!!!!!!!!!! NF-e. Manual do Usuário



Documentos relacionados
MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA KIRON NF-e Kiron Sistema Nota Fiscal Eletrônica

Sua empresa adquiriu a Solução Nucleu Excence, e isto nos deixa orgulhosos.

Conteúdo GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA... 2

ROTEIRO WEB AULA CONTROLLER NF-E

Tel. (0xx11) Fax (0xx11)

Versão 3.0 CARBON SYSTEM. Manual do Software Controla Tudo. Manual do Controla Tudo

ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012

Tesche & Vasconcelos - Ciaf. Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800

EMISSÃO E GESTÃO NFE ITR TR 0406

Tutorial Geração de Orçamento, Pedido e Envio

GERENCIAMENTO DE NF-e (VEND0079)

e-nota C Consulta de Nota Fiscal eletrônica

Gestão inteligente de documentos eletrônicos

Entrada de Produtos. Supermercados

Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica do Hábil Empresarial Profissional 7.0. Obrigado por usar nosso software! Koinonia Software Ltda.

Manual De Sped Fiscal E Sped Pis / Cofins

Manual de Instruções. Programa para Baixar Arquivos XML XML CONQUER

MANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE

MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e

1 Gerando um XML da Nota fiscal eletrônica

NF-e Procedimentos e Operações

Manual da Nota Fiscal Eletrônica

Notas de versão. Versão

Manual do Visualizador NF e KEY BEST

Roteiro de Instalação da NF-e no Sistema CalcExpress S U M À R I O

Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital

Manual do Usuário. Sistema de Digitação de Notas Fiscais de Saídas Interestaduais

UNICO Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores Produtos Serviços Outros Vendas Notas Fiscais...

Procedimentos Operacionais de Nota Fiscal Eletrônica no Oryon. Este documento explica como operar o Oryon com a utilização de Nota Fiscal Eletrônica.

Manual de Envio de NFe. Para Poder fazer uma NFe é necessário cadastrar clientes e produtos, mas para isso é necessário seguir os passos abaixo:

Importação NFe. As Notas Fiscais podem ser importadas por meio do arquivo XML enviado pelo fornecedor ou direto do portal da Nfe.

E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Manual do Ambiente do Prestador de Serviços do Município

COMO EFETUAR UMA VENDA.

MC SISTEMAS MANUAL DE ERROS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 29/01/2014

MANUAL DO CVCONT/ SPED PIS COFINS. Recomendamos que este manual seja impresso para futuras consultas, devido à sua importância.

Manual de Instrução Emissor de Nota Fiscal Eletrônica OSEDE

Escritório Virtual Administrativo

Manual de Utilização. Versão 1.0.0

NeXT ERP Sistema de gestão empresarial Integração com Nota Fiscal Eletrônica

Importação de Lançamentos Contábeis Arquivo CSV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nota Fiscal Avulsa para MEI

MANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. Documento de Arrecadação Estadual DAE. Manual do Usuário. Versão SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NFE Nota Fiscal eletrônica. Versão 2.0 (07/2012)

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)

Passo a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste

Megasale NFe Aob Software Informatica ltda

Importação de Notas pelo Código de Barras DANFE... 12

SEI-SS Sistema Extrajudicial Integrado Módulo Site dos Serviços

Versão Liberada. Gerpos Sistemas Ltda. Av. Jones dos Santos Neves, nº 160/174

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Tutorial de Notas Fiscais Eletrônicas

Roteiro de Instalação da NF-e no Sistema CalcExpress S U M À R I O

Tutorial de Almoxarifado

Tutorial para emissão de NF-e

Guia de Primeiros Passos - CONFIGURAÇÕES

Unidade Gestora de Integração de Sistemas Tributários

1. Reordenação da aba Fiscal Consulta simplificada de itens vendidos por NCM, CFOP e Alíquotas Parametrização de NCM 4

Cadastros. Cadastro do Emitente

Introdução. Servidor de Tempo (SNTP) com opção de horário de verão automático; 1 Cadastro do novo modelo de equipamento Urano Topmax SS

Guia Site Empresarial

Manual Operacional SIGA

Manual para geração do SINTEGRA Março/ 2010

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ISSQN NFSE DANFE. Manual de Utilização

MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. NF-e

O QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Estorno Crédito ICMS por Saída Interna Isenta ICMS em MG

MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Venda, Troca, Transferência e Uso e consumo.

EMISSOR DE NOTA FISCAL GRATUITO GUIA DE USO VALID Certificadora Digital

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

MANUAL DE UTILIZAÇÃO SISTEMA DE CADASTRO INTRANET

Geração Impressão - Consultas

Tutorial WEB CONTENT MANAGEMENT [WCM] Obtenha benefícios a partir das aplicações customizadas da ADMT.

2013 GVDASA Sistemas Cheques 1

Manual Operacional Versão 2.2

GW Unimed Blumenau. Nunca foi tão fácil enviar sua produção eletronicamente para a Unimed Blumenau.

Utilizando o SISPC para efetuar Registros

15 4 Operação Avançada do Sistema: Inclusão de Nota Fiscal e seus relacionamentos

Configuração Empresa/Filial

14 - Como para gerar o boleto para pagamento do período das notas lançadas? 16 - Se no mês, o meu cliente não tiver movimento, o que devo fazer?

Guia Prático. CENIZE.com

Coordenação de Estágio Integrado. Instruções para o cadastro da contratação de estágio pelo Aluno

Manual para envio de XML e relatório do SAT para o escritório contábil.

Parâmetros. Instalação

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12

Manual - Versão 1.2 1

MANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA AOS REPRESENTANTES

Guia do Usuário PRONAVTECH GUIA DO USUÁRIO VALIDADOR

Página 1 de 19

Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços.

Módulos Extras/ Protocolos

Manual Administrador - Mídia System

OPERAÇÃO NF-E MASTERSAF DF-E

Sistema de Gerenciamento Missionário SENAMI. Secretaria Nacional de Missões

GUIA INTEGRA SERVICES E STATUS MONITOR

GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO (Sistema NFSE) Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br

Manual Operacional do Plenoweb

Transcrição:

NF-e Manual do Usuário

ÍNDICE CADASTROS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DE NFE... 3 CADASTRO DE PRODUTOS... 3 CFOP... 5 PERFIL TRIBUTÁRIO... 7 CADASTRO DE CLIENTES... 9 CADASTRO DE FORNECEDOR... 10 CADASTRO DE TRANSPORTADOR... 11 ENTRADA DE PRODUTOS... 12 NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/ENTRADA... 15 NOTA FISCAL DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS... 19 EXPORTAÇÃO DE XML... 24 IMPRESSÃO DE DANFE... 26 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL... 27 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 27 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/ENTRADA... 28 2

CADASTROS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DE NFE CADASTRO DE PRODUTOS Abra o seguinte ícone na sua área de trabalho com um clique duplo: A janela a seguir será esta: P a r a c a d a s t r a r p r o d u t o s é n e c e s s á r i o u t i l i z a r o m e n u Estoque>Cadastros>Produtos, o que também pode ser acessado através do atalho Ctrl+P. Este procedimento abrirá a seguinte janela. Nesta imagem estão destacados os campos obrigatórios no cadastro de um produto: 3

1. Código do Produto: Não deve ser alterado em hipótese alguma, pois pode causar inconsistência no sistema. Caso queira colocar um código próprio, coloque no campo Código Interno. 2. Descrição: Nome do produto, orientamos colocar em letras maiúsculas. 3. Preço de Venda Preço de venda do produto. 4

4. Tributação: Preencher à tributação do produto.o sistema possui as seguintes opções: 12,00%, 17,00%, 25,00%, 5,00%, 7,00%, ISENTO, NÃO T. (não tributado), SUBST. (substituição tributária). Essas tributações são informadas pela contabilidade da sua empresa. 5. Perfil Tributário e %Total Tributos O botão Perfil tributário será explicado mais abaixo. O preenchimento do campo %Total tributos é referente à Lei Federal 12.741/2012 (Lei da Transparência), essa informação deverá ser passada pela contabilidade. 6. NCM Nomenclatura Comum do MERCOSUL trata-se de um código de oito dígitos utilizado para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. O NCM está disponível no site da Receita Federal, no endereço http:// www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/downloadarqtipi.htm, nas Notas Fiscais de compra e também pode ser informado pela contabilidade. Após preenchimento de todos os campos obrigatórios basta clicar em Gravar e o produto será salvo. CFOP 5

O CFOP ou Código Fiscal de Operação e Prestação deve estar cadastrado no sistema para que seja possível a emissão de NFe. Para verificar os CFOPs cadastrados, deve-se acessar o menu Estoque, opção CFOP. Ao acessar o menu acima, a janela a seguir será exibida: 6

Caso o CFOP utilizado pela sua empresa não esteja na lista de CFOPs cadastrados no sistema, basta clicar no botão Novo e cadastrá-lo, também com informações fornecidas pela contabilidade. PERFIL TRIBUTÁRIO Após o cadastro do CFOP, é necessário o cadastro do Perfil Tributário, para que seja possível a emissão de NFe. O preenchimento do perfil tributário deve ser orientado pela contabilidade da empresa, pois são necessárias informações que só eles podem fornecer. O cadastro do Perfil Tributário deve ser feito através do acesso ao menu Perfil Tributário presente na tela de dados cadastrais de qualquer produto, como na imagem a seguir: 7

Ao clicar neste botão, a seguinte janela será exibida para ser preenchida. Estas informações também precisam ser cadastradas com orientação da contabilidade, de acordo com as necessidades da sua empresa. 8

CADASTRO DE CLIENTES Para a emissão de NFe também é necessário que o cliente esteja cadastrado no sistema. Este cadastro deve ser feito através do menu Cliente, opção Cadastrar Cliente ou através do atalho Ctrl+C, como na tela abaixo: Esta opção abrirá a seguinte tela onde é feito o cadastro de clientes. Os campos em destaque são de preenchimento obrigatório. 9

Nenhum destes campos pode conter informações inválidas, senão a NFe será rejeitada pela SEFAZ. Após o preenchimento, clique em Gravar. CADASTRO DE FORNECEDOR Para entrada de produtos através de Nota Fiscal eletrônica, é necessário que o fornecedor esteja cadastrado no sistema. O cadastro de fornecedor pode ser realizado acessando o menu Fornecedor, opção Cadastrar Fornecedor, ou através do atalho Ctrl+F, como na tela a seguir. Ao clicar no menu acima, a janela a seguir será exibida. Note que os campos obrigatórios estão destacados. 10

CADASTRO DE TRANSPORTADOR O cadastro de transportador pode ser feito através do menu Compra, opções Transporte e Cadastrar Transportador, como na imagem abaixo. Ao acessar o menu acima a janela a seguir será exibida: 11

Após o preenchimento dos campos, basta clicar em Gravar. ENTRADA DE PRODUTOS O cadastro de Nota Fiscal de entrada é feito através do menu Compra, opções Nota Fiscal e Cadastrar Nota Fiscal ou através do atalho Ctrl+E, como na imagem abaixo: Ao acessar o menu acima, a janela a seguir será exibida: 12

Nesta janela devem ser cadastrados todos os campos referentes à NFe emitida pelo fornecedor ou realizar este procedimento através da importação do arquivo XML enviado pelo fornecedor, o que torna o processo mais rápido e seguro. A importação deve ser feita através do botão Importar NF-e localizada na parte inferior da janela. Após clicar neste botão, aparecerá a seguinte janela, onde se deve clicar no botão XML e selecionar o arquivo XML referente à Nota Fiscal em questão. 13

Depois de selecionar o arquivo, aparecerá a seguinte janela, onde deve-se clicar em Importar NF-e. Após o preenchimento dos dados, ou importação das informações via XML, deve-se checar todos os dados dos produtos, e caso eles estejam corretos, deve-se confirmar pressionando o botão que está destacado na imagem abaixo. 14

Depois de todos os produtos checados, deve-se clicar em Efetivar NFe, como na imagem abaixo. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/ENTRADA 15

Notas fiscais de devolução devem ser emitidas através do menu Estoque, opção Emissão de NF-e. Há duas opções, NFe para Cliente e Fornecedor. Após selecionar uma das opções Cliente ou Fornecedor, deve selecionar a opção Entrada/Devolução de Produtos e a seguinte janela será exibida: Nesta janela deve-se selecionar o Cliente/Fornecedor e depois disso selecionar os produtos através do campo Código do Produto. Após selecionar estas informações, deve-se clicar em Gravar. 16

Após clicar em Gravar a seguinte janela se abrirá. Nela deve-se escolher o Transportador (caso haja) e os dados do frete. Após escolher estes dados, deve-se marcar a caixa Selecionar todos como na imagem abaixo: Depois de selecionar todos os produtos, deve-se utilizar o campo Situação Tributária para selecionar a situação tributária que se adéqua à NFe em questão, e logo depois de selecionar, clicar em Atualizar Tribut. Como na imagem abaixo. 17

Tendo atualizado a situação tributária, caso necessário, podem ser inclusas na nota observações e/ou informações complementares nos campos destinados a estas informações. Estes campos estão destacados abaixo. NF-e. Depois de preenchidos todos os campos necessários, basta clicar em Emitir 18

NOTA FISCAL DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A emissão de NFe de venda ou prestação de serviços é realizada no módulo Caixa, acessando o menu Venda opção Efetuar Faturamento N.F. ou através do atalho F5. A janela a seguir será esta: 19

Nesta janela deve-se selecionar o Cliente/Fornecedor e depois disso selecionar os produtos através do campo Código do Produto. Após selecionar estas informações, deve-se clicar em Gravar. 20

Ao clicar em gravar será exibida a seguinte tela onde deve ser selecionado o Plano de pagamento. Após selecionar o plano de pagamento, deve-se pressionar a tecla Enter. Após isso, deve-se selecionar o vencimento e pressionar Enter novamente. Após selecionar os dados de pagamento a janela ficará assim: Neste momento deve-se clicar em NF-e. 21

Após clicar em NFe a seguinte janela se abrirá. Nela deve-se escolher o Transportador (caso haja) e os dados do frete. Após escolher estes dados, deve-se marcar a caixa Selecionar todos como na imagem abaixo: Depois de selecionar todos os produtos, deve-se utilizar o campo Situação Tributária para selecionar a situação tributária compatível à NFe em questão, e logo depois de selecionar, clicar em Atualizar Tribut. Como na imagem abaixo. 22

Tendo atualizado a situação tributária, caso necessário, podem ser inclusas na nota observações e/ou informações complementares nos campos destinados a estas informações. Estes campos estão destacados abaixo. NF-e. Depois de preenchidos todos os campos necessários, basta clicar em Emitir 23

EXPORTAÇÃO DE XML A exportação da NFe em XML pode ser feito através do módulo Maqplan Software NFe. Ao abrir este módulo, a seguinte janela será exibida: Para localizar a NFe em questão, deve-se clicar no botão Pesquisa NF-e, como na imagem abaixo: 24

Clicando no botão Pesquisa NF-e a seguinte janela será exibida, onde se deve selecionar a data em que a NFe foi emitida e clicar em Pesquisar. A tela de pesquisa será a seguinte, onde se deve selecionar a NFe e clicar em Export. XML. 25

Após clicar em Export XML a seguinte janela será exibida, onde se deve selecionar o diretório onde deseja salvar o arquivo xml e, em seguida, clicar em Selecionar. Após clicar em Selecionar o arquivo será salvo no diretório selecionado. IMPRESSÃO DE DANFE A impressão de DANFE é feita na janela de pesquisa de NFE mostrada anteriormente. Após selecionar a NFe basta clicar em Imprimir NFe como na imagem a seguir. 26

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Deve ser observado que o cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica só é possível dentro do período de 24 horas após a sua emissão. O cancelamento deve ser feito através do módulo Caixa acessando o menu Vendas, opção Pesquisar Vendas ou através do atalho Ctrl+V, como na imagem abaixo. 27

Ao clicar em Pesquisar Vendas, o sistema exibirá a tela a seguir. Nesta tela deve-se selecionar a data da venda e clicar na lupa para pesquisar. Após clicar neste ícone o sistema exibirá as vendas do dia. Para cancelar uma NFe deve-se selecionar a venda relativa a esta NFe e clicar no ícone Estornar : Após isso o sistema cancelará a venda e a NFe. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/ENTRADA O cancelamento deste tipo de nota deve ser feito através do módulo Administrativo, acessando o menu Estoque, opção Cancelamento de NFe. Como na imagem abaixo: 28

A janela a seguir será exibida: Nesta janela deve-se preencher o número da NFe, clicar no ícone para que o sistema encontre a nota e preencher o motivo do cancelamento. Após preencher, deve-se clicar em Cancelar NF-e. 29

30