MANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA ATUALIZADO: JULHO/2016 PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "MANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA ATUALIZADO: JULHO/2016 PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO"

Transcrição

1 PADRÃO PARA VIAGEM A PADRÃO PARA VIAGEM A Julho/2015

2 PADRÃO PARA VIAGEM A Índice Sumário 1. Envolvidos Formulários Envolvidos Relatório de Solicitação de Viagem (anexo 02) Relatório de Prestação de Contas (anexo 03) Procedimentos Básicos Estadia Deslocamento Despesas reembolsáveis: Adiantamento Exceções Prestação de Contas Alçadas para reembolso de despesas não previstas Operacionalização Fluxograma Anexo 01 Despesas Reembolsáveis Tabela Hierarquia de Profissionais Tabela Refeição Tabela Adiantamentos Anexo 02 Relatório de Solicitação de Viagem Anexo 03 Relatório de Prestação de Contas... 13

3 1. Envolvidos PADRÃO PARA VIAGEM A Todas as áreas, com exceção das despesas de viagens operacionais (viagens em roteiro ou transporte de carga) com motorista, que tem normas estabelecidas por convenção coletiva. A base/filial que tem esse tipo de serviço contratado deve consultar o departamento de Recursos Humanos para instruções. 2. Formulários Envolvidos 2.1. Relatório de Solicitação de Viagem (anexo 02) Relatório de Prestação de Contas (anexo 03). 3. Procedimentos 3.1 Básicos O objetivo da política de viagens é definir as regras, direitos e obrigações dos colaboradores, com relação às despesas de viagens a serem reembolsadas ou não. As viagens devem ser marcadas com uma antecedência mínima de acordo com o seu objetivo, e aprovadas pelo superior imediato do funcionário que viajará em missão, a saber: a) Viagens para eventos > Antecedência mínima de 15 dias; b) Viagens para treinamento > Antecedência mínima de 07 dias; c) Viagens para atendimento a clientes > Antecedência mínima de 03 dias; d) Viagens emergenciais > Antecedência mínima de 24 horas ou menor com autorização do superior imediato e do Vice Presidente de Operações; O cancelamento de viagens não emergenciais deve ser efetuado com 48 horas de antecedência.

4 PADRÃO PARA VIAGEM A Todas as despesas apresentadas para aprovação devem ser suportadas apenas por notas fiscais ou Cupom Fiscal com a justificativa no verso. Os valores reembolsáveis são os definidos nesta instrução, independente do montante efetivamente gasto, ou seja, quem efetuar gastos superiores aos limites fixados será reembolsado em valores no máximo iguais aos limites, ficando a diferença por conta de quem realizou a referida despesa. No ato da solicitação de viagem (Anexo 02) devem ser detalhados o motivo e o objetivo e a necessidade de adiantamento, com a aprovação do Superior imediato na hierarquia e do Vice Presidente de Operações. Nenhum colaborador independente do cargo pode autorizar sua própria viagem. As autorizações serão seguidas na forma hierárquica da empresa sempre aprovada pelo Superior Imediato e pelo Vice Presidente de Operações, na ausência do Vice Presidente de Operações a autorização passa a ser do Presidente. O Vice Presidente de Operações solicita sua autorização de viagem para o Presidente e o Presidente solicita para o Vice Presidente de Operações. 3.2 Estadia O tipo, categoria e nome do hotel para a estadia são definidos pela área administrativa do grupo. Como critério importante e relevante para a escolha do hotel devem ser consideradas as distâncias envolvidas para a execução do trabalho (aeroporto x hotel x local de trabalho). O colaborador que for viajar pode propor um hotel de melhor localização, caso seja de seu conhecimento, porém a escolha final caberá ao à Área referida. Não é permitida a mudança de hotel ou flat, sem a devida autorização prévia do departamento administrativo. As despesas de estadia englobam: diária com café da manhã e, sempre que possível, serão faturadas diretamente para a empresa. As Notas Fiscais emitidas em nome da V.Weiss devem ser apresentadas antes do fechamento do mês de competência. Todos os extras (frigobar, serviço de quarto, lavanderia etc) devem ser pagos pelo hóspede, na ocasião do fechamento da conta do Hotel. Despesas com frigobar e serviço de quarto não são reembolsáveis.

5 3.3 Deslocamento PADRÃO PARA VIAGEM A Para o deslocamento, são fornecidas, passagens aéreas ou rodoviárias. O critério para a escolha é o melhor retorno x benefício entre tempo e custo. A compra de passagens aéreas sempre dependerá de aprovação do Superior Imediato e do Vice Presidente de Operações e será feita diretamente por funcionário responsável ligado à Área Administrativa (Recepção Matriz). 3.4 Despesas reembolsáveis: Reembolso com alimentação, conforme tabela 4.2 do Anexo 01. Telefonemas e roaming de ligações recebidas da empresa, somente quando a pessoa em viagem não dispor de telefone celular coorporativo. Para o reembolso deverá ser apresentada cópia da conta telefônica pessoal. Frigobar e serviço de quarto quando o funcionário optar por fazer suas refeições no próprio hotel, em detrimento de restaurantes externos, e respeitado o limite dos valores por refeição definidos na tabela 4.2 do Anexo 01. Por se tratar de despesas reembolsáveis, itens de frigobar e de alimentação não poderão ser faturados juntamente com a diária de hotéis, devem ser pagas diretamente pelo funcionário no ato de fechamento de conta nos hotéis. Bebida alcoólica não é reembolsável. Lavanderia As despesas com lavanderia serão pagas somente para viagens com duração igual ou superior a 6 (seis) dias, ou naquelas em que o período de permanência na cidade destino seja inesperadamente alterado durante a viagem. Traslado: a) Na Origem É reembolsado o valor do transporte, da sede da empresa, ou da residência do funcionário, até o aeroporto de embarque, na ida e na volta, assim como do aeroporto de destino ao hotel ou cliente/filial com apresentação da Nota Fiscal do transporte. A permanência de veículo no estacionamento do Aeroporto somente é reembolsada se resultar em valor inferior ao do transporte por táxi. Nos aeroportos onde houver estacionamento gratuito da companhia aérea, o colaborador deve utilizálo, pois não serão reembolsados os valores de estacionamento, neste caso. b) No destino É reembolsado o valor do transporte utilizado efetivamente a serviço na cidade destino. Nas viagens feitas com utilização de veículo particular, serão reembolsados R$ 0,60 (sessenta centavos) por quilômetro rodado. A empresa não se responsabiliza e nem reembolsa ao profissional danos, sinistros e avarias ocorridos em seu veículo além de multas decorrentes de infração às Leis de trânsito.

6 PADRÃO PARA VIAGEM A É de responsabilidade do funcionário informar a quilometragem e endereço de saída e chegada do trajeto. Quando da utilização de veículo da empresa, as multas decorrentes de infração às Leis de trânsito, Sinistros e Avarias serão de responsabilidade do profissional. São aceitas despesas com taxas de embarque cobradas no ato da viagem. 3.5 Adiantamento Valor do adiantamento, conforme tabela 4.3 do Anexo Exceções Quando, por qualquer motivo, os valores previamente definidos como limite neste procedimento se mostrarem insuficientes, devese apresentar solicitação de viagem com o valore superiores, e os motivos que justificam o aumento, ao Superior imediato e Vice Presidente de Operações para análise e liberação. Gastos sem prévia aprovação não serão reembolsados, excetuandose os casos de liberação extraordinária descritos no item 3.8. Nos casos em que a localização do cliente dificulte ou encareça excessivamente o acesso por táxi, poderá ser autorizada à locação de veículos, a critério do Superior Imediato e do Vice Presidente de Operações. O tipo de veículo a ser alugado será aquele de mais baixo custo disponível, as multas decorrentes de infração às Leis de trânsito, Sinistros e Avarias serão de responsabilidade do profissional. 3.7 Prestação de Contas A prestação de contas de cada viagem deve ser enviada de forma individual (por viagem) em formulário próprio (Anexo 03), ao Superior Imediato em até 03 dias úteis após o retorno do colaborador. A prestação de contas, aprovada pelo Superior Imediato do funcionário, acompanhada das Notas Fiscais das despesas efetuadas e com a justificativa no verso, obrigatoriamente em valores até os estabelecidos nesse procedimento, deve ser encaminhada ao Setor Financeiro que fará o reembolso no prazo de 03 dias úteis contados do recebimento da prestação de contas.

7 PADRÃO PARA VIAGEM A Nenhum colaborador está autorizado com exceção do Vice Presidente de Operações e do Presidente a autorizar sua própria Prestação de Contas. Havendo qualquer divergência entre o limite de gastos deste procedimento e os valores solicitados na prestação de contas, ou inconsistências entre os comprovantes de despesas e os lançamentos no formulário considerados os valores limite, o Setor Financeiro encaminhará o relatório ao responsável da área ou, em sua ausência, ao Vice Presidente de Operações, para análise e providências necessárias. Neste caso, o reembolso fica suspenso até a aprovação da prestação de contas. Não são concedidos adiantamentos a funcionários que estejam em débito com a prestação de contas de viagens anteriores. A falta da prestação de contas autoriza a V Weiss a descontar do colaborador o valor do adiantamento, quando concedido, como adiantamento de salário. O Relatório de Prestação de Contas (Anexo 03) é um documento pessoal, que deve ser preenchido pelo funcionário solicitante, que realiza a viagem. As Notas Fiscais de despesa devem ser lançadas individualmente, linha a linha, nas categorias apropriadas do formulário padrão. Caso faltem linhas no formulário, elas podem ser inseridas livremente em cada categoria. Ao final, os totais apresentados no relatório devem ser rigorosamente conferidos pelo solicitante que, por eles, se responsabiliza. A prestação de contas deve guardar apenas as despesas pessoais de viagem, é proibido o lançamento de outras despesas, tais como: material de escritório, de expediente ou aquisição de infraestrutura para filiais; despesas de viagens de outros funcionários ainda que na mesma missão; despesas de alimentação de funcionários locados nas dependências da cidade destino; etc. As Notas Fiscais devem conter item a item discriminado, não serão aceitos como discrição itens como, por exemplo, serviços/diversos. 3.8 Alçadas para reembolso de despesas não previstas. Na excepcionalidade do funcionário em viagem precisar realizar despesas que fujam daquelas descritas neste procedimento, que não forem passíveis de previsão no momento da Solicitação de Viagem, estas somente serão reembolsadas mediante autorização do Vice Presidente de Operações, antes da realização da despesa, e ratificação motivada de liberação, posteriormente, no Relatório de Prestação de Contas. 3.9 Operacionalização

8 PADRÃO PARA VIAGEM A Para a solicitação de uma viagem e o controle das despesas, deve ser utilizado o formulário Solicitação de Viagem e para a prestação de contas o relatório Prestação de Contas, ambos disponíveis na intranet. A não atenção a estes procedimentos sujeitará o colaborador às sanções administrativas legais Fluxograma 1. Inicio; 2. Colaborador preenche o Relatório de Solicitação de Viagem; 3. Aprovação do Superior Imediato: a. Sim envia para próxima etapa b. Não retorna para etapa 2 4. Aprovação do Vice Presidente de Operações: a. Sim envia para próxima etapa

9 PADRÃO PARA VIAGEM A b. Não retorna para etapa 2 5. Recepção (Matriz), solicitação de passagens aéreas ou rodoviárias e hospedagem; 6. Agência de Viagens, cotações; 7. Colaborador escolhe o horário dentre as opções apresentadas; 8. Colaborador apresenta ao Financeiro Solicitação de Adiantamento; 9. Colaborador apresenta ao seu Superior Imediato a Prestação de Contas; 10. O Superior Imediato encaminha a Prestação de Contas para o departamento Financeiro. 11. Fim do processo.

10 PADRÃO PARA VIAGEM A 4. Anexo 01 Despesas Reembolsáveis 4.1 Tabela Hierarquia de Profissionais Níveis Cargo A Presidente e Vice Presidente de Operações B Gerentes e Coordenadores C Supervisores e Demais profissionais 4.2 Tabela Refeição aos seguintes critérios: Valor máximo a ser pago por refeição por pessoa obedecerá Níveis Café da manhã Almoço Jantar TOTAL A R$ 25,00 R$ 40,00 R$ 55,00 R$ 120,00 B R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 45,00 R$ 95,00 C R$ 15,00 R$ 25,00 R$ 35,00 R$ 75,00 O valor por refeição não é acumulativo. Serão reembolsados somente refeição e bebida não alcoólica, itens como sorvete, chocolate, chicletes, bala, etc. não serão reembolsados. Do total das despesas de refeição gastas por dia de viagem, será descontado o valor de um vale refeição V Weiss por dia de viagem. Caso ocorram despesas de refeições em final de semana ou feridos, o valor de ressarcimento destas despesas será integral.

11 PADRÃO PARA VIAGEM A 4.3 Tabela Adiantamentos O valor do adiantamento para viagem será igual ao número de dias de permanência no destino multiplicado pelo valor máximo a ser reembolsando por dia definido na tabela abaixo, mais R$ 120,00 para deslocamentos. Níveis Refeição (dia) A R$ 120,00 B R$ 95,00 C R$ 75,00

12 PADRÃO PARA VIAGEM A 5. Anexo 02 Relatório de Solicitação de Viagem Solicitação de Viagem Colaborador DEP Finalidade da Viagem DESTINO DATA IDA DATA VOLTA HORÁRIO HORÁRIO PREVISÃO DE GASTOS TRANSPORTE R$ 0,00 ESTADIA R$ 0,00 ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 OUTRAS DESPESAS R$ 0,00 RECEBIDO Qtde Valor dia TOTAL VR (VALE REFEIÇÃO) 0 R$ 0,00 R$ TOTAL R$ 0,00 ADIANTAMENTO SIM X NÃO DATA ASSINATURA AUTORIZAÇÃO

13 PADRÃO PARA VIAGEM A 6. Anexo 03 Relatório de Prestação de Contas 1 Relatório Despesa Viagem Colaborador Viagem de Viagem de DEP/CC Para Para Finalidade da Viagem Data Descrição valor 1 Despesas com Alimentação Vale Refeição (VR) Recebido Qtde. Valor Dia 0 R$ 2 Despesas com Estadia 3 Despesas com Transporte 4 Despesas Diversas Total despesas 1 Despesas com Alimentação 2 Despesas com Estadia 3 Despesas com Transporte 4 Despesas Diversas Total Adiantamento preencher SALDO Devolver SALDO Reembolso DATA Breve Relato dos resultados da Viagem Solicitante Gerentes OBS.: As passagens devem acompanhar este relatório. Todas as despesas devem ter comprovantes, nos limites autorizados pela política interna. O prazo de entrega é de 03 (três) dias úteis após retorno da viagem, não podendo ultrapassar o último dia útil do mês. Valores de saldo a devolver devem ser entregues junto com o relatório.

MANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO ATUALIZADO: JULHO/2015 V.WEISS & CIA LTDA

MANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO ATUALIZADO: JULHO/2015 V.WEISS & CIA LTDA Julho/2015 Índice Sumário 1. Envolvidos... 3 2. Formulários Envolvidos... 3 2.1. Relatório de Solicitação de Viagem (anexo 02).... 3 2.2. Relatório de Prestação de Contas (anexo 03).... 3 3. Procedimentos...

Leia mais

Política e regras válidas a partir de 01 de Novembro de 2014.

Política e regras válidas a partir de 01 de Novembro de 2014. Informações Gerais Qual política a seguir Adiantamento de Valor para Sempre seguir a Política da Compasso, a menos que o cliente/projeto em que o profissional esteja trabalhando possua uma política específica;

Leia mais

Processo de Viagem GENS Manual do Colaborador Versão 1.5

Processo de Viagem GENS Manual do Colaborador Versão 1.5 - 1 - Processo de Viagem GENS Manual do Colaborador Versão 1.5 - 2 - SUMÁRIO 1. Apresentação - 3-1.1 Objetivos - 3-1.1.1 Objetivo da definição do Processo de Viagem - 3-1.1.2 Objetivo deste Manual - 3-2.

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE PERNAMBUCO RESOLUÇÃO 01/2013

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE PERNAMBUCO RESOLUÇÃO 01/2013 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE PERNAMBUCO RESOLUÇÃO 01/2013 Dispõe sobre o cálculo e a concessão de valores pecuniários a título de ressarcimento das despesas com viagens, hospedagem e alimentação

Leia mais

POLÍTICA DE REEMBOLSO SUMÁRIO

POLÍTICA DE REEMBOLSO SUMÁRIO POLÍTICA DE REEMBOLSO SUMÁRIO 01. OBJETIVO... 2 02. AMPLITUDE... 2 03. DIRETRIZES... 2 04. ADIANTAMENTOS... 2 05. PRESTAÇÃO DE CONTAS... 3 06. REFEIÇÕES... 4 07. DESPESAS INTERNACIONAIS... 6 08. CORREIOS

Leia mais

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM 1. OBJETIVO Estabelecer critérios e regras para os adiantamentos de viagem, bem como o reembolso de despesas para os colaboradores da empresa, quando realizarem serviços extraordinários da mesma e também

Leia mais

POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGEM

POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGEM POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGEM Finalidade Estabelecer procedimentos para o reembolso consistente de despesas comerciais de colaboradores incorridas em nome da WMCCANN, empresa do

Leia mais

GRUPO SERVOPA PROCEDIMENTO de VIAGENS

GRUPO SERVOPA PROCEDIMENTO de VIAGENS GRUPO SERVOPA PROCEDIMENTO de VIAGENS 1. Objetivo Padronizar os procedimentos e rotinas administrativas e financeiras, para que os colaboradores das empresas do Grupo Servopa possam realizar viagens profissionais

Leia mais

POLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS

POLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes de reembolso de gastos aos funcionários e prestadores de serviços da companhia durante viagens a trabalho. 2. APLICABILIDADE Todos os colaboradores e prestadores de serviços.

Leia mais

4. DESCRIÇÃO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

4. DESCRIÇÃO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 1. OBJETIVOS 1.1. Estabelecer diretrizes na execução dos processos de viagens: atendimento às solicitações de viagens, adiantamentos, reembolso de despesas com viagens, cancelamento e prestação de contas.

Leia mais

Política de Viagem. Administração Spread. Revisão de Julho/2014.

Política de Viagem. Administração Spread. Revisão de Julho/2014. Administração Spread 1. OBJETIVO O objetivo deste documento é estabelecer os critérios para operacionalizar o processo de aquisição, pagamento e apropriação contábil dos recursos necessários às viagens

Leia mais

Política de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade

Política de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade Página 1 de 5 1. OBJETIVO Política tem como finalidade informar as diretrizes na utilização dos serviços de viagem. 2. APLICAÇÃO Esta política aplica se á PC Sistemas. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Não se

Leia mais

Política de Viagens Gestão operacional dos produtos e serviços de viagem junto aos fornecedores

Política de Viagens Gestão operacional dos produtos e serviços de viagem junto aos fornecedores 1. Objetivo 1.1. Estabelecer diretrizes na execução dos processos de viagens da : atendimento às solicitações de viagens, adiantamento, reembolso de despesas com viagens, cancelamento e prestação de contas;

Leia mais

Política de Reembolso de Despesas. Adiantamento de Viagem

Política de Reembolso de Despesas. Adiantamento de Viagem Adm/ Política de Reembolso de Despesas E Adiantamento de Viagem 1 Adm/ ÍNDICE 1-Finalidade... 3 2-Legibilidade...3 3-Regra Geral...3 3.1 Reembolso KM...4 3.2.Reembolso de Pedágio...4 3.3 Reembolso Estacionamento...4

Leia mais

REGULAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS NACIONAIS (versão resumida para o Conselho de Usuários)

REGULAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS NACIONAIS (versão resumida para o Conselho de Usuários) REGULAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS NACIONAIS (versão resumida para o Conselho de Usuários) 1 OBJETIVO Estabelecer as regras, critérios e responsabilidades para colaboradores Oi, Terceiros e membros do

Leia mais

Política de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade

Política de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade Página 1 de 5 1. OBJETIVO Esta política tem como finalidade informar as diretrizes na utilização dos serviços de viagem. 2. APLICAÇÃO Esta política aplica se à PC Informática. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Leia mais

OPERATIONAL PROCEDURE REEMBOLSO DE DESPESAS

OPERATIONAL PROCEDURE REEMBOLSO DE DESPESAS 1 de 6 1. Objetivo Detalhar a política de reembolso de despesas e os procedimentos relacionados. 2. Documentos relacionados Manual de utilização do sistema GIITS da ITS. Formulário de Solicitação Interna

Leia mais

MANUAL DE POLITICAS E NORMAS ADMINISTRATIVAS NORMA ADMINISTRATIVA NA 004 GASTOS COM VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS

MANUAL DE POLITICAS E NORMAS ADMINISTRATIVAS NORMA ADMINISTRATIVA NA 004 GASTOS COM VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS 1. OBJETIVO Regulamentar o procedimento para disciplinar os gastos e os reembolsos de despesas de viagens para as empresas do grupo BEVAP; 2. ABRANGÊNCIA Esta norma aplica-se a todos os colaboradores das

Leia mais

Quaisquer despesas que não estejam relacionadas ao objetivo da viagem devem ser evitadas.

Quaisquer despesas que não estejam relacionadas ao objetivo da viagem devem ser evitadas. 15. POLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS a) Abrangência Esta política tem caráter obrigatório para todos os funcionários COGEM efetivos e tem porários, estagiários e membros dos Conselhos de Administração

Leia mais

Procedimento Nº: P.CT.001 Página 1 de 9 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS Revisão: 1 Data Rev.: out15

Procedimento Nº: P.CT.001 Página 1 de 9 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS Revisão: 1 Data Rev.: out15 Procedimento Nº: P.CT.001 Página 1 de 9 ÍNDICE I Norma: 1. Objetivo. 2. Abrangência. 3. Política. 3.1. Áreas envolvidas. 3.2. Vigência. 3.3. Definições. 3.3.1. Extensão de roteiros por motivo particular.

Leia mais

REEMBOLSO DE DESPESAS DE

REEMBOLSO DE DESPESAS DE 1. OBJETIVO Estabelecer critérios e regras para os adiantamentos de viagem, bem como o reembolso de despesas para os colaboradores da empresa, quando realizarem serviços extraordinários da mesma. 2. REGRAS

Leia mais

Norma Administrativa Data Assunto Código Página. 21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11

Norma Administrativa Data Assunto Código Página. 21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11 21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11 1. OBJETIVO Reduzir os problemas com acertos e padronizar o controle dos adiantamentos, através de critérios e limites para despesas com viagens, representações

Leia mais

É considerado viagem, o deslocamento do empregado para cidades que estejam fora da Região Metropolitana de Campinas.

É considerado viagem, o deslocamento do empregado para cidades que estejam fora da Região Metropolitana de Campinas. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 02 /07. Reedita, com alterações, a Ordem Interna n 05/03, de 10 de Outubro de 2003, que regulamentou a retirada de adiantamentos pecuniários para pagamento de gastos com viagens

Leia mais

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM Rev. 00 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Estabelecer critérios e regras para os adiantamentos de viagem, bem como o reembolso de despesas para os colaboradores da empresa, quando realizarem serviços extraordinários

Leia mais

Política Interna de Despesas AMIB

Política Interna de Despesas AMIB Política Interna de Despesas AMIB Gestão 2016/2017 Política de Despesas AMIB 1. Objetivo: Esta política tem por objetivo estabelecer as diretrizes para reembolso e prestações de contas referentes às despesas

Leia mais

RESOLUÇÃO CD/FAI nº 03/2017. O Conselho Deliberativo da FAI UFSCar, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

RESOLUÇÃO CD/FAI nº 03/2017. O Conselho Deliberativo da FAI UFSCar, no uso de suas atribuições legais e estatutárias; RESOLUÇÃO CD/FAI nº 03/2017 Dispõe sobre as Regras para Adiantamento e Uso de Recursos Financeiros para Projetos Gerenciados pela FAI.UFSCar (Suprimento de Fundos e Viagens). O Conselho Deliberativo da

Leia mais

1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes e procedimentos para o reembolso de despesas efetuadas pelos Colaboradores da Casa do Pica-Pau relativos às viagens

1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes e procedimentos para o reembolso de despesas efetuadas pelos Colaboradores da Casa do Pica-Pau relativos às viagens POLÍTICA DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. AMPLITUDE 3. DIRETRIZES 4. RESPONSABILIDADES 5. REEMBOLSO 6. REFEIÇÕES/VIAGENS 7. DESPESAS COM DESLOCAMENTO 8. HOSPEDAGEM 9. DESPESAS

Leia mais

CAPITULO I OBJETIVOS

CAPITULO I OBJETIVOS CAPITULO I OBJETIVOS ART. 1º A presente Instrução Normativa tem por objetivo padronizar os procedimentos para solicitação de viagens e de adiantamentos para viagens a serviço, treinamentos, representação

Leia mais

NORMAS PARA VIAGEM A SERVIÇO NA AMBEP

NORMAS PARA VIAGEM A SERVIÇO NA AMBEP NORMAS PARA VIAGEM A SERVIÇO NA AMBEP Estas Normas estabelecem os procedimentos relativos à concessão de adiantamento de diárias, fornecimento de passagens e cobertura de diversas despesas de viagem realizadas

Leia mais

P O L Í T I C A 01 1 / 8. Versão: 1.3 Vigência: 15/03/2013 Atualização: 03/03/2015 VIAGENS CORPORATIVAS ÍNDICE

P O L Í T I C A 01 1 / 8. Versão: 1.3 Vigência: 15/03/2013 Atualização: 03/03/2015 VIAGENS CORPORATIVAS ÍNDICE TÍTULO: VIAGENS CORPORATIVAS P O L Í T I C A 01 1 / 8 Versão: 1.3 Vigência: 15/03/2013 Atualização: 03/03/2015 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO... 2 3. DEFINIÇÕES... 2 4. SÍMBOLOS E SIGLAS...

Leia mais

Política de Viagem e Reembolso

Política de Viagem e Reembolso Política de Viagem e Reembolso 01 2 / 8 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. BASE LEGAL... 3 3. SOLICITAÇÕES DE VIAGENS E ADIANTAMENTO... 3 4. DESPESAS E LIMITES PERMITIDOS... 4 5. PRESTAÇÃO DE CONTAS E REEMBOLSO...

Leia mais

RESOLUÇÃO N o 254 DE 10/05/ CAS

RESOLUÇÃO N o 254 DE 10/05/ CAS RESOLUÇÃO N o 254 DE 10/05/2017 - CAS Estabelece as regras da Universidade Positivo (UP) referente ao apoio institucional para professores e coordenadores, de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu, para

Leia mais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016 O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS OSÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições legais e regimentais,

Leia mais

DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 252/2017 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 252/2017 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 252/2017 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 Dispõe sobre a adequação dos valores de ajuda de custo e ressarcimento de despesas referentes a deslocamento dos membros da Diretoria Colegiada

Leia mais

1. Quadro de revisões Objetivos Definições e Siglas Documentos e Registros de Referência Responsabilidades...

1. Quadro de revisões Objetivos Definições e Siglas Documentos e Registros de Referência Responsabilidades... Sumário 1. Quadro de revisões... 1 2. Objetivos... 2 3. Definições e Siglas... 2 4. Documentos e Registros de Referência... 2 5. Responsabilidades... 2 6. Hospedagem... 4 7. Despesas Reembolsáveis... 4

Leia mais

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Produto: Conjunto: Subconjunto: Título: VIAGEM DESPESAS REEMBOLSO POLÍTICA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM 1. OBJETIVO: 1.1. Definir as normas e procedimentos a serem seguidos para os funcionários

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS Pça. Francisco Rodrigues dos Santos, 22 Centro. CEP: CONCEIÇÃO DAS PEDRAS MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS Pça. Francisco Rodrigues dos Santos, 22 Centro. CEP: CONCEIÇÃO DAS PEDRAS MINAS GERAIS LEI Nº. 891 /2013 Dispõe sobre diárias de viagem e ressarcimento de despesas por deslocamentos de servidores a serviço do município de Conceição das Pedras - MG e dá outras providências O PREFEITO MUNICIPAL

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA ESTADO DE MINAS GERAIS GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA ESTADO DE MINAS GERAIS GABINETE DO PREFEITO 1 Projeto de Lei n.º 68, de 03 de março de 2010. Dispõe sobre concessão de diárias dos servidores do poder executivo, membros dos conselhos municipais e tutelar, membros do Controle interno, prefeito e

Leia mais

ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CAPES-PROAP CONVÊNIO Nº /2015 e-convênios nº 38979

ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CAPES-PROAP CONVÊNIO Nº /2015 e-convênios nº 38979 ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CAPES-PROAP CONVÊNIO Nº 81.7559/2015 e-convênios nº 38979 1) Da legislação aplicável - Portaria CAPES nº 156 de 28 de Novembro de 2014 a. Decreto nº 7.692 de 02 de Março

Leia mais

PROCEDIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS E VIAGENS

PROCEDIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS E VIAGENS Ref. - Assunto Página: 1 / 19 de Publicação: 01//08/2017 : PROCEDIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Marina Mendes Cyrillo Controles Internos Revisores Carlos

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CONSELHO UNIVERSITÁRIO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CONSELHO UNIVERSITÁRIO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS EDITAL PRAC - AUXÍLIO PARA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS Nº 02/2018 A Universidade Federal de Campina Grande, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, de acordo com o Programa Nacional de Assistência

Leia mais

POLÍTICA DE DESLOCAMENTO E VIAGENS

POLÍTICA DE DESLOCAMENTO E VIAGENS 1 OBJETIVO Estabelecer os procedimentos para solicitações de reembolso de despesas de colaboradores. ABRANGÊNCIA Esse tipo de reembolso é restrito aos colaboradores registrados em regime CLT pela Zatix.

Leia mais

POLÍTICA INTERNA DE VIAGENS Nº. de Anexos Esta Política Interna aplica-se a todas as Empresas do Grupo RápidoNet no Brasil e no Exterior.

POLÍTICA INTERNA DE VIAGENS Nº. de Anexos Esta Política Interna aplica-se a todas as Empresas do Grupo RápidoNet no Brasil e no Exterior. 2/01/2016 1. OBJETIVO Estabelecer os procedimentos e critérios a serem seguidos em viagens nacionais e internacionais efetuadas a serviço da Empresa. 2. ABRANGÊNCIA 2.1. Esta Política Interna aplica-se

Leia mais

PORTARIA Nº 002 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

PORTARIA Nº 002 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015. PORTARIA Nº 002 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015. Institui o Regulamento de Visitas Técnicas no âmbito do IFMG Câmpus Santa Luzia. O DIRETOR GERAL PRO TEMPORE DO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Leia mais

- a necessidade de regulamentar a utilização destes recursos;

- a necessidade de regulamentar a utilização destes recursos; RESOLUÇÃO CBH Macaé n 82/2018, de 26 de junho de 2018. "Dispõe sobre o custeio das despesas de convidados para participação em Reuniões e Eventos organizados pelo Comitê Macaé." O Comitê das Bacias Hidrográficas

Leia mais

MANUAL DE PESSOAL. 2 Condições de Hospedagem Recomendadas

MANUAL DE PESSOAL. 2 Condições de Hospedagem Recomendadas 1 MÓDULO 29: DIÁRIAS CAPÍTULO 2: CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXOS: 1 Meios de Transporte Utilizados 2 Condições de Hospedagem Recomendadas 1 CONDIÇÕES E CRITÉRIOS 1.1 Os membros dos Conselhos de Administração

Leia mais

MANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

MANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS MANUAL DESCRITIVO DO PROCESSO COB GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PCF-034 DE COOPERATIVAS CONVENIADAS Revisão: 01 ÁREA RESPONSÁVEL: CONTROLE DE CONVENIOS E

Leia mais

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Código PC RDP. POLÍTICA CORPORATIVA Revisão OBJETIVO ABRANGÊNCIA/APLICAÇÃO REFERÊNCIAS...

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Código PC RDP. POLÍTICA CORPORATIVA Revisão OBJETIVO ABRANGÊNCIA/APLICAÇÃO REFERÊNCIAS... Página 1/16 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ABRANGÊNCIA/APLICAÇÃO... 2 3. REFERÊNCIAS... 2 4. DEFINIÇÕES... 2 5. DIRETRIZES E RESPONSABILIDADES... 3 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES... 16 7. ANEXOS... 16 Página

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP Instrução nº 2556 /2013 Dispõe sobre o ressarcimento de diárias e transporte aos Senhores Conselheiros, Inspetores, Componentes de Grupos de Trabalho e Fóruns, instituídos pelo Plenário do Crea-SP, formalmente

Leia mais

o Prefeito Municipal de Breu Branco, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal n 993/2017, de 10/01/2017,

o Prefeito Municipal de Breu Branco, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal n 993/2017, de 10/01/2017, .'. DECRETO N 066/2017-GP REGULAMENTA A CONCESSÃO E A PREST AÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DlRETA, INCLUÍDOS OS FUNDOS MUNICIPAIS, DO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Leia mais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011 Assunto: Utilização de veículos oficiais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011 Assunto: Utilização de veículos oficiais SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Caxias do Sul INSTRUÇÃO

Leia mais

Portaria nº SAAE SAC 007/2013. Sacramento Minas Gerais Em 04 de janeiro de 2013

Portaria nº SAAE SAC 007/2013. Sacramento Minas Gerais Em 04 de janeiro de 2013 Portaria nº SAAE SAC 007/2013 Sacramento Minas Gerais Em 04 de janeiro de 2013 INSTITUI NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES QUE SE

Leia mais

ROTEIRO PARA ALUNOS DO PPGEQ: DEFESA DE TESE E/OU DISSERTAÇÃO PROCEDIMENTOS ANTES DA DEFESA

ROTEIRO PARA ALUNOS DO PPGEQ: DEFESA DE TESE E/OU DISSERTAÇÃO PROCEDIMENTOS ANTES DA DEFESA ROTEIRO PARA ALUNOS DO PPGEQ: DEFESA DE TESE E/OU DISSERTAÇÃO PROCEDIMENTOS ANTES DA DEFESA 1. SOLICITAÇÃO DE DEFESA Deve ser apresentada à secretaria do PPGEQ com antecedência mínima de 30 dias da data

Leia mais

Data de Vigência 31/12/2017 ÁREA EMITENTE: DIVISÃO DE SERVIÇOS DA EPPEN - OSASCO. ASSUNTO: Normas Internas para uso de veículo oficial Campus Osasco

Data de Vigência 31/12/2017 ÁREA EMITENTE: DIVISÃO DE SERVIÇOS DA EPPEN - OSASCO. ASSUNTO: Normas Internas para uso de veículo oficial Campus Osasco DSGP-POP- de OBJETIVO O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para atender a demanda de viagens para participações em reuniões, cursos, treinamentos, colaboradores de bancas examinadoras

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ PORTARIA CRMV-PA Nº. 003,, DE 19 DE JUNHO DE 2017. Ementa: Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do CRMV-PA e dá outras providências. O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do

Leia mais

Resolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 59/2015, de 23 de novembro de 2015.

Resolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 59/2015, de 23 de novembro de 2015. Resolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 59/2015, de 23 de novembro de 2015. Altera a Resolução nº 40/2013 que dispõe sobre a ajuda de custo e reembolso aos membros do Comitê que venham representá-lo

Leia mais

POLÍTICA CORPORATIVA VERSÃO: 1

POLÍTICA CORPORATIVA VERSÃO: 1 1. Objetivos Apresentar os critérios e procedimentos para prestação de contas pelo uso de recursos financeiros da empresa. 2. Abrangência Todos os colaboradores da força de vendas. 3. Definições Recursos

Leia mais

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Itapemirim, na forma expressa desta Lei.

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Itapemirim, na forma expressa desta Lei. PROJETO DE LEI Nº /2016 Autor do Projeto: Mesa Diretora DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A MESA DIRETORA DA CÂMARA

Leia mais

NORMAS DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS.

NORMAS DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS. NORMAS DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS. NORMA - FACTI 001/2007 VERSÃO 01 Revisão Razão para Alteração Páginas Alteradas Autor Data 01 ANALISE E APROVAÇÃO CenPRA FacTI

Leia mais

DECRETO Nº. 005/2018 RESOLVE

DECRETO Nº. 005/2018 RESOLVE DECRETO Nº. 005/2018 ESTABELECE NORMAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, BEM COMO PARA ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. O Prefeito Municipal

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Seção do Estado da Bahia RESOLUÇÃO Nº 006/ DIRETORIA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Seção do Estado da Bahia RESOLUÇÃO Nº 006/ DIRETORIA RESOLUÇÃO Nº 006/2017 - DIRETORIA Dispõe sobre os procedimentos de cobertura e reembolso de despesas dos Diretores, Conselheiros, membros do Tribunal de Ética e Disciplina, membros da Diretoria da Escola

Leia mais

Política de Viagens. Última Atualização em 18/07/2017. As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Política de Viagens. Última Atualização em 18/07/2017. As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Política de Viagens Última Atualização em 18/07/2017 As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Copyright 2017 HBSIS. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste

Leia mais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS MP 06 / 2011

MANUAL DE PROCEDIMENTOS MP 06 / 2011 MANUAL DE PROCEDIMENTOS MP 06 / 2011 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL Macro Processo: Processo: Subprocesso Origem: Suporte Gestão de Pessoas Transferência de Pessoal Unidade de Gestão de Pessoas Nº Revisão/Data:

Leia mais

RESOLUÇÃO OPERACIONAL SUPRIMENTOS E DIÁRIAS

RESOLUÇÃO OPERACIONAL SUPRIMENTOS E DIÁRIAS de Compras e de Recursos Humanos 1 / 8 Objetivo: Revisar e consolidar o processo de concessão de suprimentos e diárias no âmbito dos projetos e atividades geridos pela COPPETEC. Público Alvo: Coordenadores,

Leia mais

Resolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 40/2013, de 07 de agosto de 2013.

Resolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 40/2013, de 07 de agosto de 2013. Resolução do Comitê Macaé e das Ostras n.º 40/2013, de 07 de agosto de 2013. Altera a Resolução nº 32/2012 que dispõe sobre a ajuda de custo e reembolso aos membros do Comitê que venham representá-lo oficialmente

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

CÂMARA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO CÂMARA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO PRAÇA PADRE JOSÉ, 100 CENTRO - FONE: (35) 3861-1864 TELEFAX: (35) 3861-2118 CEP 37.250-000 NEPOMUCENO MINAS GERAIS PROJETO DE LEI Nº 721/2017, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. DISPÕE

Leia mais

CAPES PROEX. Conforme: Port. Nº 34 de 30/05/16, Lei 8666/93, Lei 9648/98, Instrução Normativa de 15/01/97, Port. Nº 102 de 12/08/15.

CAPES PROEX. Conforme: Port. Nº 34 de 30/05/16, Lei 8666/93, Lei 9648/98, Instrução Normativa de 15/01/97, Port. Nº 102 de 12/08/15. CAPES PROEX Conforme: Port. Nº 34 de 30/05/16, Lei 8666/93, Lei 9648/98, Instrução Normativa de 15/01/97, Port. Nº 102 de 12/08/15. Importante: - Antes de qualquer despesa deve-se preencher a requisição

Leia mais

CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL PORTARIA Nº 003/2016 Dispõe sobre a concessão de passagens e diárias pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo e dá outras providências. O Presidente do Conselho Regional de Engenharia

Leia mais

I ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADOS DO PPP-ECOS NA AMAZÔNIA

I ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADOS DO PPP-ECOS NA AMAZÔNIA I ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADOS DO PPP-ECOS NA AMAZÔNIA BRASÍLIA - 28 A 30 DE MARÇO DE 2017 O I Encontro de Experiências e Aprendizados do PPP-ECOS na Amazônia será uma oportunidade de compartilhar

Leia mais

De acordo com determinações legais em geral, o cancelamento ou alteração estarão sujeitos à cobrança de taxas e multas, conforme condições abaixo.

De acordo com determinações legais em geral, o cancelamento ou alteração estarão sujeitos à cobrança de taxas e multas, conforme condições abaixo. Como fazer reserva: Não é sorteio. O titular deverá efetuar a reserva, entrando em contato com o Departamento Cultural e de Turismo, via telefonema ou por e-mail, solicitar informações e disponibilidade

Leia mais

IV local para onde o empregado irá se deslocar;

IV local para onde o empregado irá se deslocar; Alterada pela resoução 23/2007 RESOLUÇÃO OABMS Nº 16/2007 Estabelece as condições para pagamento de diárias a empregados da Seção da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul nos deslocamentos

Leia mais

Auxílio Financeiro a Estudante com Recurso CAPES-PROAP

Auxílio Financeiro a Estudante com Recurso CAPES-PROAP Auxílio Financeiro a Estudante com Recurso CAPES-PROAP O programa de Pós-Graduação em Engenharia - PPGEM-CP - proverá auxílio financeiro aos estudantes do curso, com recurso CAPES-PROAP ano base 2018.

Leia mais

PORTARIA Nº 013 DE 25 DE ABRIL DE 2017.

PORTARIA Nº 013 DE 25 DE ABRIL DE 2017. PORTARIA Nº 013 DE 25 DE ABRIL DE 2017. Institui o Regulamento de Visitas Técnicas no âmbito do Campus Avançado Itabirito. A DIRETORA PRÓ-TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Leia mais

PORTARIA CRMV-MS Nº. 015, DE 23 DE MARÇO DE 2016.

PORTARIA CRMV-MS Nº. 015, DE 23 DE MARÇO DE 2016. PORTARIA Nº. 015, DE 23 DE MARÇO DE 2016. EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato

Leia mais

Política de Viagens e Reembolso de Despesas

Política de Viagens e Reembolso de Despesas Política de Viagens e Reembolso de Despesas Controle do Documento Código do Documento: POL.FIN.001-01 Data de Criação da Política: 12/09/2017 Versão Atual: Versão 1 Data da Versão Atual: 12/09/2017 Diretoria

Leia mais

PORTARIA 505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 Art. 1º : antecedência mínima de 10 dias; (cotação de preços);

PORTARIA 505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 Art. 1º : antecedência mínima de 10 dias; (cotação de preços); PASSAGENS AÉREAS PORTARIA 505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 Art. 1º : - Solicitação da viagem com passagem aérea com antecedência mínima de 10 dias; - Representante Administrativo Novo Solicitante de Passagens

Leia mais

NORMAS E PROCEDIMENTOS

NORMAS E PROCEDIMENTOS TÍTULO: VIAGENS, ESTADAS E DESLOCAMENTOS 1. OBJETIVO Estabelecer normas e procedimentos para os deslocamentos e viagens, por motivos profissionais, dos colaboradores e prestadores de serviços do Grupo

Leia mais

Resolução do CBH Macaé n.º 83/2018, de 02 de março de 2018.

Resolução do CBH Macaé n.º 83/2018, de 02 de março de 2018. Resolução do CBH Macaé n.º 83/2018, de 02 de março de 2018. Altera a Resolução nº 59/2015 que altera a Resolução nº 40/2013 que dispõe sobre a ajuda de custo e reembolso aos membros do Comitê que venham

Leia mais

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04 DE 26 DE ABRIL DE A Câmara Municipal de Guaíra resolve:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04 DE 26 DE ABRIL DE A Câmara Municipal de Guaíra resolve: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04 DE 26 DE ABRIL DE 2016 Regulamenta a prestação de contas de adiantamentos para as despesas com viagens dos vereadores e servidores; e dá outras providências. A Câmara Municipal

Leia mais

ATO DIEX : 001/2018. Consolidado com a edição do Ato n. 002/2018, de 23/05/2018.

ATO DIEX : 001/2018. Consolidado com a edição do Ato n. 002/2018, de 23/05/2018. ATO DIEX : 001/2018 Consolidado com a edição do Ato n. 002/2018, de 23/05/2018. Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias e deslocamentos mediante o fornecimento e ressarcimento de passagens, ou

Leia mais

D E C R E T A: Art. 2 - Os deslocamentos ficam condicionados à prévia autorização: I do Prefeito Municipal, nos afastamentos para fora do país;

D E C R E T A: Art. 2 - Os deslocamentos ficam condicionados à prévia autorização: I do Prefeito Municipal, nos afastamentos para fora do país; DECRETO Nº 2.820, DE 09 DE SETEMBRO DE 2003. REGULAMENTA O ART. 77 DA LEI 3.443, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2002, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Leia mais

Norma - Despesas de Viagens e Estadias

Norma - Despesas de Viagens e Estadias 1 de 16 1. Objetivo Padronizar os procedimentos de solicitação de viagens e estadias para profissionais do Grupo Caoa. 2. Programação Anual: As necessidades operacionais e funcionais definirão a frequência

Leia mais

A impressão e reprodução deste documento tornam a cópia não controlada.

A impressão e reprodução deste documento tornam a cópia não controlada. 1 Norma de Viagens RNP Rede Nacional de Ensino e Pesquisa REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA RNP - OS. Av. Lauro Muller 116 sala 1103 Botafogo - RJ BRASIL Tel. +55 2102-9660 www.rnp.br Data 04 de julho

Leia mais

1- Scanear (formato PDF em boa resolução) e enviar toda a documentação solicitada para o

1- Scanear (formato PDF em boa resolução) e enviar toda a documentação solicitada para o Prezado (a) cliente, Caso o(a) senhor(a) tenha tido algum gasto durante sua viagem que seja passível de reembolso, seguem abaixo as instruções de como proceder para a solicitação do reembolso. 1- Scanear

Leia mais

Política de prestação de contas de despesas Código Responsável pela elaboração Versão Revisão Página

Política de prestação de contas de despesas Código Responsável pela elaboração Versão Revisão Página PO (CAP) 003 Fernanda Moraes Analista de Contas a pagar 02 01/07/2016 1/18 ÍNDICE 1. Objetivo... 3 2. Aplicação... 3 3. Referências... 3 4. Disposições gerais... 3 4.1. Responsabilidades... 3 4.2. Termos

Leia mais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE VIAGEM

MANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE VIAGEM 03/02/205 PGR-0. INTRODUÇÃO A Política de Viagem tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos relacionados a viagens a serviço da empresa. 2. ESCOPO Viagens a serviço da empresa. 3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Leia mais

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Gabinete do Vice-Reitor Comissão Permanente de Avaliação Rua da Reitoria, 109 - São Paulo, SP Tel: (11) 3091.3094 Fax: (11) 3812.4374 SEGUNDO CICLO DE AVALIAÇÃO ACADÊMICA DA USP

Leia mais

Seção Técnica de Materiais - STM

Seção Técnica de Materiais - STM Ofício Circular nº 05/2017-DTAd Ilma Sra. Profa. Dra. Célia Maria David DD Diretora da FCHS UNESP Campus de Franca Prezada Professora Célia, Franca, 19 de dezembro de 2017. Vimos através deste solicitar

Leia mais

Procedimentos compra de passagens aéreas e faturas

Procedimentos compra de passagens aéreas e faturas Fluxograma Perfil Solicitante de Passagens Procedimentos compra de passagens aéreas e faturas Perfil Solicitante de Viagem Devolução de valores Passagens rodoviárias Inicio da Tramitação Cadastramento

Leia mais

Prefeitura do Município de Caldas

Prefeitura do Município de Caldas DECRETO N.º 901, 07 de abril 2009. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, ASSESSORES E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS. Hugo Camacho Claros Júnior, Prefeito

Leia mais

Proposta de Grupos e Eventos

Proposta de Grupos e Eventos Proposta de Grupos e Eventos RG-RHBB-01.03.C V.00 Curitiba, 10 de agosto de 2017. Cód. da Proposta 165º - 2017 Empresa Contratante: Contato: Arowak Eventos Sr. Virmond Telefone: 41 3022-3245/ 99207-2207

Leia mais

MANUAL DO MISSIONÁRIO SOLICITAÇÃO DE VERBAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

MANUAL DO MISSIONÁRIO SOLICITAÇÃO DE VERBAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 1 MANUAL DO MISSIONÁRIO SOLICITAÇÃO DE VERBAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SÃO PAULO SP NOVEMBRO 2015 2 OBJETIVO Este Manual tem por objetivo orientar os Missionários sobre as despesas que poderão ser realizadas

Leia mais

Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde

Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde 1 Importante! Observar antes da abertura do processo O Proposto é servidor da UFPR? SIM Abrir processo normalmente, conforme próximas orientações

Leia mais

EDITAL Nº 04/ PPGE

EDITAL Nº 04/ PPGE EDITAL Nº 04/2017 - PPGE PARTICIPAÇÃO DOCENTE EM EVENTOS CIENTÍFICOS/VISITA TÉCNICA O Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE), da Universidade Federal de Juiz de Fora, torna pública a abertura das

Leia mais

Guia do Participante

Guia do Participante Guia do Participante Prezado Participante da 15ª Expoepi, É uma alegria contar com você em mais esta edição da Expoepi. Este guia tem a finalidade de orientar os participantes com informações de como proceder

Leia mais

A DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS AGRÁRIAS CCHSA, no uso de suas atribuições legais,

A DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS AGRÁRIAS CCHSA, no uso de suas atribuições legais, PORTARIA GD/063/2013 Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do CCHSA e dá outras providências. A DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS AGRÁRIAS CCHSA, no uso de suas atribuições legais,

Leia mais

MANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.

MANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. MANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. INTRODUÇÃO: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Alagoinhas, apresenta este documento onde reúne todas

Leia mais

RESOLUÇÃO nº 021, de 16 de outubro de 2.002

RESOLUÇÃO nº 021, de 16 de outubro de 2.002 !!"# # $ %"&" '())*#+&" &&'%&" " RESOLUÇÃO nº 021, de 16 de outubro de 2.002 Reedita Resolução nº 004/2002, que estabelece normas para a realização de despesas de viagens a serviço da UNIPLAC e dá outras

Leia mais

RESOLUÇÃO DIREX/CPB/N.º 004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2009.

RESOLUÇÃO DIREX/CPB/N.º 004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2009. RESOLUÇÃO DIREX/CPB/N.º 004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2009. A DIRETORIA EXECUTIVA DO COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO - CPB, no uso de suas competências e prerrogativas estatutárias, em especial as contidas no

Leia mais