Índice AGENDAMENTO... 1 PROGRAMAÇÃO DE EMBARQUE... 8

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Índice AGENDAMENTO... 1 PROGRAMAÇÃO DE EMBARQUE... 8"

Transcrição

1 Manual Agendamento A e Programação Pescados Customer Service Ref.: LOG-M-015/17 Revisão: 00 Emissão: 01/11/2017 Qtd. Pág.: 27 Elaborado: Amanda Correia Gonçalves, Gilson Claudino de Almeida Revisado: Amanda Correia Gonçalves Aprovado: Mônica Mastropaolo Índice AGENDAMENTO... 1 PROGRAMAÇÃO DE EMBARQUE... 8 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 1/27 - LOG-P-011/17

2 AGENDAMENTO 1) Extrair base de dados de pescados na transação CM0167F no DataSul para atualizar os pedidos que estão em carteira diariamente. Essa base possui todos os pedidos em aberto, em todos estabelecimentos. 2) Na aba Seleção, alterar data de implantação para um período de seis meses retroativos. 3) Inserir número do estabelecimento. Para pescados, preencher com números de 28 (Navegantes - SC) a 29 (São Gonçalo-RJ). 4) Inserir em Situação pedido 01/ 02 e Situação Avaliação 03/ 04. Transação DataSul: CM0167F. 5) Ir na aba Parâmetros e selecionar pedidos cancelados. Atentar para que a opção Transferência não esteja selecionada, pois trata-se apenas de transferências de mercadorias de uma filial para outra com finalidade de abastecimento de estoque e não de entrega final ao cliente que é o foco do processo de agendamento relatado aqui. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 2/27 - LOG-P-011/17

3 Transação DataSul: CM0167F. Aguardar processamento do Relatório: 6) Depois que o relatório abaixo demonstrado for gerado, é preciso exportá-lo para o Excel e formatá-lo (copiar conteúdo do arquivo abaixo para Excel para alinhamento de colunas) para que possa ser transferido para o arquivo BASE PESCADOS. 7) Salvar o arquivo na rede, no drive K:\Logistica\. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 3/27 - LOG-P-011/17

4 Relatório de pedidos extraído do DataSul. 8) Depois da base estar devidamente atualizada, entrar na transação ES0204 e inserir estabelecimentos apenas para unidades de pescados: de 28 (Navegantes-SC) a 29 (São Gonçalo-RJ). 9) Em Status, selecionar opção não agendados. 10) Em Dt.PrevEnt, alterar período para 6 meses retroativos. Transação DataSul: E ) Validar no botão check e depois em Marcar todos para que todos pedidos sejam selecionados e exportados (CTRL + Alt + E) para o Excel. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 4/27 - LOG-P-011/17

5 12) No Excel formatar arquivo, excluindo linhas e colunas desnecessárias, para que fique conforme demonstrado abaixo. Arquivo de pedidos em carteira não agendados. 13) Fazer análise de agendamento, considerar as seguintes variáveis: Data de entrega do pedido Cidade de entrega Origem da mercadoria (onde será faturado) Peso e volume Grade de entrega (Quando for para o Estado de SP considerar a grade que atende a região). Após confirmação do agendamento por parte do cliente, passar as informações para os responsáveis de cada unidade ter ciência (Navegantes e São Gonçalo). Quando o pedido é liberado fora do lead time Um pedido pode ficar retido por várias situações, que podem ser de competência Comercial, bloqueio de crédito, itens em ruptura, pedido não atende a quantidade mínima, preço difere do acordado, entre outros motivos. Assim, quando o pedido for liberado para Customer Service pela área comercial, o ideal é que a data de entrega já esteja ajustada, contemplando a nova data que o pedido poderá ser atendido. Quando identificado que a data do pedido não está atualizada, é necessário enviar um ao comercial, para que a data seja ajustada, evitando assim, a cobrança de multa e impacto no nível de serviço da Camil, no indicador OTIF. Importante Se a entrega de pescado for no Estado São Paulo e o pedido for fracionado, é preciso levar em consideração a grade de entrega da região, pois estes pedidos serão planejados (programados na roteirização) da USP (estabelecimento 01). Quando for carga fechada Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 5/27 - LOG-P-011/17

6 e veículo dedicado, não é necessário considerar a grade, porém é preciso alinhar com o responsável pela programação a disponibilidade de veículos para a entrega. Grade de entrega USP. Quando tratamos uma entrega no Estado de São Paulo é preciso avaliar junto ao responsável pelo agendamento de São Paulo, se existe algum pedido para o mesmo cliente de pescados, a fim de incluirmos os pedidos na mesma agenda e otimizarmos o frete. Antes de agendar qualquer pedido é necessário fazer uma análise da quantidade de pallet para informar ao cliente (quando necessário) por , qual será o tipo de veículo que realizará tal entrega. Neste momento, é preciso informar a planta de origem, neste caso, Navegantes (SC) ou São Gonçalo (RJ) para que possam contratar o veículo com a capacidade que comporte essa quantidade de pallet. Quando a entrega for para os demais Estados, é preciso realizar o agendamento de acordo com lead time de cada Estado/ região. O lead time pode ser consultado através da planilha que se encontra no caminho da rede: K:\Logistica\Atendimento ao Cliente CS > Lista de Lead Time. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 6/27 - LOG-P-011/17

7 Planilha Lista de Lead Time Existem clientes com diferentes particulares de agendamento, assim, deve ser sumarizado em uma planilha este controle de particularidades por cliente. Em São Paulo, temos um arquivo em Excel com essas informações. Para consultar, segue caminho da rede: K:\Logistica\Atendimento ao Cliente CS > Particularidades_Oficial 14) Planilha de Cross Além do agendamento, é necessário verificar diariamente a planilha de Cross para que seja avaliado quais foram as notas que chegaram na Camil USP e que aguardam agenda. A planilha de Cross pode ser consultada no caminho de rede: K:\Logistica\Equipe de Distribuição & Logística > 41 Cross-Docking USP -> Arquivo Roteirização Cross docking USP Mês vigente. Planilha de Cross - Geral Para otimizar a utilização da planilha, é importante deixar a mesma o mais limpa possível. Segue abaixo caminhos para ajudar na utilização: Na célula filiais filtrar estabelecimento para 28 e 29: Planilha de Cross - geral Na célula data de agendamento filtro as células vazias: Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 7/27 - LOG-P-011/17

8 Planilha de Cross - geral Na célula placa filtrar as células vazias Planilha de Cross - geral Após aplicar os filtros necessários, avaliar quais os clientes que precisam de agendamento e solicitar, após confirmação da agenda, é necessário colocar as informações na planilha para que a entrega seja roteirizada e realizada. PROGRAMAÇÃO DE EMBARQUE A programação de pescados consiste na análise da carteira de pedidos e distribuição dos produtos para todo o Brasil. É de responsabilidade da área de Customer Service analisar e otimizar o transporte que será usado em determinada região, respeitando assim, o prazo que o produto deve ser entregue ao cliente. As modalidades de transporte programadas são cabotagem (marítimo) e rodoviário (terrestre). Hoje na Companhia há duas unidades produtoras das linhas de pescados, sendo: Unidade de Navegantes (SC) e Unidade de São Gonçalo (RJ). Estabelecimento 28: NAVEGANTES (SC) Distribuição: Atum, Patê, Sardinha e Temperos. Fabricação: Atum, Patê e Sardinha. Estabelecimento 29: SÃO GONÇALO (RJ) Distribuição: Atum e Sardinha. Fabricação: Sardinha. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 8/27 - LOG-P-011/17

9 LINHAS DE PRODUTOS Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 9/27 - LOG-P-011/17

10 PRODUTOS POR PALETIZAÇÃO Os produtos abaixo mencionados são transportados paletizados pelos modais de cabotagem no container, via marítima e também, rodoviário. É através do número de pallets que o responsável do Customer Service pela programação determinará qual veículo será utilizado para realizar o transporte das plantas até o destino, que pode ser no Operador Logístico (CD) ou diretamente no cliente (exclusivamente rodoviário). Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 10/27 - LOG-P-011/17

11 CABOTAGEM O modal de cabotagem será utilizado para os Estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco (exceto para as cidades de Floresta, Petrolina Salgueiro e Serra Talhada), e Rio Grande do Norte (Porto de Suape); Ceará e Piauí (Porto de Pecém). As unidades localizadas nestes destinos, ficarão encarregadas do desembaraço no Porto e programação da entrega no cliente final. O container deverá conter no máximo 23 pallets. Para sardinha também é possível calcular um máximo de 2898 caixas. O lead time para estes Estados é de 22 dias corridos, podendo haver alterações devido situações climáticas e aduaneiras. RODOVIÁRIO O modal Rodoviário é para os demais Estados, não citados acima, como, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, entre outros. Para que a entrega seja efetuada diretamente no cliente é necessário que a carga seja fechada, ou seja, os veículos precisam conter de 12 a 28 pallets, sendo truck e carreta. Para as cargas fracionadas a coleta é realizada na origem pela transportadora, sendo ela responsável pela distribuição (Cross docking) nos clientes. O responsável do Customer Service, deve fazer a programação de acordo com lead time da Companhia. O mesmo deve avaliar a implantação do pedido, e se haverá tempo hábil para entrega no cliente. Cabe o mesmo avaliar a necessidade da mudança na data de entrega, caso o pedido não esteja de acordo com o lead time. O relatório oficial encontra-se disponível no endereço abaixo: K:\Logistica\Atendimento ao Cliente CS \Lista de Lead Time. Segue abaixo lista de produtos por Paletização: PADRÃO DE PALETIZAÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UN LASTRO ALTURA PALLET SARD. PESCADOR M.TOM. 24X454G CX SARD. PESCADOR M.TOM. AL. 50X125G CX SARD. PESC. OLEO AO P. SUCO AL. 50X125G CX SARD. PESCADOR M.TOM. AO PROPRIO SUCO - 50X125G CX ATUM PESCADOR SOL. NAT. AL. 24 X 170 G CX ATUM PESCADOR SOL. OLEO AL. 24 X 170 G CX ATUM PESCADOR RAL. OLEO AL. 24 X 170 G CX ATUM PESCADOR RALADO NATURAL EM AGUA 24 X 170G CX ATUM PESCADOR RAL. OLEO AL. 8 X G CX AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM COCINERO 12 X 250ML COD CX AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM COCINERO 12 X 500ML COD CX AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM COCINERO 12 X 1LT - COD CX Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 11/27 - LOG-P-011/17

12 ATUM COQUEIRO RALADO EM OLEO 12X480 G - POUCH CX PATE DE ATUM LIGHT 24X170 G CX SARDINHA COQUEIRO OLEO 48/250 G CX SARDINHA COQUEIRO TOMATE TEMP 48/250 G CX ATUM COQUEIRO SOLIDO OLEO 24/170 G CX ATUM COQUEIRO RALADO OLEO 24/170 G CX ATUM COQUEIRO PEDACOS MOLHO TOMATE 24X170G CX ATUM COQUEIRO PEDACOS NAT. LIGHT EM AGUA 24 X 170G CX ATUM COQUEIRO SOLIDO NAT. LIGHT EM AGUA 24 X 170G CX ATUM COQUEIRO LIGHT SOLIDO 8X3X170G CX ATUM COQUEIRO ERVAS LIGHT 24 X 170G CX ATUM COQUEIRO RALADO NAT. LIGHT EM AGUA 24 X 170G CX PATE TRAD. COQUEIRO C/ ATUM 24/170 G - POUCH CX PATE DE AZEITONA COQUEIRO C/ ATUM 24/170 G- POUCH CX PATE DE PIMENTA COQUEIRO C/ ATUM 24/170 G - POUCH CX ATUM COQUEIRO STROGONOFF 24X170G CX SARDINHA COQUEIRO LIGHT ERVAS COM AGUA 54 X125G CX SARDINHA COQUEIRO OLEO 54/125 G CX SARDINHA COQUEIRO TOMATE 54/125 G CX SARDINHA COQUEIRO OLEO SABOR LIMÃO 54/125 G CX SARDINHA COQUEIRO OLEO SABOR PIMENTA E COENTRO 54 x 125G CX ATUM COQUEIRO RALADO TOMATE 24/160 G CX ATUM COQUEIRO PEDAC OS OLEO 24X170 G CX Gestão de carteira Para fazer a programação deve haver um horário de corte para emissão dos pedidos que foram implantados e liberados no dia no sistema Datasul. Estes pedidos devem ser liberados pela área de Administrativo de Vendas (Comercial), é necessário conter a liberação no crédito, comercial e logística para que o mesmo esteja disponível para programação. O relatório utilizado para fazer a programação é gerado na transação CM0167F. Neste relatório todas informações estão disponíveis para análise e programação do pedido. No campo SELEÇÃO somente as informações abaixo sinalizadas precisam ser preenchidas: Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 12/27 - LOG-P-011/17

13 Transação DataSul CM0167F: Gestão de pedidos de venda. Sendo que a Situação Pedido deve ser: 01 Pedido em aberto 02 Pedido atendido Parcial Sendo que a Situação Aval deve ser: 03 Pedido atendido total 04 Pedido Cancelado Na aba PARÂMETROS todas as opções abaixo deverão ser selecionadas. Após o término do preenchimento, não se faz necessário ir ao campo IMPRESSÃO. É importante verificar se a opção Ambos em Tipo Pedido está selecionada. Em seguida, ir ao campo executar. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 13/27 - LOG-P-011/17

14 Transação DataSul CM0167F: Gestão de pedidos de venda. O relatório será gerado em formato.txt, o mesmo deve ser convertido ao formato em Excel, XLSX. O relatório convertido deve ser inserido na planilha Plano URJ29 São Gonçalo ou Plano USC28 Navegantes, conforme unidade que será programada. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 14/27 - LOG-P-011/17

15 O mesmo será inserido nas planilhas localizadas no endereço abaixo: K:\Logistica\Equipe Distribuição & Logística\ Roteirização Pescados\Plano USC28 Navegantes ou Plano URJ29 São Gonçalo. - Na aba Relat. O relatório será inserido: - Na aba Tab. 28 ou Tab.29 a dinâmica será atualizada da seguinte forma: ESTAB 28 DESCR AVALIAÇÃO APROVADO SITUAÇÃO COMERCIAL LIBERADO QT ALOCADA 0 SITUAÇÃO DO ITEM EM ABERTO/ ATEND. PARCIAL SIT.QUARENT.TAB.PREÇO LIBERADO Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 15/27 - LOG-P-011/17

16 Seguem abaixo descrições da liberação dos pedidos: Descr. Avaliação: Aprovado; Pedido aprovado pela área de crédito. Situação Comercial: Liberado; Pedido liberado pela área Comercial. Qtdade. Alocada: 0; Quantidade do pedido não alocada, seja o pedido aberto ou parcial. Situação do Item: Em aberto; Atend. Parcial: Status do pedido Sit. Quarent. Tab. Preço: Liberado; Módulo que deve ser liberado pela área Comercial. Abaixo ilustração da planilha dinâmica, referente aos pedidos liberados: Com a dinâmica atualizada, é necessário fazer uma Procv para identificar os novos pedidos inseridos e possíveis alterações nos mesmos, tais como, data de entrega, quantidade do item e cancelamento. A Procv será comparada com os pedidos que constam na planilha Pedidos a carregar. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 16/27 - LOG-P-011/17

17 Tratam-se de pedidos que ainda não foram atendidos, e que serão de acordo com a data de carregamento. Para que se determine quando um pedido será carregado, deve-se se levar em consideração as seguintes variáveis: lead time, agendamento, peso mínimo e estoque. Lead Time: O pedido deve estar de acordo com o lead time da companhia. Agendamento: Para os clientes agendados é preciso informar a data e horário confirmados. Peso mínimo: Para todo o Nordeste a quantidade permitida para envio é acima de 250 caixas. Estoque: O especialista deve ter conhecimento dos itens que possivelmente podem estar em ruptura. Esta informação será fornecida pela área de Planejamento e pela própria unidade. Feita a gestão dos pedidos que serão carregados, a programação será enviada para as unidades com 01 dia de antecedência que o carregamento será realizado. Assim a mesma terá tempo hábil para contatar as Transportadoras, que farão os carregamentos dos pedidos de acordo com sua região. A programação será inserida na planilha Faturamento e enviada para a unidade de origem, onde o pedido será faturado. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 17/27 - LOG-P-011/17

18 Planilha de faturamento enviada para Unidade. Contatos Operação Unidade: Navegantes SC Contato Responsabilidades Telefone Chaiane Programação de cargas e suporte em Romão qualquer dúvida Thais Davila Suporte problemas entrega (CCS) / envio de XML / solicitação de prorrogação Moacir Faturamento / solicitação de coletas / Gaggiola copias de NF Everton Faturamento / solicitação de coletas / Cipriano copias de NF João Brito Lançamento/programação de pagamento dos fretes chaiane.romao@camil.com.br thais.davila@camil.com.br moacir.gaggiola@camil.com.br everton.cipriano@camil.com.br joao.brito@camil.com.br Unidade: São Gonçalo - RJ Contato Responsabilidades Telefone Cidval Mangueira Guilherme Supervisor de Logística Solicitação de veículos/ Acompanhamento de 9841 ocorrências (CCS ) Alex Silva Faturamento e Status de entrega cidval.mangeuira@camil.com.br guilherme.ferreira@camil.com.br alex.silva@camil.com.br Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 18/27 - LOG-P-011/17

19 Nathalia Domingues Lançamento/programação de pagamento dos fretes Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente - Pág. 19/27 - LOG-P-011/17

Procedimento e Manual. Índice

Procedimento e Manual. Índice Procedimento e Manual Gestão de Carteira Customer Service Ref.: LOG-P-012/17 Revisão: 00 Emissão: 05/10/2017 Qtd. Pág.: 43 Elaborado: Amanda Correia Gonçalves, Mayara Hangrad Revisado: Amanda Correia Gonçalves

Leia mais

Portal Fiori IT-0001

Portal Fiori IT-0001 Páginas: 1 de Sumário 1. OBJETIVO... 3 2. PRÉ-CONDIÇÃO... 3 3. PRIMEIRO ACESSO... 3 4. ACEITAR TERMO DE USO... 5 5. VISUALIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE COMPRA.... 6 5.1 Exibição das informações gerais dos pedidos....

Leia mais

Índice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGENCIA... 2 III. RESPONSABILIDADES... 2 IV. PROCEDIMENTO... 2 V. MANUAL...6

Índice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGENCIA... 2 III. RESPONSABILIDADES... 2 IV. PROCEDIMENTO... 2 V. MANUAL...6 Procedimento e Manual Retira Não Conformidade Customer Service Ref.: LOG-P-010/17 Revisão: 00 Emissão: 10/10/2017 Qtd. Pág.: 28 Elaborado: Amanda Correia Gonçalves, Kelen Silveira e Vera Podadera Revisado:

Leia mais

Como Criar um Pedido de Venda? - FS72

Como Criar um Pedido de Venda? - FS72 Como Criar um Pedido de Venda? - FS72 Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Pedido de Vendas Referência: FS72 Versão: 2017.11.20 Como funciona: A tela de Pedido de Vendas é uma das ferramentas mais importante

Leia mais

Manual de. Rodoviário US

Manual de. Rodoviário US Manual de Agendamento Rodoviário US SUMÁRIO 1. ACESSO 1.1. Link para acesso 1.2. Login e senha 1.2.1. Alteração de senha 4 4 4 4 2. AGENDAMENTO 2.1. Novo agendamento / Dados do agendamento 2.1.1. Dados

Leia mais

Projeto Hora Certa. Portal de Agendamento de Entregas

Projeto Hora Certa. Portal de Agendamento de Entregas Projeto Hora Certa Portal de Agendamento de Entregas Fluxo do processo Projeto Janelas de Recebimento Agendamento Fornecedor acessa portal de agendamento Fornecedor faz Login e preenche dados básicos (armazém

Leia mais

OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV EMBALAMENTO SPICER EJES

OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV EMBALAMENTO SPICER EJES 1. OBJETIVO Padronizar a atividade de embalamento de peças para o cliente da SPICER EJES nas instalações da Empresa Irapuru na filial de GRV. 2. REGRAS/CONSIDERAÇOES GERAIS O embalamento de peças é efetuado

Leia mais

OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV EMBALAMENTO SPICER EJES

OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV EMBALAMENTO SPICER EJES 1. OBJETIVO Padronizar a atividade de embalamento de peças para o cliente da SPICER EJES nas instalações da empresa Irapuru na Filial de Gravataí. 2. REGRAS/CONSIDERAÇOES GERAIS O embalamento de peças

Leia mais

Tutorial Agendamento para Carregamento de Cargas Soltas Regime: IMPORTAÇÃO. Solicitação via Web

Tutorial Agendamento para Carregamento de Cargas Soltas Regime: IMPORTAÇÃO. Solicitação via Web Tutorial Agendamento para Carregamento de Cargas Soltas Regime: IMPORTAÇÃO Solicitação via Web Agendamento WEB Dando continuidade ao Programa de Agendamento para programação de carregamento de contêineres

Leia mais

GESTÃO DE ACORDOS COMERCIAIS. Diretoria de Finanças e Controladoria Tesouraria Geral

GESTÃO DE ACORDOS COMERCIAIS. Diretoria de Finanças e Controladoria  Tesouraria Geral GESTÃO DE ACORDOS COMERCIAIS Diretoria de Finanças e Controladoria www.martins.com.br/compras.portalfornecedores Tesouraria Geral 1 Portal Fornecedores Martins 1. Funcionalidades 2. Como criar usuário

Leia mais

Agendamento de Entregas

Agendamento de Entregas Agendamento de Entregas MT-212-00143 - 2 Última Atualização 24/11/2014 I. Objetivos Após este módulo de capacitação você será capaz de: Solicitar um Agendamento de Entregas de Materiais; Acompanhar o andamento

Leia mais

MANUAL DE EMISSÃO DE MDF-e VERSÃO 3.0

MANUAL DE EMISSÃO DE MDF-e VERSÃO 3.0 MANUAL DE EMISSÃO DE MDF-e VERSÃO 3.0 DON CORPORATE ERP EMISSÃO DE MDF-e VERSÃO 3.0 A partir do dia 05/06/2017 (Segunda-feira) a versão 1.0 do MDF-e será DESATIVADA pela SEFAZ. Será NECESSÁRIO alterar

Leia mais

INSTRUÇÃO DE TRABALHO: FATURAMENTO ALPARGATAS

INSTRUÇÃO DE TRABALHO: FATURAMENTO ALPARGATAS ELABORAÇÃO APROVAÇÃO NOME: Rodrigo Vaz NOME: Janiele Clazer de Lima/Ana Cristina Gohl SETOR: Escritório da Qualidade SETOR: Financeiro/ Faturamento CARGO: Analista da Qualidade CARGO: Supervisora Adm.

Leia mais

Manual de Despachantes

Manual de Despachantes Manual de Despachantes Sumário Objetivo... 3 1. Solicitação de Serviços... 4 1.1 Cadastrar a Solicitação de Serviços... 4 2. Solicitação de Rolagem... 9 2.1. Perfis de Acesso... 9 2.2. Realizando um Serviço

Leia mais

Manual de. Rodoviário

Manual de. Rodoviário Manual de Agendamento Rodoviário INTERMODAL SUMÁRIO 1. ACESSO 1.1. Link para acesso 1.2. Login e senha 1.2.1. Alteração de senha 4 4 4 4 2. AGENDAMENTO 2.1. Novo agendamento 2.1.1. Dados gerais 2.1.2.

Leia mais

A3 Versão:

A3 Versão: A3 Versão: 2018.01.00 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Cadastro de Clientes. Consulta de Notas Fiscais. Nova Janela de Cadastro de Clientes

Leia mais

Índice CENTRAL DE CLIENTE... 3 Inicial... 4 Cadatro NOVO... 5 Ferramentas da Central de Clientes... 6 Parceiro GAZIN... 7 Consulta a Notas Fiscais...

Índice CENTRAL DE CLIENTE... 3 Inicial... 4 Cadatro NOVO... 5 Ferramentas da Central de Clientes... 6 Parceiro GAZIN... 7 Consulta a Notas Fiscais... Índice CENTRAL DE CLIENTE... 3 Inicial... 4 Cadatro NOVO... 5 Ferramentas da Central de Clientes... 6 Parceiro GAZIN... 7 Consulta a Notas Fiscais... 9 Relação de Notas Fiscais do Período... 10 Consulta

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Manifestação do Destinatário Sumário 1 CONCEITO... 3 1.1 Determinação Legal... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Permissões... 3 3.2 Configurar NF-e... 5 3.3 Processador

Leia mais

BanriCard - Guia do conveniado SALÁRIO

BanriCard - Guia do conveniado SALÁRIO 1.1. Inclusão de um número pequeno de portadores... 2 1.2. Inclusão de Portadores em Lote (para um número grande de portadores)... 2 CARTÕES SALÁRIO No site www.banricard.com.br você inclui portadores

Leia mais

Carregar Documentos Fiscais - Fornecedor (Modelo 57) - Conhecimento de Transporte Eletrônico. Última Atualização 11/01/2019

Carregar Documentos Fiscais - Fornecedor (Modelo 57) - Conhecimento de Transporte Eletrônico. Última Atualização 11/01/2019 Carregar Documentos Fiscais - Fornecedor (Modelo 57) - Conhecimento de Transporte Eletrônico Última Atualização 11/01/2019 Menu I. Objetivos II. Como Acessar III. Envio de Documento Fiscal Eletrônico CTE

Leia mais

Procedimento. Gestão de Multas

Procedimento. Gestão de Multas Procedimento Gestão de Multas Customer Service Ref.: LOG-P-011/17 Revisão: 00 Emissão: 01/11/2017 Qtd. Pág.: 27 Elaborado: Amanda Correia Gonçalves, Gilson Claudino de Almeida Revisado: Amanda Correia

Leia mais

Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde a nota será emitida.

Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde a nota será emitida. EMISSÃO DE NF-E IMPORTANTE SABER! Sugerimos que consulte a SEFAZ para auxiliá-lo sobre quais informações e campos devem ser preenchidos para a correta emissão da NF-e. Informaremos neste guia, apenas a

Leia mais

Novo Portal BanriCard - Guia do conveniado

Novo Portal BanriCard - Guia do conveniado CARTÕES ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO E PRESENTE No site www.banricard.com.br você inclui portadores (funcionários, colaboradores, etc), efetua cargas, solicita 2ª via de cartão, bloqueia/desbloqueia cartão, verifica

Leia mais

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão VERSÃO 008.017 NOVID AD ES E MELHORIAS E107A9 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 2/24 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.017 1. Envio de cópia de e-mail.... 3 2. Bloqueio de emissão de cupom fiscal com

Leia mais

Sumário Instalação do Certificado Digital A1... 2

Sumário Instalação do Certificado Digital A1... 2 Sumário Instalação do Certificado Digital A1.... 2 Cadastrar a Empresa / Configurar para a Nota Fiscal Eletrônica.... 3-4 Certificado digital numero de série... 5-7 NFe Destinada... 8-9 Buscar NF-e - Último

Leia mais

Regras e orientações da prestação de contas

Regras e orientações da prestação de contas Regras e orientações da prestação de contas Veja aqui como apresentar corretamente a prestação de contas dos recursos recebidos do programa Comunidade, presente! Como utilizar os recursos recebidos A organização

Leia mais

Carta de Correção Eletrônica

Carta de Correção Eletrônica Carta de Correção Eletrônica A partir da versão 9.31 a carta de correção está disponível para tanto para Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) como para Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe). Até o advento

Leia mais

INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT Operações entre o GAC e Expedição

INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT Operações entre o GAC e Expedição Operações entre o GAC e Expedição Sumário 1. OBJETIVO... 1 2. DEFINIÇÕES... 1 3. RESPONSABILIDADES... 1 4. PROCEDIMENTO... 1 4.1. CARGA URGENTE... 1 4.2. CARGA EXPRESSA... 3 4.3. PEDIDOS INCOMPLETOS...

Leia mais

MANUAL PARA CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA

MANUAL PARA CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA MANUAL PARA CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA Este manual tem o objetivo de orientar o procedimento de Cadastro de Pedido de Vendas. Sempre que se fizer um destes procedimentos, os passos abaixo devem ser seguidos.

Leia mais

WebSIGOM gerência de vales transportes pela Internet

WebSIGOM gerência de vales transportes pela Internet WebSIGOM gerência de vales transportes pela Internet NOTA: Procedimentos de utilização pela empresa cliente 1. Ao acessar a página do WebSIGOM, através do Internet Explorer, preencha o campo Login. 2.

Leia mais

PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO

PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO Acesse o site www.teubilhete.com.br, clique no link e preencha o formulário com os dados de sua empresa. Reúna duas vias impressas do Contrato de Concessão de uso dos Cartões

Leia mais

GUIA DO MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS

GUIA DO MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/7 GUIA DO MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Cadastro de Parâmetros (3024)... 2 3. Cadastro de Códigos de Cancelamento (3016)... 2 4.

Leia mais

TUTORIAL CENTRAL DE COMPRAS DE CONSUMO - ROTINA 3422

TUTORIAL CENTRAL DE COMPRAS DE CONSUMO - ROTINA 3422 Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos Iniciais... 3 2. Cadastrar Produtos de consumo... 3 3. Realizar Pedido de Compra de Bem de Consumo... 5 4. Editar, Excluir ou Liberar um Pedido de Compra... 10

Leia mais

PORTAL B2B FUNCIONAL

PORTAL B2B FUNCIONAL PORTAL B2B FUNCIONAL RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

Novo Portal BanriCard - Guia do conveniado

Novo Portal BanriCard - Guia do conveniado CARTÕES ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO E PRESENTE No site www.banricard.com.br você inclui portadores (funcionários, colaboradores, etc), efetua cargas, solicita 2ª via de cartão, bloqueia/desbloqueia cartão, verifica

Leia mais

Manual para geração de lote de cobrança de guias através do Módulo Autorizador Web e do Módulo AP Conta. Módulo Autorizador Web

Manual para geração de lote de cobrança de guias através do Módulo Autorizador Web e do Módulo AP Conta. Módulo Autorizador Web Manual para geração de lote de cobrança de guias através do Módulo Autorizador Web e do Módulo AP Conta Módulo Autorizador Web A geração do XML para envio da produção médica para a Operadora, continua

Leia mais

Carregar Documentos Fiscais - Fornecedor

Carregar Documentos Fiscais - Fornecedor Carregar Documentos Fiscais - Fornecedor MT-43-4-00004-0 Última Atualização 27/10/2017 Menu I. Objetivos II. Como Acessar III. Enviar Documento Fiscal Eletrônico IV. Enviar Documento Fiscal Não Eletrônico

Leia mais

Ciclo do pedido B2W. Consulta de Pedido. Pagamento aprovado. Pedido incluído. Pedido baixado Pedido Faturado Pedido Expedido Pedido Entregue

Ciclo do pedido B2W. Consulta de Pedido. Pagamento aprovado. Pedido incluído. Pedido baixado Pedido Faturado Pedido Expedido Pedido Entregue WEBINAR PÓS VENDA CICLO DO PEDIDO Ciclo do pedido Pedido incluído Pagamento aprovado B2W Pedido baixado Pedido Faturado Pedido Expedido Pedido Entregue Consulta de Pedido DOWNLOAD E ATUALIZAÇÃO DE PEDIDO

Leia mais

TUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO

TUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Gerar Nova Ordem de Serviço... 3 3. Pesquisar e Alterar Ordem de Serviço... 9 4. Gerar OS a partir de Orçamento Aprovado... 11 Apresentação A

Leia mais

Sumário 1) Acessando o portal prestador ) Emissão de Guias Guia de Consulta Guia de SP/SADT Guia de Solicitação de

Sumário 1) Acessando o portal prestador ) Emissão de Guias Guia de Consulta Guia de SP/SADT Guia de Solicitação de Sumário 1) Acessando o portal prestador... 3 2) Emissão de Guias... 5 2.1 Guia de Consulta... 5 2.2 Guia de SP/SADT... 8 2.3 Guia de Solicitação de internação... 11 2.4 Solicitação de prorrogação de internação...

Leia mais

Ciclo do pedido B2W. Consulta de Pedido. Pagamento aprovado. Pedido incluído. Pedido baixado Pedido Faturado Pedido Expedido Pedido Entregue

Ciclo do pedido B2W. Consulta de Pedido. Pagamento aprovado. Pedido incluído. Pedido baixado Pedido Faturado Pedido Expedido Pedido Entregue WEBINAR PÓS VENDA CICLO DO PEDIDO Ciclo do pedido Pedido incluído Pagamento aprovado B2W Pedido baixado Pedido Faturado Pedido Expedido Pedido Entregue Consulta de Pedido DOWNLOAD E ATUALIZAÇÃO DE PEDIDO

Leia mais

Proposta Online Passo a Passo

Proposta Online Passo a Passo Proposta Online Passo a Passo Índice 1. Introdução 03 2. Como acessar 06 3. Visão Geral 09 4. Nova Cotação 12 5. Preenchimento de Proposta 26 6. Proposta em Análise 44 7. Corrigindo uma Proposta 47 8.

Leia mais

Agendamento Importação Março/2019

Agendamento Importação Março/2019 Manuais CMS Agendamento Importação Março/2019 1 Sumário 1 Registrar Agendamento... 3 1.1 Conhecendo o Módulo de Agendamento... 3 1.2 Como Registrar um Agendamento... 5 2 Alterações no Agendamento... 8

Leia mais

Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde será emitida.

Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde será emitida. EMISSÃO DE NF-E IMPORTANTE SABER! Sugerimos que consulte a SEFAZ para auxiliá-lo sobre quais informações e campos devem ser preenchidos para a correta emissão da NF-e. Informaremos neste guia, apenas a

Leia mais

TRACK & TRACE. Passo a passo

TRACK & TRACE. Passo a passo Passo a passo Introdução Este documento tem como objetivo explicar as funcionalidades do portal web Track And Trace e está dividido da seguinte forma 1. ACESSO A FERRAMENTA 2. VISÃO GERAL 3. PEDIDOS 4.

Leia mais

HISTÓRICO DAS REVISÕES

HISTÓRICO DAS REVISÕES ELABORAÇÃO APROVAÇÃO NOME: Rodrigo Vaz NOME: Elisangela Fregeli SETOR: Escritório da Qualidade SETOR: Gestão de Relacionamento com o Cliente CARGO: Analista da Qualidade CARGO: Supervisora da Gestão HISTÓRICO

Leia mais

Módulo de Compras. O ERP Brascomm oferece todas as ferramentas necessárias para a perfeita gestão do departamento de compras.

Módulo de Compras. O ERP Brascomm oferece todas as ferramentas necessárias para a perfeita gestão do departamento de compras. Módulo de Compras O ERP Brascomm oferece todas as ferramentas necessárias para a perfeita gestão do departamento de compras. Iniciando o módulo de compras. 1. Pedidos sem cotação Este pedido pode ser incluso

Leia mais

Solicitação de Verificação Documental Eletrônica - DTA (Importação) Abril/2019

Solicitação de Verificação Documental Eletrônica - DTA (Importação) Abril/2019 Manuais CMS Solicitação de Verificação Documental Eletrônica - DTA (Importação) Abril/2019 1 Sumário 1 Registrar a Solicitação de Serviço... 3 1.1 Conhecendo o Módulo de Solicitação de Serviço... 3 2 Contato...

Leia mais

Caso não exista uma Unidade da Azul Seguros no seu estado, utilize o CNPJ da Sucursal Rio de Janeiro.

Caso não exista uma Unidade da Azul Seguros no seu estado, utilize o CNPJ da Sucursal Rio de Janeiro. Orientações válidas apenas para faturamento de Notas fiscais de oficinas reparadoras de veículos, decorrentes de Sinistros de Automóveis de clientes ou terceiros, de responsabilidade da Azul Seguros e

Leia mais

MANUAL DE LISTA PRESENCIAL E CONFIRMAÇÃO DE ATENDIMENTO

MANUAL DE LISTA PRESENCIAL E CONFIRMAÇÃO DE ATENDIMENTO MANUAL DE LISTA PRESENCIAL E CONFIRMAÇÃO DE ATENDIMENTO Este Manual tem por finalidade orientar o preenchimento do Novo Portal de Serviços de Atendimento ao Prestador na Confirmação de Atendimento e Lista

Leia mais

Manual. Sistema Venus 2.0. (Faturamento)

Manual. Sistema Venus 2.0. (Faturamento) Manual Do Sistema Venus 2.0 (Faturamento) 1 O Objetivo do módulo Faturamento é cadastrar pedidos de venda, fazer orçamentos, emitir notas fiscais, faturar e controlar pedidos de clientes, enfim toda a

Leia mais

Tutorial. Agendamento para Carregamento de Container. Regime: IMPORTAÇÃO. Solicitação via WEB

Tutorial. Agendamento para Carregamento de Container. Regime: IMPORTAÇÃO. Solicitação via WEB Tutorial Agendamento para Carregamento de Container Regime: IMPORTAÇÃO Solicitação via WEB Agendamento WEB Dando continuidade ao Programa de Agendamento para programação de carregamento de contêineres

Leia mais

Caso não exista uma Unidade da Azul Seguros no seu estado, utilize o CNPJ da Sucursal Rio de Janeiro.

Caso não exista uma Unidade da Azul Seguros no seu estado, utilize o CNPJ da Sucursal Rio de Janeiro. Informações Gerais Obter acesso ao WEBSOMA Passo a passo lançamento NF Consulta sobre programação de pagamento Contatos Orientações válidas apenas para faturamento de Notas fiscais de oficinas reparadoras

Leia mais

Sumário 1) Acessando o portal prestador... 3

Sumário 1) Acessando o portal prestador... 3 Sumário 1) Acessando o portal prestador... 3 2) Emissão de Guias... 5 2.1 Guia de Consulta... 5 2.2 Guia de SP/SADT... 8 2.3 Guia de Solicitação de internação... 11 2.4 Solicitação de prorrogação de internação...

Leia mais

PONTOS PARA DISCUTIR E ENVIAR AO GESTOR ANTES DA IMPLANTAÇÃO:

PONTOS PARA DISCUTIR E ENVIAR AO GESTOR ANTES DA IMPLANTAÇÃO: PONTOS PARA DISCUTIR E ENVIAR AO GESTOR ANTES DA IMPLANTAÇÃO: ENVIAR ARQUIVO Preenchimento Informações.xls para os gestores dos CDs com antecedência. Após a implantação do sistema e virada em produção,

Leia mais

Digitação de Nota Fiscal no Portal pelo Fornecedor

Digitação de Nota Fiscal no Portal pelo Fornecedor Digitação de Nota Fiscal no Portal pelo Fornecedor Maio/2016 AGENDA Objetivo Acesso ao Portal Digitação de Nota Fiscal Consultar Nota Fiscal Impactos OBJETIVO Instruir os pontos principais de preenchimento

Leia mais

Manual - Portal de Fornecedores Versão 1. Comitê de Qualidade Processo de Doação 2017

Manual - Portal de Fornecedores Versão 1. Comitê de Qualidade Processo de Doação 2017 Manual - Portal de Fornecedores Versão 1 Comitê de Qualidade Processo de Doação 2017 1 Fluxo do pedido de compras 1) Emissão do Pedido 2) Aprovação do pedido 3) Aprovação amostra Modelagem 4) Aprovação

Leia mais

Carregar Documentos Fiscais Fornecedor (Modelo 93) Fatura de Conhecimento de Transporte. Última Atualização 11/01/2019

Carregar Documentos Fiscais Fornecedor (Modelo 93) Fatura de Conhecimento de Transporte. Última Atualização 11/01/2019 Carregar Documentos Fiscais Fornecedor (Modelo 93) Fatura de Conhecimento de Transporte Última Atualização 11/01/2019 Menu I. Objetivos II. Como Acessar III. Envio de Documento Fiscal Não Eletrônico Fatura

Leia mais

Agendamento WEB. Versão: A.

Agendamento WEB. Versão: A. Agendamento WEB Versão: 12-08-2018A www.bandeiranteslog.com.br ÍNDICE 1 O AGENDAMENTO... 3 2 ACESSO... 3 2.1 NAVEGADORES SUPORTADOS... 3 2.2 PRIMEIRO ACESSO... 3 2.3 USUÁRIO JÁ CADASTRADO... 5 3 REGRAS

Leia mais

UNIMED SANTA BARBÁRA D OESTE AMERICANA E NOVA ODESSA. Manual Secretária EMED Manual versão 1.1

UNIMED SANTA BARBÁRA D OESTE AMERICANA E NOVA ODESSA. Manual Secretária EMED Manual versão 1.1 UNIMED SANTA BARBÁRA D OESTE AMERICANA E NOVA ODESSA Manual Secretária EMED 2.2.6 Manual versão 1.1 Sumário 1. MÓDULO CLÍNICO... 3 1.1. Como acessar o sistema... 3 1.2. Alterar Senha... 3 2. MENUS... 4

Leia mais

BanriCard - Guia do conveniado PAT e PRESENTE

BanriCard - Guia do conveniado PAT e PRESENTE Sumário 1. COMO INCLUIR PORTADOR(ES)?...2 CARTÕES ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO E PRESENTE No site www.banricard.com.br você inclui portadores (funcionários, colaboradores, etc), efetua cargas, solicita 2ª via

Leia mais

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE Versão 2.0 01/2006 ÍNDICE 1. Objetivo...3 2. Como acessar o Sistema...3 3. Cadastro de Notas...4 3.1. A digitação da Nota Fiscal

Leia mais

A3 Versão:

A3 Versão: A3 Versão: 2017.04.00 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Novo gerenciamento dos depósitos e centros de estoque. Nova janela de Necessidade

Leia mais

TUTORIAL ACERTO DE COMISSÕES

TUTORIAL ACERTO DE COMISSÕES Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Preparar acerto de comissões... 3 3. Acertar comissões... 6 4. Fechar comissões... 9 5. Acompanhar comissões fechadas... 11 Apresentação A rotina

Leia mais

MANUAL. Usuário Cliente

MANUAL. Usuário Cliente MANUAL Usuário Cliente ÍNDICE 1. SISTEMA DE DEVOLUÇÃO WEB... 4 1.1 Solicitação da devolução... 4 1.2 Prazos... 4 1.3 Autorização de Devolução... 5 1.4 Coleta de Mercadoria... 5 1.5 Acompanhamento da Devolução...

Leia mais

COLABORATIVO Ver 1 01 de Dezembro de 2016

COLABORATIVO Ver 1 01 de Dezembro de 2016 COLABORATIVO Ver 1 01 de Dezembro de 2016 Menu Colaborativo O CRM Senior prioriza o fluxo da informação na organização, onde possui agenda corporativa dos usuários, tarefas, eventos, recados e consulta

Leia mais

MPE-Manual ADC_ Operador Logístico Fast&Food

MPE-Manual ADC_ Operador Logístico Fast&Food OPERADOR LOGÍSTICO FAST&FOOD VERSÃO 1.0 Página 1 de 18 INTRODUÇÃO Os operadores logísticos são companhias externas que são contratadas para realizar funções de gestão e distribuição dos materiais (Insumos

Leia mais

OPERAÇÃO LOGISTICA CL MATÉRIA-PRIMA FRAS-LE REVISÃO: 00

OPERAÇÃO LOGISTICA CL MATÉRIA-PRIMA FRAS-LE REVISÃO: 00 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística De Matéria Prima Fras-le de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS

Leia mais

Manual do Fornecedor

Manual do Fornecedor Manual do Fornecedor Índice Cadastrando-se no ME Reset de Senha Conhecendo a Plataforma Cotação Pedidos Item Pedido Como se cadastrar Como resetar a senha Como navegar Alterando dados cadastrais Acessando

Leia mais

TREINAMENTO PORTAL SABIC

TREINAMENTO PORTAL SABIC TREINAMENTO PORTAL SABIC Versão 2 Octubre 2017 CONTEÚDO DO PORTAL DA SABIC 1. Logar no Portal da Sabic 2. Criar uma ordem: Criar uma nova ordem Copiar ordem existente 3. Gerenciar ordens 4. Gerenciar Faturas

Leia mais

Padrão nº: 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP ÁREA EMITENTE: TRANSPORTES ASSUNTO: PROCEDIMENTOS E REGRAS DO TRANSPORTE

Padrão nº: 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP ÁREA EMITENTE: TRANSPORTES ASSUNTO: PROCEDIMENTOS E REGRAS DO TRANSPORTE Padrão nº: 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Estabelecido em: 01/10/2015 Revisado em: 01/10/2015 ÁREA EMITENTE: TRANSPORTES ASSUNTO: PROCEDIMENTOS E REGRAS DO TRANSPORTE Objetivo: Esse POP tem o

Leia mais

ACESSO AO PORTAL. Para acessar o Portal entre no site Área Restrita Portal de Pedidos

ACESSO AO PORTAL. Para acessar o Portal entre no site  Área Restrita Portal de Pedidos Manual Portal 1 ACESSO AO PORTAL 2 Para acessar o Portal entre no site www.latinex.com.br Área Restrita Portal de Pedidos Insira Usuário e Senha, selecione LATINEX no quadro abaixo e clique em ACESSAR

Leia mais

Agendamento WEB.

Agendamento WEB. Agendamento WEB www.bandeiranteslogistica.com.br ÍNDICE 1 O AGENDAMENTO... 3 2 ACESSO... 3 2.1 NAVEGADORES SUPORTADOS... 3 2.2 PRIMEIRO ACESSO... 4 2.3 USUÁRIO JÁ CADASTRADO... 5 3 REGRAS DO AGENDAMENTO...

Leia mais

SAC Sistema de Acompanhamento de Concessões Manual do Usuário

SAC Sistema de Acompanhamento de Concessões Manual do Usuário 70040-020 Brasília - DF SAC Manual do Usuário Sumário Assunto PÁGINA 1. Objetivos do Manual 3 2. Perfil do Usuário 3 2.1 Coordenador Institucional 3 3. Acesso ao Sistema SAC 3 3.1 Endereço de acesso 3

Leia mais

V E R S Ã O B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10

V E R S Ã O B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10 V E R S Ã O 0 9. 0 0 1 B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E 1 2 8 A 10 2 de 22 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão 09.001 1. Visualização do detentor do imóvel na Consulta de Clientes....

Leia mais

Novo Portal BanriCard - Guia do conveniado. Sumário CARTÕES ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL SOCIAL, PRESENTE, PROGRAMAS SOCIAIS, REFEIÇÃO, SALÁRIO E VALE CULTURA

Novo Portal BanriCard - Guia do conveniado. Sumário CARTÕES ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL SOCIAL, PRESENTE, PROGRAMAS SOCIAIS, REFEIÇÃO, SALÁRIO E VALE CULTURA Sumário CARTÕES ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL SOCIAL, PRESENTE, PROGRAMAS SOCIAIS, REFEIÇÃO, SALÁRIO E VALE CULTURA No site www.banricard.com.br você pode incluir portadores (funcionários, colaboradores, etc.),

Leia mais

MANUAL DE LISTA PRESENCIAL E CONFIRMAÇÃO DE ATENDIMENTO

MANUAL DE LISTA PRESENCIAL E CONFIRMAÇÃO DE ATENDIMENTO MANUAL DE LISTA PRESENCIAL E CONFIRMAÇÃO DE ATENDIMENTO Este Manual tem por finalidade orientar o preenchimento do Portal de Serviços de Atendimento ao Prestador na Confirmação de Atendimento e Lista Presencial

Leia mais

GUIA DO USUÁRIO Gerenciar CND

GUIA DO USUÁRIO Gerenciar CND GUIA DO USUÁRIO Gerenciar CND 1 Índice Introdução... 3 Gerenciar CND... 4 Agendar CND...5 Relação de CND...6 Download...7 Publicar...7 Excluir...8 Visualizar...8 Inclusão Manual...8 Emissão Rápida...9

Leia mais

Agendamento WEB Versão: A.

Agendamento WEB Versão: A. Agendamento WEB Versão: 30-06-2017A www.bandeiranteslog.com.br ÍNDICE Agendamento online 1 O AGENDAMENTO... 3 2 ACESSO... 3 2.1 NAVEGADORES SUPORTADOS... 3 2.2 PRIMEIRO ACESSO... 3 2.3 USUÁRIO JÁ CADASTRADO...

Leia mais

Este manual contém as principais funcionalidades e explicações a respeito do funcionamento do portal de vendas PULVITEC.

Este manual contém as principais funcionalidades e explicações a respeito do funcionamento do portal de vendas PULVITEC. Este manual contém as principais funcionalidades e explicações a respeito do funcionamento do portal de vendas PULVITEC. É recomendado a utilização do browser Google Chrome e Firefox por questões de compatibilização

Leia mais

Instrução de Trabalho Assunto: Consulta de Viagens e Associação de Equipamentos/Motoristas - Cliente Unipar Carbocloro

Instrução de Trabalho Assunto: Consulta de Viagens e Associação de Equipamentos/Motoristas - Cliente Unipar Carbocloro 1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev. 29.10.2015

Leia mais

Olá! Abaixo destacamos todos os ajustes e melhorias efetuados:

Olá! Abaixo destacamos todos os ajustes e melhorias efetuados: 1 de 5 Olá! Estamos disponibilizando hoje uma nova atualização do ERP Solution e queremos mantê-lo informado sobre as mais recentes modificações do sistema. Para que essa atualização tenha efeito na sua

Leia mais

Instrução de Trabalho IT Operações entre o GAC e Expedição

Instrução de Trabalho IT Operações entre o GAC e Expedição Instrução de Trabalho Operações entre o GAC e Expedição Sumário 1. OBJETIVO... 1 2. DEFINIÇÕES... 1 3. RESPONSABILIDADES... 1 4. PROCEDIMENTO... 1 4.1. CARGA URGENTE... 1 4.2. CARGA EXPRESSA... 3 4.3.

Leia mais

AUTOLAC VERSÃO FINALIZAÇÃO: 27 JUL PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017

AUTOLAC VERSÃO FINALIZAÇÃO: 27 JUL PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017 VERSÃO 6.8.0 FINALIZAÇÃO: 27 JUL. 2017 PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017 Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades da versão 6.8.0 do Autolac. Fique atento às últimas alterações do sistema.

Leia mais

Manual Prestadores

Manual   Prestadores Manual De Prestadores 1 INDICE Solicitação de autorização ONLINE ------------------------Pág. 03 a 10 Enviar faturamento ONLINE para pagamento-------------pág. 11 a 13 Envio de arquivos XML--------------------------------------Pág.

Leia mais

Rua Laura Deschmaps nº 61 Cep: Bairro Agua Verde Blumenau/SC Telefone/Fax: (047) /

Rua Laura Deschmaps nº 61 Cep: Bairro Agua Verde Blumenau/SC Telefone/Fax: (047) / No módulo Principal do insig é possível ter acesso a todos os outros Módulos; É possível fazer bloqueios por usuário para restringir o acesso aos usuários apenas aos módulos que o mesmo precisa para executar

Leia mais

ERP Futura Server Adicionado novos campos na tela da Ordem de Produção. Caminho: Estoque > Ordem de Produção > Botão Iniciar Produção

ERP Futura Server Adicionado novos campos na tela da Ordem de Produção. Caminho: Estoque > Ordem de Produção > Botão Iniciar Produção 1 Adicionado novos campos na tela da Ordem de Produção Caminho: Estoque > Ordem de Produção > Botão Iniciar Produção Nesta versão foi desenvolvido uma nova funcionalidade para inserir descontos das perdas

Leia mais

Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP. Pedido de Vendas. ML-01 Versão 4_7_3. ERP Estoque Rafael Marin 30/08/2012 ML01_04 Luis Perim

Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP. Pedido de Vendas. ML-01 Versão 4_7_3. ERP Estoque Rafael Marin 30/08/2012 ML01_04 Luis Perim Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP Pedido de Vendas ML-01 Versão 4_7_3 Departamento: Módulo: Coordenador de Projetos: Data: Número de Controle: Desenvolvido por: ERP Estoque Rafael Marin 30/08/2012

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Abas Menu Caixa Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Abrir o Caixa... 3 3.2 Permissões... 3 3.3 Configurar Relatórios de Motivos de Movimentação...

Leia mais

Manual de Utilização do Sistema de Controle de BM da Priner

Manual de Utilização do Sistema de Controle de BM da Priner Manual de Utilização do Sistema de Controle de BM da Priner Versão Data Objetivo Autor 1.0 29/03/2016 Elaboração do Manual Leandro Duarte 1.1 19/05/2016 Inclusão de novas informações Leandro Duarte 1.2

Leia mais

AUTORIZADOR ELETRÔNICO ELOSAÚDE

AUTORIZADOR ELETRÔNICO ELOSAÚDE Página 1 de 21 AUTORIZADOR ELETRÔNICO ELOSAÚDE Conheça o Autorizador Eletrônico da ELOSAÚDE. Mais facilidade para o seu dia-a-dia, mas agilidade para os beneficiários. Índice Pré-requisitos de sistema

Leia mais

GUIA DE USO GESTOR ON LINE. Através do site na aba Gestor On-Line, digitar o Login e a Senha, clicar no botão Acessar.

GUIA DE USO GESTOR ON LINE. Através do site  na aba Gestor On-Line, digitar o Login e a Senha, clicar no botão Acessar. GUIA DE USO GESTOR ON LINE ACESSAR O GESTOR ON LINE CLIMEBA Através do site www.climeba.com.br, na aba Gestor On-Line, digitar o Login e a Senha, clicar no botão Acessar. * Caso ainda não tenha seus dados

Leia mais

Versão 6.04 Novembro/2013

Versão 6.04 Novembro/2013 Versão 6.04 Novembro/2013 Integração ERP Pirâmide X Bionexo Doc-To-Help Standard Template Sumário i ii Introdução Doc-To-Help Standard Template Sumário Introdução 1 A Integração entre Pirâmide e Bionexo...

Leia mais

e-garantia Manual da Assistência Técnica

e-garantia Manual da Assistência Técnica Manual da Assistência Técnica Versão Ref.: V1.0 1. Índice 1. Índice 2. Introdução ao e-garantia 3. Glossário 4. Primeiro Acesso 4.1 Acesso ao Site 4.2 Troca de Senha 5. Inclusão do Orçamento 5.1 Incluir

Leia mais

1. Para acessar pela primeira vez, insira seu CPF como Login e também como Senha.

1. Para acessar pela primeira vez, insira seu CPF como Login e também como Senha. Guia do Usuário . Para acessar pela primeira vez, insira seu CPF como Login e também como Senha.. Se você já inseriu uma senha e não se recorda, clicando neste link você receberá o lembrete de senha por

Leia mais

Fa u amen o E e ôn co CASSEMS

Fa u amen o E e ôn co CASSEMS Fa u amen o E e ôn co CASSEMS 1 Conteúdo 1. Informações Iniciais... 3 1.1. Sobre o documento... 3 1.2. Organização deste Documento... 3 2. Orientações Básicas... 3 2.1. Sobre o Faturamento Digital... 3

Leia mais

Oferta Logística - Brasil

Oferta Logística - Brasil Oferta Logística - Brasil Visão Geral do Processo de Compra ENTRADA DO PEDIDO AVALIAÇÃO DE CRÉDITO PREPARAÇÃO DO PEDIDO PRAZO DE ENTREGA Via MySE (imediato) EDI (imediato) Se sua conta tem uma restrição

Leia mais

Sumário. Modulo Conciliação

Sumário. Modulo Conciliação Módulo Bancário Sumário Modulo Conciliação... 1306201600039 Módulo CRM Relatório CRM... 2708201500056 Filtro CRM... 0807201500034 Relatório Analise de Campanha...1804201600038 Ajuste em Relatório... 2008201500008

Leia mais