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Transcrição:

Como configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e Contabilidade com rateio de lançamentos 'Conforme cálculo da Folha' sem separador para que seja apurado os valores para cada centro de custo no cálculo da folha no mesmo lançamento contábil. 1- PARÂMETROS 1.1 acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia CONTABILIDADE, clique em GERAL: 1.1.1 Selecione a opção [x] Gera lançamentos contábeis para que sejam habilitados demais campos e telas para a configuração da integração contábil; 1.1.2 Selecione o quadro [x] Contabilidade por centro de custo, caso deseja realizar a contabilidade por centro de custos e também ratear os lançamentos contábeis por centro de custos. OBS: O quadro [x] Contabilidade por centro de custo, somente estará habilitado se no módulo Contabilidade, no menu CONTROLE, opção PARÂMETROS, na guia GERAL, guia DEFINIÇÕES estiver selecionado o campo [x] Contabilidade por centro de custo. E o campo A PARTIR DE informar a data inicial que será gerado os lançamentos. 1.1.2.1 No campo RATEIO DE LANÇAMENTOS, selecione a opção Conforme cálculo da Folha para gerar os lançamentos por centro de custo, de acordo com os valores apurados para cada centro de custo no cálculo da folha. Dessa forma ao realizar a integração na Folha, os valores serão rateados conforme centro de custo vinculado ao empregado. 1.1.3 No campo SEPARA LANÇAMENTOS POR, selecione a opção correspondente: 1.1.3.1 Centro de custos, para separar os valores por centro de custo; 1.1.3.2 Não separar, para não separar os valores no cálculo da folha. 1.4 Clique no botão [Gravar].

2 CADASTRAR CENTRO DE CUSTO 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em CENTROS DE CUSTOS; 2.2 Clique no botão [Novo] para criar o centro de custo caso necessário; 2.3 No quadro CENTRO DE CUSTO DA CONTABILIDADE clique no botão no [...] reticências; 2.3.1 Clique no botão [Incluir] e informe o código e percentual de rateio dos centros de custos a definir nas contas contábeis; 2.4 Clique no botão [OK] e após no botão [Gravar] para concluir.

3 VINCULAR EMPREGADOS 3.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em EMPREGADOS; 3.2 Na guia GERAL, campo CENTRO DE CUSTO, informe o centro de custo que deseja vincular o empregado ou pressione F2 para consultar.

4 CONFIGURAR INTEGRAÇÃO 4.1 Acesse o menu ARQUIVO, opção CONTABILIDADE, clique em CONFIGURAR INTEGRAÇÃO; 4.2 No campo LANÇAMENTO informe o código do lançamento; 4.3 No campo DESCRIÇÃO informe o lançamento a ser identificado no momento da integração; 4.4 Nos campos CONTA DÉBITO e CONTA CRÉDITO informe as contas que serão utilizadas para o lançamento; 4.5 No campo HISTÓRICO informe o código do histórico do lançamento; Para cadastrar um histórico, clique sobre o espaço em branco ao lado do campo HISTÓRICO e pressione F7; 4.6 Clique no botão [...] para informar uma configuração no histórico, que será demonstrada nos lançamentos da contabilidade; 4.7 No campo SELECIONAR TODOS DA CLASSIFICAÇÃO, selecione a opção desejada, com isto, o sistema vai colocar no quadro RUBRICAS SELECIONADAS, todas as rubricas que possuem a classificação escolhida dessa opção, ou; 4.8 No quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, selecione a(s) rubrica(s) correspondente(s) e clique na seta para a direita, para escolher as rubricas que irão compor este lançamento contábil. Observe que após clicar na seta para a direita, as rubricas selecionadas não estarão mais no quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS e passarão a fazer parte do grupo RUBRICAS SELECIONADAS. A seta da esquerda é utilizada para retirar a rubrica do quadro RUBRICAS SELECIONAS para o quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, caso não desejar que a rubrica seja informada no lançamento atual. 4.9 Clique no botão [Gravar]. 4.10 Clique no botão [Relatório] para emitir o relatório das configurações já realizadas;

5 INFORMAR RATEIO NAS CONTAS 5.1 Acesse o menu ARQUIVO, opção CONTABILIDADE, clique em CONTAS: 5.2 Clique no botão [Editar] e no campo CÓDIGO informe a conta desejada para efetuar o rateio; 5.3 Clique no botão [Cancelar] e no botão [Rateio]; 5.3.1 Selecione a opção [x] Permite rateio de centro de custo para o sistema ratear os valores nas contas contábeis conforme percentual realizado no cadastro de centro de custo. 5.4 Clique no botão [OK].

6 GERAR INTEGRAÇÃO 6.1 Acesse o menu PROCESSOS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL; 6.2 No quadro COMPETÊNCIA, informe a competência que será gerada a integração; OBS: Calcular a folha antes de gerar a integração da competência. 6.3 Clique no botão [Gerar], será demonstrado os lançamentos contábeis por serviço, quando vinculado na folha do empregado que possui cálculo na competência; 6.4 Clique no botão [Gravar].

Como a empresa não utiliza separador o valor do salário dos empregados é demonstrado no único lançamento contábil. 7 LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE 7.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em LANÇAMENTOS; 7.2 Na guia CENTRO DE CUSTO, é demonstrado o valor em um único lançamento, mas separado por centro de custo conforme rateio;

No lançamento é demonstrado os salários, mas considerando o percentual do rateio para cada conta contábil. Empregado 1 salário R$ 1.000,00 vinculado no centro de custo 1 com rateio de 100% no Centro de custo 1. Empregado 2 salário R$ 1.500,00 vinculado no centro de 2, com rateio de 50% no centro de custo 1 e 2. Logo R$ 750,00 para cada centro de custo. Então no lançamento contábil é demonstrado R$ 1.000,00 + 750,00 no centro de custo 1 e R$ 750,00 no centro de custo 2, referente ao total do salário. 8 TROCA DE CENTRO DE CUSTO NA COMPETÊNCIA 8.1 Quando ocorrer troca de centro de custo para o empregado na competência será gerado o último centro de custo vinculado ao empregado.

O centro de custo 2, possui rateio de 50% para cada centro de custo e foi o último centro de custo vinculado ao empregado.