ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE"

Transcrição

1 ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2006 Data: 02/05/ Horário: 9:00 - Local: Sala 7 Subsolo - Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar José Potiens Junior ou Julio T. Marumo LRR 9238 P Adriano Giardino ou Willy H. de Souza DPI 9141 P Antonio Augusto Couto ou Ivana Conte Consetino CCTM 9441 A Antonio Marialva Neto ou Mauro V.Fernandes CAC 9265 P Ary Pereira Júnior ou Felipe B.Ferrufino Jaldin LMD 9386 P Brigitte R.S. Pecequilo ou Ana Cláudia Peres LRA P Célia M. Napolitano ou Carlos Alberto Zeituni CTR 9279 A Celso H. Gimenes ou Márcia O. Pupak CQAS 9052 P Christovan Romero Romero Filho ou Malvina Boni Mitaki SRP 9224/9225 A Eduardo Landulfo CLA 9314 A Elâine Arantes J. Martins ou Hélio A. Furusawa CQMA 9338 P Elaine Bortoleti de Araújo ou Maria T. Culturato ou Wilson Scapin CR 9257 /9259 P Fideromo B. Alarcón Jara CQAS 9443 J Flavio Betti ou Vicente P. de Campos LDT 9212 A Geraldo R. da Silva ou Mauri Antonio Freilas SPF 9138 A Gerson Antonio Rubin ou Custodio A. Guimarães CEN 9112 P Gilberto Magalhães PCI 9400 A Gláucia R. Tanzillo ou Elita Urano CCN 9373 A João A. Osso Jr. CR 9250 A João C. Ulrich ou Helena Miho Shihomatsu CQMA 9308 A José Gláucio Motta Garone DPDE 9044 A Joselene de Oliveira ou Maria da Penha A. Potiens CMR 9238 P Joselfina M. Esteves ou Rodney B. de Oliveira AA/ADC 9122 A Luis A. T. de Mattos CQAS 9024 J Luis Alberto Pereira Dias CRP 9250 A Maria da Penha A. Potiens ou Gelson Pinto dos Santos CMR 9216 P Mariliana Abi-Eçab ou Eduardo Alves Maria ou Maria A. H. Trezza IPA 9035 A Marina Ferreira Lima LRT 9215 P Mitiko Saiki CRPq 9288 A Nelson Meldonian CQAS 9024 A Reynaldo C.Serra CQAS 9024 J Roberto Vicente LRR 9238 P Ronaldo Veronesi ou Jorge Alberto S.Rego AAC 9085 P Rosângela do Rocio Arkaten ou Cibele Nunes Peroni CBM 9233/ 9236 A Rosemeire P.Paiva LAN 9184 P Rosemeire P. Paiva ou Mauro O. Martins CRPq 9184 P Teresinha Ferreira Lima Daltro CQAS 9443 P Tereza C.Salvetti CQAS 9443 P Vera Lucia R. Salvador ou Marcos Scapin LFX A Wagner de Rossi ou Armando Mirage CLA 9307 A OBS: P = presente J = ausência justificada A = ausente Em Negrito, no caso de Titular e Suplente, que compareceu. A Reunião foi presidida por Tereza Cristina Salvetti Relator: Rosemeire Petrauskas Paiva 1 de 10

2 ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2006 Data: 02/05/ Horário: 9:00 - Local: Sala 7 Subsolo - Bloco A 1 APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR 1.1 A ata foi aprovada pelos participantes sem comentários. Roberto Vicente continua não recebendo os s da CQAS. Tereza irá verificar. 2 TNCMC web ANDAMENTO E PENDÊNCIAS 2.1 Testes do TNCMC web (RD s) Poucos problemas estão sendo notificados ao administrador do TNCMC web. Pedimos que o usuário especifique o máximo de detalhes possível da ocorrência, incluindo o número da nãoconformidade ou sugestão de melhoria, o tipo de operação que estava realizando no momento e a mensagem de erro apresentada. Ao final da notificação o usuário deve se identificar com nome e Centro, pois isto fica transparente para o administrador e o mesmo não sabe a quem responder a dúvida ou problema descrito. Há uma opção que ainda não foi habilitada no TNCMC web que é a possibilidade de enviar e- mail para os responsáveis quando uma data prevista foi ultrapassada e nenhuma ação foi registrada. O desenvolvedor, juntamente com a CQAS, está fazendo os testes necessários. Esta opção só poderá ser habilitada depois que TODOS os Centros fizerem todas as correções nos dados existentes nos registros. Pedimos aos RDs que analisem e tragam a sugestão de quais seriam os responsáveis para receber uma mensagem de alerta do aplicativo. A CQAS sugere que apenas o RD e o responsável pela instalação ou laboratório recebam um sempre que um prazo não for cumprido. A CQAS está verificando junto à Diretoria Administrativa a melhor maneira de tornar este aplicativo oficial para todo o Instituto, substituindo o Programa de Sugestões e a antiga Ouvidoria. Dr. Dieguez pediu que fosse elaborada uma proposta para análise pelo CTA indicando as vantagens deste processo e aplicativo. Também foi observado que se isto for aprovado pelo CTA, este deverá emitir um documento oficial e a CQAS deverá apresentar e treinar as demais áreas do IPEN que não possuem um Sistema de Gestão implantado. A CQAS configurou apenas os RDs e alguns poucos chefes que conhece no TNCMC web. Para que este procedimento seja mais correto, solicitamos aos RDs que enviem um ao Administrador e ou CQAS relacionando as pessoas que têm as permissões no seu Sistema (incluir setor, se necessário) como: Gerente, Chefe (instalação ou laboratório), RD substituto e clientes internos que poderão abrir reclamações diretamente no Sistema. A CQAS continua se dispondo a auxiliar os Centros e processos corporativos que têm sistema implantado, na disseminação do uso desta ferramenta pelos respectivos usuários. Willy e Ronaldo se posicionaram contrários à utilização do TNCMC em substituição ao Programa de Sugestão, uma vez que estes foram concebidos com filosofias diferentes e para atingirem públicos diferentes, incluindo aqueles que não tem acesso a um microcomputador. Willy considera que o Programa de Sugestões foi bem estruturado, mas apresenta problemas de gerenciamento, que não serão resolvidos pela substituição pelo TNCMC. Ronaldo lembrou, que por motivos legais, a Ouvidoria deve garantir o anonimato daqueles que se manifestam por este canal e o TNCMC não permite isto. Tereza comentou que, por enquanto, isto foi apenas cogitado, este assunto deverá ser mais amplamente discutido. 2.2 Leitura do Manual on-line 2 de 10

3 Continuamos registrando pouquíssimas consultas a este documento e aceitando sugestões para melhorá-lo. 2.3 Realimentação das observações de auditorias anteriormente registradas como SM (RD s) Alguns Centros relataram suas dificuldades em alimentar todas as observações (incluindo os planos de ação) conforme solicitado, além da correção de alguns dados que estão errados ou não aparecem no registro das não-conformidades. Foi identificado que isto acontece, na maioria das vezes, com as não-conformidades anteriores à Foi sugerido à CQAS que em função: do volume de trabalho, mudança da norma de conformidade (1994 para 2001) e o quanto isto representa numa avaliação do sistema; as observações, não-conformidades e sugestões de melhoria existentes anteriores à Janeiro de 2002 sejam mantidas apenas em papel e o TNCMC web passará a computar apenas os registros a partir desta data. Analisem esta proposta para que possamos decidir por adotá-la ou não. Maria Tereza (CR) comentou que, em reunião interna realizada no CR, foi decidido que as não-conformidades registradas a partir de janeiro de 2004 seriam tratadas e mantidas no TNCMC web, as anteriores seriam encerradas e mantidas somente em papel. Se houvesse necessidade de dar continuidade ao tratamento ou replanejamento de alguma delas, estas seriam reabertas. Esta decisão deveu-se ao grande número de não-conformidades, principalmente de SAC, do CR e devido à perda de parte da informação na migração para o sistema web, que deveria ser realimentada. Tereza (CQAS) ressaltou que, apesar de entender a dificuldade do CR, para processos corporativos, decisão deste tipo não pode ser tomada isoladamente pelos Centros, deve haver consenso e aprovação da CQAS. Foi agendada para 09/05/2006 às 9:00h reunião específica com os RDs para tratar deste assunto. 2.4 Treinamento no TNCMC web para RD s Os funcionários do SAC responsáveis por alimentar as reclamações dos clientes externos foram treinados on the job no dia 06/04/ Ação Proposta Responsável Data Notificar problemas identificados durante o uso do TNCMC web ao administrador. Leitura do manual on-line e encaminhamento de sugestões de melhoria para o mesmo. Reunião específica com RDs para decidir o tratamento a ser dado a não-conformidades anteriores a 2002 ou GESTÃO AMBIENTAL Usuários Todos Permanente Permanente CQAS / RD s 09/05/2006 O Luis Mattos continua elaborando o procedimento gerencial para tratamento de resíduos sólidos no Instituto e depois de terminada esta fase (prevista para final da semana) será disponibilizada na intranet - SGI-ipen Agenda para que todos os RDs possam comentar e avaliar o documento. 3 de 10

4 3.1 Levantar informações sobre a implantação da gestão ambiental em outras organizações Tereza e Dra. Maria Aparecida (CQMA) estiveram no CDTN para verificar como o Instituto trata a questão ambiental de suas unidades de pesquisa, bem como foi seu processo junto ao IBAMA para obtenção de licença de operação. Guardando a proporção existente entre o IPEN e o CDTN a visita foi muito interessante, pois pudemos ver como aquele Centro mede, analisa e trata seus rejeitos convencionais. Algumas outras empresas e ou outros institutos deverão ser visitados para conhecemos o Controle Ambiental em suas instalações. 3.2 Encaminhar as melhorias realizadas pelo IPEN ao IBAMA O Luis Mattos preparou a documentação que evidencia as melhorias realizadas e será enviada ao IBAMA até o final desta semana. Não foi possível realizar a tabulação dos dados no prazo previsto. A CQAS/A solicitará auxílio ao CQMA para verificar como poderá ser feita esta consolidação. Esta informação será enviada posteriormente ao IBAMA. Tereza comentou que foi feito em 2001 um levantamento de informações solicitadas pelo IBAMA, mas devido ao tempo decorrido desde esta consulta e à dificuldade de compilação de algumas informações (falta de padronização nas respostas), a CQAS/A, juntamente com o CQMA, estão estudando uma forma padronizada de fazer um novo levantamento destas informações. 3.1 Ação Proposta Responsável Data Disponibilizar procedimento gerencial para tratamento de resíduos sólidos no ipen. CQAS/A Levantar informações sobre a implantação da gestão Ambiental em outras organizações (Petrobrás, IRD) CQAS Junho/2006 Encaminhar as melhorias realizadas pelo IPEN ao IBAMA CQAS 4 GESTÃO DE SEGURANÇA CERTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA CNEN 4.1 Agendar reunião com a CQAS/S Alguns Centros - Laboratórios (CMR e LCQ) já iniciaram sua consulta à CQAS/S para verificar a melhor maneira de dar início ao seu processo de certificação junto à CNEN. Ressaltamos que os laboratórios, quando inseridos num Centro com outras instalações / laboratórios, não poderão ser analisados separadamente, mas em conjunto. Tereza comentou que o Nelson tem feito contatos informais com a CNEN/RJ com o objetivo de identificar as alternativas possíveis para situações específicas apresentadas pelos Centros, como o caso do urânio presente no CQMA. Este Centro, apesar de manipular uma quantidade pequena, à luz da norma, que não estabelece limites, deveria ser tratada como uma instalação nuclear. Está se procurando uma alternativa para regularizar a situação, de preferência sem a necessidade de elaboração de toda a documentação requerida para uma instalação nuclear. Maria Tereza (CR) questionou se houve resposta da CNEN sobre o RASIR do CR encaminhado para avaliação. Tereza informou que a CNEN está seguindo a cronologia dos encaminhamentos feitos pelo IPEN, respondendo recentemente uma pendência relativa ao CCN enviada em outubro. Irá aguardar mais um período e se não houver manifestação da CNEN, esta será questionada. 4 de 10

5 4.2 Analisar CNEN IN 01/94 e apresentar sugestões Conforme sugerido e aceito na reunião anterior, um grupo de trabalho deveria ser oficializado para elaborar uma proposta de revisão. O Meldonian (CQAS/S) se dispôs a elaborar uma proposta de revisão inicial para a Instrução Normativa e irá submetê-la aos RDs até o final de Maio. Lembramos que a revisão será constituída de comentários em.doc, visto que a única versão disponível que temos desta Instrução Normativa é em.pdf. 4.1 Ação Proposta Responsável Data Agendar reunião com a CQAS/S para esclarecimentos sobre a certificação das instalações. Elaborar proposta inicial de revisão da CNEN IN 001 para ser submetida primeiramente aos RDs e finalmente encaminhada ao setor de normas da CNEN. 5 Informe dos GT s 5.1 GT1 5.2 GT3 5.3 GT5 5.4 GT6 RD s Meldonian Junho/2006 Sempre que a CQAS é informada a Agenda (página SGI-IPEN na intranet) é atualizada constantemente com as datas e horários das reuniões dos GTs ou outras informações fornecidas. Os documentos revisados (3 PGs da série 0100) deveriam ter sido enviados para a aprovação do CTA este mês, porém há dúvida em um documento e a mesma só poderá ser resolvida com o retorno do Willy, no início de Maio. Logo após seu retorno os 3 documentos serão enviados ao CTA. O GT1 deverá iniciar estudos para estabelecer novos indicadores durante este mês. Este grupo continua se reunindo para avaliar o processo do pedido do cliente interno e deverá ter suas tarefas encerradas conforme prazo estabelecido no plano de ação corretiva da nãoconformidade do CRPq. O CTR manifestou-se positivamente, mas não enviou nenhum membro para participar das atividades do grupo. Alguns serviços da PCI estão sendo avaliados junto àquela Diretoria para que passem a integrar este processo. Tereza comentou que houve uma reunião com Odair, Fábio, Luis Massi e Gilberto e eles se mostraram mais sensibilizados quanto a estabelecerem melhores controles sobre os processos gerenciados pela PCI. A CQAS se disponibilizou a auxiliar no que for necessário. Sr. Odair irá conversar com as áreas internas, identificando melhor os processos da PCI, formas de solicitação dos serviços e controles possíveis. As atividades deste grupo estão finalizadas. 5 de 10

6 5.5 GT8 5.6 GT GT14 Wilson Scapin informará as atividades do grupo que está estabelecendo a metodologia para qualificação de fornecedores. Scapin informou que os trabalhos do grupo estão sendo reiniciados. Está se tentando a contratação de um curso sobre qualificação de fornecedor, com duração de 4 dias com módulos teóricos e práticos (em 2 empresas). Alguns Centros (CRPq e CEN) que têm representantes no grupo, automaticamente já irão participar deste curso. Existem mais duas vagas para outros centros. Tereza sugeriu que fossem contatados o CTR e o CQMA para verificar se há interesse. O grupo encerrou a revisão do processo de auditoria interna do SGI do IPEN (PG-IPN-1701) e deverá disponibilizar os documentos para análise crítica pelos RDs no período de 04/05 à 17/05. Após este período, os documentos serão enviados para aprovação pelo CTA, sendo que as sugestões e comentários apresentados serão analisados e incorporados ou não. A análise crítica dos procedimentos da série IPN-0800 será iniciado em 03/05. O novo RD da radioproteção está avaliando o estágio e fase da documentação deste processo, informando durante a reunião a situação dos mesmos com os prazos para entrega à CQAS Tereza comunicou que Christovan pediu um tempo maior para se interar da situação real da documentação da Radioproteção, porém não deu novo retorno à CQAS, conforme previsto. Nenhum representante deste serviço esteve presente à reunião para atualizar as informações. Ver item GT IN As atividades do grupo continuam e a previsão para encerramento da elaboração dos documentos é Junho/ Ação Proposta Responsável Data Encaminhar os procedimentos referentes ao planejamento (PG-IPN-0104, PG-IPN-0105 e PG-IPN-0106) para aprovação pelo CTA. CQAS O GT1 deverá iniciar estudo de novos indicadores. GT1 Contatar CTR e CQMA para verificar se há interesse em participar no curso. Disponibilizar PG-IPN-1701, para análise crítica pelo CQUAL e posterior encaminhamento para aprovação do CTA. Scapin CQAS Até 12/05/2006 Até 15/05/ de 10

7 Apresentação à CQAS situação da revisão dos documentos da série IPN PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2006 GT13 / RD radioproteção O programa de auditoria interna do SGI foi revisto, porém não enviado ao CTA. A CQAS/A está aguardando que a revisão deste processo seja aprovada pelo CTA para que o novo Programa esteja nos novos padrões. Aproveitamos a oportunidade e solicitamos aos RDs que desejam alterar a data de suas auditorias que o façam o mais breve possível. Tereza comentou que sabe de alguns laboratórios que estão querendo alterar suas datas de auditoria e reforçou que os mesmos formalizem suas necessidades junto à CQAS/aud. As outras correções já foram feitas no Programa de Auditoria Interna. Uma vez concluída a revisão com as novas datas, este Programa será submetido ao CASI para indicação dos especialistas e, somente após esta fase, será submetido à aprovação pelo CTA. 6.1 Quadro de Auditores Internos A CQAS/Aud., juntamente com a (APD) GDP, definiu que a empresa QSP ministrará o curso para Formação de Auditor Interno, segundo NBR ISO 19011:2002, tendo como base a norma NBR ISO 9001:2000. Este treinamento já foi aprovado pela Diretoria Administrativa e deverá ocorrer na última semana de Maio. A CQAS enviou a relação de TODOS os treinandos à GDP. Pedimos aos interessados que não se manifestaram até o momento, o façam até o final desta semana para verificarmos a possibilidade de sua inclusão no grupo. O treinamento para a equipe auditora na norma NBR ISO 17025:2005, seria ministrado por uma funcionária do IRD, porém houve alguns problemas impossibilitando este evento no prazo esperado. A GDP está verificando a melhor forma de conduzir esta questão, de maneira a atender a necessidade do LCQ. 6.2 Auditores de Gestão Ambiental e de Segurança Os auditores internos serão treinados pelo Luiz Mattos e pelo Meldonian quanto aos aspectos regulamentares ambientais e de segurança a serem observados nas auditorias internas. Este treinamento deverá ocorrer logo após o curso citado anteriormente em dois meio períodos. 7 PROCESSOS CORPORATIVOS OBJETIVOS E METAS PARA Disponibilizar na intranet objetivos e metas para os processos corporativos Devido ao acúmulo de atividades, a CQAS não conseguiu finalizar este documento conforme previsto, mas deverá consolidá-lo na 1ª. quinzena de Maio. 7.2 Ação Proposta Responsável Data Disponibilizar na intranet objetivos e metas para os processos corporativos. 8 INTRANET CQAS 7 de 10

8 Pedimos aos RDs que acessem, pelo botão na intranet, o documento disponibilizado pelo CQMA. Solicitamos também que envie-nos o evento ou artigo / notícia importante ou interessante, para que possamos providenciar sua divulgação na intranet. 8.1 Atualização das permissões de acesso à documentação da Intranet A CQAS enviou memorando à GRS solicitando atualização dos funcionários e respectivas permissões de acesso à documentação na intranet. Tereza ressaltou que o memorando não foi formal, pois foi via , conforme acordou com o Eduardo da GRS. No retorno das férias do Eduardo, juntamente com a CQAS, a GRS deverá rever a estrutura desta documentação fazendo os ajustes e correções necessárias de forma a minimizar problemas. 9 Normas para o SGI A CQAS e a Mery (Biblioteca) fizeram um breve levantamento das normas necessárias em caráter emergencial para o SGI e foram totalizadas 36 normas. A partir disto chegou-se a um orçamento prévio que foi apresentado à Diretoria Administrativa (DAD). Optou-se pela associação do IPEN à ANBT (via Target, empresa que está comercializando as normas da ABNT) e a aquisição das normas relacionadas. O processo de associação já foi iniciado e espera-se que esteja finalizado até o final de Maio, quando então iniciaremos a aquisição das referidas normas. Sabendo que outras normas serão necessárias, pedimos aos RDs que iniciem um levantamento das normas da ABNT que são importantes e fundamentais para seu processo ou método e envie-nos suas necessidades para que a CQAS tenha uma dimensão do que é corporativo e o que é setorial, para então apresentar novamente à DAD e esta se posicionará novamente. Tereza comentou que estas 36 normas serão adquiridas com recursos da DAD. As normas cuja necessidade seja identificada nos Centros não estão incluídas nestes recursos, portanto os recursos para isto seriam objeto de discussão posterior, provavelmente custeadas pelos Centros. 8.1 Ação Proposta Responsável Data Verificar normas ABNT importantes para os respectivos processos e encaminhar lista para a CQAS 9 Treinamentos 9.1 NBR ISO/IEC RDs Permanente Após contatos iniciais com o IRD para que a Sra. Estela ministrasse o curso para todo o pessoal do IPEN necessitado deste treinamento, fomos comunicados esta semana que isto não será possível. Era uma excelente oportunidade, pois nosso custo seria bem reduzido se compararmos com um treinamento externo. A própria Estela do IRD indicou algumas empresas que prestam este tipo de treinamento. O Celso reiniciará este processo no início de Maio com grande prioridade, tendo em vista esta ser uma ação corretiva para nãoconformidade apontada pelo INMETRO. Tereza comentou que talvez não seja possível abranger todo o público que se imaginou inicialmente, devido aos custos envolvidos. 8 de 10

9 9.2 Cálculo de Incerteza para Ensaio Apenas alguns Centros se manifestaram quando questionados sobre a necessidade deste curso (CQMA 6 e CMR 6, LRR não relacionou os nomes interessados). Este grupo (12 integrantes) não justifica um treinamento in company. Pedimos aos Centros que ainda não se manifestaram que o façam (mesmo que negativamente), sem esquecer que o custeio deste deverá ser feito pelo Centro. Ainda não temos a programação do curso ou do perfil dos docentes, porém este curso já foi assistido por funcionário do IPEN e este teceu vários elogios sobre o mesmo e a empresa. 10 REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA DOS PROCESSOS CORPORATIVOS 10.1 Grau de Satisfação do Usuário O grupo de trabalho continua discutindo e analisando a possibilidade de um único formulário atender aos aspectos específicos destes processos. Houve reuniões do grupo e concluiu-se pelo envio do formulário para avaliar o grau de satisfação a alguns RDs e chefes, para ver se estamos conseguindo atingir nossos objetivos. Após análise destes resultados o grupo irá rever a aplicação do mesmo. 10.1a Ação Proposta Responsável Data Dar continuidade ao estabelecimento de metodologia para medir satisfação dos usuários dos processos corporativos Definição de Indicadores Ver item Workflow de documentos CQAS O grupo de desenvolvimento continua melhorando alguns detalhes e fazendo alguns testes para finalizar a fase inicial e disponibilizar para os GTs do SGI e outras comissões ou comitês. 10.3a Ação Proposta Responsável Data Continuar trabalhando junto a Direção e a GRS, de forma a obter o apoio necessário para a implementação de ferramentas para auxiliar na gestão da documentação do SGI Consolidação da CQAS e do SGI CQAS A CQAS continua aguardando solicitação do Dr. Cláudio para apresentar o SGI à Alta Direção Sistema FIFO 9 de 10

10 Os RDs deverão verificar a aplicabilidade do sistema FIFO ao controle de estoque do seu Sistema junto à assessoria da Administração e ao Almoxarifado. Quaisquer dificuldades deverão ser registradas e encaminhadas à CQAS e aos envolvidos. 10.5a Ação Proposta Responsável Data Verificar a aplicabilidade do sistema mencionado ao controle de estoque do setor Próxima RAC - Data, Agenda e Participantes Responsável pelo setor e Joselfina A CQAS agendou para 29/06 a próxima RAC corporativa. A princípio devem participar desta reunião: o Superintendente, os Diretores, os Gerentes e RDs dos Centros certificados e acreditados ou em processo de acreditação, além dos RDs dos processos corporativos. 10.6a Ação Proposta Responsável Data Encaminhar sugestões de pauta. RDs 11 Assuntos Gerais Não-conformidade corporativa de Auditoria Externa: GDP (competência / treinamento) e Equipamento da SRP (padrões rastreáveis na calibração) A coordenação não apresentou comentários sobre este ponto na pauta. Tereza comentou que foi formado o GT18 para revisão do processo de treinamento e também foram indicados pelo Demerval os membros do grupo que estabelecerá / revisará os critérios para aceitação de equipamentos de radioproteção. Atividade 044 no SADEGI relacionadas à Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do IPEN. A coordenação não apresentou comentários sobre este ponto na pauta. Esta atividade será analisada pelo CTA, como Atividade 043, podendo ser mantida ou não dentro do Plano Diretor. Próxima reunião está agendada para 06/06/2006 às 9 hs na Sala 7 do Bloco A. 10 de 10

ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE

ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2006 Data: 07/11/2006 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 Subsolo - Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE

ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2006 Data: 05/12/2006 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 Subsolo - Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2007 Data: 07/08/2007 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 Subsolo - Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010

ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 01/06/2010 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2009

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2009 ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2009 Data: 02/03/2010 - Horário: 9:00 - Local: Sala de Reunião do CEN Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 02/02/2010 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE

ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2007 Data: 04/12/2007 - Horário: 9:00 - Local: Sala 1 Subsolo - Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 11/05/2010 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2009

ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2009 ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2009 Data: 03/11/2009 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010

ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 04/10/2010 - Horário: 09h00min Local: Sala 7 Bloco A (Subsolo) Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2011

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2011 ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2011 Data: 03/05/2011 - Horário: 09h30min Local: Sala 7 Bloco A (Subsolo) Participantes Setor Ramal Presença Robson de

Leia mais

ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE

ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2007 Data: 06/11/2007 - Horário: 9:00 - Local: Sala 1 Subsolo - Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2011

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2011 ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2011 Data: 05/04/2011 - Horário: 09h00min Local: Sala 7 Bloco A (Subsolo) Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens

Leia mais

Gestão de Medição, Análise e Melhoria contínua. Processo de Auditoria Interna Data: 11/11/2008 Horário: 10:00 h Local: Sala 1 Bloco A (subsolo)

Gestão de Medição, Análise e Melhoria contínua. Processo de Auditoria Interna Data: 11/11/2008 Horário: 10:00 h Local: Sala 1 Bloco A (subsolo) Sistema de Gestão Integrada Gestão de Medição, Análise e Melhoria contínua Reunião de Análise Crítica do Processo de ia Interna 28 Data: 11/11/28 Horário: 1: h Local: Sala 1 Bloco A (subsolo) 1. Pendências

Leia mais

ATA DA 5 a REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA do Centro de Química e Meio Ambiente - CQMA

ATA DA 5 a REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA do Centro de Química e Meio Ambiente - CQMA ATA DA 5 a REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA do Centro de Química e Meio Ambiente - CQMA Data : 07/11 /2003 Local : Sala de Reuniões do CQMA PARTICIPANTES RD - SETOR RAMAL Elaine Arantes Jardim Martins CQMA 9335

Leia mais

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PROCESSO DE AUDITORIA ANO: 2010

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PROCESSO DE AUDITORIA ANO: 2010 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PROCESSO DE AUDITORIA ANO: - Objetivo O objetivo deste relatório é medir e avaliar o processo de auditorias e suas interfaces durante o exercício de e também informar todos os

Leia mais

Setor: CQMA Data: 27/11/2014 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

Setor: CQMA Data: 27/11/2014 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Setor: CQMA Data: 27/11/2014 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Participantes Setor Ramal Maria Ap. Faustino Pires CQMA 9194 Marycel Elena Barbosa Cotrim CQMA 9305 Elâine

Leia mais

Setor: CQMA Data: 05/12/2013 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

Setor: CQMA Data: 05/12/2013 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Setor: CQMA Data: 05/12/2013 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Participantes Setor Ramal Maria Ap. Faustino Pires CQMA 9194 Marycel B. Cotrim CQMA 9305 Helio Akira Furusawa

Leia mais

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO Nº 07

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO Nº 07 Setor: CQMA Data: 09/03/2006 Local: CQMA Sistema: NBR ISO/IEC 17025 Participantes Setor Ramal Maria Aparecida Faustino Pires CQMA Gerente 9342 Elâine A. Jardim Martins CQMA RD 9335 Hélio Akira Furusawa

Leia mais

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO RAC-IPN-03

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO RAC-IPN-03 Setor: IPEN Data: 01 a 06/08/2007 às 10:00 h Local: Sala 7 Bloco A Subsolo Sistema: Sistema de Gestão Integrada Processos Corporativos Participantes Setor 01/08 02/08 03/08 06/08 Antonio Augusto Marialva

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CQMA-0301 Revisão 10 Data 17/09/2018 Título SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS LABORATÓRIOS DO CQMA Classificação OSTENSIVO n o de páginas

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 01) IDENTIFICAÇÃO Número do documento PO-IPN-0302.04 Revisão 06 Data 17/11/2015 Título IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES Classificação Ostensivo n o de páginas

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS. Wilson Scapin Jr. (Grupo de Transição) CQUAL 10/11/2017

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS. Wilson Scapin Jr. (Grupo de Transição) CQUAL 10/11/2017 FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-IPN-0801 Revisão 10 Data 17/11/2017 Título CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADE Classificação Ostensivo n o de páginas 05 n o de anexos 01

Leia mais

RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA SETOR: CEN Número da Auditoria: 10 a Data da Auditoria: 08 e 09/09/2010 Escopo Serviços Tecnológicos em Sistemas Energéticos e Nucleares Identificação do MGI/MQ MQ CEN 0.00-12 Nº da Edição: -- Nº da Revisão:12

Leia mais

Reunião de Análise Crítica dos Processos Corporativos 2015 Ciclo 2014

Reunião de Análise Crítica dos Processos Corporativos 2015 Ciclo 2014 Sistema de Gestão Integrada Reunião de Análise Crítica dos Processos Corporativos 2015 Ciclo 2014 Data: 10/04/2015 Horário: 09:00 h Local: Sala 7 Bloco A (subsolo) Processo para avaliar a eficácia e eficiência

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CQMA-0901 Revisão 15 Data 21/09/2018 Título IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DA AMOSTRA Classificação Ostensivo n o de páginas 04

Leia mais

Setor: CQMA Data: 13/11/2014 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

Setor: CQMA Data: 13/11/2014 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Setor: CQMA Data: 13/11/2014 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Participantes Setor Ramal Ademar Benévolo Lugão CQMA 9350 Marycel Elena Barbosa Cotrim CQMA 9305 Elâine

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento -0501 Revisão 09 Data 17/11/2017 Título SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO Classificação Ostensivo n o de páginas 06 n o de anexos 01 2) ELABORAÇÃO,

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-IPN-0804 Revisão 03 Data 30/11/2016 Título SUGESTÃO DE MELHORIA Classificação Ostensivo n o de páginas 5 n o de anexos 01 2) ELABORAÇÃO,

Leia mais

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO Nº 08

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO Nº 08 Setor: CQMA Data: 26 e 27 de 02/2007 Local: CQMA Sistema: NBR ISO/IEC 17025 Participantes Setor Ramal Maria Aparecida Faustino Pires CQMA 9342 Paulo E. O. Lainetti CQMA 9331 Elaine A. J. Martins CQMA 9335

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CR-1801 Revisão 00 Data 09/03/2016 Título PROGRAMA DE TREINAMENTO DO CR Classificação Ostensivo N o de páginas 05 n o de anexos 00

Leia mais

Sistema de Gestão Integrada. Gestão de Pessoas. Unidade responsável: Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GDP/DAD

Sistema de Gestão Integrada. Gestão de Pessoas. Unidade responsável: Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GDP/DAD Sistema de Gestão Integrada Gestão de Pessoas Unidade responsável: Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GDP/DAD Gestão de Pessoas Equipe envolvida: Márcia O. Pupak Celso H. Gimenes Izabel C. P. Bueno

Leia mais

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO n. 18

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO n. 18 Setor: CQMA Data: Local: sala de reuniões do CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Participantes Setor Ramal Ademar Benévolo Lugão CQMA 9250 Maria Ap. Faustino Pires CQMA 9194 Marycel Elena Barboza

Leia mais

RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA SETOR: Laboratório de Dosimetria Termoluminescente - LDT Número da Auditoria: 007 Data da Auditoria: 17 e 18/04/2008 Escopo Serviço de Monitoração Individual Externa Identificação do MGI/MQ MQ-CMR Nº da

Leia mais

1 CÓDIGO DE CONTROLE Tipo Unidade Número Revisão N o 2 TÍTULO OBJETIVOS, METAS E MÉTRICAS PARA OS PROCESSOS CORPORATIVOS DO IPEN CLASSIFICAÇÃO

1 CÓDIGO DE CONTROLE Tipo Unidade Número Revisão N o 2 TÍTULO OBJETIVOS, METAS E MÉTRICAS PARA OS PROCESSOS CORPORATIVOS DO IPEN CLASSIFICAÇÃO FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS UNIDADE EMISSORA: IPEN DOCUMENTO: 1 CÓDIGO DE CONTROLE Tipo Unidade Número Revisão N o 2 TÍTULO OBJETIVOS, METAS E MÉTRICAS PARA OS PROCESSOS CORPORATIVOS DO IPEN 2008 3

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1 CÓDIGO DE CONTROLE Tipo Unidade Número Revisão N o PG IPN 1301 01 2 TÍTULO 3 CLASSIFICAÇÃO Ostensivo 4 CONTROLE N o de páginas N o de anexos Data de emissão Data de revisão

Leia mais

RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA SETOR LRA Número da Auditoria: 09 Data da Auditoria: 12 e 13/11/2008 Escopos 1. Determinação de Ra-226, Ra-228 e Pb-210 2. Determinação de radionuclídeos por espectrometria gama 3. Determinação radioquímica

Leia mais

Setor: IPEN Data: 10/04/2015 as 9:00hs Local: Sala 7 Bloco A Subsolo Sistema: Sistema de Gestão Integrada Processos Corporativos

Setor: IPEN Data: 10/04/2015 as 9:00hs Local: Sala 7 Bloco A Subsolo Sistema: Sistema de Gestão Integrada Processos Corporativos Setor: IPEN Data: 10/04/2015 as 9:00hs Local: Sala 7 Bloco A Subsolo Sistema: Sistema de Gestão Integrada Processos Corporativos Participantes Setor Presença Ademar B. Lugão CQMA P Adonis M. Saliba Silva

Leia mais

Diretoria de Segurança DS Organização e Responsabilidades Classificação Ostensivo n o de páginas 05 n o de anexos 01

Diretoria de Segurança DS Organização e Responsabilidades Classificação Ostensivo n o de páginas 05 n o de anexos 01 FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PO-IPN-0101.05 Revisão 03 Data 29/09/2017 Título Diretoria de Segurança DS Organização e Responsabilidades Classificação Ostensivo n

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento IT-IPN-0301.03.01 Revisão 06 Data 13/11/2015 Título Classificação Ostensivo n o de páginas 03 n o de anexos 00 2) ELABORAÇÃO, ANÁLISE

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CQMA-0101 Revisão 20 Data 18/10/2018 Título ORGANIZAÇÃO Classificação Ostensivo n o de páginas 15 n o de anexos 03 2) ELABORAÇÃO,

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CQMA-1101 Revisão 08 Data 18/09/2018 Título Controle de equipamentos de medição e ensaios dos laboratórios do CQMA Classificação

Leia mais

11ª REUNIÃO de ANÁLISE CRÍTICA do SQ-CQMA

11ª REUNIÃO de ANÁLISE CRÍTICA do SQ-CQMA 11ª REUNIÃO de ANÁLISE CRÍTICA do SQ-CQMA Setor: CQMA Data: 30/11/2009 Local: sala de reuniões do CQMA Sistema: NBR ISO/IEC 17025:2005 Participantes Setor Ramal Maria Aparecida Faustino Pires CQMA 9194

Leia mais

PSGQ 006 Transferência, Suspensão, Cancelamento, Extensão e Redução de Escopo de Certificação

PSGQ 006 Transferência, Suspensão, Cancelamento, Extensão e Redução de Escopo de Certificação rev 06 28/09/2016 Aprovado por PAG 1 / 5 PROCEDIMENTO PARA SUSPENSÃO, CANCELAMENTO, EXTENSÃO E REDUÇÃO DO ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO 1 Objeto Este procedimento tem por objetivo

Leia mais

GESTÃO DE FORNECEDORES, MATERIAIS E SERVIÇOS PADRÃO: SELEÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES CONTROLE DE APROVAÇÃO

GESTÃO DE FORNECEDORES, MATERIAIS E SERVIÇOS PADRÃO: SELEÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES CONTROLE DE APROVAÇÃO 1/5 CONTROLE DE APROVAÇÃO ELABORAÇÃO REVISÃO DATA APROVAÇÃO Leandro Martins Adriana Biasi/Rute Nunes 1. OBJETIVO Este documento tem por objetivo estabelecer o procedimento padrão para a seleção, qualificação

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE S 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PO-LFX-1101.001 Revisão 11 Data 08/11/2017 Título CONTROLE DE EQUIPAMENTOS Classificação Restrito n o de páginas 08 n o de anexos 06 2) ELABORAÇÃO,

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-IPN-1701 Revisão 16 Data 30/11/2016 Título AUDITORIAS Classificação Ostensivo n o de páginas 16 n o de anexos 03 2) ELABORAÇÃO, ANÁLISE

Leia mais

Apresentação do Sistema

Apresentação do Sistema Apresentação do Sistema O AUTODOC é um software para web que colabora com a Gestão da e compreende os seguintes módulos: - Controle da Gestão e Distribuição de Documentos - Controle de Não-Conformidade

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS. GERENCIAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS Classificação Ostensivo n o de páginas 05 n o de anexos 02

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS. GERENCIAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS Classificação Ostensivo n o de páginas 05 n o de anexos 02 FOLHA DE COTROLE DE DOCUMETO 1) IDETIFICAÇÃO Código do documento PG-CRPq-0301 Revisão 04 Data 26/09/2016 Título Classificação Ostensivo n o de páginas 05 n o de anexos 02 2) ELABORAÇÃO, AÁLIE E APROVAÇÃO

Leia mais

RM 02 PROCEDIMENTO PARA RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DE LABORATÓRIOS SUMÁRIO 1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 2 REFERÊNCIAS 3 DEFINIÇÕES 4 METODOLOGIA

RM 02 PROCEDIMENTO PARA RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DE LABORATÓRIOS SUMÁRIO 1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 2 REFERÊNCIAS 3 DEFINIÇÕES 4 METODOLOGIA RM 02 PROCEDIMENTO PARA RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DE LABORATÓRIOS PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE REVISÃO: 35 OUT/2018 SUMÁRIO 1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 2 REFERÊNCIAS 3 DEFINIÇÕES

Leia mais

Setor: CQMA Data: 14, 22 e 27/11/2012 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

Setor: CQMA Data: 14, 22 e 27/11/2012 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Setor: CQMA Data: 14, 22 e 27/11/2012 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Participantes Setor Ramal Dra. Maria Ap. Faustino Pires CQMA 9194 Marycel B. Cotrim CQMA 9305

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-IPN-0601 Revisão 10 Data 29/11/2017 Título PROCESSO DE AQUISIÇÃO Classificação OSTENSIVO n o de páginas 04 n o de anexos 00 2) ELABORAÇÃO,

Leia mais

APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES 1. ESCOPO MANUTENÇÃO ALTERAÇÕES DEFINIÇÕES... 3

APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES 1. ESCOPO MANUTENÇÃO ALTERAÇÕES DEFINIÇÕES... 3 Página: 1 de 9 SUMÁRIO 1. ESCOPO... 3 2. MANUTENÇÃO... 3 3. ALTERAÇÕES... 3 4. DEFINIÇÕES... 3 5. PROCEDIMENTO... 3 5.1. GERAL... 3 5.2. APELAÇÃO... 4 5.3. ABERTURA E ANÁLISE CRÍTICA INICIAL DA RECLAMAÇÃO...

Leia mais

Revisão 12 Página 1/8 Emissão Fev/2016

Revisão 12 Página 1/8 Emissão Fev/2016 Página 1/8 SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. ABRANGÊNCIA E RESPONSABILIDADE 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 4. DEFINIÇÕES E SIGLAS 5. MÉTODO 6. ANEXOS 7. ALTERAÇÕES REALIZADAS NO DOCUMENTO Elaborado por: Encarregado

Leia mais

AUDITORIAS DA QUALIDADE

AUDITORIAS DA QUALIDADE 1. OBJETIVO Este procedimento visa determinar de que forma são planejadas e executadas as auditorias internas do sistema integrado de gestão da qualidade, para determinar a conformidade com as disposições

Leia mais

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO n. 17

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ATA DE REUNIÃO n. 17 Setor: CQMA Data: 11/05; 18/11; 09/12; 16/12; 17/12; Sistema: ABNT NBR ISO/IEC 17025:2015 Local: SALA DE REUNIÕES DO CQMA Participantes Setor Ramal Ademar Benévolo Lugão CQMA 9250 Maria Ap. Faustino Pires

Leia mais

(DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE)

(DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE) 1/9 (DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE) Elaborado Aprovado Adilson Ferreira Nunes (Gestor do SGQ) Mauricio de Souza (Supervisor Compras) 2/9 Índice 1. O MANUAL DO FORNECEDOR... 3 INTRUDUÇÃO...

Leia mais

RELATÓRIO EXECUTIVO DE SITUAÇÃO SGI-CQAS 2005

RELATÓRIO EXECUTIVO DE SITUAÇÃO SGI-CQAS 2005 COORDENAÇÃO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA (CQAS) RELATORIO EXECUTIVO DE SITUAÇÃO DO SGI/CQAS - 2004 ASSUNTO: ATIVIDADES E GRAU DE AVANÇO - PROGRAMAÇÃO 2005 RELATÓRIO EXECUTIVO DE SITUAÇÃO SGI-CQAS

Leia mais

9- Preparação e respostas à emergências

9- Preparação e respostas à emergências Módulo 3 Etapas para implantação de um sistema de gestão integrado: planos de emergência, implantação dos processos comuns a todas as normas, documentação, vantagens, dificuldades, decisão e exercícios

Leia mais

Bolsa de Mercadorias & Futuros. Clearing de Ativos. Comitê de Tecnologia - Memória de Reunião. Versão 4 (10/10/ :02) Responsável

Bolsa de Mercadorias & Futuros. Clearing de Ativos. Comitê de Tecnologia - Memória de Reunião. Versão 4 (10/10/ :02) Responsável Bolsa de Mercadorias & Futuros Clearing de Ativos Área Versão 4 (10/10/2003 19:02) Local : Endereço: Praça Antonio Prado, 48 7 o andar. Data : 01/10/2.003, terça-feira, das 10h00 às 12h00. Presentes: Entidade

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO I. Solicitação de Treinamento Coletivo Os gestores poderão solicitar treinamentos para sua equipe que não foram previstos no Programa de Educação Continuada do CREA-SP ou no Programa de Desenvolvimento

Leia mais

Participantes Setor Ramal

Participantes Setor Ramal Setor: CQMA Data: 07/07/11; 04/11/11; 16/11/11; 17/11/11 e 23/11/11 Local: sala de reuniões do CQMA Sistema: NBR ISO/IEC 17025:2005 Participantes Setor Ramal Maria Aparecida Faustino Pires CQMA 9194 Ademar

Leia mais

AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PS 04 3 Gestão Diretor Administrativo 17/04/2017 1 1. OBJETIVO Sistematizar o processo de planejamento, realização e análise das Auditorias Internas do Sistema de Gestão da Qualidade. 2. APLICAÇÃO Todos

Leia mais

Diretrizes de Comunicação de Projetos Sistema de Gestão da Qualidade

Diretrizes de Comunicação de Projetos Sistema de Gestão da Qualidade Página 1 de 22 Sumário 1. DIRETRIZ DE COMUNICAÇÃO... 3 1.1. Objetivo... 3 1.2. Público Alvo... 3 2. Modelos de Notificações das Informações... 3 2.1. AVALIAR A VIABILIDADE DO PROJETO... 3 2.1.1. Notificação

Leia mais

NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, RECLAMAÇÕES, APELAÇÕES E DISPUTAS

NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, RECLAMAÇÕES, APELAÇÕES E DISPUTAS NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, RECLAMAÇÕES, APELAÇÕES E DISPUTAS POL-01 REV.02 de JUL/2016 PÁG. 1 de 8 SEQÜÊNCIA Executivo sênior Representante da qualidade Resp. Administrativo/ Financeiro

Leia mais

Referência: Notificação de Mudanças na Metodologia de Qualificação e Certificação do PNQC, da ABRAMAN.

Referência: Notificação de Mudanças na Metodologia de Qualificação e Certificação do PNQC, da ABRAMAN. Retificação do Ofício Q&C 01-2014. 1/1 Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2014. Aos Membros de Comissão Técnica Setorial da ABRAMAN; Profissionais Certificados, Candidatos, Solicitantes e demais partes

Leia mais

Transferência de Certificação Acreditada de Sistemas de Gestão

Transferência de Certificação Acreditada de Sistemas de Gestão Procedimento C 72 1. OBJETIVO Este procedimento descreve as etapas do processo de transferência de certificação acreditada de outro organismo de certificação acreditado, signatário do Acordo de Reconhecimento

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PO-IPN-0301.01 Revisão 11 Data 17/11/2015 Título PREÇOS DO IPEN (ROTINEIROS) Classificação Ostensivo n o de páginas 04 n o de anexos

Leia mais

Apresentação SISTEMA DE COMPLIANCE NA GARANTISERRA

Apresentação SISTEMA DE COMPLIANCE NA GARANTISERRA Apresentação SISTEMA DE COMPLIANCE NA GARANTISERRA Conhecendo a Garantiserra Razão Social: Fantasia: Tipo: Cidade: Estado: País: Site: Fundação: 01/12/2003 Associação de Garantia de Crédito da Serra Gaúcha

Leia mais

Gestão de Segurança da Informação. Interpretação da norma NBR ISO/IEC 27001:2006. Curso e- Learning Sistema de

Gestão de Segurança da Informação. Interpretação da norma NBR ISO/IEC 27001:2006. Curso e- Learning Sistema de Curso e- Learning Sistema de Gestão de Segurança da Informação Interpretação da norma NBR ISO/IEC 27001:2006 Todos os direitos de cópia reservados. Não é permitida a distribuição física ou eletrônica deste

Leia mais

Rosemeire Petrauskas Paiva Teresinha F. Lima Daltro Tereza Cristina Salvetti Valdir Sciani Victor Haim Cohen Washington C. Lopes Willy Hoppe de Sousa

Rosemeire Petrauskas Paiva Teresinha F. Lima Daltro Tereza Cristina Salvetti Valdir Sciani Victor Haim Cohen Washington C. Lopes Willy Hoppe de Sousa Setor: IPEN Data: 3/8/ às 9: h Local: Sala 7 Bloco A Subsolo Sistema: Sistema de Gestão Integrada Processos Corporativos Participantes Antonio Augusto Marialva Neto Antonio Teixeira e Silva Celso Huerta

Leia mais

RECLAMAÇÕES, APELAÇÕES E SUGESTÕES DE MELHORIAS

RECLAMAÇÕES, APELAÇÕES E SUGESTÕES DE MELHORIAS Pág: 1/6 Itens de Revisão: 00 Inicial 01 Revisão geral do procedimento 02 Revisão no nome do PR e acréscimos dos itens 3.5 Disputas e 3.6 Informações Gerais 03 Revisão geral do procedimento 04 Revisão

Leia mais

CQAS Coordenadoria de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança

CQAS Coordenadoria de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA CQAS Coordenadoria de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança Equipe: Tereza C. Salvetti : Coordenadora e secretária do CASI Wilson Scapin : Coordenador substituto e Gestor de

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento Não Aplicável Revisão 01 Data 26/03/2013 Título Classificação Ostensivo n o de páginas 82 n o de anexos 00 2) ELABORAÇÃO, ANÁLISE e

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE COTROLE DE DOCUMETO 1) IDETIFICAÇÃO Código do documento PG-CRPq-0901 Revisão 03 Data 26/09/2016 Título GERECIAMETO DA PRODUÇÃO E FORECIMETO DE ERVIÇO Classificação Ostensivo n o de páginas 03

Leia mais

TÍTULO: APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

TÍTULO: APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES Folha: 1/8 TÍTULO: APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES DATA REVISÃO ITENS REVISADOS APROVAÇÃO 23/03/05 00 Emissão inicial, substitui o antigo procedimento PNCC-19 rev 04 Presidente 18/04/06

Leia mais

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE Código: PRO.QUALI 006/05 Folhas: 30 Revisão: 16 Data: 14.01.2016 Elaborado por: Mariana Ferraz Fernandes Verificado por: Berilo Gonçalves de Oliveira

Leia mais

P- 06 TRATAMENTO DE APELAÇÃO E RECLAMAÇÃO

P- 06 TRATAMENTO DE APELAÇÃO E RECLAMAÇÃO P- 06 TRATAMENTO DE APELAÇÃO E RECLAMAÇÃO REVISÃO 04 ELABORADO POR: Luiz A. Moschini de Souza REVISADO POR: Ricardo Pereira Guimarães APROVADO POR: Roberto Odilon Horta SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. ABRANGÊNCIA

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-IPN-1307 Revisão 01 Data 20/09/2016 Título CONTROLE RADIOLÓGICO Classificação Ostensivo n o de páginas 06 n o de anexos 00 2) ELABORAÇÃO,

Leia mais

Instruções de uso do: SD050 Especificação de Customização

Instruções de uso do: SD050 Especificação de Customização Instruções de uso do: SD050 Especificação de Customização Introdução O documento SD050 visa a padronização, controle e documentação das especificações de customizações solicitadas pelo cliente e desenvolvidas

Leia mais

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ TÉCNICO ESTATUTÁRIO DE GOVERNANÇA E CONFORMIDADE

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ TÉCNICO ESTATUTÁRIO DE GOVERNANÇA E CONFORMIDADE REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ TÉCNICO ESTATUTÁRIO DE GOVERNANÇA E CONFORMIDADE 1. Finalidade O Comitê Técnico Estatutário de Governança e Conformidade ( Comitê ) é um órgão estatutário de caráter permanente,

Leia mais

Processo de Certificação. Grupo PMQ

Processo de Certificação. Grupo PMQ Processo de Certificação da Operadora RN 277 Grupo PMQ UNIMED São José do Rio Preto Cooperados 1391 Clínicas 137 Hospitais 27 Sendo 14 Santa Casas e 13 Hospitais privados Serviços de Diagnose 111 Laboratórios

Leia mais

TÍTULO: APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

TÍTULO: APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES Folha: 1/6 TÍTULO: APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES DATA REVISÃO ITENS REVISADOS APROVAÇÃO 21/07/15 00 Emissão Inicial - Item 5.1.2 e 5.2.1 - Exclusão da referência a tratamento e 16/06/16

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CR-0914 Revisão 01 Data 02/03/2016 Título INVESTIGAÇÃO DE RESULTADO FORA DE ESPECIFICAÇÃO (RFE) Classificação Restrito n o de páginas

Leia mais

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO Página: 1/10 Elaborado: Verificado: Aprovado: Sabrina S. Lira (Diretora Administrativa) Rev. 00 Primeira edição Joaquim M. Alves (Diretor Técnico) HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES Joaquim M. Alves (Diretor Executivo)

Leia mais

PROCEDIMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

PROCEDIMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS OAB São Paulo Sistema de Gestão Integrado Este material é de uso exclusivo da OAB SP, sendo proibida a reprodução parcial ou total do mesmo. PROCEDIMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS Código: PRO.QUALI

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA UNILAB

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA UNILAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ATA DA 46ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO Aos vinte dias do mês de março de 2018, às dez horas e seis minutos,

Leia mais

RECLAMAÇÃO, APELAÇÃO E SUGESTÃO PARA MELHORIA

RECLAMAÇÃO, APELAÇÃO E SUGESTÃO PARA MELHORIA Página: 1/6 Elaborado: Verificado: Aprovado: Sabrina S. Lira (Diretora Administrativa) Rev. 00 Primeira edição Joaquim M. Alves (Diretor Técnico) HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES Joaquim M. Alves (Diretor Executivo)

Leia mais

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-DIRF-1001 Revisão 01 Data 28/11/2014 Título INSPEÇÃO E ENSAIOS Classificação Restrito n o de páginas 05 n o de anexos 00 2) ELABORAÇÃO,

Leia mais

TÍTULO: APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES

TÍTULO: APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES Folha: 1/7 TÍTULO: APELAÇÕES E RECLAMAÇÕES HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES DATA REVISÃO ITENS REVISADOS APROVAÇÃO 21/07/15 00 Emissão Inicial - Item 5.1.2 e 5.2.1 - Exclusão da referência a tratamento e conclusão

Leia mais

Processo. Programa de Acreditação AABB/ABHH para Serviços de Hemoterapia e Bancos de Sangue

Processo. Programa de Acreditação AABB/ABHH para Serviços de Hemoterapia e Bancos de Sangue Programa de AABB/ABHH para Serviços de Hemoterapia e Bancos de Sangue Fazer download dos formulários no portal da ABHH www.abhh.org.br 1. Solicitação da Organização para iniciar o processo Organização

Leia mais

Identificação e controle de riscos à imparcialidade

Identificação e controle de riscos à imparcialidade 1/7 Palavras-chave: Identificação, controle, riscos,, comitê. Exemplar nº: Sumário 1 Objetivo 2 Aplicação 3 Documentos complementares 4 Definições 5 Procedimento 6 Formulários 7 Referências 1 Objetivo

Leia mais

GUIMAR ENGENHARIA LTDA

GUIMAR ENGENHARIA LTDA Certificação de Sistema de Gestão 2015-mar-02 to 2015-mar-03 Escopo da Certificação: Auditor Líder: Auditor Membro: GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS ABRANGENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

Leia mais

Alteração de nome de operador de registro Como enviar uma solicitação

Alteração de nome de operador de registro Como enviar uma solicitação Alteração de nome de operador de registro Como enviar uma solicitação Versão 1.0 Dezembro 2015 Índice I. INTRODUÇÃO 3 II. INSTRUÇÕES 4 ETAPA 1 -- DEVO ENVIAR UMA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NOME DE OPERADOR

Leia mais

Submódulo 1.2. Guia de Elaboração dos Procedimentos de Rede

Submódulo 1.2. Guia de Elaboração dos Procedimentos de Rede Submódulo 1.2 Guia de Elaboração dos Procedimentos de Rede Rev. N.º Motivo da Revisão 0 Este documento foi motivado pela criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Data de Aprovação pelo CA Data

Leia mais

Operacionalização de Ouvidoria Recursos e Ferramentas de Apoio. Seminário de Atualização e Implantação de Ouvidoria do Sistema Unimed Julho/2013

Operacionalização de Ouvidoria Recursos e Ferramentas de Apoio. Seminário de Atualização e Implantação de Ouvidoria do Sistema Unimed Julho/2013 Operacionalização de Ouvidoria Recursos e Ferramentas de Apoio Seminário de Atualização e Implantação de Ouvidoria do Sistema Unimed Julho/2013 Canais de Entrada A Unimed Vitória possui como canais de

Leia mais

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA CNPJ nº /

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA CNPJ nº / INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA CNPJ nº 01.082.331/0001-80 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2013 DATA, HORÁRIO e LOCAL: 31 de janeiro de 2013, às

Leia mais

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa A Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Veiga de Almeida UVA torna público o Edital 2018 e comunica aos interessados que estão abertas as inscrições

Leia mais