OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV V&M DO BRASIL

Documentos relacionados
OPERAÇÃO LOGÍSTICA CL PILKINGTON

OPERAÇÃO LOGÍSTICA CL PILKINGTON

OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV SCB NAKATA

OPERAÇÃO LOGÍSTICA CL CLIENTES DIVERSOS

PROCEDIMENTO PR 7.03

SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

BASCODE CLOUD BUSINESS APPLICATIONS

Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP. Pedido de Vendas. ML-01 Versão 4_7_3. ERP Estoque Rafael Marin 30/08/2012 ML01_04 Luis Perim

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE EMBALAGEM

SMARAM Manual do Almoxarifado

EMISSÃO E GERENCIAMENTO MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS

HISTÓRICO DE REVISÕES

Sistema NFS-e. 03/2010 Versão 1.3. EDZA Planejamento, Consultoria e Informática S.A.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Emissão e Gerenciamento de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

Entrada de Mercadoria

Manual. Sistema Venus 2.0. (Faturamento)

TUTORIAL RECOLHA DE NOTAS. Recolhimento Eletrônico de NF-e

Manual Autorizador Web

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

_GESTÃO DE DESPESAS Manual Guia do Solicitante de Adiantamento e prestação de conta NextGen v.s 1.0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X PagBem Criado em: 08/09/2016 Atualizado em: 08/09/2016

Busca XML - Cliente. *Observação* Se o certificado do cliente não for armazenado nessa tela a pesquisa da NFE para a empresa não será realizada.

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

SAESC SISTEMA DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS

MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA PEDIDOS DE ESTOQUE

Agendamento de Importação Usuário Externo

MUNICÍPIO DE TOLEDO Estado do Paraná

MANUAL DE DETALHAMENTO DE PROCESSOS

Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados...

PROCESSO DE COMPRAS Revisão: 01 Página 1 de 8

Prazos Sistema Elotech já liberado para acesso. Notas e declarações serão pré-convertidas para conferência de dados até dia 26/06. Ideal é que todos e

TELA DE CONSULTA DE PROCESSOS DE COMPRA

EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

VENDA A ORDEM - OPERAÇÃO TRIANGULAR

Nota Fiscal Consumidor

MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ARGO DESPESAS FECHAMENTO DE FATURA

Guia do Usuário. Portal Web: Foxwin-Acesso. Assunto: Guia do Usuário Portal Web. Produto: Foxwin-Acesso. Versão Doc.: 1.0

Cópia Não Controlada - PRO/CML V.4

Manual de Instruções. Cadastro de Contribuinte e Configuração de usuário para emissão de NFS-e. SapiturISSQN Versão 1.0 1

1. Objetivo Detalhar o processo do comercial envolvendo a identificação, cadastramento de novos clientes e inclusão de pedido de venda.

MODERIZAÇÃO PÚBLICA S I S T E M A D E A L M O X A R I F A D O M A N U A L D E I N S T R U Ç Õ E S

Como cadastrar um produto, e o que é necessário para um cadastro correto. Controle de estoque > Tabelas gerais > produtos > acesso a dados gerais

CERTIFICAÇÃO FITOSSANITÁRIA ELETRÔNICA SIMLAM MÓDULO INSTITUCIONAL 1ª EDIÇÃO

Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde será emitida.

Balconista de Peças. Índice: Cadastros e orçamentos. Cap. 01 Cadastro de clientes. Cap. 02 Orçamento de peças. Cap. 03 Cadastro de Venda Perdida

TUTORIAL SIMPLES REMESSA BAIXANDO ESTOQUE

MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO USO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO IO PAF 5.0.0

PLATIN INFORMÁTICA. SIAD SNGPC Sistema Integrado de Automação de Drogarias Módulo Gestão de Medicamentos Controlado e Antimicrobianos

Introdução. Configurações. Utilizando Serviços de Terceiros. Cadastrando Serviço de Terceiros. Serviço de Terceiros

Título: Configuração para emissão das Certidões Negativas de Débito - CND.

_GESTÃO DE DESPESAS Novo Expense NextGen

Guia de Implantação Bluesoft ERP. Movimentação de Locais de Estoque CD COM e SEM Endereçamento Logístico

CARREGAMENTO SILO PRODUTOS A GRANEL REVISÃO: 02

Módulo Atendimento ao Cliente. Manual CMS. Solicitação de Serviços - CAC

Índice CENTRAL DE CLIENTE... 3 Inicial... 4 Cadatro NOVO... 5 Ferramentas da Central de Clientes... 6 Parceiro GAZIN... 7 Consulta a Notas Fiscais...

Para realizar a digitação de notas fiscais de serviço, você deve clicar em funções e em seguida selecione a opção de NFS-e.

Conferência de Produtos. Treinamento

Este manual contém as principais funcionalidades e explicações a respeito do funcionamento do portal de vendas PULVITEC.

ÍNDICE. pág. 3. pág. 18 MINHAS COMPRAS COTAÇÃO ONLINE. 2 a VIA DA NOTA FISCAL, 2 a VIA DO BOLETO BANCÁRIO E XML DA DANFE TROCAS E DEVOLUÇÕES ONLINE

Agendamento de Exportação Cheio

Contribuinte emitente de CT e no transporte interestadual de carga fracionada

PROCEDIMENTO: REGRAS DE VIAGENS MRV E GUIA DE UTILIZAÇÃO BTM

CONSUMO INTERNO DOCUMENTO DE SUGESTÃO

Manual de Utilização - FacGTO

Manual De Entrada de Mercadoria Sem Ordem de Compra.

Aprovação de Documentos

DISPÕE SOBRE O RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS FRAIBURGO.

NOTA DE IMPORTAÇÃO (INCLUSÃO MANUAL) ELIINFIM

Portal de Compras SAPORE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Manual do Sistema Prestador de Serviços

Fiscal Emitir Nota Fiscal

CONTROLE DE DOCUMENTOS

SUMÁRIO. 1. Conhecendo o sistema Certidões Negativas Cadastros das certidões... 6

Manual do Usuário. Requisição de Veículos

O que é a Nota Fiscal Eletrônica?

GUIA DE UTILIZAÇÃO SOFTWARE GESTÃO ESCOLAR WEB


NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

TELA 1: Acessar o Sistema SIPAC com sua senha no Portal UFGNet

MANUAL DE EMISSÃO DE MDF-e VERSÃO 3.0

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

SAC Sistema de Acompanhamento de Concessões Manual do Usuário

Balconista da Oficina

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Manual Prestadores

Importação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo.

EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOVO CAKE PDV. Manual de Configuração e Operação

Transcrição:

1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da V&M de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico V&M, realizado nas dependências da Irapuru deverá se executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS e recebimento da nota fiscal de saída. As restrições quanto à armazenagem dos tubos em área coberta ou aberta são informadas pelo cliente. Referências Normativas: NBR ISO 9001 o 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços o 7.5.4 Propriedade do Cliente o 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL 3.1.1 Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém da Irapuru, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao Setor Administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os tubos sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos funcionários. 3.1.3 Recebimento das notas fiscais Sistema sistema WMS: O operador de sistema recebe as notas fiscais do motorista e inicia o processo de Lançamento no Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 9

Ao verificar os códigos da nota, se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 9

Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 9

Acessar no SMK: Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: 3.1.4 Apuração e conferência da carga NOTA: A apuração e conferência do material ocorre através da nota fiscal da Vallourec. Se houver divergência na quantidade total ou múltipla, preencher o Relatório de Incidente Logístico (RQLOG-01) e comunicar o Encarregado. Após a apuração e conferência, liberar material para armazenar. 3.1.5 Guarda / Armazenamento A Guarda do material é feita nos portões (cantilevers) e quando não houver espaço, é armazenado no pátio, usando lonas para protegê-los das chuvas. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 9

Requisição de entregas Requisições de A solicitação de materiais para entrega ao cliente é realizada pela V&M, informando quais os itens e pesos serão necessários. De posse dessas informações o operador de sistema emite a disponibilidade de materiais lotes para cada item, indicando o local que se encontra e o operador fará a separação e deixará esse material em área destinada para ser expedido. Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após, vai em rateio e seleciona os código e pesos correspondentes à solicitação do cliente. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 9

Após voltar ao menu da requisição, item 3.2 e fazer a aprovação. Acessar no SMK: Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquisa. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. 3.3 EXPEDIÇÃO/SEPARAÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pela V&M, sendo informado o número da NF e horário/dia da entrega, observando qual transportadora irá efetuar o transporte. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 9

Separação de volumes Selecionar o romaneio, pesquisar e separar as notas correspondentes. 3.4 CARREGAMENTO DO MATERIAL Carregamento de volumes Selecionar a opção de carregamento de volumes, digitar o romaneio e pesquisar. Romaneio carregamento/entrega Inserir o numero do romaneio e imprimir. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 9

Após liberar o romaneio, acessando: Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. 3.5 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Após a liberação do Romaneio, é informado à V&M qual o item e quantidade separada para emissão da nota fiscal de venda. Após receber a NF de venda da V&M é feita uma nova conferência (nota x físico) e posteriormente entregue ao setor operacional para que seja emitida a Relação de Conhecimentos para Entrega (RE). A expedição dos materiais (carregamento físico) se dá através de veículo Irapuru ou através de outra transportadora. 3.5.1 Veículo Irapuru Em caso de expedição de materiais pela Irapuru, disponibilizar os volumes em conjunto com as notas fiscais ao setor Operacional Irapuru, e imprimir uma cópia do romaneio para arquivo - Almoxarifado Irapuru. 3.5.2 Veículo Outra Transportadora Liberar entrada do veículo de outra transportadora na portaria Irapuru; Realizar o carregamento do caminhão; Preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo e solicitar ao motorista a assinatura do Romaneio de Carregamento bem como no canhoto da NFE (assinatura e data); Destacar o canhoto da NFE e liberar NFE ao motorista; Emitir autorização de saída de veículos (RQOPER-09) para liberação de saída do caminhão na portaria Irapuru. carregamento. Quando tiver veículo disponível o setor operacional nos informa para que então seja efetuado o 4. REGISTROS RQLOG- 01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQOPER-09 autorização de saída de veículos Romaneio de carregamento Relação de Conhecimentos para Entrega Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 9

Controle de revisões Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 27/09/2011 01 Revisão Item 3.5.2 / Aprovador 06/03/2013 02 Revisão Geral 03/11/2015 Emitente: Diego Helfer Supervisor de Logística Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo de Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 9 de 9