Rotina para Geração de complemento de ICMS nas compras de Arroz fora do Estado. Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática

Documentos relacionados
Manual Ajuste Diferencial de Alíquota

Manual Ajuste Diferencial de Alíquota

MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O MODULO FISCAL

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2

Rotina de Promoção MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]

Service Pack Build 41 - Novidades

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO UNIDADES DE MEDIDA E FATORES DE CONVERSÃO

PLATIN INFORMÁTICA. SIAD SNGPC Sistema Integrado de Automação de Drogarias Módulo Gestão de Medicamentos Controlado e Antimicrobianos

MANUAL OPERACIONAL AUTOR DATA PÁGINA. Andreia Teixeira 13/01/2015 1/13 MÓDULO PATRIMONIAL

Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Paraná.

Manual Nova Entrada MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]

Diferença Redução Z X Itens ECF. Manual desenvolvido para Célula Fiscal Equipe Avanço Informática

Help. [EFD PIS/COFINS Configurando o Integra]

ROTINA DE TRANSFORMAÇÃO

Diferença Redução Z X Itens ECF. Manual desenvolvido para Célula Fiscal Equipe Avanço Informática

É de suma importância para essas empresas que já estão ou estarão obrigadas, a entender o que é o Bloco K.

MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES

Título: MG - Como configurar o sistema para gerar o imposto 8 DIFALI por produto?

TUTORIAL DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

Manual De Entrada de Mercadoria Sem Ordem de Compra.

Cordilheira Escrita Fiscal 2.122a

Título: SC - Como realizar a configuração de crédito presumido Ind. Prod. Informática conforme RICMS Art Anexo 2?

Emissão de NFe para Crédito de Ativos SOL M12 - Versão 1.0

Como cadastrar um produto, e o que é necessário para um cadastro correto. Controle de estoque > Tabelas gerais > produtos > acesso a dados gerais

Emissão de Nota Fiscal Complementar

Manual. - Sic Control -

ORIENTAÇÕES SOBRE A NOVA FORMA DE CONFIGURAÇÃO TRIBUTAÇÃO DE PIS E COFINS

Para gerar o arquivo do SPED FISCAL ICMS/IPI entrar no ULTRAADM e executar a função SPED:

Manual. Explicativo Controle de Estoque

Controle de Retenções para empresas do Lucro Real e Retenções de Órgãos Públicos.

Informativo Sistema Resulth-Versão 19.12

Vale-Trocas. Atalhos. Cupom CF-e NFC-e Item

Como lançar uma Nota Fiscal(NF) de Compra. Como lançar a Nota Fiscal de Compra Como atualizar os preços dos produtos de meia nota

Para gerar o arquivo do SPED CONTRIBUIÇÕES entrar no ULTRAADM e executar a função SPED:

Cordilheira Escrita Fiscal 2.102a SPED PIS/COFINS

Título: Como realizar a importação do Cadastro de Empresas pelo arquivo do SPED Fiscal?

Neste bip. Novas Configurações de Plano de Saúde. Você Sabia? Edição 49 Setembro de 2014

Importação de NF-e (Entrada)

Geração Arquivo Sped Fiscal

Fique atento ao Bloco K

MASTERSAF SMART ICMS - LIVROS FISCAIS MANUAL OPERACIONAL

Manual Programa 832 Cadastro de entrada de mercadoria sem ordem de compra

Vale Compras e Trocas - Painel

GERAÇÃO DO ARQUIVO SIMP

CADASTRO DE EXCEÇÕES PIS/COFINS

Sped Fiscal - Resumo

Neste bip. Reajuste de Salário. Você Sabia? edição 42 Fevereiro de 2014

Conceito...4 Obrigatoriedade...5 Blocos...6 Registros...7 Funcionamento no ERP Solution...9 Consistências...21 Lançamento de Encerramento...

BASCODE CLOUD BUSINESS APPLICATIONS

NOVA CONFIGURAÇÃO TRIBUTAÇÃO DE PIS E COFINS

Florianópolis, 11 de março de Sped Fiscal EFD Manual de Geração do Arquivo

Manual de Versionamento

NFe - Nota Fiscal Eletrônica

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

Tipo de Movimento de Entrada e Saída

Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Mato Grosso do Sul.

A Copan irá atender a obrigatoriedade visando os seus clientes, onde estão elencados na segunda e terceira fase do cronograma:

Manual Nota Fiscal Importação

Manual Entradas. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. Sumário. Entradas

CADASTRO DE PESSOAS CP888 / V

TUTORIAL PROCESSO LEI DA TRANSPARÊNCIA

Controle de Estoque. Roteiro de Utilização

TUTORIAL CENTRAL DE COMPRAS DE CONSUMO - ROTINA 3422

Jd Soft Informática Ltda F o n e : ( )

CORDILHEIRA ESCRITA FISCAL 2.176a

Natureza de Operação

MANUAL DE INTEGRAÇÃO CONTABIL

Antes de verificar a tabela abaixo, considere a seguinte explicação: O registro do Erro informado será da seguinte forma:

Título: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade

TUTORIAL SIMPLES REMESSA BAIXANDO ESTOQUE

AC FISCAL IMPORTAÇÃO ARQUIVO SPED ICMS/IPI

Bematech Live Nota Fiscal Eletrônica 3ª Geração

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

DT Geração Automática Informações Adicionais da Apuração Geração Informações Adicionais da Apuração

Cordilheira Recursos Humanos 2.101b

Título: Como informar e quais as considerações do sistema para o código CEST no cadastro do produto?

INTEGRAÇÃO MÓDULO CONTÁBIL

Título: Como configurar uma empresa de atividade imobiliária com Sociedade em Conta de Participação - SCP?

Título: Como realizar a importação do Cadastro de Empresas pelo arquivo do SPED ECF?

ACESSO AO PORTAL. Para acessar o Portal entre no site Área Restrita Portal de Pedidos

DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF179 / V

FAQ SPED. Arquivo. informarmos. inseridos. Tipo de. completos. Imposto de 2 SPED. A geração do 1 ICMS

Cadastro de produtos

Título: SC - Como realizar o cálculo do crédito do ICMS sobre o estoque das mercadorias excluídas do regime de substituição tributária?

O processo de Controle de Veículos é definido como um cadastro de informações gerenciais a respeito dos veículos utilizados pela empresa.

DAPI Declaração de Apuração e Informação do ICMS Minas Gerais. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Título: Como configurar uma empresa com Sociedade em Conta de Participação?

TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOBILIZADOS

Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server.

Sistema Corporativo. Manual de Diferenças Funcionais ERP 05.10

V E R S Ã O N O M E D O D O C U M E N T O E A 1 1

FORTES FISCAL INVENTÁRIO

Tela inicial do Gestor Prime

ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final

Entrada de Compras. No dia 19/09/2017 foi realizada uma transmissão ao Vivo com o Tema " Entrada de Compras" Objetivo:

REGIME LUCRO PRESUMIDO

Título: Como realizar a configuração da integração contábil de uma empresa com Atividade Imobiliária Custo Incorrido?

02/02/2017. Prof. Marcos Lima

Tabela de Alterações. Acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da versão e marque as tabelas:

EMISSÃO DE NOTA FISCAL COMPLEMENTAR NF938 / V

Transcrição:

Rotina para Geração de complemento de ICMS nas compras de Arroz fora do Estado Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática

1 Desenvolvida a rotina que verifica se a Nota Fiscal referenciada possui itens com os NCMs citados verificando também se a Nota de ajuste é referente ao decreto. Antes de fazer a Nota de ajuste, consulte sua Contabilidade, para sanar todas as dúvidas referentes a este tipo de Emissão. Procedimentos Atualizar Help (F1) em /u/rede/arqp Atualizar os seguintes programas em /u/sist/exec mov011 - efd002 - nfe200 - exp322 fis059 - fis302 - fis306 - fis502 - fis508 fun863 Para acessar a rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Complemento ICMS/IPI No campo Tipo Compl informe A e no campo CFOP informe 1949. No campo Fornec informe o Código da própria Loja cadastrado como Fornecedor. O Sistema abrirá uma nova tela onde o Usuário deverá informar os dados da Nota a ser referenciada. Após todas as informações inseridas de forma correta o Sistema mostrará a mensagem ao Usuário: Nota Fiscal referenciada com sucesso Neste momento o Usuário deverá apertar ESC. 1

2 O Sistema passará para a tela de valores a serem informados. Depois de informar os dados de ajuste o Sistema mostrará ao Usuário a pergunta NF de ajuste referente à Antecipação do ICMS Arroz? Confirme com S. Confirme com S novamente. Ao final da Emissão o Usuário deverá colocar as observações referentes a esse modelo de Nota. No campo Obs.Fis informe à observação que será gravada no Livro de Entradas. 2

3 Ao final da Emissão o Usuário deverá colocar as observações referentes a esta Nota Fiscal e ao Registro C197 de ajuste no SPED. O Sistema abrirá a tela de Observação, o Usuário deverá informar a Observação cadastrada com a Informação referente a Nota Fiscal de Complemento de ICMS do Arroz. Ex: Antecipação do Imposto nos termos do Art. 4º da parte 1 do anexo do RICMS Ou Outros Créditos, Antecipação do Arroz. (Consulte sua Contabilidade). Dica: Caso a Observação ainda não tenha sido cadastrada o Usuário poderá apertar F6 nesta tela, e o Sistema abrirá a tela para o Cadastro da Observação. 3

4 Ajustando os Itens da Nota Registro C197 Esse registro é gerado automaticamente pela rotina de Emissão de Nota de Ajuste. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Sped Ajuste de Itens Ajuste de Itens Nesta rotina o Usuário terá que conferir os seguintes campos: Cód. Aj: Neste campo deverá ser informado o Código de Ajuste do Item. Vl.ICMS.A: Neste campo deverá ser informado o valor da Nota de Complemento. Desc. Comp: Informe a Descrição Complementar para Ajuste. 4

5 Gravação no Registro de Apuração ICMS O próximo passo é gravar o valor do ajuste no Livro de Apuração para ser incluído no DAPI na linha 71. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Relatórios Gerenciais Apuração Livro de Apuração O Valor de ajuste deverá ser informado no campo Outros Créditos e assim o Sistema mostrará a tela para inclusão do valor no DAPI. Na Emissão do Livro de Registro de Entradas e do Registro de Apuração, o CFOP 1949 ficará sem o valor da Nota, pois o mesmo estará no campo de Outros Créditos. 5

6 Gravação da Nota na rotina do SPED Com o valor do Ajuste informado no registro C197, a gravação da Nota no SPED será diferenciada para que o crédito não seja gerado em duplicidade no validador, evitando assim erros na apuração final do imposto. O código de situação da Nota passa a ser 08 e será enviado para o arquivo SPED sem o valor de ICMS, pois o mesmo encontra-se no C197. Desta forma, a apuração do imposto no validador ficará de acordo com a apuração do Sistema. 6

7 Na tela acima temos o exemplo de apuração no validador do SPED. 7