Lucro bruto da venda de energia de R$ 138 milhões, +44% em relação ao 2T18
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1 RESULTADOS
2 () EBITDA ajustado a eventos não caixa e recebimento de dividendos de ativos não consolidados (2) EBITDA ajustado/lucro Bruto da venda de energia DESTAQUES DO Lucro bruto da venda de energia de R$ 38 milhões, +44% em relação ao 2T8 EBITDA¹ de R$ 7 milhões no, +57% vs 2T8. No acumulado do ano, o EBITDA cresceu 202%, para R$ 26 milhões Margem EBITDA² de 84,4%, comparado a 77,6% no 2T8 Geração de 640 GWh de energia, o dobro da geração registrada no 2T8, com o início da safra eólica no nordeste Complexo solar Pirapora: Transação foi aprovada sem restrições pelo CADE. A conclusão da Transação ainda está sujeita a outras condições precedentes com expectativa de fechamento e transferência do ativo ainda em 208 Dívida: No final de setembro a empresa captou R$ 250 milhões com o Banco do Brasil em linha de 3 anos com o objetivo de otimizar sua estrutura de capital e reforçar seu caixa para fazer frente a aquisições 2
3 OVERVIEW DO PORTFOLIO Planta/ Complexo Fonte/ Plantas Part. Omega Início Contrato Longo Prazo Capacidade Instalada (MW) (MWm) Garantia Física (GWh/ano) Localização dos ativos Indaiás 2 00% Jan/2 32,5 22,4 96, Serra das Agulhas 00% Jan/8 30 2,9 3,0 3 4 Pipoca Gargaú 33,4% 65,5% Out/0 Out/ ,,9 7,7 04,2 67, Delta Piauí (D e D2) 6 00% Jul/2 (D) Jan/8 (D2) 44,8 8, 70, Delta Maranhão (D3) Sub total 8 00% Pirapora 50% Jan/8 220,8 22,6.074, ,2 258, ,3 Nov/7 (P) Mai/8 (P2) Dez/7 (P3) 60,5* 42,6* 373,5* Delta 5 e % Jan/23 08,0 59,5 52, Solar Capacidade por fonte (incl. M&As contratados) 22% Hídrica % 745 MW Total + M&As contratados ,7 360,7 3.60, 67% Eólica 3
4 m/s RECURSOS E MERCADO Recursos eólicos 3º tri marca o início a safra eólica no Nordeste. registrou ventos em linha com a média histórica para o período. m/s Velocidade média do vento no Maranhão (m/s) 3,5 2,5,5 0,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 0 Jan Fev 2 Mar 3 Abr 4 Mai 5 Jun 6 Jul 7 Ago 8 Set a Média 0 anos Velocidade média do vento no Piauí (m/s) 4,0 3,0 2,0,0 0,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 0 Jan Fev 2 Mar 3 Abr 4 Mai 5 Jun 6 Jul 7 Ago 8 Set a Média 0 anos Recursos hídricos 3º tri marca o período mais seco do ano, com consequente queda nos níveis dos reservatórios. SIN encerrou o em 27% de sua capacidade Armazenamento (% do valor máximo) 00% 80% 60% 40% 20% 0% 39% 44% 46% 44% 42% 32% 37% 3% 27% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Mínimo Mensal Máximo Mensal
5 DESEMPENHO OPERACIONAL Disponibilidade dos ativos¹ Aumento na disponibilidade dos ativos eólicas de forma a garantir produtividade máxima na safra Em trimestre seco, ativos hídricos passaram por manutenção preventiva com o intuito de minimizar o impacto na geração Ativos eólicos Ativos hídricos 96,4% 94,8% 95,% 92,7% 96,6% 94,3% 93,6% 77,4% 98,0% 87,2% Geração 3T7 4T7 T8 2T8 Geração de 640 GWh no trimestre, 99% acima do trimestre anterior, explicado pelo início da safra eólica no Nordeste, além da maior disponibilidade dos ativos No acumulado do ano, a geração alcançou.405 GWh, 42% acima do ano anterior, decorrente principalmente da expansão de capacidade 3T7 4T7 T8 2T8 ¹incluindo as paradas programadas 9,% 95,% 95,7% 94,6% 92,% 93,6% 95,0% 94,0% 93,6% T7 2T7 3T7 4T7 T T Disponibilidade Geração - hídrica Geração - eólica M M8 5
6 DESEMPENHO FINANCEIRO Lucro Bruto da Venda de Energia: R$38.5 milhões, +44% vs 2T8 Crescimento reflete o maior volume de energia gerada no trimestre Lucro Bruto da venda de energia (R$ mm) ,5 +44% 38,5 88, 95,9 4T7 T8 2T8 Lucro Bruto/Produção Lucro Bruto da venda de energia 6
7 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA R$ 7 milhões no trimestre, +57% vs 2T8 Margem de 84,4% no trimestre No acumulado do ano, EBITDA atingiu R$ 26 milhões. Nos últimos 2 meses, R$ 408 milhões 75,4% 85,% 79,5% 77,6% 84,4% 7,6% 8,0% 46,9 +57% 6,8 +202% 26,3 46,7 70,0 74,5 86,5 3T7 4T7 T8 2T8 9M7 9M8 Margem² EBITDA¹ () EBITDA ajustado a eventos não caixa e recebimento de dividendos de ativos não consolidados (2) EBITDA ajustado/lucro Bruto da venda de energia 7
8 ENDIVIDAMENTO Dívida líquida estável no trimestre, em R$,4 bilhão Alavancagem recuou para 3,5x com a melhora operacional e com a adição de mais um trimestre do EBITDA de Delta 3 (incorporado no 4T7) Caixa de R$ 737 milhões no encerramento do trimestre, já incluindo o montante de R$ 250 milhões provenientes da captação das Notas Promissórias, recurso este que será utilizado para aquisições 6,2x 5,3x ,3x.424 3,5x Dívida líquida/ebitda Dívida líquida EBITDA 2 meses¹ 4T7 T8 2T8 ¹EBITDA ajustado Cronograma de amortização (R$MM) Dívida bruta por indexador Prazo médio: 7,5 anos Custo médio: 9,3% Amortização Caixa CDI IPCA ,8%,4% Caixa ,7% TJLP 8
9 Relações com Investidores Marcelo Habibe Daniel Domiciano rigeracao@omegaenergia.com.br omegaenergia.com.br/ri
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