao/rev isao veiculo oficial do legislativ o placa AOR AUTO CANDASP LTDA 528,66 1 Itens de Empenho : Servicos ref. manutencao/revisao d e veiculo oficial do legislativo p laca AOR CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 160,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de leitora de cartao de certificacao digital e-cnpj GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 476,78 1 Itens de Empenho : Atualizacao da licenca de uso do s oftware integrado com a contabilid ade publica (PATROMONIO PUBLICO) r ef. fev/ GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 710,00 1 Itens de Empenho : Atualizacao da licenca de uso do s oftware de licitacoes e contratos (R$ 410,00) e Tesouraria (R$ 300,0 0) ref. fev/ GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 828,67 1 Itens de Empenho : Atualizacao da licenca de uso do s oftware de contabilidade publica, gestao de pessoal, informacoes au tomatizadas, planejamento e orcam ento-loa e Responsabilidade Fiscal ref. fev/ Instituto Brasileiro de Administracao Municipal 2.500,00 1 Itens de Empenho : Renovacao de assinatura anual apar tir de fev/ plano basico de estudos tecnicos e pareceres juri dicos e Revista de Administracao M unicipal SABER-Portaria, Monit. Eletronico e Equipam. Ltda. 94,00 1 Itens de Empenho : Servicos de monitoramento eletroni co ref comp. fev/ EXTINTORES ROSSE LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : 03 recargas de extintores de incen

2 PARANA Empenhos Emitidos Folha: / Itens de Empenho : dio 04kg SUPREMA LOTEADORA LTDA 5.200,00 1 Itens de Empenho : Locacao imovel do legislativo ref comp. fev MARIA CRISTINA DE JESUS 895,00 1 Itens de Empenho : Diploma de Comenda do Merito Rolan d em Pergaminho cf Decreto Legisla tivo n. 006/ VIASUL NET LTDA ME 329,60 1 Itens de Empenho : Ferramenta destinada para atualiza cao online do site camararolandia. com.br ref. fev/ ENCADOL - COPIAS E ENCADERNACOES LTDA. 110,60 1 Itens de Empenho : servicos de fotocopias, encadernac oes e plastificacoes ENCADOL - COPIAS E ENCADERNACOES LTDA. 500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de 02 equipamentos de foto topias comp jan/ Ines Aparecida de Morais 1.250,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Notebook marca ACER E DUAL CORE 2.1/MEM.4GB/H D 500GB/DVD-RW TELA 14" Ines Aparecida de Morais 507,00 1 Itens de Empenho : Material de processamento de dados diversos (fonte atx, 03 fontes p/ netbook, cabos, adaptador, pendriv e) Ines Aparecida de Morais 380,00 1 Itens de Empenho : Monitor LED Samsung 19" Ines Aparecida de Morais 945,00 1 Itens de Empenho : Servicos manutencao equip. proc. d ados (formatacao de 03 micricomput adores e 11 netbook, visitas, conf ig. impressora, reparo netbook, re mocao virus, recargas cartuchos ti nta, etc) ODYR GIORDANI JUNIOR 450,00 1 iba-pr, dias 06 a 08/02/2013, em r

3 PARANA Empenhos Emitidos Folha: / Itens de Empenho : epresentanto o Poder Legislativo e m solenidade da nova Chefia da Cas a Civil CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 274,33 1 Itens de Empenho : Materiais diversos de tinta e cons trucao/acabamento ref. manutencao predio do legisaltivo SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 326,33 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao ref. f ev/ SANDRO ALVES E CARLOS ALBERTO ALVES LTDA -ME 980,00 1 Itens de Empenho : Servicos de manutencao e limpeza d e telhado e telhado, servicos de i nstalacao de ilumincacao de emerge ncia em plenario e corredor princi pal e confeccao de rampa de madeir a para deficiente fisico em plenar io COPEL DISTRIBUICAO S.A. 469,96 1 Itens de Empenho : Consumo de energia eletrica comp f ev/ P. G. E. Com. Varejista de Mat. Elet. Ltda. 260,41 1 Itens de Empenho : material eletrico, filtros de linh a, baterias, pilhas,etc ODYR GIORDANI JUNIOR 135,23 1 Itens de Empenho : Reembolso de valor referente abast ecimento do veiculo oficial do leg islativo placa AOR-2976, em viagem realizada dias 06 a 08/02/2013 pa ra Curitiba-PR SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 149,79 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao ref fe v/ EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A 379,20 1 Itens de Empenho : Assinatura anual jornal Folha de L ondrina fev/2013 a fev/ INVENT - ARTE E PROPAGANDA LTDA 1.620,00 1 Itens de Empenho : Cartao de visita para vereadores l egisaltura 2013/ CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 54,53 1

4 PARANA Empenhos Emitidos Folha: 4 Itens de Empenho : Material selador de calhas e papel eiras R S S SILVA E CIA LTDA 1.673,86 1 Itens de Empenho : Servico terceirizados de limpeza e conservacao comp. fev/2013 valor digitado errado Big Seg - Com de Equip. de Seguranca Ltda 536,76 1 Itens de Empenho : Luminaria de emergencia para plena rio, lampadas e baterias Companhia de Saneamento do Parana-SANEPAR 71,51 1 Itens de Empenho : Consumo de agua e taxa de esgoto c omp fev/ SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 276,24 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao comp f ev/ VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA 700,00 1 Itens de Empenho : Placa em aco com corrosao Tam 40x6 0cm (vereadores atual legislatura) R S S SILVA E CIA LTDA 1.761,96 1 Itens de Empenho : Servicos terceirizados de limpeza e conservacao com fev/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.686,28 1 Itens de Empenho : Pagamento dos proventos de aposent adoria ref. mes fev/ FOLHA DE PAGAMENTO 8.859,49 1 Itens de Empenho : Pagamento de vencimentos a servido res efetivos ref. mes fev/ FOLHA DE PAGAMENTO 94,38 1 Itens de Empenho : Auxilio alimentacao concedido para servidores efetivos cf. lei munic ipal comp. fev/ FOLHA DE PAGAMENTO ,11 1 Itens de Empenho : Pagamento de vencimentos a servido res efetivos ocupantes de cargos c omissionados ref. mes fev/ FOLHA DE PAGAMENTO ,16 1 Itens de Empenho : Pagamento de vencimentos a servido res comissionados ref. mes fev/201 3

5 PARANA Empenhos Emitidos Folha: FOLHA DE PAGAMENTO ,85 1 Itens de Empenho : Pagamento de subsidio a vereadores e presidente da camara ref. mes f ev/ RIQUENA NETO & CIA LTDA 1.604,55 1 Itens de Empenho : Equipamento de Ar Condicionado Spl it BTU/s Frio 220V LG Smile TS-C1825MA SABINE DENISE GIESEN 300,00 1 iba-pr, dias 22 a 23/02/2013, para tratar de assuntos de interesse d o Legislativo Municipal SABINE DENISE GIESEN 561,52 1 Itens de Empenho : Reembolso de passagem aerea Londri na/curitiba/londrina INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 1.594,59 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal INSS sobre s ubsidios presidente da camara comp fev/ INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL ,36 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal INSS sobre s ubsidios vereadores comp fev/ INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 6.640,02 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal INSS sobre v encimentos dos servidores comissio nados comp fev/ FUNDO DE APOS. PENS. E BEN. SERV. DO MUN. ROLANDIA 2.360,06 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal 11% ao Fundo de Prev. Municipal comp. fev/ BRASIL TELECOM CELULAR S/A 57,40 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao comp f ev/ Jose de Paula Martins 750,00 1 iba-pr, dias 27/02 a 01/03/2013, p ara tratar de assuntos de interess e do municipio de Rolandia, contat os parlamentares na Assembleia Leg islativa do Parana e Secretarias d

6 PARANA Empenhos Emitidos Folha: / Itens de Empenho : e Estado do Parana ENEIAS GALVAO 750,00 1 iba-pr, dias 27/02 a 01/03/2013, p ara tratar de assuntos de interess e do municipio de Rolandia, contat os parlamentares na Assembleia Leg islativa do Parana e Secretarias d e Estado do Parana SYSMAR INFORMATICA LTDA 751,59 1 Itens de Empenho : Locacao do sistema legislador-cama ras (controle de processo legislat ivo) ref. ao mes de fev/ Armazem da Festa Ltda 492,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao quarenta e uma caixas/fa rdos de agua mineral com e sem gas NEUSA MARIA BARROS 25,00 1 Itens de Empenho : Conserto microfone Total Geral.: ,82

PARANA Empenhos Emitidos 27 de Maio de 2013 Folha: Camara Municipal de Rolandia. Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

PARANA Empenhos Emitidos 27 de Maio de 2013 Folha: Camara Municipal de Rolandia. Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL 02.05.2013 000227 64 40 ACF ROLANDIA PLAZA SHOPPING -CORREIOS 124,60 1 Itens de Empenho : Despesas postais comp abril/2013. 02.05.2013 000228 99 402 Jose de Paula Martins 150,00 1 Itens de Empenho : Concessao

Leia mais

PARANA Empenhos Emitidos 30 de Abril de 2013 Folha: Camara Municipal de Rolandia. Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

PARANA Empenhos Emitidos 30 de Abril de 2013 Folha: Camara Municipal de Rolandia. Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL 01.04.2013 000169 33 111 S.R. GAZZOTTO - LIVRARIA 150,60 1 Itens de Empenho : Material de expediente diversos. 01.04.2013 000170 32 458 Auto Posto Lemos Maia Ltda 209,37 1 Itens de Empenho : Combustivel

Leia mais

PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia

PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 01.03.2013 000109 75 129 ACAMPAR - ASSOC. DE CAMARAS E VEREADORES DO PARANA 390,00 1 Itens de Empenho : Inscricao no curso: Atos Parlament ares e a Arte da Vereanca, realiza

Leia mais

PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia

PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia PARANA Empenhos Emitidos Folha: 1 02.01.2013 000001 58 391 GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 828,67 1 oftware de contabilidade publica, gestao de pessoal, informacoes au tomatizadas, planejamento

Leia mais

PARANA Empenhos da Despesa 1 de Novembro de 2012 Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia. UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

PARANA Empenhos da Despesa 1 de Novembro de 2012 Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia. UG Data Empenho Tipo Despesa Valor PARANA Empenhos da Despesa 1 de Novembro de 2012 Folha: 1 1 01.10.2012 000420 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 400,05 10.10.2012 40 ACF ROLANDIA PLAZA

Leia mais

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013. 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

Leia mais

PARANA Relacao de Pagamentos por Despesa Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia

PARANA Relacao de Pagamentos por Despesa Folha: 1 Camara Municipal de Rolandia PARANA Relacao de Pagamentos por Despesa Folha: 1 Orgao : 1 LEGISLATIVO Despesa : 3 0101.0103100012.001000.319001.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Principal : 2 30.05.2012 2012/000235 74 FOLHA DE PAGAMENTO

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013 O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

Câmara Municipal de Pinhão - 2012

Câmara Municipal de Pinhão - 2012 Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO

Leia mais

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Leia mais

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 12.01.2015 2015/000004 19148 61 IGAM- INSTITUTO GAMMA ASS.ORG.PUBL. 128,00 1 Itens de Empenho : Assinatura informativos Igam periodo

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO *** 1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO

Leia mais

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva. Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira

Leia mais

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI 20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006

Leia mais

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/04/2014 as 10h19min (16)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/04/2014 as 10h19min (16) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2014 Folha: 1 05.03.2014 0005/000010 4785 10 2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO 10,00 Subemp. 4075 Itens de Empenho : Pagamento de

Leia mais

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA

Leia mais

Controle de Despesas Orçamentárias

Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA

Leia mais

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2014 as 13h36min (17)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2014 as 13h36min (17) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 4 de Agosto de 2014 Folha: 1 02.07.2014 0006/000001 4756 1 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI 47,16 Subemp. 4075 Itens de Empenho : Fornecimento

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA

Leia mais

RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA

RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 04.06.2014 2014/000241 22594 29 CORSAN 44,32 3807 Historico : Cfe.cheque n.004392. Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto

Leia mais

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 65) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 65) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 65) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA 01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128 Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná 123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para

Leia mais

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2, Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000

Leia mais

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011 Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES DISPONIVEL NO INICIO 912.771,90 DO PERIODO 01/01/2013 Caixa 0,04 Bancos Conta

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME

Leia mais

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa

Leia mais

ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012

ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012 0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,

Leia mais

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

Plano de Desenvolvimento Anual 2015 REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00

Leia mais

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012

Leia mais

Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer

Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer 203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA

Leia mais

CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013

CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON

Leia mais

CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13

CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13 CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS

Leia mais

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 776 1318/2012 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO

Leia mais

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos

Leia mais

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014 JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00

Leia mais

6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015

6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015 6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015 Favorecido NE CCor Doc - Observação Modalidade Licitação NE CCor Item Informação NE DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) Movimento Líquido FIXA PARA A PTM

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

Plano de Desenvolvimento Anual 2015 PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS

Leia mais

Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 1 Camara Municipal de Colombo

Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 1 Camara Municipal de Colombo Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 1 01.03.2010 2010/000108 77 222 BANCO DO BRASIL S/A 269,16 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERV ICOS BANCARIOS DA CONTA CORRENTE

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro 356 02/09/2014 EDUARDO DA SILVA GODINHO 100010103101852305339014000 1001 950,00 / 2315 / 2014 Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO - RJ. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO DEBATE SOBRE " REFORMA POLÍTICA", NO

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS Página: 1/5 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 168/2008 14/04/2008 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE 813,68 Total do Fornecedor --------->

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012 05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE

Leia mais

(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)

(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação

Leia mais

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:

Leia mais

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA

Leia mais

Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015

Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015 : 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49

Leia mais

12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12

12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12 Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA

Leia mais

Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014 204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA Relatório de Bens por Orgão Emissão em: 30/11/2015 10:55:38 Página 1 Orgão: 000002 01.01.00.00.00 PLENARIO MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS 000000001826 BALÇÃO COM 01 PORTA E 01 GAVETA NA COR AZUL COM BRANCO

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL Página: 1/ 14 Data de Emissão: 02/05/2011 555/00-2011 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 3.917,12 3.917,12 3.917,12 1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EM

Leia mais

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa 0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do

Leia mais

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS Página 1 107 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição e aplicação de um jogo ERALDO MARTINS SANTOS 852025 de pelicula para o veículo desta Câmara, de placas KKU-3459. 108

Leia mais

Câmara Municipal de Coaraci

Câmara Municipal de Coaraci 1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005

Leia mais

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material

Leia mais

DESCRIÇÃO MARCA/MODELO/Nº SÉRIE... LOTE Nº:

DESCRIÇÃO MARCA/MODELO/Nº SÉRIE... LOTE Nº: MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOÃO PESSOA LEILÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS OU ABANDONADAS RELAÇÃO DE MERCADORIAS ANEXAS AO EDITAL

Leia mais

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00

Leia mais

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ

CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

Serviços Relacionados à Pessoa Jurídica

Serviços Relacionados à Pessoa Jurídica Serviços Relacionados à Pessoa Jurídica Atenção: Documentos apresentados em fotocópia devem ser autenticados em Cartório ou acompanhados dos originais para receberem autenticação do CREA. Documentos obrigatórios

Leia mais

RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015

RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015 JAN/2015 Órgão Fazendário (Vários itens) 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - MF R$ 121.319.916 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE 288001 - ADMINISTRACAO E LOGISTICA - CARF 31909601 -

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015

Leia mais

LEI Nº 1326/2014 De 10 de dezembro de 2014

LEI Nº 1326/2014 De 10 de dezembro de 2014 LEI Nº 1326/2014 De 10 de dezembro de 2014 Dispõe sobre concessão de diária aos Vereadores e servidores que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piranguinho aprovou e eu, Prefeito Municipal,

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60

Leia mais

EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues. Sexta Feira 20 de Março de 2015 Ano I N 505. Publicações deste Diário

EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues. Sexta Feira 20 de Março de 2015 Ano I N 505. Publicações deste Diário Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Sexta Feira Ano I N 505 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO (DISPENSA Nº 34, 35/2015) EXTRATO DE CONTRATO Nº 61, 62/2015 AVISO

Leia mais

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38 O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte

Leia mais

OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)

OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

Câmara Municipal de Jaguaripe publica:

Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor

Leia mais

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC

Leia mais

LEI MUNICIPAL Nº 3.139/2003

LEI MUNICIPAL Nº 3.139/2003 1 LEI MUNICIPAL Nº 3.139/2003 Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no valor de R$ 948.500,00 e dá outras providências. DÉLCIO HUGENTOBLER, Prefeito Municipal de Taquara, Estado do

Leia mais

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04 CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96

Leia mais

Câmara de Vereadores de Pinhão-Paraná Modelo de Formulário para Pedido de Informações

Câmara de Vereadores de Pinhão-Paraná Modelo de Formulário para Pedido de Informações Contratação Direta no ano de 2014 Datas Fornecedor Item/Justificativa Valor R$ Inviolável Pinhão Com e Serv de 04/02/2014 Sistemas de Alarme Eletronico NFE 153 referente a dois sensores de alarme para

Leia mais