Importação de Sped Contribuições

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Transcrição:

Importação de Sped Contribuições Para fazer a importação de Sped Contribuições Acesse: Menu utilitários, Importação, Importação padrão, Sped Pis e Confins Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das informações das notas de entradas, saídas e serviços. Caso as configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e consequentemente serão listados os erros de importação. Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira: Ao clicar em Importar, se não tiver configurado, já vai direto para tela de configurações.

1.1- Configuração da Guia Geral: subguia Opções Marque Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema e Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema. Ou Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros de movimentos contidos no arquivo que já estão lançados no sistema. Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os registros de movimentos que não estão lançadas no sistema. Na Opção Clientes e Fornecedores, no campo: Em Identificação, selecione a opção: Inscrição federal e estadual, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal e estadual; Inscrição federal, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrição federal;

Em Data de cadastro, selecione a opção: Primeiro dia do período atual, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa; Início efetivo das atividades da empresa, para que no campo Data cadastro. do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa. Criar conta contábil selecione a opção Sim, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, Não. No quadro Retenções para notas segmentadas, selecione a opção: Importar sempre no último segmento, para que as retenções dos impostos sejam Importadas somente no último segmento da nota; Na Aba PIS e COFINS, no campo: OBs. Os campos Código do PIS e Código do COFINS somente estarão. habilitados caso em alguma vigência dos parâmetros da empresa tenha definidos impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrário será setado automaticamente o imposto definido nos parâmetros. Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 4 e 17. Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos 5 e 19.

1.2- Subguia Guia Produtos Selecione Importar movimento de produtos, para que seja importado o movimento de produtos para as notas e para os cadastros. Campo a ser considerado para verificar a existência do produto, selecione: Código do produto, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código, caso não tenha será cadastrado automaticamente. NCM, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código NCM, caso não tenha será cadastrado automaticamente; Descrição, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com a mesma descrição, caso não tenha será cadastrado automaticamente.

1.3- Guia Grupos de produtos Em Tipo do Item, serão demonstrados automaticamente os tipos de item. Na coluna Grupo, informe o código do grupo para relacionar os produtos importados. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do grupo informado na coluna anterior.

1.4- Guia Modelos/Espécies Nesta guia, será realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo do SPED com as espécies cadastradas no sistema para determinar qual espécie será utilizada para cada modelo. Na coluna Modelo, selecione o modelo correspondente. Na coluna Espécie, caso exista somente uma espécie cadastrada no sistema vinculado ao modelo selecionado, esta espécie será demonstrada automaticamente. Caso existam mais de uma espécie vinculada ao modelo, o campo ficará em branco para que seja informado uma das espécies existentes. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da espécie informada na coluna anterior.,

2.1- Guia Saídas, subguia Geral: Em Documentos cancelados: CFOP, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação das notas canceladas; Acumulador, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação das notas canceladas; Cliente, informe o código do cliente que será informado automaticamente na importação das notas canceladas; Data, selecione a opção: Primeiro dia do período do arquivo, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o primeiro dia do período do arquivo; Último dia do período do arquivo, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o último dia do período do arquivo. Opções, selecione a opção: Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do cadastro do acumulador, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo dos campos Isentas, Outras, IPI, SUBTRI da linha do ICMS nas notas de saídas.

3.1- Guia Acumuladores Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação e CFOP para definir qual acumulador será utilizado nas notas importadas. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de saída. Na coluna Espécie do documento, serão listadas todas as espécies relacionadas na guia Geral/ Modelos/Espécies. Na coluna Operação, selecione a operação da nota fiscal de saída. Na coluna CFOPs, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna Definição.

Na coluna Definição, clique no botão (...), para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal. Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado. Clique no botão Gravar, para salvar os CFOPs informados. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado. Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação SPED PIS e COFINS Na coluna Acumulador, informe o acumulador correspondente. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo: Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar nos relacionamentos de espécie, operação e CFOP realizados acima.

4.1 - Guia Entradas 4.2 - Guia Registro C100 4.3- Guia Geral Em Documentos cancelados: CFOP, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação das notas canceladas; Acumulador, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação das notas canceladas; Cliente, informe o código do cliente que será informado automaticamente na importação das notas canceladas; Data, selecione a opção: Primeiro dia do período do arquivo, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o primeiro dia do período do arquivo; Último dia do período do arquivo, para que na importação das notas canceladas seja informado como data da nota o último dia do período do arquivo. Em Documentos com situação extemporânea, no campo: Data da escrituração, selecione a opção: Primeiro dia do período do arquivo, para que na importação das notas extemporânea seja informado como data de escrituração o primeiro dia do período do arquivo;

Último dia do período do arquivo, para que na importação das notas extemporânea seja informado como data de escrituração o último dia do período do arquivo Em Opções, selecione a opção: Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que o sistema importe somente os impostos que estejam definidos no acumulador, ou seja, irá desconsiderar os impostos que seriam importados mais não estão definidos no acumulador. Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do cadastro do acumulador, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo dos campos Isentas, Outras, IPI, SUBTRI da linha do ICMS nas notas de entradas. Guia Acumuladores Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação e CFOP para definir qual acumulador será utilizado nas notas importadas. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a importação das notas fiscais de entrada. Na coluna Espécie do documento, serão listadas todas as espécies relacionadas na guia Geral/ Modelos/Espécies. Na coluna Operação, selecione a operação da nota fiscal de entrada.

Na coluna CFOPs, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna Definição. Na coluna Definição, clique no botão(...), para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota fiscal Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador informado. Clique no botão Gravar, para salvar os CFOPs informados. Na coluna Acumulador, informe o acumulador correspondente. Selecione Definir exceção, e no campo: Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar nos relacionamentos de espécie, operação e CFOP realizados acima.

5.1 Registro A100 No quadro Opções, selecione a opção: Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que o sistema importe somente os impostos que estejam definidos no acumulador, ou seja, irá desconsiderar os impostos que seriam importados mais não estão definidos no acumulador. Em CFOPs, no campo: Estadual, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação da nota; Interestadual, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação da nota; Exterior, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação da nota. Em Acumuladores: À vista, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for à vista; À prazo, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for à prazo; Outros, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for de forma diferente de à vista e à prazo. Em Espécie: Informe a espécie da nota que deverá ser utilizada na importação

6.1- Aba Serviços Em Acumuladores Na opção À vista, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for à vista; À prazo, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for à prazo; Outros, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando o pagamento for de forma diferente de à vista e à prazo. Em Espécie: Informe a espécie da nota que deverá ser utilizada na importação. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração de importação do SPED PIS e COFINS.

Após as configurações basta localizar o arquivo TXT que foi salvo clicando em (...) Selecione qual opção será importada: Notas de Entrada, Saídas, Serviços ou Todos Vai aparecer essa tela: Após localizar o arquivo clique em ok e depois em Importar.