Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

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1 Ordinário 23/09/ padrão TELEFONE Sem licitação Página: 1 / 41 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,04 REFERENTE A FATURA DE TELEFONE Nª , COM VENC. DIA Liquidação /09/ ,35 Pagamento /09/ ,35

2 Ordinário 23/09/ padrão EMPRESTIMO PARANA URBANO Sem licitação Página: 2 / 41 AGENCIA DE FOMENTOS DO PARANA S. A. AVENIDA VICENTE MACHADO 445, / Curitiba / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,04 164, ,03 REFERENTE A ENCARGOS DO CONTRATO 1693, FONTE 318, PARCELA 66, CONTRATO 33879, FONTE 2184, PARCELA 05. Liquidação /09/ ,01 Pagamento /09/ ,01

3 Ordinário 23/09/ padrão TELEFONE Sem licitação Página: 3 / 41 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,45 REFERENTE A FATURA DE CELULAR AGRUPADA, REF. MES JULHO Liquidação /09/ ,58 Pagamento /09/ ,58

4 Ordinário 23/09/ padrão ENERGIA/COPEL Sem licitação Página: 4 / 41 COPEL DISTRIBUICAO S.A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,86 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA, REF. MES 08/2009. Liquidação /09/ ,59 Pagamento /10/ ,59

5 Ordinário 23/09/ padrão TELEFONE Sem licitação Página: 5 / 41 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,75 REFERENTE A FATURA DE TELEFONE , COM VENC.14/09/2009. Liquidação /09/ ,11 Pagamento /09/ ,11

6 Ordinário 23/09/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Sem licitação Página: 6 / 41 EC7 COMUNICAÇÃO DE CESAR SETTI-ME RUA ANTONIO FERREIRA ALVES, null / Curitiba / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,75 500, ,75 REFERENTE A PRODUÇÃO DE UM VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE O MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /11/ ,00

7 Ordinário 23/09/ padrão CORREIOS Sem licitação Página: 7 / 41 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 BLOCO 1-5 ANDAR / Curitiba / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,75 565, ,73 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MES Liquidação /09/ ,02 Pagamento /10/ ,02

8 Ordinário 23/09/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Convite 11 / / 2009 Página: 8 / 41 DELTA DO IGUAÇÚ - AG. DE ASSES. PESQUISAS E PUBLICIDADES LTD RUA SÃO BENEDITO, / Francisco Beltrão / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,73 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ENDICADAS EM RELATORIO PORMENIZADO, NOS TERMOS DO CONTRATO. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /12/ ,00

9 Ordinário 23/09/ padrão ENERGIA/COPEL Sem licitação Página: 9 / 41 COPEL DISTRIBUICAO S.A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C / MOSSUNGUE Curitiba / PR Secretaria de Administração Encargos Royalties e Fundo Especial do Petroleo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na ,52 149, ,15 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPTO. DOCUMENTAÇÃO, REF. MES 09/2009. Liquidação /09/ ,37 Pagamento /10/ ,37

10 Ordinário 23/09/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Convite 3 / / Página: 10 / 41 JANETE PROBST & CIA LTDA RUA CORONEL SALDANHA, / Guarapuava / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.034, ,00 254,73 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, REF. MES 08/2009. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /10/ ,00

11 Ordinário 23/09/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Sem licitação Página: 11 / 41 ASSOCIACAO COMERCIAL EMPRESARIAL DE TURVO AV.12 DE MAIO, / Turvo / PR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 254,73 45,00 209,73 REFERENTE A MENSALIDADE DA ACET REF. MES Liquidação /09/ ,00 Pagamento /12/ ,00

12 Ordinário 23/09/ padrão TELEFONE Sem licitação Página: 12 / 41 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR Secretaria de Administração Encargos Royalties e Fundo Especial do Petroleo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na , , ,85 REFERENTE A FATURA DE CELULAR AGRUPADOS, REF. MES 09/2009. Liquidação /09/ ,30 Pagamento /09/ ,30

13 Ordinário 23/09/ padrão DESPESAS COM ALUGUEL Sem licitação 12 / 2009 Página: 13 / 41 MATEUS BATISTA DE FRANCA AVENIDA SAO ROQUE, CPF Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 465, ,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNC. DO BANCO DO BRASIL. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00

14 Ordinário 23/09/ padrão DESPESAS COM ALUGUEL Sem licitação 10 / 2009 Página: 14 / 41 ELOA CAVALINI WITCEL AVENIDA DALZOTTO, CPF Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 800, ,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNC. DO BANCO DO SOCIAL. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00

15 Ordinário 23/09/ padrão DESPESAS COM ALUGUEL Sem licitação 11 / 2009 Página: 15 / 41 JOSIEL ZAFARI MOISES MIRANDA, null CPF Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 465, ,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNC. DO DPTO DE TRIBUTAÇÃO. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00

16 Ordinário 23/09/ padrão DESPESAS COM ALUGUEL Processo dispensa 51 / / 2009 Página: 16 / 41 LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY BOA VENTURA DE SAO ROQUE, null CPF Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 830, ,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNC. DO CORREIOS. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00

17 Ordinário 23/09/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Tomada de preços 10 / / 2009 Página: 17 / 41 LUCAS ABREU CRUZ BOA VENTURA DE SAO ROQUE, null CPF Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , ,00 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00

18 Ordinário 23/09/ padrão DESPESAS COM ALUGUEL Sem licitação 1 / 2009 Página: 18 / 41 OLINDA APARECIDA DA LUZ CAMARGO BOA VENTURA, CPF BARRO PRETO Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Manutenção da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.286,00 700,00 586,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNC. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00

19 Ordinário 23/09/ padrão MATERIAL ELETRICO Tomada de preços 22 / / 2009 Página: 19 / 41 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA / (42) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO 3.458,31 78, ,41 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 LAMPADA INCAND.100X127, 03 LAMPADA FLPRECENTE 40 WTS, 02 INTERRUPTOR 3 TELHAS 4X2, 02 TOMADA EXTERNA 4X2, 015 MT FIO PARALELO 2X15, 01 TOMADA SIMPLES. Liquidação /09/ ,90 Pagamento /12/ ,90

20 Ordinário 23/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Tomada de preços 22 / / 2009 Página: 20 / 41 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA / (42) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO 3.379,41 645, ,31 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BROCA CONCRETO 12MM, 02 BROCA 8MM CONCRETO, 02 REATOR 2X40, 03 REATOR 2X20, 01 PORTA DE PINUS, 01 FECHADURA EXTERNA, 01 TINTA LATEX 18LTS, 01 ROLO LÃ 23CM, 07 M VIDRO CANELADO, 01 TORNEIRA LAVATORIO METAL. Liquidação /09/ ,10 Pagamento /12/ ,10

21 Ordinário 23/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Tomada de preços 22 / / 2009 Página: 21 / 41 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA / (42) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO 2.734,31 215, ,01 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 LAMPADA FLORECENTE 40 WTS, 01 TOMADA NORMATIZADA + TERRA, 01 INTERRUPTOR+TOMADA 4X2, 020 MT FIO PARALELO 2X15, 03 TORNEIRA JARDIM PLASTICO, 01 M³ VIDRO CANELADO 3MM, 02 FACHADURA BANHEIRO, 01 SATE TERRA, 01 TINTA ESMALTE SINT. 900L, 01 KG PREGO 18X30. Liquidação /09/ ,30 Pagamento /12/ ,30

22 Ordinário 23/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Tomada de preços 22 / / 2009 Página: 22 / 41 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA / (42) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO 2.519,01 574, ,66 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 010 M VIDRO INCOLOR 3MM, 016 MT FIO PARALELO 2X1,5, 02 TOMADA SIMPLES, 03 DOBRADIÇA 3/2, 05 CADEADO 30MM, 01 CAIXA DE DESCARGA, 01 FECHADURA BANHEIRO. Liquidação /09/ ,35 Pagamento /12/ ,35

23 Ordinário 23/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Sem licitação Página: 23 / 41 JORGE HAUAGGE FILHO RUA PRES. GETULIO VARGAS, null / Guarapuava / PR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO 1.944,66 181, ,96 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Liquidação /09/ ,70

24 Ordinário 23/09/ padrão REFEICOES/MARMITEX Tomada de preços 25 / / 2009 Página: 24 / 41 ANA KREJANOSKI RATKE ME AVENIDA DALZOTTO, / Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO , , ,00 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0414 MARMITEX. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00

25 Ordinário 23/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Tomada de preços 22 / / 2009 Página: 25 / 41 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA / (42) Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO , , ,49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 M³ AREIA LAVADA, 030 SC CIMENTO PP II Z 50G, 01 UN PADRÃO DE LUZ TRIFASICO 3X50, 03 UN POSTE M 100 7,20. Liquidação /09/ ,51 Pagamento /10/ ,51

26 Ordinário 23/09/ padrão PECAS E ASSESSORIOS Pregão 8 / / 2009 Página: 26 / 41 COMERCIO DE MOLAS GUARA LTDA AV. MANOEL RIBAS, / BOMSUCESSO Guarapuava / PR Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO ,49 417, ,09 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 040 PC ELETRODOS. Liquidação /09/ ,40 Pagamento /11/ ,40

27 Ordinário 23/09/ padrão REFEICOES/MARMITEX Tomada de preços 25 / / 2009 Página: 27 / 41 ALCEU PINTO DA SILVA-RESTAURANTE ROD. PRT SITIO, SN / SITIO BOA VENTURA Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO , , ,09 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 080 BIFES, 0223 MARMITEX. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /10/ ,00

28 Ordinário 23/09/ padrão PNEUS E CAMARAS Convite 17 / / 2009 Página: 28 / 41 SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA RUA VICENTE MACHADO, / Guarapuava / PR (42) Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO , , ,09 REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 PNEU 1400X24 16 LONAS, 04 CAMARAS 1400X24, 02 PNEUS 900X20 4 LONAS CONVENCIONAL, 1 PNEU 1000X20 16 LONAS CONVENCIONAL LISO, 01 CAMARA 17,5-25. Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /09/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00

29 Ordinário 23/09/ padrão GENEROS ALIMENTICIOS Tomada de preços 24 / / 2009 Página: 29 / 41 COMERCIAL A. MORSKI RUA SALDANHA MARINHO, S/N / Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO , , ,51 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 030 PCT ARROZPARBOLIZADO CINDERELA 5KG, 015 PCT FARINHA DE TRIGO COAMO 5KG, 070 PCT FEIJÃO CINDERELA 1KG, 030 KG MACARRÃO PARATI 3KG, 050 KG BATATINHA, 040 KG TOMATE, 015 CEBOLA, 050 KG REPOLHO, 05 PCT ALHO REALEZA 150G, 07 LT FERMENTO EM PÓ ROYAL 125G, 080 KG CARNE BOVINA, 070 KG CARNE SUINA, 060 KG CARNE DE FRANGO AVERAMA, 050 KG LINGUIÇA MISTA PEPERI, 030 LT OLEO DE SOJA COAMO, 010 PT SAL MOC 1KG, 010 PT MARGARINA SOYA 1KG, 070 PCT SUCO PIKO 500GR, 025 PCT ACUÇAR JATO 5KG, 025 PCT CAFÉ COAMO, 030 PCT FARINHA DE MILHO 1KG, 020 PT TEMPERO ZAELI 300GR, 015 FC VINAGRE CHEMIM, 022 DZ OVOS BRANCO, 017 LT EXTRATO DE TOMATE GRAN 830 GR, 04 PT DOCE INCOTRIL. Liquidação /09/ ,58 Pagamento /10/ ,58

30 Ordinário 23/09/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Tomada de preços 1 / / Página: 30 / 41 POSTO CIDADE NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EPP AVENIDA DALZOTTO, / Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO , , ,51 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL-B2C0. Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /09/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00

31 Ordinário 23/09/ padrão COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Tomada de preços 1 / / Página: 31 / 41 POSTO CIDADE NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EPP AVENIDA DALZOTTO, / Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO , , ,50 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL-B2C0. Estorno de empenho /12/ ,44 Liquidação /09/ ,01 Estorno Liquidação /12/ ,44 Pagamento /11/ ,01 Estorno Pagamento /11/ ,01 Pagamento /11/ ,57

32 Ordinário 23/09/ padrão MAO DE OBRA Pregão 8 / / 2009 Página: 32 / 41 SCHONMAQ COMERCIAL LTDA - ME RUA QUINZE DE NOVEMBRO, / Turvo / PR Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,38 REFERENTE A 01 TROCA LAMINAS, 01 ADAPTADOR PINO DIREÇÃO, 01 TROCAR CALÇOS GIRA-ARCULO, 01 REPARO TRANCA DO PASSO, 01 ESPICHAR ROSCA PARAFUSO, 01 TROCAR MANGA EIXO DIANTEIRO, 01 SOLDAR CONECÇÃO, 01 CONSERTO CILINDRO DIREÇÃO, 01 TROCAR CUSO DIANTEIRO, 01 TORNEIRA VOLANTE MOTOR, 01 TROCAR RETENTOR SELETORA, 02 TRACA RETENTA, 01 REVISAR TANDAM, 01 RECUPERAR BAMBA ENDRAULICE. Liquidação /09/ ,92 Pagamento /11/ ,92

33 Ordinário 23/09/ padrão PECAS E ASSESSORIOS Pregão 8 / / 2009 Página: 33 / 41 SCHONMAQ COMERCIAL LTDA - ME RUA QUINZE DE NOVEMBRO, / Turvo / PR Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO 4.768, , ,17 REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 PÇ LIXA, 01 PÇ BUCHA, 01 PÇ TAMBOR 130M, 01 PÇ GARFO EMBREAGEM, 01 PÇ INTERRUPTOR PRESSÃO FREIO, 01 PÇ BIELA COMPRESSOR MB, 06 PÇ SEDE VALVULAS MB, 06 PÇ SEDE VALVULA MB ESCAPE, 01 PÇ COMANDO DE VALVULAS MB. Liquidação /09/ ,33 Pagamento /11/ ,33

34 Ordinário 23/09/ padrão PECAS E ASSESSORIOS Pregão 8 / / 2009 Página: 34 / 41 SCHONMAQ COMERCIAL LTDA - ME RUA QUINZE DE NOVEMBRO, / Turvo / PR Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO 3.630,17 23, ,13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PÇ BRONZINA BIELA MB STD. Liquidação /09/ ,04 Pagamento /12/ ,04

35 Ordinário 23/09/ padrão SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS Convite 18 / / Página: 35 / 41 CELIO ROBERTO DAS NEVES AVENIDA SAO ROQUE, 312 Sala / Secretaria de Administração Encargos Royalties e Fundo Especial do Petroleo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na ,85 518, ,90 REFERENTE A 03 RECARGA TINTA 56 PRETA HP, 02 RECARGA TINTA 57 COLOR HP, 04 RECARGA TINTA 17 PRETA LEX MARK, 02 RECRAGA TINTA 27 COLOR LEX MARK, 03 RECARGA TINTA 614 PRETYA AP, 02 RECARGA TINTA 649 COLOR HP. Liquidação /09/ ,95 Pagamento /10/ ,95

36 Ordinário 23/09/ padrão SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS Convite 18 / / Página: 36 / 41 CELIO ROBERTO DAS NEVES AVENIDA SAO ROQUE, 312 Sala / Secretaria de Administração Encargos Royalties e Fundo Especial do Petroleo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 9.909,90 897, ,65 REFERENTE A 03 RECARGA TONER 5949A, 02 RECARGA TONER 2612A, 05 RECARGA TONER 4092A, 05 RECARGA TINTA 27, 04 RECARGA TINTA 28, 01 RECARGA TINTA 21, 01 RECARGA TINTA 22. Liquidação /09/ ,25 Pagamento /10/ ,25

37 Ordinário 23/09/ padrão MAO DE OBRA Convite 18 / / Página: 37 / 41 CELIO ROBERTO DAS NEVES AVENIDA SAO ROQUE, 312 Sala / Secretaria de Administração Encargos Royalties e Fundo Especial do Petroleo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 9.012,65 865, ,65 REFERENTE 03 HORAS TECNICAS REMOÇÃO VIRUS, 02 HORAS TECNICAS MANUT. IMPRESSOAR, 02 HORAS TECNICAS MANUT. REDES, 02 FORMATAÇÃO C/ COPIA DADOS, 02 FORMATAÇÃO S/ COPIA DADOS, 0,85 HORAS TECNICAS MANUT. MONITOR. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /10/ ,00

38 Ordinário 23/09/ padrão MAO DE OBRA Convite 18 / / Página: 38 / 41 CELIO ROBERTO DAS NEVES AVENIDA SAO ROQUE, 312 Sala / Secretaria de Administração Encargos Royalties e Fundo Especial do Petroleo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Arrecadação na 8.147,65 514, ,55 REFERENTE A 02 FORMATAÇÃO C/ COPIA DE DADOS, 01 FORMATAÇÃO S/ COPIA DE DADOS, 03 HORAS TECNICAS MANUT. REDES. Liquidação /09/ ,10 Pagamento /10/ ,10

39 Ordinário 23/09/ padrão CORREIOS Sem licitação Página: 39 / 41 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 BLOCO 1-5 ANDAR / Curitiba / PR Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Departamento de Agricultura Atividades da Secretaria de Agricultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.989,03 367, ,28 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MES Liquidação /09/ ,75 Pagamento /10/ ,75

40 Ordinário 23/09/ padrão FOLHA DE PAGAMENTO Sem licitação Página: 40 / 41 VILMAR LEFLER CACHOEIRINHA, CPF INTERIOR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,43 109, ,08 REF. DIF. DE VENCIMENTO. Liquidação /09/ ,35 Pagamento /09/ ,35

41 Ordinário 23/09/ padrão FOLHA DE PAGAMENTO Sem licitação Página: 41 / 41 VILMAR LEFLER CACHOEIRINHA, CPF INTERIOR Secretaria de Administração Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,08 109, ,73 REF. DIF. DE VENCIMENTO. Liquidação /09/ ,35 Pagamento /09/ ,35

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