Release Notes. Produtos: Folha de Pagamento, Fiscal, Analisador Fiscal, Company Versão: Data: 13/02/2017

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1 Release Notes Produtos:,,, Company Versão: Data: 13/02/2017 Este documento é de uso exclusivo dos clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou utilizado para outros fins sem

2 Sumário OBJETIVO... 1 NOVIDADES E MELHORIAS... 2 FOLHA DE PAGAMENTO DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS... 2 CONTABILIDADE EMISSÃO CONTÍNUA DO LIVRO DIÁRIO CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE... 3 FISCAL DIME SC - ALTERAÇÕES NO QUADRO ADAPTAÇÃO DMED AO LEIAUTE 2017 ( )... 4 MANUTENÇÃO... 5 FISCAL... 5 CORREÇÕES... 6 LISTA DE RDM... 6

3 OBJETIVO Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa atualização do sistema. Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

4 NOVIDADES e MELHORIAS DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016 Previdência Privada Social > > Tabelas > Tabela de Benefícios A previdência privada foi disponibilizada para declarar a instituição na DIRF e no Informe de Rendimentos. Cadastro de Instituições: Realizar o cadastro da instituição que será declarada Vincular Instituições: Após realizar o cadastro da instituição, deverá vincular aos beneficiários seja para funcionários e/ou sócios. Pensão Alimentícia Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção - DIRF Este novo campo, tem como objetivo exibir informações e valores pagos ao dependente de Pensão Alimentícia, podendo incluir, alterar e remover os dependentes e seus valores. DIRF - Retificadora Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção DIRF (2010 a 2015) Foi disponibilizada a rotina Geração e Manutenção DIRF (2010 a 2015) para retificação da DIRF dos anos anteriores. Para ter acesso a rotina, basta liberar as permissões no Gerenciamento de grupos e usuários DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS Sócios Assistência Odontológica Social > Controle de Sócios > Manutenção de Arquivos de Sócios > Cadastro de Sócios Foi implementado o controle de assistência odontológica no módulo de sócios para gerar a DIRF e Informe de Rendimentos considerando os respectivos valores de assistência médica (já existente) e odontológica.

5 Contabilidade EMISSÃO CONTÍNUA DO LIVRO DIÁRIO Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios Na emissão do livro diário será opcional o formato de uma folha por mês, pois a junta comercial do Rio Grande do Sul não autentica livros com folhas sem movimentação CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE Contábil > Contabilidade > Encerramento > Tabelas > Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA Disponibilizado o relatório de demonstração do resultado do exercício - DRE para cópia entre plano de contas, otimizando o processo de parametrização para planos de contas com contas comuns entre si DIME SC - ALTERAÇÕES NO QUADRO 47 > Guias e Arquivos Magnéticos > Santa Catarina O sistema irá alimentar o quadro 47 quando na nota fiscal o tipo de nota associada entrada de produtor rural estiver marcada; - É uma aquisição, o fornecedor é da uf SC, pessoa física, contribuinte ou não do ICMS; ou - É uma aquisição, o fornecedor é da uf SC, pessoa jurídica, não contribuinte do ICMS; ou - É uma transferência (propriedade do mesmo titular), o fornecedor é da uf SC, município diferente do declarante, pessoa jurídica, não contribuinte do ICMS; ou - É um retorno, o fornecedor é da uf SC, pessoa física, contribuinte ou não do ICMS. Os estabelecimentos impactados pela mudança na declaração do valor (para alguns casos não mais pelo valor contábil da nota) devem retificar a DIME dos meses de referência do exercício da intervenção (2016). Acompanhamento legal DIME SC O sistema não irá identificar esse valor automaticamente, dessa forma o sistema irá permitir a alteração/inclusão do valor para que o usuário insira o valor conforme regra especificada.

6 ADAPTAÇÃO DMED AO LEIAUTE 2017 ( ) > Imposto sobre Serviços > DMED Declaração de Serviços Médicos Adaptação da geração da DMED relativa ao ano de 2017 conforme leiaute aprovado para o anoscalendários , situação normal e para situações especiais. Conforme ato declaratório executivo COFINS nº 100 de 21/12/2016.

7 MANUTENÇÃO SPED > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Foram realizadas melhorias na rotina SPED para que o sistema gere o registro C890 unificado por conjunto de 'DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS'. Escrituração > Documentos Entradas e Saída > Escrituração Na Escrituração, haverá uma descrição orientando o que é específico para a UF=RJ, pois atualmente existe o turbo 137 que possui o nome de 'Substituição Tributária' e a descrição de 'Substituição Tributária com percentual de margem de lucro'. Entretanto, esse turbo é específico para empresas da UF=RJ, pois realiza internamente o cálculo o FECP.

8 CORREÇÕES Lista de RDM RDM Módulo Título Pacote Contabilidade AO GERAR O RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO ORÇADO/REALIZADO EM EXCEL, O MESMO NÃO APRESENTA AS INFORMAÇÕES DE CENTAVOS CAMPO 2 REGISTRO 5200 ECRED RURAL GERADO INCORRETO REGISTRO 5220 ECRED RURAL GERADO INCORRETO VISUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA DO FECP INCORRETA NÃO GERA VALOR SERVIÇO C175 EFD CONTRIBUIÇÕES INTEGRAÇÃO FISCAL ONLINE DE MAPA RESUMO ECF AO REALIZAR A RECUPERAÇÃO DE ACUMULADOS O LANÇAMENTO REFERENTE AO MAPA RESUMO AUMENTA O VALOR NA CONTABILIDADE AO IMPORTAR XML COM BASE DE CALCULO, ALÍQUOTA E VALOR DE ICMS, O VALOR DE IMPOSTO É IMPORTADO INCORRETO AO REALIZAR GRAVAÇÃO DE CAMPOS SPED PIS/COFINS PARA NOTAS DE SERVIÇOS É GRAVADA SOMENTE A PRIMEIRA NOTA AO IMPORTA SAT É APRESENTADO QUE OS CUPONS E OS PRODUTOS FORAM GRAVADOS COM SUCESSO, PORÉM É APRESENTADO ERRO: TYPE MISMATCH, AO CONSULTAR O CUPOM É VERIFICADO

9 QUE TODOS ESTÃO ZERADOS E SEM OS PRODUTOS MÉDIA INCORRETA RECÁLCULO 13 QUANDO POSSUI AFASTA PARTE EMPRESA 13º INCORRETA NO RESUMO TOTALIZADOR PARTE PATRONAL INCORRETO DIVISÃO NÃO DESONERADA AO ACESSAR A ROTINA DIGITAÇÃO DE VARIÁVEIS, SELECIONA 13º SEGUNDA PARCELA, ALTERAR O VALOR DE UM EVENTO JÁ DIGITADO, EXEMPLO: VALOR R$1.000,00 ALTEROU PARA R$1400,00 E GRAVAR, APÓS VOLTAR NO FUNCIONÁRIO APRESENTA O VALOR DE R$1,40. SE GERAR O RECIBO APRESENTA O VALOR INCORRETO DE R$ 1,40 QUITAÇÃO ALERTA MULTA DE DISSÍDIO INDEVIDO GRRF COMPLEMENTAR ERRO 392 AO IMPORTAR ERRO AO VISUALIZAR TRCT INSS 13º SAL. INCORRETO NA QUITAÇÃO COMPLEMENTAR ETIQUETA DE PONTO SOBREPONDO INFORMAÇÃO INFORME DE RENDIMENTOS 2016 QUITAÇÃO PAGTO PROVISÃO FÉRIAS VISUALIZAÇÃO ESTA CORTANDO INFORMA IMPRESSÃO DA GPS APRESENTA FOLHAS INDEVIDAS IMPORTAÇÃO FUNC. OFFICE2 CRM FAIXA

10 CARGO INVALIDA IRPJ IRPJ IRPJ IMPORTAÇÃO VARIÁVEIS DE PONTO CONVERTER CENTESIMAL O NOME DO ARQUIVO ESPECIFICADO É INVÁLIDO. ERRO11 EMISSÃO DE RECIBOS BOF OU EOF SÃO VERDADEIROS 3021 NO RECIBO DE PAGAMENTO PERÍODICO, O VALOR DE UM EVENTO DE DESCONTO ESTÁ SOMANDO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ERRO 91 AO GERAR O ENCERRAMENTO ANUAL DARF ESTA CORTANTO OS CENTAVOS NA VISUALIZAÇÃO NÃO APRESENTA NO CAMPO RECEITA EXTERNA VALORES DE NF DE SERVIÇOS PRESTADOS AO EMITIR O DEMONSTRATIVO NO CÁLCULO DO LUCRO PRESUMIDO, NÃO APRESENTA O NÚMERO DA CLASSE DA PRIMEIRA CENTENA DE MILHÕES NÃO ALTERA O CADASTRO DA EMPRESA NO ANALISADOR AO INTEGRAR NOTA FISCAL É APRESENTADO O ERRO: SQL STATE: 42000, SQL ERROR CODE: 102 INCORRECT SYNTAX NEAR ). COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA AO INTEGRAR NOTA FISCAL É APRESENTADO O ERRO: SQL STATE: 42S22, SQL ERROR CODE: 207 INVALID COLUMN NAME `FRETE. COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA

11 NOTA FISCAL É INTEGRADA Contabilidade NA EMISSÃO DO BALANCETE NO MOD. II, A ROTINA ESTÁ UTILIZANDO O SINAL (D/C) QUE FOI DEFINIDO NO SALDO INICIAL E NÃO O INDICADOR CORRESPONDENTE À NATUREZA DA CONTA ERRO AO INTEGRAR CFE-SAT ESPECIE NÃO CADASTRADA Contabilidade AO REALIZAR O ENCERRAMENTO APRESENTA A MENSAGEM: FALHA IMPREVISTA NO MÉTODO ABRIRARQUIVOCTBPCNNNN. DESCRIÇÃO: O ARQUIVO NÃO ESTÁ ABERTO. RASTREIO: CTB CLSNCTBANALISEENCERR.ABR IRARQUIVOCTBPCNNNN -? CFOP DA NOTA INVÁLIDO OU NÃO CADASTRADO Contabilidade IMPREVISTA NO MÉTODO CRIARCOPIASEGURANCA DESCRIÇÃO PERMISSION DENIED REFERÊNCIA/ERRO: / FALHA NA INTEGRAÇÃO DO MAPA: (BTRIEVE ERROR 5) AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES COM O CÓDIGO DIPAM APRESENTA MENSAGEM DE ERRO: NÃO FOI POSSÍVEL ATUALIZAR O ACUMULADO DA DIPAM, E OS CONHECIMENTOS NÃO SÃO INTEGRADOS. AO REALIZAR TESTE DE INTEGRAÇÃO RETIRANDO O CÓDIGO DIPAM DOS CONHECIMENTOS NA ANALISE, OS ARQUIVOS SÃO INTEGRADOS CORRETAMENTE

12 50586 AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA O ERRO: 91-OBJECT VARIABLE OR WITH BLOCK VARIABLE NOT SET. COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA O ERRO: SQL STATE: 22018, SQL ERROR CODE: 245 CONVERSION FAILED WHEN CONVERTING THE VARCHAR VALUE. TO DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS, O CAMPO CÓDIGO CTB DO ITEM NÃO É PREENCHIDO NÃO INTEGRA NOTA VINCULADA DE CT- E PROBLEMAS RELACIONADOS A NOVA INTEGRAÇÃO - SP APÓS BLOQUEAR AS FICHAS NA ABA DE IRPJ SÓ HABILITA O DESBLOQUEIO DE IR SOBRE LUCRO. AS FICHAS CUSTO, DESPESAS, RES. DO PERÍODO E DEMO. LUCRO, TEM A OPÇÃO DE BLOQUEAR MAS NÃO TEM A OPÇÃO PARA DESBLOQUEAR APÓS A LIBERAÇÃO DA NOVA VERSÃO DA ROTINA DE INTEGRAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO ANALISADOR PARA O FISCAL FORAM IDENTIFICADOS DIVERSOS PROBLEMAS QUE PARALISARAM O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PARA O FISCAL AFIM DE GERAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E APURAÇÃO DE FATURAMENTO

13 50648 I/O ERROR 123 AO SELECIONAR ARQUIVO NA IMPORTAÇÃO Company AO CONSULTAR PEDIDOS NO COMPANY EMPRESARIAL É APRESENTADA A INCONSISTÊNCIA: CONTROL ARRAY ELEMENT 14 DOESN T EXIST. REFERÊNCIA/ALERTA: / APRESENTA INFORMAÇÕES INCORRETAS LIVRO DE ENTRADA NÃO APRESENTA RESUMO POR CFOP NO LIVRO DE SAIDA NÃO PESQUISA NOTA NA ABA RESSARCIMENTO DE ICMS ST AO REALIZAR A EMISSÃO/VISUALIZAÇÃO DO LIVRO DE ENTRADA PARA O MODELO P1A MATRICIAL - LREMATRMODP1A.RPT NÃO APRESENTA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO POSSUINDO A SITUAÇÃO DE CANCELADA CORTANDO O CAMPO DA OBSERVAÇÃO - LIVRO DE ENTRADA AO IMPORTAR ARQUIVO DA SEFIP 13, NÃO APRESENTA DEDUÇÃO DE FPAS REFERENTE A 1/12 MATERNIDADE E COMPENSAÇÃO QUANDO A EMPRESA POSSUI DIVISÃO DE RH TOMADOR/OBRA, A FUNCIONÁRIA QUE FICOU AFASTADA POR AUXILIO MATERNIDADE SEMPRE ESTEVE ALOCADA NA DIVISÃO ADMINISTRATIVA BASE DE INSS INCORRETA NO RECIBO DE QUITAÇÃO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA

14 APRESENTA AO CONSULTAR O FUNCIONÁRIO DENTRO DA GERAÇÃO DA RAIS, PORÉM NA LISTAGEM NÃO É DEMONSTRADO, APRESENTANDO APENAS O CNPJ DO SINDICATO ACUMULO INCORRETO EVENTO 101 INSS QUANDO HÁ FÉRIAS AO GERAR A LISTAGEM DA RAIS NÃO APRESENTA VALORES DA QUITAÇÃO E 13º SALÁRIO SEGURO DESEMPREGO PARA PROFESSOR AO IMPORTAR ESTA APRESENTADO ERRO ERRO:(LINHA 2) A QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS DEVE SER INFORMADA COM DOIS DÍGITOS FUNCIONÁRIO COM FÉRIAS COLETIVAS PROCESSADAS DE 20 DIAS. AO GERAR A QUITAÇÃO APRESENTA FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 COM VALOR NEGATIVO AO PROCESSAR FÉRIAS COM ABONO. AO GERAR RECIBO MENSAL O VALOR DE IRRF (EVENTO 192) ESTA DOBRADO FUNCIONÁRIO AFASTADO PERÍODO DE 08/09/2015 A 24/06/2016. AO GERAR A QUITAÇÃO ESTA CONSIDERANDO COMO FÉRIAS VENCIDAS O PERÍODO 12/05/2015 A 11/05/2016 QUE O FUNCIONÁRIO PERDEU. FICOU AFASTADO 247 DIAS. PERÍODO AQUISITIVO FOI ALTERADO DEVIDO A OUTROS AFASTAMENTOS QUE O FUNCIONÁRIO POSSUI AO PROCESSAR O RECIBO DE QUITAÇÃO, NÃO HABILITA O CAMPO POR CENTO

15 PENSÃO ALIMENTÍCIA - TRCT / FGTS, REFERENTE A INFORMAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FGTS, DEFINIDA EM DECISÃO JUDICIAL QUANDO HÁ QUITAÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR E REALIZA A SOMA DE ACUMULADOS PARA EMPRESA DE REGIME CAIXA DE AMBOS OS MESES, OS VALORES DE IRRF FICAM INCORRETOS NA FICHA FINANCEIRA, ABA INFORME DE RENDIMENTOS FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS NA COMPETÊNCIA, 09/01/2017 A 07/02/2017, NA COMPETÊNCIA 01/2017 FOI INFORMADO EVENTO DE FALTAS, 141-1,00, AO PROCESSAR O RECIBO MENSAL O VALOR DA INSALUBRIDADE APRESENTADO ESTÁ INCORRETO, APRESENTA VALOR AO PROCESSAR O RECIBO DE QUITAÇÃO APRESENTA O ERRO NÃO FOI INFORMADA A PROPRIEDADE DATAINICIAL ERRO 91 PENSAOALIMENTICIA MANUTENÇÃO DA DIRF AO GERAR RECIBO MENSAL VALOR DE SALÁRIO ESTÁ INCORRETO QUANDO FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS COM ABONO. DEVERIA APRESENTAR OS DIAS TRABALHADOS, INCLUSIVE DO PERÍODO DO ABONO COMO SALÁRIO NORMAL NÃO APRESENTA NA RAIS VALOR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NORMATIVA INFORME DE RENDIMENTOS SÓCIO E AUTÔNOMO

16 49503 DUPLICA AS NOTAS NA IMPORTAÇÃO DE NFC-E DE ENVIO NÃO IMPORTA ITEM DE SERVIÇO - XML PREF DE BRASÍLIA NÃO IMPORTA VALOR DE IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS XML INTEGRA ITEM DE SERVIÇO DUAS VEZES - NOTA CONJUGADA AO INTEGRAR NOTA FISCAL APRESENTA O ERRO: ERRO AO GRAVAR A NOTA ISS Nº: DATA: 25/01/2017- CNPJ: AO TENTAR INSERIR NOTA TABELA: NOTA CAMPO: CODCTB. CHARACTER OVERFLOW (THE STRING IS LARGER THAN THE COLUMN SIZE) NA INTEGRAÇÃO DO ANALISADOR APRESENTA A FALHA CANOT OPEN CLIPBORD FÉRIAS COM PERÍODO AQUISITIVO INCORRETO FOI POSSÍVEL A GERAÇÃO SENDO A DATA INFORMADA ANTERIOR A SUA ADMISSÃO FUNCIONÁRIO POSSUI OUTROS TÍTULOS ACUMULADO NA FICHA FINANCEIRA, AO PROCESSAR A QUITAÇÃO, SELECIONANDO O CAMPO COMPOSIÇÃO MÉDIA TÍTULOS NÃO DEMONSTRA O VALOR NA TELA DE PROCESSAMENTO REFERENTE AO TITULO SELECIONADO, PORÉM O VALOR É CONSIDERADO PARA O CÁLCULO E DEMONSTRA NO RELATÓRIO IMPRESSO FUNCIONÁRIO HORISTA ESTA SENDO CONCEDIDO 12 DIAS DE FÉRIAS. AO VISUALIZAR A MAIOR REMUNERAÇÃO O

17 VALOR APURADO COMO SALÁRIO ESTA CORRETO, POREM NO TOTAL (VALOR DE BASE DE CALCULO) DEMONSTRA A MENOR SEFIP 13º NÃO LEVA COMPENSAÇÃO E 1/12 AVOS MATERNIDADE CONSULTA E POSIÇÃO FUNCIONAL FECHA AO CONSULTAR VALOR DE PIS NEGATIVO NA PROVISÃO 13º SALÁRIO AO EMITIR O RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE É APRESENTADA A MENSAGEM MISMATCH (ROTINA:MONTARDIASTRABALHADOSPE RIODO), A MENSAGEM APRESENTA PARA TODAS AS EMPRESAS E TODOS OS FUNCIONÁRIOS DARF GERADO ATRAVÉS DA ROTINA FÉRIAS COLETIVAS, NÃO PERMITE REIMPRESSÃO ATRAVÉS DA ROTINA RECIBO DE FÉRIAS AO GERAR RAIS APRESENTA O ALERTA REMUNERAÇÃO RAIS INVALIDA, SENDO QUE O FUNCIONÁRIO FOI DESLIGADO EM 12/2015 E SOMENTE O AVISO PRÉVIO PROJETADO FOR EM AO LIBERAR FÉRIAS DE 30 DIAS COM INICIO EM 31/01/2017 PARA FUNCIONÁRIO QUE POSSUI O CÓDIGO COM BARRAS 1/540, APRESENTA O ERRO FÉRIAS_TRESMESES ERRO: 13 TYPE MISMATCH NO INFORME DE RENDIMENTOS DE SÓCIO, ABA MODELOS SELECIONA NOVO E INSERE A MESMA DESCRIÇÃO JÁ

18 CRIADA APRESENTANDO ERRO: NÃO FOI POSSÍVEL INCLUIR ESTE REGISTRO / ERRO 1205 FUNCIONÁRIO TRABALHA AOS SÁBADOS. AO GERAR O RELATÓRIO DE ENTREGA DO VALE TRANSPORTE A QUANTIDADE DE VT ESTA INCORRETA INFORMOU OS PARÂMETROS PARA CALCULO DO VALE TRANSPORTE TABELA DE DIAS. DEFINIU PARA FEVEREIRO 19 DIAS UTEIS E 04 SÁBADOS. AO GERAR O RELATÓRIO CALCULA 48 VT E O CORRETO SERIA HORA EXTRA INCORRETA QUANDO HÁ INSALUBRIDADE ERRO 91 PENSAOALIMENTICIA MANUTENÇÃO DA DIRF AO ACESSAR A ROTINA DE INTEGRAÇÃO NO ANALISADOR HÍBRIDO É APRESENTADO O ERRO: OCORREU UM ERRO AO INICIALIZAR A DLL DE INTEGRAÇÃO. ACESSE A ABA GERAÇÃO DE ARQUIVOS TXT PARA UTILIZAR O MÉTODO ANTIGO DE INTEGRAÇÃO. AO CLICAR EM OK APRESENTA A MENSAGEM: OS TEMPLATES DE DIGITAÇÃO NÃO FORAM DEFINIDOS NO CADASTRO DE EMPRESA. ACESSE O CADASTRO DE EMPRESA PARA DEFINIR OS TEMPLATES. A ROTINA DE INTEGRAÇÃO SERÁ FECHADA! COM A MENSAGEM APRESENTADA A ROTINA NÃO É ABERTA PARA USO AO INTEGRAR NOTA FISCAL QUE TENHA O CAMPO DE CÓDIGO DE BC DO CRÉDITO (437) (ENTRADA) DEVIDAMENTE PREENCHIDO NA ANÁLISE E CONSULTAR

19 A ESCRITURAÇÃO É POSSÍVEL VERIFICAR QUE O CAMPO NÃO FOI INTEGRADO NÃO LÊ PARÂMETRO SIMPLES - ZERA VALORES ICMS/ISS NÃO ALTERA O CADASTRO DA EMPRESA NO ANALISADOR AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E), O SISTEMA NÃO INTEGRA O CST DE ICMS PARAMETRIZADO NO CADASTRO DE PRODUTO PARA A ESCRITURAÇÃO TYPE MISMATCH NA INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS AO IMPORTAR NOTA FISCAL É APRESENTADO O ERRO: SQL STATE: 22018, SQL ERROR CODE: 245 CONVERSION FAILED WHEN CONVERTING THE VARCHAR VALUE. TO DATA TYPE INT. COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA NÃO INTEGRA OS CODIGO INT.CTB NA ESCRITURAÇÃO AO INTEGRAR NOTA FISCAL É APRESENTADO O ERRO: SQL STATE: 42000, SQL ERROR CODE: 102 INCORRECT SYNTAX NEAR COM A MENSAGEM APRESENTADA NENHUMA NOTA FISCAL É INTEGRADA NA ROTINA DE ANÁLISE DO ANALISADOR FISCAL APRESENTA O PERÍODO IMPORTADO 00/. SENDO QUE NÃO É POSSÍVEL EXCLUIR TAL PERÍODO DA BASE PELA ROTINA DE CONTROLE DE LOTE

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