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Sistema de Gestão Empresarial Emissão Notas Fiscais Eletrônicas (Fornecedor/Consumidor) Controle de Estoque Emissão de Pedidos / Serviços Fluxo de Caixa / A Pagar e A Receber Cadastro de Clientes e Produtos Listas de Preços / Comissão
Fluxo de ENTRADA Importação XML Cadastrado (Fornecedor / Produtos) Gera Pedido Dados Fornecedor / Itens Produtos, Qtds e Valores Confirmação Confirma Pedidos no Estoque Estoque Controle por Local / Lote Fechamento Conferência dos Pedidos Contas A Pagar Lança Duplicatas A Pagar
Fluxo de SAÍDA Estoque Gera Pedido Dados Cliente/ Itens Produtos, Qtds e Valores Fechamento Conferência dos Pedidos Controle por Local / Lote Confirmação Confirma / Verifica Pedidos no Estoque Contas A Receber Lança Duplicatas A Receber NF-e Emite Nota Fiscal Eletrônica NFC-e Emite Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor
Fluxo de CAIXA Contas A Receber Liquidação Contas A Pagar Liquidação Fechamento Confirma / Verifica Liquidação Controle de CONTAS Débito / Crédito / Extratos
Importação XML 1. Menu Importar XML ENTRADA 2. Clicar No Botão Importar 3. Anexar o arquivo XML 4. Selecionar a Nota dentro do XML
Importação XML Verificar / Incluir Cadastro de Fornecedor
Importação XML Verificar / Incluir Cadastro de Produtos
Importação XML Gerar Pedido de ENTRADA
Pedido de ENTRADA Tipo do Pedido (COMPRA) Selecionar Fornecedor Informar Condições de Pagamento Número Nota Fiscal
Pedido de ENTRADA Adicionar Produtos Quantidades Valores Detalhes dos Itens (OBS / LOTE / Impostos)
Pedido de ENTRADA Condições de Pagamento (A PAGAR) Parcelas Vencimentos Valores Forma de Pagamento ( CAIXA )
Pedido de ENTRADA Aprovar o Pedido depois de Conferido
EXPEDIÇÃO / RECEPÇÃO CONFIRMAÇÃO DE PEDIDOS VERIFICAR OS ITENS CONFIRMAR PEDIDO Caso necessário (cancelar / reabrir) o Pedido
EXPEDIÇÃO / RECEPÇÃO PEDIDOS CONFIRMADOS Caso necessário cancelar a confirmação (isso vai cancelar a movimentação do estoque)
ESTOQUE Após Confirmado o Pedido é gerado automaticamente um movimento no estoque Ajustando o Saldo de Estoque
ESTOQUE Para verificar o Saldo de Estoque Use os filtros na tela Localizar Saldo de Estoque
FECHAMENTO DE PEDIDOS NO FECHAMENTO DO DIA CONFERIR TODOS OS PEDIDOS SELECIONANDO E VERIFICANDO OS TOTAIS FECHE OS PEDIDOS PARA GERAR O CONTAS A PAGAR
DOCUMENTOS A PAGAR A PAGAR VERIFIQUE A LIQUIDAÇÃO DAS PARCELAS
Pedido de SAÍDA Tipo do Pedido (VENDA) Selecionar CLIENTE / CONSUMIDOR Informar Condições de Pagamento Vendedor
Pedido de SAÍDA Adicionar os Produto Informar Quantidade / Valores
Pedido de SAÍDA Gerar Parcelas Vencimentos Valores Formas de Pagamento Salvar o Pedido
Pedido de SAÍDA Conferir Todo o Pedido Aprovar o Pedido
EXPEDIÇÃO / RECEPÇÃO CONFIRMAÇÃO DE PEDIDOS VERIFICAR OS ITENS CONFIRMAR PEDIDO Fique de Olho no Saldo de Estoque
EMISSÃO NF-e / NFC-e Nova Nota Fiscal Seleciona o Pedido Após selecionado vai preencher todos os dados da NF com base no Pedido Verifique os Dados
EMISSÃO NF-e / NFC-e Verifique os Dados Produtos Impostos
EMISSÃO NF-e / NFC-e Verifique os Dados Transporte Totais Duplicatas Informações Complementares
EMISSÃO NF-e / NFC-e Depois de Salva a Nota Fiscal Mandar Gerar NFe O Sistema irá validar e transmitir a Nota Fiscal para a Receita Federal (SEFAZ) Depois atualize a tela e Clique em Visualizar para Imprimir a NF
EMISSÃO NF-e / NFC-e
FECHAMENTO DE PEDIDOS NO FECHAMENTO DO DIA CONFERIR TODOS OS PEDIDOS SELECIONANDO E VERIFICANDO OS TOTAIS FECHE OS PEDIDOS PARA GERAR O CONTAS A RECEBER
DOCUMENTOS A RECEBER A RECEBER VERIFIQUE A LIQUIDAÇÃO DAS PARCELAS
FECHAMENTO DE CONTAS FECHAMENTO DE CONTAS VERIFIQUE TODAS AS CONTAS LIQUIDADAS NO CONTAS A PAGAR DEPOIS DE FECHAR AS CONTAS VAI SER GERADO UM LANÇAMENTO AUTOMÁTICO NO CONTROLE DE CONTAS / CAIXA
CONTROLE DE CONTAS CONTROLE DE CONTAS LOCALIZE OS LANÇAMENTOS NO CAIXA CLIQUE NA CONTA PARA VER O EXTRATO
CONTROLE DE CONTAS CONTROLE TODAS SUAS CONTAS DÉBITO / CRÉDITO