Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: à

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014"

Transcrição

1 Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado JOAQUIM MONTEIRO ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 07 ANTENAS DE TRANSMISSÃO DE TV NO MUNICÍPIO CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2.230,00 FORNECIMENTO DE 3520 L DE OLEO DIESEL BS 500 PARA VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.115,00 FORNECIMENTO DE 6000 L DE OLEO DIESEL BS 500 PARA VEICULOS DE USO DA SECRET. M. DE MEIO AMBIENTE CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.115,00 FORNECIMENTO DE 3000 L DE OLEO DIESEL BS 500 PARA VEICULOS DE USO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.115,00 FORNECIMENTO DE L DE OLEO DIESEL BS 500 PARA VEICULOS DE USO DA SEC MUN DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.250,00 FORNECIMENTO DE 1000 L DE OLEO DIESEL BS 500 E DE 715 L DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.115,00 FORNECIMENTO DE 1000 L DE OLEO DIESEL BS 500 E DE 715 L DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 5.000,00 FORNECIMENTO DE 9000 L DE OLEO DIESEL BS 500 E DE 7400 L DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA AS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC MUN DE SERV GERAIS E TRANSPORTES CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.115,00 FORNECIMENTO DE 9000 L DE OLEO DIESEL BS 500 E DE 7400 L DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA AS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC MUN DE SERV GERAIS E TRANSPORTES AUTO POSTO LUANA LTDA 129,13 FORNECIMENTO DE 3000 L DE GASOLINA E DE 300 L DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DE USO DA SECRET. DE OBRAS AUTO POSTO LUANA LTDA 197,50 FORNECIMENTO DE 6000 L DE GASOLINA E DE 500 L DE GASOLINA ADITIVADA E DE 290 L DE ALCOOL PARA VEICULOS DE USO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR AUTO POSTO LUANA LTDA 262,19 FORNECIMENTO DE 6000 L DE GASOLINA E DE 500 L DE GASOLINA ADITIVADA E DE 290 L DE ALCOOL PARA VEICULOS DE USO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR AUTO POSTO LUANA LTDA 112,66 FORNECIMENTO DE 6000 L DE GASOLINA E DE 600 L DE GASOLINA ADITIVADA E DE 800 L DE ALCOOL PARA VEICULOS DE USO DA SEC MUN DE SERVIÇOS GERAIS E TRANPORTES AUTO POSTO LUANA LTDA 84,99 FORNECIMENTO DE 6000 L DE GASOLINA E DE 600 L DE GASOLINA ADITIVADA E DE 800 L DE ALCOOL PARA VEICULOS DE USO DA SEC MUN DE SERVIÇOS GERAIS E TRANPORTES AUTO POSTO LUANA LTDA 275,88 FORNECIMENTO DE 2000 L DE GASOLINA E DE 200 L DE GASOLINA ADITIVADA E DE 200 L DE ALCOOL PARA VEICULOS DE USO DO GABINETE AUTO POSTO LUANA LTDA 370, AUTO POSTO LUANA LTDA 77, AUTO POSTO LUANA LTDA 271,56 República Federativa do Brasil Página: 1

2 AUTO POSTO LUANA LTDA 392, AUTO POSTO LUANA LTDA 259, AUTO POSTO LUANA LTDA 667, AUTO POSTO LUANA LTDA 309, AUTO POSTO LUANA LTDA 203,02 FORNECIMENTO DE 365 L DE GASOLINA E DE 40 L DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.115,00 FORNECIMENTO DE 6000 L DE OLEO DIESEL S10 E DE 6000 L DE OLEO DIESEL BS 500 PARA VEICULOS DE USO DA SECRET. M. DE SAÚDE CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3.750,00 FORNECIMENTO DE 6000 L DE OLEO DIESEL S10 E DE 6000 L DE OLEO DIESEL BS 500 PARA VEICULOS DE USO DA SECRET. M. DE SAÚDE AUTO POSTO LUANA LTDA 86,99 FORNECIMENTO DE 3000 L DE GASOLINA E DE 300 L DE GASOLINA ADITIVADA E DE 300 L DE ALCOOL PARA VEICULOS DE USO DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AUTO POSTO LUANA LTDA 115,27 FORNECIMENTO DE 3000 L DE GASOLINA E DE 300 L DE GASOLINA ADITIVADA E DE 300 L DE ALCOOL PARA VEICULOS DE USO DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DE MINAS GERAI 2.500,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS AUTO POSTO LUANA LTDA 29,82 ESTA NE SUBSTITUI PARTE DA DE Nº 404 DE 14/01, ANULAÇÃO DE PARTE DA GASOLINA POR ESTAR COM SUBELEMENTO INCORRETO, REF AO FORNECIMENTO DE 700 L DE GASOLINA PARA AS ROÇADEIRAS DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES (CONFORME PROC. LICIT. 112 /2013- PREGÃO PRESENCIAL 60/2013) JANSEN ROSA ME 90,87 (CRAS) JANSEN ROSA ME 90,87 (SEC. MUN. DESENV. SOCIAL) JANSEN ROSA ME 363,48 - UNIDADES BASICAS DE /UBS JANSEN ROSA ME 90,87 FARMACIA BASICA JANSEN ROSA ME 90,87 CENTRO DE DONA LEONOR SOBRAL JANSEN ROSA ME 181,74 SEC. MUN. /ADM. E ALMOXARIFADO DA República Federativa do Brasil Página: 2

3 JANSEN ROSA ME 90,87 CASA DIA ARTE E REABILITAÇAO JANSEN ROSA ME 90,87 CRECHE/RUA JORGE GIBRAM SOBRINHO JANSEN ROSA ME 90,87 SEC. MUN. ESPORTE JANSEN ROSA ME 181,74 ESCOLAS MUN. DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS JANSEN ROSA ME 181,74 ESCOLAS MUN. VARZEA DO RIO VERDE/TEMPO INTEGRAL JANSEN ROSA ME 90,87 CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO/CVT JANSEN ROSA ME 90,87 SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO FABIO GUEDES DOS SANTOS 724,00 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME LEI 779/2013, COMK A FINALÇIDADE DE AUXILIAR NA ANALISE DE PROJETOS, PLANILHAS QUANTITATIVAS DE MATERIAIS PARA PREDIOS MUNICIPAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS AUTO TINTAS RIBEIRO LTDA 73,00 PRESTAÇÃO DE 02 H DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO OPY 2411 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA ME 290,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO PABX DA UNIDADE BASICA DE DRA ELAINE G. P. FLEMING AUTO TINTAS RIBEIRO LTDA 73,00 PRESTAÇÃO DE 02 H DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA (VEICULO CATEGORIA I) NO VEICULO UNO GZJ 5199 DE USO DO CRAS AUTO POSTO LUANA LTDA 314,38 USO DA SEC. MUN. DE (ACRESCIMO DE 25%, CONF ART 65 1º DA LEI 8666/93 - REF AO PROC LIC 112/ AUTO POSTO LUANA LTDA 579,25 USO DA SEC. MUN. DE (ACRESCIMO DE 25%, CONF ART 65 1º DA LEI 8666/93 - REF AO PROC LIC 112/ AUTO POSTO LUANA LTDA 145,60 USO DA SEC. MUN. DE (ACRESCIMO DE 25%, CONF ART 65 1º DA LEI 8666/93 - REF AO PROC LIC 112/ AUTO POSTO LUANA LTDA 115,39 USO DA SEC. MUN. DE (ACRESCIMO DE 25%, CONF ART 65 1º DA LEI 8666/93 - REF AO PROC LIC 112/ AUTO POSTO LUANA LTDA 6,01 USO DA SEC. MUN. DE (ACRESCIMO DE 25%, CONF ART 65 1º DA LEI 8666/93 - REF AO PROC LIC 112/13 - República Federativa do Brasil Página: 3

4 AUTO POSTO LUANA LTDA 25,39 USO DA SEC. MUN. DE (ACRESCIMO DE 25%, CONF ART 65 1º DA LEI 8666/93 - REF AO PROC LIC 112/ AUTO POSTO LUANA LTDA 93,28 USO DA SEC. MUN. DE (ACRESCIMO DE 25%, CONF ART 65 1º DA LEI 8666/93 - REF AO PROC LIC 112/ AUTO POSTO LUANA LTDA 305, AUTO POSTO LUANA LTDA 61, AUTO POSTO LUANA LTDA 160, MISAEL ARAUJO LEITE 108,00 DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE PAULO SERGIO MONTEIRO SALES 36,00 DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE MARCO ANTONIO RIBEIRO 108,00 DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE CILAS FERNANDES 72,00 DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE SAMUEL GONCALVES 164,00 DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 216,00 DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE FERNANDO JOSE FONSECA BUSTAMANTE 144,00 DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DE MAC ,09 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE TENDO COMO PÚBLICO ALVO A COMUNIDADE DE ITANHANDU E REGIÃO MONT FER TERRAPLENAGENS LTDA 4.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 H DE TRATOR DE ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE RECICLAGEM MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 900,00 AUXILIO AO PAGAMENTO DE IMPLANTE DENTARIO AO PACIENTE WESLEY DE OLIVEIRA BENTO, FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA ASSISTIDA PELA SEC MUN DE (REF A 50 % DO VALOR) JANSEN ROSA ME 60,58 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DA PREFEITURA M. DE ITANHANDU MARIA REGINA RODRIGUES VIANA 579,20 AUXILIO PARA PAGAMENTO A FAMILIA DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, PACTUADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E O MUNICIPIO DE ITANHANDU, PARA ACOLHER UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISORIA (PROCESSO Nº ) MARIA JOSE RIBEIRO SALDANHA 579,20 República Federativa do Brasil Página: 4

5 AUXILIO PARA PAGAMENTO A FAMILIA DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, PACTUADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E O MUNICIPIO DE ITANHANDU, PARA ACOLHER UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISORIA (PROCESSO Nº ) JULIANA APARECIDA DA COSTA FONSECA 120,00 AUXILIO AO PAGAMENTO D COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DOS FAMILIARES DO PACIENTE JOAQUIM INACIO DA COSTA, PARA VISITAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL EM SAO PAULO-SP FATIMA APARECIDA BUENO 90,00 DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM A LAVRAS-MG PARA VISITA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, PARCEIRA DO PROJETO DE ATLETISMO KARINE LEITE ROQUE RODRIGUES 274,00 AUXILIO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE ANGELO ROQUE ROMEIRO PAI DA MUNICIPE SUPRACITADA DE ALTA HOSPITALAR APOS CIRURGIA ORTOPEDICA DE PROTESE DE QUADRIL EM BOTUCATU-SP MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA 40,00 DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A VOLTA REDONDA-RJ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE DIEGO DE PAULA MONTOVANI A SUA CIDADE DE ORIGEM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL SHODILEYNE MARCELA TAKAMOTO 40,00 DIARIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A VOLTA REDONDA-RJ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE DIEGO DE PAULA MONTOVANI A SUA CIDADE DE ORIGEM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DELFIM DONIZETE HILARIO 40,00 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A VOLTA REDONDA-RJ PARA LEVAR O ADOLESCENTE DIEGO DE PAULA MONTOVANI A SUA CIDADE DE ORIGEM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL JOAO PAULO RODRIGUES - ME 3.150,00 COMPLEMENTO A NE REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL 2014, PELA SEC. MUN.DE TURISMO SAMUEL GONCALVES 96,00 COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE MARCO ANTONIO RIBEIRO 80,00 COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 50,00 COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE MISAEL ARAUJO LEITE 24,00 COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE CILAS FERNANDES 18,00 COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE PAULO SERGIO MONTEIRO SALES 80,00 COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE FERNANDO JOSE FONSECA BUSTAMANTE 348,00 COMPLEMENTO A NE REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGENS PELA SEC. MUN. DE Totais Gerais Liquidados: ,48 Totais Gerais Listados Neste Relatório: ,48 República Federativa do Brasil Página: 5

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014 Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 30-09-2014 a 30-09-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 3-01.01..01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015 Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico Período: 05-06-2014 a 05-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 30-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 29-10-2015 à 29-10-2015

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 29-10-2015 à 29-10-2015 Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 9118 1 274 3.3.90.14.00 29-10-2015 ALUIZIO DE JESUS FARIA 72,00 CONSULTA

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Leia mais

Despesas: Liquidações

Despesas: Liquidações 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data

Leia mais

08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P

08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P 1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0

Leia mais

02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75

02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14

Leia mais

NOTA DE EMPENHO Nº CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

NOTA DE EMPENHO Nº CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CNPJ:.624.224/00-37 Exercício: 25 Resolução TCE/PI nº 09/24 34..031.00.20.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 20.808,00 325.242,67 1.050,67 19.757,33 FICHA..:

Leia mais

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1 1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00

Leia mais

09/04/2012 731 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES Global 010/2012 C 233,75

09/04/2012 731 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES Global 010/2012 C 233,75 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/04/2012 727 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários G 692-8 502-02.11..25.752.0023.2039.3.3.90.39.00 6777 - SELT ENGENHARIA LTDA 19.187.475/0001-67 23-01-2015 09-10-2015 05/11/2015 9.728,00 437,76 9.290,24 Hist.

Leia mais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /-

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /- Prefeitura Municipal de Imbé - Consolidação Página 1 de 194 17/11/2014 13:34:27 Empenho 2014/5061 Ordinario 2503 3.1.9.0.05.00.01.03.00 REMUNERAÇÃO SERV. E AGENTE POLÍ. DA ÁREA GESTÃO SAÚDE SALARIO MATERNIDADE

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035

Leia mais

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0

Leia mais

Município de São João - PR EMPENHO

Município de São João - PR EMPENHO Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000 PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo

Leia mais

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 73.757,00 Vlr Empenho: 1.500,00 Sld Atual: 72.257,00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 73.757,00 Vlr Empenho: 1.500,00 Sld Atual: 72.257,00 Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 188.003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 07/07/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 001824 Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224

Leia mais

222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO 07762470344 PREFEITO 0 0 01/01/2009 195 INSS D 1056

222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO 07762470344 PREFEITO 0 0 01/01/2009 195 INSS D 1056 Pág. 1 Órgão: PREFEITURA M UN DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - ADM Lotação: GABINETE DO PREFEITO Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO 222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO 07762470344 PREFEITO 0 0 01/01/2009

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014 (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários O 2251-1 31-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 5546 - MARIA REGINA FERNANDES 97.532.823/0001-08 15-03-2016 08-04-2016 27/04/2016 7 7 Hist. Empenho: FORNECIMENTO

Leia mais

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 381 020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14

Leia mais

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00 Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO

Leia mais

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013 O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.

Leia mais

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/2012 566

Leia mais

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos

Leia mais

Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES 01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal 180.000,00 09 10. 12 361 0009

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA

Leia mais

ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO

ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Classificação FTE Proc. Adm Empenho Liquidacao Processo Valor 2 - SEGOV

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00 03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

03536602000156 - JAILSON SANTOS ALMEIDA DE 0100.000 24/08/10 73 1863 0152 218-32.994,14

03536602000156 - JAILSON SANTOS ALMEIDA DE 0100.000 24/08/10 73 1863 0152 218-32.994,14 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI RELAÇÃO DE EMPENHOS Fornecedor 10 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8-244-30-4090-3390320000 03536602000156

Leia mais

Diário Oficial Cassilândia MS

Diário Oficial Cassilândia MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EXTRATO DO CONTRATO Nº. 205/2015. TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2015. Contratada: J.

Leia mais

Controle de Despesas Orçamentárias

Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA

Leia mais

MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-MG

MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-MG ESPECIFICAÇÃO DAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE MÚLTIPLA ESCOLHA Ajudante de Serviços Públicos Auxiliar de Serviços Gerais Coletor de Lixo Coveiro Gari Alfabetizado. Auxiliar de Oficina Mecânica Bombeiro Hidráulico

Leia mais

Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação:

Leia mais

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Programas de Gover Fonte Recurso: FMAS/PBFI Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Programas de Gover Fonte Recurso: FMAS/PBFI Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000 PI NOTA DE EMPENHO Nº 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 11/09/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 01910 Sub-Função Governo..: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 CNPJ: 00.000.729/0001-68 LEI DE DIRETRIZES S PARA O EXERCÍCIO DE 2015 ANEXO I METAS E PRIORIDADES ESTRUTURA ORGÃO CAMARA MUNICIPAL 01 2.001 1.001 CÂMARA MUNICIPAL Atividades Administrativas e Planarias

Leia mais

Município de Imbituva - PR EMPENHO

Município de Imbituva - PR EMPENHO Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:47:38 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49 Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031

Leia mais

EMPENHOS NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO FMTCE EXERCÍCIO 2012

EMPENHOS NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO FMTCE EXERCÍCIO 2012 EMPENHOS NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO FMTCE EXERCÍCIO 2012 Consultar Pedido de Empenho da Despesa (PED) Critérios utilizados na consulta: Exercício igual a 2012 Modalidade de Licitação contém cdunidadeorcamentaria

Leia mais

SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 000754/2013 12/03/2013 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, PARA

SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 000754/2013 12/03/2013 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, PARA Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 000597/ 04/03/ 000196 001 - REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES LINHA SAÚDE - CISAMUSEP, PARA

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00

Leia mais

Barreiras - Bahia - Edição 1112-29 de novembro de 2010 - ANO 05

Barreiras - Bahia - Edição 1112-29 de novembro de 2010 - ANO 05 CONTRATO Nº 044/2010 Processo Administrativo Nº032/2010 Contratado: ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA - ME Objeto do Contrato: Fornecimento de produtos e material de limpeza para atender as necessidades

Leia mais

LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001

LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 -------------------------------------------------- Órgão: 01 - Câmara Municipal -------------------------------------------------- --------------------------------------------

Leia mais

TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - ANEXO IV 01/03/2013 I - QUADRO PERMANENTE: SERVIDORES EFETIVOS

TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - ANEXO IV 01/03/2013 I - QUADRO PERMANENTE: SERVIDORES EFETIVOS TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - ANEXO IV 01/03/2013 I - QUADRO PERMANENTE: SERVIDORES EFETIVOS Referência 1 2 3 4 5 6 7 FUNÇÕES Nível I 1.256,00 1.366,00 1.489,00 1.625,00 1.774,00 1.935,00 2.119,00 Inspetor

Leia mais

PROJETO DE LEI Nº. 37, DE 31 DE AGOSTO DE 2015. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências.

PROJETO DE LEI Nº. 37, DE 31 DE AGOSTO DE 2015. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências. PROJETO DE LEI Nº. 37, DE 31 DE AGOSTO DE 2015. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA APROVA: Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente,

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122

Leia mais

DECRETO No:01911 /2015 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

DECRETO No:01911 /2015 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR FOLHA: 1 O PREFEITO MUNICIPAL de PRUDENTE DE MORAIS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 1100 / 2015 CONSIDERANDO: DECRETA: Artigo 1º - Ficam abertos creditos

Leia mais

PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.

PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00088 09 DE MAIO DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 LISTAGEM

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15 01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE

Leia mais

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 18/01/2013 Dt. Publicação:

Leia mais

Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor

Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 92845,16 Total de Despesas 92845,16 Resultado 0,00 Valor referente a primeira parcela do

Leia mais

GUARDA CIVIL. Guarda Civil Municipalrecebe novo fardamento

GUARDA CIVIL. Guarda Civil Municipalrecebe novo fardamento Diário Oficial Ano: 3 Páginas: 10 GUARDA CIVIL Guarda Civil Municipalrecebe novo fardamento A Guarda Civil Municipal de Canavieiras recebeu fardamento novo e completo, dentro do programa de qualificação

Leia mais

Exercício 2014. Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício 2014. Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014 Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA (000996) 001867/ 20/05/ 000095 001 - REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS Á SERVIDORA ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 Nº Contrato: 0001/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação:

Leia mais

Despesas: Liquidações

Despesas: Liquidações 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$

Leia mais

Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00

Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00 PI NOTA DE EMPENHO Nº 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 03/02/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00243 Elemento de Despesa.: 3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:

Leia mais

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA ADMINISTRATIVA BOLETIM MENSAL N º 01/2007 Aracaju, 30 de julho de 2007. BOLETIM MENSAL Secretaria Administrativa. Nº 01/2007 1. Licença para tratamento de saúde PORTARIA SERVIDOR PERÍODO 001/06-DS

Leia mais

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA 319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 1015/2013-1 1-ORD 45 02.003.09.271.0003.2013.319001000000

Leia mais

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 2.962,20 Vlr Empenho: 158,08 Sld Atual: 2.804,12

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 2.962,20 Vlr Empenho: 158,08 Sld Atual: 2.804,12 Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 244.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/09/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 002440 Secretaria/Setor...: 02.06.10 -ADM.

Leia mais

ALMERINDO FELIX DO NASCIMENTO

ALMERINDO FELIX DO NASCIMENTO Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ALMERINDO FELIX DO NASCIMENTO (000226) 000863/ 02/03/ 000029 001 - REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO

Leia mais

DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS. www.arapongas.pr.gov.br/diario.php. ATOS DO PODER EXECUTIVO Arapongas, 31 de julho de 2015.

DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS. www.arapongas.pr.gov.br/diario.php. ATOS DO PODER EXECUTIVO Arapongas, 31 de julho de 2015. De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS TERÇA-FEIRA - 18/08/2015 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA MUNICIPAL

Leia mais

GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS

GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS Ano VII Nº 1605 Rua Folk Rocha, Nº103- Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 21 de fevereiro de 2013 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados

Leia mais

Página: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários Página: 1/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE

Leia mais

Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010

Leia mais

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS ANEXO I METAS E PRIORIDADES ÓRGÃOS, PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS 01 PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS Fortalecer a democracia e garantir as ações legislativas MUNICÍPIO Manutenção

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Junho de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310

Leia mais

Assunto: Contabilização do pagamento da Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP

Assunto: Contabilização do pagamento da Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP Nota Técnica n 003/2012/GECON Vitória, 08 de Março de 2012. Assunto: Contabilização do pagamento da Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP

Leia mais

MUNICIPIO DE PORTO MAUA

MUNICIPIO DE PORTO MAUA Pagina: 00001 Data movimento: 15/01/2015 0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG Liquidação 000009-05/01/15 75,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000 DESPESA

Leia mais

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INDCOM AMBIENTAL LTDA CNPJ: 00.995.353/0001-79 Prestação de serviços para coleta, transporte

Leia mais

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$ Unidade Gestora: 010.200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - PREFEITURA 03 Essencial à Justiça 139.588,04 139.588,04 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 139.588,04 139.588,04 03.091.004 Gestão

Leia mais

D.O JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES Prefeito

D.O JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES Prefeito D.O ALEXANDRE QUINTELLA GAMA Procurador Geral do Município MAURO CEZAR ESTEVES DA CUNHA Chefe de Gabinete VANDERLEI PEREIRA DA SILVA Secretário de Controle Interno ANIBAL LIGEIRO ORNELAS Secretário de

Leia mais

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013 1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00

Leia mais

LEI COMPLEMENTAR Nº 154 DE 21 DE MAIO DE 2013 (Altera o Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal de Santa Albertina e dá outras providências)

LEI COMPLEMENTAR Nº 154 DE 21 DE MAIO DE 2013 (Altera o Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal de Santa Albertina e dá outras providências) LEI COMPLEMENTAR Nº 154 DE 21 DE MAIO DE 2013 (Altera o Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal de Santa Albertina e dá outras providências) VANDERCI NOVELLI, Prefeito do Município de Santa Albertina,

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO PLANO PLURIANUAL 2014/2017 ANEXO I - PROGRAMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO PLANO PLURIANUAL 2014/2017 ANEXO I - PROGRAMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO PLANO PLURIANUAL 2014/2017 ANEXO I - PROGRAMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA: 0070- Gestão do SUS do Município OBJETIVO: Gerir e controlar

Leia mais

DECRETO Nº 031, DE 03 DE MARÇO DE 2015

DECRETO Nº 031, DE 03 DE MARÇO DE 2015 DECRETO Nº 031, DE 03 DE MARÇO DE 2015 Revoga o Decreto nº 029 de 2015. JUVENIL CIRELLI, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Exercício: 2010 MAT-108/2010 11/06/2010 à Valor: 5.376,50 10/12/2010 Aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar. ADÃO DOS REIS BARRA 11/06/2010 189/2010 NULL SERV-098/2010 01/04/2010 à 01/04/2010 LOCAÇÃO

Leia mais