O.P FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA

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1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO M O.P FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA /11/ /11/ /11/ ,00 0,00 750,00 NICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 750,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 750,00 0,00 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO PRESIDENTE WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO O.P BANCO DO BRASIL S/A / /11/ /11/ /11/2015 7,85 0,00 7,85 Valor: 7,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES /11/ /11/ /11/2015 UNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 607,85 0,00 607,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFOR O.P. 14 / SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA / /11/ /01/ /11/ ,00 0, ,00 MAÇÃO AO CIDADAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE Valor: 1.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 3 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /11/ /01/ /11/ ,04 0, ,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE Valor: 8.661,04 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 10/11/ /11/ /11/ ,82 0, ,82 Valor: 4.191,82 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 10/11/ /11/ /11/ ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO Valor: 8.050,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: ,86 0, ,86 O.P ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS /11/ /11/ /11/2015 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A VEREADORA ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLA TIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: Página 1 de 5

2 O.P. 1 / ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS /11/ /01/ /11/ , , ,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 3.002,72 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.047,03 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.599,24 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.602,65 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.626,89 Cheque: 9787 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.659,24 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.711,37 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 3.883,29 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 5.145,79 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 2 / ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS /11/ /01/ /11/ , , ,25 Valor: 531,25 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 630,09 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.076,91 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 2 / ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS /11/ /01/ /11/ ,69 0,00 552,69 Valor: 86,69 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 228,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 238,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 2 / ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS /11/ /01/ /11/ ,00 393, ,93 Valor: 736,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 1.170,93 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P BANCO DO BRASIL S/A / /11/ /11/ /11/ ,70 0,00 15,70 Valor: 7,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 7,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: , , ,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIP O.P. 8 / KESIA SOUZA NERES ME / /11/ /01/ /11/ ,00 0,00 665,00 L, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 665,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 665,00 0,00 665,00 O.P BANCO DO BRASIL S/A / /11/ /11/ /11/ ,55 0,00 23,55 Valor: 7,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 7,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 7,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 2 de 5

3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE DOS EQ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO O.P RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ / /11/ /11/ /11/2015 UIPAMENTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 9 / COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA / /11/ /01/ /11/ ,00 0, ,00 DE Valor: 6.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 5 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /11/ /01/ /11/ ,04 0,00 168,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE Valor: 168,04 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/11/ /11/ /11/ ,50 0, ,50 Valor: ,50 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO 20/11/ /11/ /11/ ,00 0,00 300,00 Valor: 300,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 20/11/ /11/ /11/ ,00 0,00 120,00 Valor: 60,00 Cheque: 5101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 7 Total do Dia: ,09 0, ,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARENCIA PUBLICA E INFOR O.P. 3 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /11/ /01/ /11/ ,18 0, ,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBO DE Valor: 8.660,18 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 3 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /11/ /01/ /11/ ,14 0,00 357,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 357,14 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 2 / ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS /11/ /01/ /11/ ,34 338, ,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE Valor: 367,36 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 494,76 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 794,58 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 2 / ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS /11/ /01/ /11/ ,00 199,00 951,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE Valor: 336,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 615,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 14 / SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA / /11/ /01/ /11/ ,00 0, ,00 MAÇÃO AO CIDADAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE Valor: 1.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 3 de 5

4 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATORIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO O.P. 12 / MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR /11/ /01/ /11/ ,72 285, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO D E Valor: 1.500,00 Cheque: 7045 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO / /11/ /11/ /11/ ,00 0,00 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 700,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 10 / CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME / /11/ /01/ /11/ ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGÃOS DA RECEITA FEDERAL, INSS, PGFN, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAG AMENTOS, GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INCONSISTENCIAS FISCAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 4.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P JOSEFA PEREIRA DA SILVA /11/ /11/ /11/ ,00 0,00 788,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 788,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P BANCO DO BRASIL S/A / /11/ /11/ /11/2015 7,85 0,00 7,85 Valor: 7,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 3 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /11/ /01/ /11/ ,36 0, ,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO DE Valor: 1.320,36 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 11 / DANILO BASTOS DE SOUZA - ME / /11/ /01/ /11/ ,00 0, ,00 TCM-BA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 3.150,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 23/11/ /11/ /11/ ,28 0, ,28 Valor: 5.030,28 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 23/11/ /11/ /11/ ,29 0,00 89,29 Valor: 89,29 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 23/11/ /11/ /11/ ,82 0, ,82 Valor: 4.191,82 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 23/11/ /11/ /11/ ,43 0,00 196,43 Valor: 196,43 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 23/11/ /11/ /11/ ,64 0,00 537,64 Valor: 537,64 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 17 Total do Dia: ,05 823, ,69 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido Página 4 de 5

5 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO PRESIDENTE WALDECIO RODRIGUES CHAVES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO O.P. 46 / LUCMAR COM DE DERI DE PETROLEO LTDA / /11/ /03/ /11/ ,70 0, ,70 EF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 Valor: 3.078,70 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 4 / EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A / /11/ /01/ /11/ ,60 0,00 66,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 66,60 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 4 / EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A / /11/ /01/ /11/ ,60 0,00 66,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE Valor: 66,60 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P WALDÉCIO RODRIGUES CHAVES /11/ /11/ /11/2015 UNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 25/11/ /11/ /11/ ,00 0, ,00 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO Valor: 7.950,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: ,90 0, ,90 Total Geral de Registros: 43 Total Geral: , , ,18 WALDECIO RODRIGUES CHAVES PRESIDENTE CPF_ CESAR DE SOUZA SILVA Tesoureiro CPF_ VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-BA /O-5 Página 5 de 5

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