MANUAL NOVA DEVOLUÇÃO

Documentos relacionados
Importa Danfe e Entrada de Mercadorias Como lançar nota de entrada manualmente SAT? COMO LANÇAR NOTA DE ENTRADA MANUALMENTE PELO SAT?

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo:

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51)

Manual Emissão de Notas Fiscais. Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática

Entrada de Notas Fiscais de Serviço pela Rotina de Materiais. Manual desenvolvido para Célula Fiscal Equipe Avanço Informática

Solicitação de Reposição? FS71.1

1- Principais alterações para COMPRAS entre a versão 2.9 e 3.0.

MANUAL GESTOR MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]

Instalação - Primeiros Passos

Novidades da versão

Notas de versão. Versão

Movimentação de Frete

Tutorial para emissão de NF-e

Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82

Manual Espelho de NF para Materiais

Portal do Fornecedor ANGELONI. Manual do usuário. (versão 1.1)

TUTORIAL - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA ENTRADA

Conteúdo GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA... 2

COMO EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS

Esse é um tutorial que explica as funcionalidades da guia Cadastro na tela de compras do ces_adm. Descrição dos tópicos abaixo:

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO (Sistema NFSE) Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br

Entrada de Notas. Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática

Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital

Manual Pesquisa de Preço

Como lançar uma Nota Fiscal(NF) de Compra. Como lançar a Nota Fiscal de Compra Como atualiar os preços dos produtos de meia nota

Sistema de Gerenciamento de Projetos V 1.01 MANUAL DO COORDENADOR

Manual do Usuário. Consultor. Versão 2.3

FS Sistema: Futura Server. Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa. Referência: FS Versão:

APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER

Como efetuar a Baixa Simples de uma Conta a Receber? FS129

Passo a Passo do Cadastro Funcionários no SIGLA Digital

Manual dos procedimentos para Emissão de NFE.

Nota Fiscal Eletrônica Avulsa Tributada NF-e Avulsa

Implantação do sistema Condominium

Gerencial Software MANUAL DO USUÁRIO 1

Megasale NFe Aob Software Informatica ltda

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51)

Como cadastrar um produto usando o Futura Server

Passo a Passo do Cadastro Produtos no SIGLA Digital

Manual Devolução de Vendas PDV

ORIENTAÇÃO AO TOMADOR DE SERVIÇO, QUANTO A RETENÇÃO DO ISS

ROTEIRO WEB AULA CONTROLLER NF-E

ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS PEDIDO DE COMPRA CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6

Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar cheques recebidos de clientes.

Versão para atualização do Gerpos Retaguarda

Service Report. Cliente: Sayerlack. Processo: Contas á Pagar FI-AP

Como cadastrar talões cheques? FS146

Na primeira vez de usar:

Sistema Integrado de Atendimento

MANUAL NOVO PEDIDO DE COMPRAS

NF-E E NFC-E ALTERAÇÕES PREVISTAS DEZEMBRO/2015

Fiscal Configurar Impostos por Estado. Próximo >>

OBS: Para auxílo na configuração de impostos e quais CFOPs(operações fiscais) usar, sempre consultar informações com o contador da empresa.

MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-E

NESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO:

CDV. GID Desmanches. Manual do Usuário. Praça dos Açorianos, s/n - CEP Porto Alegre, RS (051)

Guia Prático. PGRural. Adendo Livro Caixa Avançado

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Venda, Troca, Transferência e Uso e consumo.

Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços.

SRP Sistema de Controle de Ata de Registro de Preço. Passo a Passo Gestor de Compras

MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e

Ressarcimento de ICMS-ST

MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA KIRON NF-e Kiron Sistema Nota Fiscal Eletrônica

MÓDULO 3 Cadastros básicos

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Nota Fiscal Complementar de quantidade e valor

F O R T A L E Z A MANUAL DO GUIA ON-LINE

Equipamentos > Operações > Entradas > Entradas Normais > Lançamento > Por Documentos Externos > Novo Lançamento.

Procedimento: Consultas > Espelho do Documento

Passo a passo para emissão de Nota Fiscal de Produtor Eletrônica NFP-e

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.

MANUAL DO SISTEMA NIVEL BÁSICO SPED FISCAL

Esse produto é um produto composto e tem subprodutos

Manual do Portal do Fornecedor. isupplier

Telemarketing - Completo

NFe e NFCe Como emitir nota fiscal pelo Lince? COMO EMITIR NOTA FISCAL PELO LINCE?

Conteúdo. 1.0 SPED Fiscal Regras Fiscais Perfil de apresentação do arquivo digital do SPED Fiscal... 3

Cotação OnLine. Manual do Usuário

Como Cadastrar Crédito ICMS Simples Nacional? - FS45

Modulo 10 FINANCEIRO CGAINFORMÁTICA. Retwin

Manual para Emissão e Utilização do Aplicativo SEFAZ de NF-e

Acessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2

TRABALHANDO COM O ORÇAMENTO NO GERENCIAL

BEM-VINDO AO DHL E-BILLING GUIA DE USUÁRIO

Como utilizar o cadastro de Tributos de Mercadorias (NCM) Sumário

Manual do Usuário do Produto EmiteNF-e. Manual do Usuário

Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS

SIE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

CeC. Cadastro Eletrônico de Contribuintes

Manual de Utilização

Fiscal Configurar Impostos Fiscais

Manual de uso do Borderô Credix

CADASTROS 2013 AOB SOFTWARE

CALEDÁRIO ESCOLAR. Página 1 de 24

Altere ou exclua os números aqui

Transcrição:

MANUAL NOVA DEVOLUÇÃO [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Materiais Autor: Equipe Avanço

2 Índice Parâmetros da Nova Devolução Pág 3 Emissão da Nota de devolução Não Referenciada Pág 4 Emissão da Nota de devolução Referenciada Pág 7 Nota de Devolução Parcial Pág 8 Nota de Devolução Total Pág 11 Novidades no Novo Processo de Devolução Pág 14 2

3 1- Parâmetros da Nova Devolução Para iniciarmos o processo da Nova Devolução primeiramente temos que alterar alguns Parâmetros no Sistema. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Menu Principal F5 Administração de Materiais Movimentação Saídas Outras No Campo GrICMS: Informe S para quando a Devolução for CST 010 e o ICM for ser destacado nos Dados Adicionais No Campo GrICMS: Informe S para quando a Devolução aceitar produtos que não tiveram Entrada. 3

4 Para emitir a Nota de Devolução temos duas formas, uma é Referenciando a Entrada a outra é Não Referenciado. Vamos ver as duas formas abaixo 2- Emissão da Nota de Devolução Não Referenciada Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Gestão de estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Saída Devolução No campo NotaRef informe N Informe os dados da sua Nota, de atenção especial aso dados como Frete, Despesas, e Tributações, pois isso vai interferir diretamente no valor final da Nota 4

5 Valor do Frete: Caso a Nota de Entrada tenha frete no Corpo da Nota Informe neste campo. Vl. Despesas: Caso exista informe as despesas neste campo Volume: Caso haja necessidade informe os dados de Volume da nota em Metros Cúbicos, pacote, Caixa, peso Bruto, etc. Ainda temos a opção de Data de Saída e Hora que são preenchidos automaticamente ao fazer a nota, mas podem ser alterados caso haja necessidade. Transportadora: Informe a Transportadora nesse campo, pode-se usar F2 para localizar as já cadastradas, lembrando que ela tem que estar cadastrada como Fornecedor e como Transportadora. Dica: Se a Placa for informada é obrigatório informar também a UF e a Placa ou a Nota será rejeitada pela Sefaz. Informe também o tipo de Frete, se é CIF ou FOB. Modelo: Se a Nota for NF-e informe 55 Tipo de Frete: Informe 0-Terceiros 1-Emitente 2-Destinatario 9-Sem Cobrança de Frete Tipo de Cobrança: Informe 00-Duplicata 01-Cheque 02-Promissoria 03-Recibo 99-Outros Cond. de Pagamento: Informe V= á Vista P= á Prazo VP= á Vista e á Prazo S= Sem Pagamento 5

6 Parâmetros Fiscais: Gera ICMS/lE Ult.Entrada: Lê última Entrada no caso de S o Sistema buscará os Dados Fiscais dos Itens gravados na última Entrada. IPI Incide na BC ICMS: Inside IPI na Base de Cálculo de ICM/ ST no caso de devolução para Indústria, informe S= Sim e N= Não Destaque ST/Recalcula ST: Destaca ST na Nota, informe S= Sim e N= Não Local Impressão ST: Se informar D o programa destaca e calcula o ST colocando como Despesa e coloca nos dados adicionais no rodapé da Nota Se informar Q o programa calculará e destacará no Quadro da Nota Confirme com S O Próximo passo é inserir os Produtos que serão devolvidos Note que os valores do Item aparecem na parte inferior da tela Quando terminar de informar todos os Itens da Devolução de ESC e finalize a nota normalmente. 6

7 3- Emissão da Nota de Devolução Referenciada Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Gestão de estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Saída Devolução No campo NotaRef informe S O Sistema abrirá uma tela para o usuário informar os Dados da Nota que a de Saída será referenciada. Insira as informações solicitadas Confirme com S Preencha todos os campos com os dados da Nota e confirme Neste momento o Usuário deverá ter a informação vai ser TOTAL ou PARCIAL 7

8 3.1- Devolução Parcial Para iniciar aperte F10 O Sistema vai perguntar Buscar todos os Itens? Informe N Automaticamente o Cursor vai voltar para o campo Itens Aperte F7 O Sistema trará todos os itens da Nota referenciada. 8

9 Ele mostra todos os Itens da Nota Referenciada e o Item marcado com o Cursor tem suas informações apresentadas na parte superior da tela como podemos ver neste exemplo. Selecione o Item que deseja devolver. O Sistema vai perguntar Confirma Exclusão? Informe N 9

10 Informe os dados do Produto a ser devolvido como Unid/Fator, Quantidade, CST... Confirme com S Se houverem mais itens, localize novamente pelo F7 Ao finalizar a inserção dos Itens para devolução de ESC para finalizar a nota, Confirme com S e Finalize a Nota normalmente. 10

11 3.2- Devolução Total Para iniciar aperte F10 O Sistema vai perguntar Buscar todos os Itens? Informe S 11

12 O Sistema automaticamente voltará para a tela para informações de Itens De um ESC O Sistema trará as informações TOTAIS da Nota referenciada na parte superior da tela. Confirme com S Aparecerão dos dados da devolução que podem ser alterados de acordo com a necessidade do Usuário, altere se necessário, e confirme com S De sequencia da maneira que está habituado e a Nota será finalizada Normalmente. 12

13 13

14 4- Novidades no Novo Processo de Devolução Antes de selecionar o Item a ser devolvido o Sistema agora permite que se consulte seus Dados. Para visualizar os Dados do Item basta apertar F4 E pela visualização dos dados é possível acessar a Fórmula de Cálculo apertando F1 14

15 Desta forma o Usuário tem acesso rápido aos detalhes do Item da Nota. Lembre-se de perguntar a sua Contabilidade o CFOP correto para emissão de sua Nota A Receita disponibiliza 3 páginas com todos os códigos de CFOP de Entrada e Saída, verifique com sua Contabilidade qual é o apropriado para sua Emissão de Notas. http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexov2002 _7.htm#parte2 http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexov2002 _8.htm http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexov2002 _9.htm 15