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1 Release Notes Produtos: Company, Gerenciador de Aplicativos Prosoft, Folha de Pagamento, Fiscal, Contabilidade, Analisador Fiscal e Parâmetros Gerais Versão: 5.1 Data: 31/01/2017 Este documento é de uso exclusivo dos clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou utilizado para outros fins sem prévia

2 Sumário OBJETIVO...1 NOVIDADES E MELHORIAS...2 FISCAL Cadastro de Terceiros (Pessoa Física) na Importação NFC-e Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal / Inclusão do campo CEST no Registro 0200 do SPED Fiscal / Melhoria na Importação de Arquivos de Layout Melhoria no Registro C176 do SPED Fiscal Melhoria na guia NF Complementar do Registro C113 do SPED Fiscal Geração do Registro E310 do Bloco E - SPED Fiscal Tabela CEST Inclusão de Informação de CEST no cadastro de Produtos por Empresa Melhoria na Importação de Arquivos de Layout ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A CONTABILIDADE / Simples Nacional - Inclusão de Serviços para o Exterior...6 FOLHA DE PAGAMENTO DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS...8 CORREÇÕES...9 LISTA DE RDM...9

3 OBJETIVO Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa atualização do sistema. Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

4 NOVIDADES e MELHORIAS Fiscal Cadastro de Terceiros (Pessoa Física) na Importação NFC-e Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação em XML (NF-e, NFC e CF-e) Foi incluído um novo parâmetro na rotina de Importação em XML a fim de permitir a inclusão do destinatário no cadastro de terceiros no momento de uma importação de modelo NFC-e para os casos cujo arquivo possui somente o CPF do destinatário. A partir de agora, a guia Parâmetros de Importação, na seção Parâmetros Gerais, passa a conter a caixa de seleção Cadastrar terceiro em NFC-e. Quando o parâmetro estiver selecionado e no arquivo existir somente a informação do CPF, o sistema realizará o cadastro do destinatário como terceiros, considerando os dados fixos, como definido no ícone de informação. Quando o parâmetro não estiver selecionado o destinatário somente será cadastro como terceiro quando existir os dados mínimos para a realização do cadastro, tais como CPF, Nome, Endereço, I.E e UF Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal Foi incluído um novo parâmetro para a geração do Bloco K (Controle da produção e do estoque) do SPED Fiscal para atender a instrução normativa RFB (Receita Federal do Brasil) número 1672 de 23 de novembro de 2016 que institui preenchimento de registros específicos para empresas de alguns ramos de atividade. As empresas que se enquadrarem na Instrução Normativa citada, o bloco K deverá ser escriturado da seguinte forma: Para fatos ocorridos de 01/12/2016 a 31/12/2018: A escrituração do Bloco K fica restrita à informação dos saldos de estoque s escriturados nos registros K200 E K280. Para fatos ocorridos a partir de 01/01/2019: A escrituração do Bloco K deverá ser completa. Desta forma, foi incluída a opção Gerar apenas K200/K280, que quando acionada, serão gerados além dos registros obrigatórios de abertura e encerramento do bloco (K000 Abertura Bloco K, K100 Período de Apuração do ICMS/ IPI e K990 Encerramento do Bloco K), serão gerados também e somente os registros K200 Estoque Escriturado e K280 Correções e Apontamentos Estoque Escriturado. Quando estiver selecionada a opção "Gerar apenas K200/K280", não deve ser possível selecionar as demais opções disponíveis para a geração do Bloco K.

5 Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal Foi incluído um novo parâmetro para a geração do Bloco K (Controle da produção e do estoque) do SPED Fiscal para atender a instrução normativa RFB (Receita Federal do Brasil) número 1672 de 23 de novembro de 2016 que institui preenchimento de registros específicos para empresas de alguns ramos de atividade. As empresas que se enquadrarem na Instrução Normativa citada, o bloco K deverá ser escriturado da seguinte forma: Para fatos ocorridos de 01/12/2016 a 31/12/2018: A escrituração do Bloco K fica restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos registros K200 E K280. Para fatos ocorridos a partir de 01/01/2019: A escrituração do Bloco K deverá ser completa. Desta forma, foi incluída a opção Gerar apenas K200/K280, que quando acionada, serão gerados além dos registros obrigatórios de abertura e encerramento do bloco (K000 - Abertura Bloco K, K100 - Período de Apuração do ICMS/ IPI e K990 - Encerramento do Bloco K), serão gerados também e somente os registros K200 Estoque Escriturado e K280 - Correções e Apontamentos - Estoque Escriturado. Quando estiver selecionada a opção "Gerar apenas K200/K280", não deve ser possível selecionar as demais opções disponíveis para a geração do Bloco K / Inclusão do campo CEST no Registro 0200 do SPED Fiscal 2017 Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal Com o intuito de adaptar o Bloco 0 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia Prático EFD- ICMS/IPI - versão de 02/05/2016, incluímos o novo campo CEST no Registro 200. Por meio deste novo campo o sistema apresenta a lista de CEST vinculados ao código NCM do produto / Melhoria na Importação de Arquivos de Layout Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos Incluídos os códigos CEST na importação de itens de mercadorias de entradas e saídas e cadastro de produtos. Estas informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de 2017.

6 Melhoria no Registro C176 do SPED Fiscal Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída para atender as exigências do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão de 05 de maio de 2016 válido a partir de janeiro de Foi criada uma nova tela em Itens de Mercadorias e subguia Ress. ICMS S.T. que permitirá a inserção de mais de um ressarcimento para um item de mercadoria. Essas melhorias foram implementadas para atender a geração do Registro C176 Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária" a partir de janeiro de NOTA: Esta melhoria só estará disponível para escrituração a partir de janeiro de 2017, escriturações de períodos anteriores permanecem restritas a um único registro de ressarcimento. Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos Foram realizadas melhorias no layout de itens de mercadorias de notas fiscais de entradas e saída, incluídos campos para importação de múltiplos registros referentes a ressarcimento ICMS S.T. Para importação de registros anteriores a janeiro de 2017 o layout permanece da mesma forma, ou seja, um ressarcimento por item. A partir de janeiro de 2017 podem ser informados um registro de ressarcimento por linha, sem limitação de quantidade. Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal Efetuadas melhorias na geração do Registro C176 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão de 05 de maio de 2016 válido a partir de janeiro de Incluindo a geração de novos campos e mudança da ordenação do registro anterior e permitindo a geração de múltiplos registros de ressarcimento. NOTA: Esta alteração estará disponível a partir do layout COTEPE 01/01/ Melhoria na guia NF Complementar do Registro C113 do SPED Fiscal Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída sendo criado um novo campo chamado Chave do Documento Eletrônico na guia Outras informações, subguia NF Complementar. Será apresentada a Chave do Documento Eletrônico para documentos modelo 55, ou apresentar a Chave do conhecimento de transporte eletrônico, para documentos de modelo 57".

7 Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal Implementado o campo Chave do Documento Eletrônico para a geração do Registro C113 do SPED Fiscal. Estas melhorias estão em conformidade com o Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão de 05 de maio de Geração do Registro E310 do Bloco E - SPED Fiscal Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal Para o período de apuração a partir de 01/01/2017, foram adicionados novos campos ao Registro E310 do Bloco E na geração do SPED Fiscal. O Registro E310 (Apuração do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) e do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) UF Origem/Destino EC 87/15) conta com sete novos campos referentes ao FCP sobre DIFAL. Além dessa inclusão outros nove campos pré-existentes foram reposicionados de forma a agrupar as informações. Esta melhoria foi implementada para que a rotina do SPED Fiscal esteja em conformidade com o Guia Prático EFD-ICMS/IPI versão de 02/05/2016. A Apuração do Imposto FCP não foi alterada, somente a geração do SPED FISCAL Tabela CEST Fiscal > Tabelas > Tabela CEST Foi criada a nova rotina Tabela CEST. Esta nova rotina já possui sua tabela de códigos previamente cadastrada para os clientes efetuarem a consulta. Se houver necessidade o usuário poderá efetuar o cadastro, edição ou exclusão de novos códigos CEST. Esta rotina foi concebida para auxiliar o usuário a executar a manutenção dos códigos CEST utilizados no Cadastro de Produtos das Empresas e posteriormente na geração do Registro 0200 do SPED Fiscal a partir de Inclusão de Informação de CEST no cadastro de Produtos por Empresa Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa Foi criada a nova Subguia CEST na rotina de cadastro de Produtos por Empresa para que seja possível informar o código CEST durante o cadastro de produtos. Esta nova subguia identifica as seguintes informações: Código CEST Anexo Início e fim do vínculo Início e fim da validade

8 Descrição Na funcionalidade de Alteração em Lote do cadastro de Produtos por Empresa também foi incluída uma nova opção de Código CEST que permite efetuar a alteração em lote deste código. Estas informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de Cópia de Produto A partir de agora é possível efetuar a cópia de produtos de uma empresa para outras incluindo os vínculos utilizando pelo código CEST para que não seja necessária a inclusão manual destes registros Consulta de Log Melhoramos também a consulta de Log na alteração em lote para que sejam apresentadas as alterações do Código CEST e a data de início dos vínculos dos produtos Melhoria na Importação de Arquivos de Layout Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos Incluídos os códigos CEST na importação de itens de mercadorias de entradas e saídas e cadastro de produtos. Estas informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 66 Fiscal > Tabelas > Tabela CST PIS/COFINS Realizada adequação da rotina Tabela CST PIS/COFINS para atender as mudanças disponibilizadas pela Receita Federal do CST 60 ao 66 na tabela Tabela de alíquotas de créditos presumidos da agroindústria e do CST 02 na tabela Produtos sujeitos a incidência monofásica da contribuição social e a alíquotas diferenciadas. A rotina foi alterada para permitir a inserção de novos códigos de situação tributária (CST), caso não existam cadastrados no sistema. Ao cadastrar um código com informações inválidas ou faltantes será apresentada mensagem de alerta. A rotina também foi alterada para permitir a manutenção no campo Fim da Escrituração para os registros fixos do sistema. Contabilidade 43479/ Simples Nacional - Inclusão de Serviços para o Exterior Em conformidade com a lei complementar 147, de agosto de 2014, as tabelas do Simples Nacional foram adequadas, passando a considerar, separadamente, as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes de exportação. Rotina Cálculo do Simples Nacional (IRJ01310) - Exercício 2017, apresentará as colunas: Total de Receitas Internas e Total de Receitas Externas, assim como os campos Receita Interna e Externa e Receita Majorada Interna e Externa. Rotina Tabela do Simples Nacional (PRG020700) - ao selecionar o Exercício Superior ou igual a 2015 apresentará a coluna Alíquota Exterior.

9 Devido as alterações nos códigos SINAC (009 e 026) as rotinas do módulo Fiscal, listadas abaixo, foram impactadas de forma que passam a não permitir movimentações vinculadas a estes códigos, uma vez que a partir desta atualização as rotinas passam a identificar as receitas internas e externas por meio do código do CFOP: Cadastro de CFOP - LFSCFOP Escrituração de RMD - LFSDOCTORMD Escrituração - LFSDOCTOS Importação da NF-e Nacional em XML - LFSIMPORTNFEXML Emissão de Livros Fiscais - LFSLIVROS Importação de Arquivos - LFSIMPORT Cálculo Faturamento Simples Nacional - LFSFATSIMPLESNAC Para obter mais detalhes sobre as alterações consulte os manuais: Contábil/ Imposto de Renda PJ/ Processamentos/ Cálculo Simples Nacional Parâmetros Gerais/ Tabelas Oficiais/ Tabelas Federais/ Tabela Simples Nacional Folha de Pagamento DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016 Previdência Privada Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Benefícios A previdência privada foi disponibilizada para declarar a instituição na DIRF e no Informe de Rendimentos. Cadastro de Instituições: Realizar o cadastro da instituição que será declarada Vincular Instituições: Após realizar o cadastro da instituição, deverá vincular aos beneficiários seja para funcionários e/ou sócios. Pensão Alimentícia Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção - DIRF Este novo campo, tem como objetivo exibir informações e valores pagos ao dependente de Pensão Alimentícia, podendo incluir, alterar e remover os dependentes e seus valores. DIRF - Retificadora Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção DIRF (2010 a 2015) Foi disponibilizada a rotina Geração e Manutenção DIRF (2010 a 2015) para retificação da DIRF dos anos anteriores. Para ter acesso a rotina, basta liberar as permissões no Gerenciamento de grupos e usuários.

10 DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS Sócios Assistência Odontológica Social > Controle de Sócios > Manutenção de Arquivos de Sócios > Cadastro de Sócios Foi implementado o controle de assistência odontológica no módulo de sócios para gerar a DIRF e Informe de Rendimentos considerando os respectivos valores de assistência médica (já existente) e odontológica.

11 CORREÇÕES Lista de RDM RDM Módulo Título Pacote Analisador Fiscal AO ACESSAR A ROTINA DE INTEGRAÇÃO NO ANALISADOR HÍBRIDO É APRESENTADO O ERRO: OCORREU UM ERRO AO INICIALIZAR A DLL DE INTEGRAÇÃO. ACESSE A ABA GERAÇÃO DE ARQUIVOS TXT PARA UTILIZAR O MÉTODO ANTIGO DE INTEGRAÇÃO. AO CLICAR EM OK APRESENTA A MENSAGEM: OS TEMPLATES DE DIGITAÇÃO NÃO FORAM DEFINIDOS NO CADASTRO DE EMPRESA. ACESSE O CADASTRO DE EMPRESA PARA DEFINIR OS TEMPLATES. A ROTINA DE INTEGRAÇÃO SERÁ FECHADA! COM A MENSAGEM APRESENTADA A ROTINA NÃO É ABERTA PARA USO Analisador Fiscal AO INTEGRAR NOTA FISCAL QUE TENHA O CAMPO DE CÓDIGO DE BC DO CRÉDITO (437) (ENTRADA) DEVIDAMENTE PREENCHIDO NA ANÁLISE E CONSULTAR A ESCRITURAÇÃO É POSSÍVEL VERIFICAR QUE O CAMPO NÃO FOI INTEGRADO Analisador Fiscal Analisador Fiscal Analisador Fiscal Analisador Fiscal NÃO LÊ PARÂMETRO SIMPLES - ZERA VALORES ICMS/ISS TYPE MISMATCH NA INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS AO IMPORTAR NOTA FISCAL É APRESENTADO O ERRO: SQL STATE: 22018, SQL ERROR CODE: 245 CONVERSION FAILED WHEN CONVERTING THE VARCHAR VALUE. TO DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA NÃO INTEGRA OS CODIGO INT.CTB NA ESCRITURAÇÃO Analisador Fiscal NA ROTINA DE ANÁLISE DO ANALISADOR FISCAL APRESENTA O PERÍODO IMPORTADO 00/. SENDO QUE NÃO É POSSÍVEL EXCLUIR 53.1

12 RDM Módulo Título Pacote TAL PERÍODO DA BASE PELA ROTINA DE CONTROLE DE LOTE Fiscal AO GERAR GUIAS DE GNRE PARA OUTROS ESTADOS E SELECIONANDO A OPÇÃO DE GERAR GUIA POR NOTA O SISTEMA GERA POR APURAÇÃO, OU SEJA, LEVA O VALOR TOTAL DA UF EM APENAS UMA GUIA, NÃO GERANDO UMA PARA CADA NOTA Fiscal Analisador Fiscal Fiscal AO ESCRITURAR UMA NOTA COM UMA ESPÉCIE NÃO CADASTRADA OCORRE UM ERRO "FALHA IMPREVISTA NA ROTINA MNUARQSAVE_CLICK DESCRIÇÃO: INVALID PROPERTY ARRAY INDEX REFERÊNCIA/ERRO: / 381 NOTAS NÃO SÃO INTEGRADAS NA PRIMEIRA TENTATIVA AO IMPORTAR O ARQUIVO SPED FISCAL COM INFORMAÇÕES DO BLOCO K APRESENTA A MENSAGEM: "110818: O REGISTRO 0200 NÃO POSSUI 12 CAMPOS", O REGISTRO NÃO SERÁ IMPORTADO, ASSIM COMO OS RESPECTIVOS REGISTROS FILHOS EM CLSNSPEDFISCALK\IMPORTARPRODUTO Fiscal NÃO GERA PROTOCOLO NA GERAÇÃO DE DARF NO FISCAL Contabilidade Contabilidade Contabilidade DUPLICAÇÃO DE REGISTROS NAS PENDÊNCIAS CÁLCULO DO LUCRO REAL ROTINA DESBLOQUEADA APÓS BLOQUEAR AS FICHAS NA ABA DE IRPJ SÓ HABILITA O DESBLOQUEIO DE IR SOBRE LUCRO. AS FICHAS CUSTO, DESPESAS, RES. DO PERÍODO E DEMO. LUCRO, TEM A OPÇÃO DE BLOQUEAR MAS NÃO TEM A OPÇÃO PARA DESBLOQUEAR Contabilidade O SISTEMA PERMITE ALTERAR O HISTÓRICO DO LANÇAMENTO NA ROTINA CONCILIAÇÃO,

13 RDM Módulo Título Pacote MESMO COM O PERÍODO BLOQUEADO Analisador Fiscal Analisador Fiscal Fiscal Gerenciador de Aplicativos Prosoft Contabilidade Folha de Pagamento Folha de Pagamento AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS CONJUGADAS COM SERVIÇO, O SISTEMA INTEGRA A NOTA DE SAÍDA (CFOP 5933) NO TEMPLATE DE SAÍDA E O SERVIÇO SEPARADO (MODELO 51 PROSOFT) AO ABRIR UMA SEGUNDA ROTINA NO ANALISADOR FISCAL OCORRE UM ERRO "FALHA AO ABRIR A ROTINA" CAUSA: A ROTINA JÁ ESTÁ ABERTA REFERÊNCIA/ALERTA: NA ROTINA PRODUTOS POR EMPRESA NA ABA DADOS SPED, AO CLICAR EM TIPO DO ITEM, O CAMPO DE SELEÇÃO ABRE E FECHA DE NOVO, SENDO QUE É NECESSÁRIO CLICAR NOVAMENTE NO CAMPO FALHA IMPREVISTA VERIFICAREXECUTAVELABERTOWINDOWS AO ACESSAR QUALQUER ROTINA AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE SALDOS CONTÁBEIS POR MEIO DA ROTINA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, APÓS A IMPORTAÇÃO AO CLICAR NO BOTÃO TÍTULOS OS TÍTULOS NÃO SÃO APRESENTADOS QUITAÇÃO - VALORES DUPLICADOS ACIDENTE DE TRABALHO 13 SALÁRIO QUITAÇÃO FERIAS PROP. MEDIA COMISSOES INCORRETO Folha de Pagamento PERÍODO DE GOZO INCORRETO NA CONSULTA DE RECIBO Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento AVOS 13º SALÁRIO INDENIZADO INCORRETO NA QUITAÇÃO DATA PAGTO DAS FÉRIAS INCORRETA NA CONSULTA RECIBO AO SIMULAR QUITAÇÃO EM LOTE PARA OS FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS NO EXERCÍCIO, O SISTEMA CALCULA A MAIOR INDEVIDAMENTE

14 RDM Módulo Título Pacote O 13º INDENIZADO Folha de Pagamento Folha de Pagamento RELATÓRIO DE DESLIGAMENTO DA RAIS EM BRANCO 13º SAL. AV. PRÉVIO INDENIZADO CALCULANDO O SALÁRIO INTEIRO DO FUNCIONÁRIO SE AVISO EM 2016 COM PROJEÇÃO EM Folha de Pagamento AO GERAR RECÁLCULO DE RECIBOS, DEVIDO REAJUSTE SALARIAL, O SISTEMA NÃO CONSIDERA A MESMA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA A COMPOSIÇÃO DE HORAS EXTRAS Contabilidade Analisador Fiscal Analisador Fiscal Analisador Fiscal Analisador Fiscal NA ROTINA PLANO DE CONTAS, AO CONSULTAR UM PLANO DA (ANS) LOGO APÓS TER CONSULTADO UM PLANO NORMAL, APRESENTA A MENSAGEM "RUN TIME ERROR 5 INVALID PROCEDURE CALL OR ARGUMENT" TRAVA E FECHA A ROTINA AO INTEGRAR NOTAS DE SERVIÇOS DO ANALISADOR PARA O FISCAL, SÓ INTEGRA SE ESTIVER SELECIONADA OPÇÃO DE CADASTRO DE TERCEIRO AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA RESUMO, OS NÚMEROS DOS MAPAS SÃO INTEGRADOS FORA DE ORDEM NUMÉRICA PARA A ESCRITURAÇÃO AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCRITURAÇÃO NÃO INTEGRA AS INFORMAÇÕES: VALOR DO IRRF, TIPO DE RETENÇÃO NA FONTE E SITUAÇÃO DA NOTA AO IMPORTAR AS NOTAS FISCAIS PELO ANALISADOR FISCAL, NA ABA DE TRANSPORTE O CAMPO DE MODALIDADE DO FRETE ESTÁ PREENCHIDA COM 9-SEM COBRANÇA DE FRETE, PORÉM AO INTEGRAR COM O CAMPO FICA PREENCHIDO COM FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO NA ESCRITURAÇÃO

15 RDM Módulo Título Pacote Company Analisador Fiscal Analisador Fiscal Company Fiscal AO REALIZAR A EMISSÃO DE BOLETOS DO BANCO SICRED CONSTA QUE NO CAMPO CÓDIGO BENEFICIÁRIO, É GERADO COM 00000, SENDO QUE DEVERIA GERAR A INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO CONFORME PARAMETRIZADO NA CARTEIRA AO IMPORTAR A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CANCELADA PELO ANALISADOR FISCAL E INTEGRAR A NOTA, OS VALORES DA NOTA E A FATURA NÃO SÃO ZERADOS AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS COM MAIS DE 1 CÓDIGO DE SERVIÇO DIFERENTE OCORRE O ERRO "PROLFSINTEGRACAO.DLL.CLSNNOTA. NOTA.GRAVACAO ERRO AO GRAVAR A NOTA ISS Nº: DATA: 01/12/ CNPJ: XXXXXX ERRO AO INSERIR SERVIÇO XXXXX NO ARQUIVO TABELA: NOTASERV THE RECORD HAS A KEY FIELD CONTAINING A DUPLICATE KEY VALUE (BTRIEVE ERROR 5) QUANDO TENTA REALIZAR A EXCLUSÃO DE UMA EMPRESA NA ROTINA: EXCLUSÃO DE EMPRESAS NO GOLD, O SISTEMA INFORMA QUE NÃO SERÁ POSSIVEL POIS A BASE DE DADOS POSSUE SINCRONISMO EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 147 DE AGOSTO DE 2014, DEVEM SER CONSIDERADAS SEPARADAMENTE AS RECEITAS BRUTAS AUFERIDAS NO MERCADO INTERNO E AQUELAS DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO Fiscal INCLUSÃO DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR - SIMPLES NACIONAL Fiscal O ATO COTEPE 007, DE 13 DE MAIO DE 2016, INSTITUIU MUDANÇAS NO GUIA PRÁTICO DO SPED FISCAL, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA JANEIRO/ E300: ALTERADA REGRA DE OCORRÊNCIA PARA 1:N; - E200: INCLUSÃO DO CAMPO 13;

16 RDM Módulo Título Pacote - E310: INCLUÍDO NOVOS CAMPOS QUE TRATAM DO FCP SOBRE DIFAL Fiscal Company Fiscal SPED FISCAL 2017-ADAPTAR BLOCO C. O ATO COTEPE 007, DE 13 DE MAIO DE 2016, INSTITUIU MUDANÇAS NO GUIA PRÁTICO DO SPED FISCAL, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA JANEIRO/2017 QUE IRÁ IMPLEMENTAR NA TELA DE ESCRITURAÇÃO NOVOS CAMPOS EM (RESSARCIMENTO DE ICMS) DISPONÍVEL NOS ITENS DE MERCADORIAS, ATENDENDO ASSIM O REGISTRO C176 ALTERAÇÃO DOS PROGRAMAS QUE RECEBEM O ENDEREÇO DO CLIENTE PARA QUE OS NOVOS CAMPOS QUE FORAM CRIADOS NOS CADASTROS SEJAM REPLICADAS NESSAS TELAS, MANTENDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES ADAPTAÇÃO DA GERAÇÃO DO SPED FISCAL PARA ATENDER A VERSÃO DO GUIA PRÁTICO, ONDE ESTAREMOS EFETUANDO AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER A MUDANÇA NO REGISTRO TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS) Fiscal IMPLEMENTAÇÃO DA VERSÃO SPED FISCAL Fiscal ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A Fiscal ADAPTAÇÃO DA GERAÇÃO DO SPED FISCAL PARA ATENDER A VERSÃO DO GUIA PRÁTICO, ONDE ESTAREMOS EFETUANDO AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER A MUDANÇA NO REGISTRO TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS). ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NOS SEGUINTES PROGRAMAS: - CADASTRO DE PRODUTOS - IMPORTAÇÃO LAYOUT PROSOFT - ESCRITURAÇÃO - SPED FISCAL

17 RDM Módulo Título Pacote Contabilidade Contabilidade Contabilidade NTEGRAÇÃO FISCAL OFF LINE DE VALORES AVULSOS DE MAPA RESUMO APRESENTA NÚMERO DO CLI INCORRETO NA MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS PARA INTEGRAÇÃO NA IMPORTAÇÃO DO LALUR DE FORMA CONSOLIDADA, QUANDO A MATRIZ E A FILIAL POSSUEM LANÇAMENTO EM UMA DETERMINADA CONTA E EM AMBAS O NÚMERO DO LANÇAMENTO É O MESMO, AO IMPORTAR PARA O LALUR IMPORTA SOMENTE UM CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE, OTIMIZANDO O PROCESSO DE PARAMETRIZAÇÃO PARA PLANOS DE CONTAS COM CONTAS COMUNS ENTRE SI Gestão de Aplicativos Prosoft ATUALIZAÇÃO - ERRO 457 CARREGAR REPORT USUÁRIO LOGADO

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