MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1



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Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

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Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: /

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Balancete Analítico (Valores em Reais)

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

Balancete Analítico (Valores em Reais)

============================================================================================================================

1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1

1 ATIVO ,53 D , , ,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,69 D , , ,13 D

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FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: 1

Balancete Analítico (Valores em Reais)

1 R E C E I T A S C O R R E N T E S , ,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES , ,02 C

Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³

TOTAL DO ATIVO ,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,76 C

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: /

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015

FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: / Créditos. Conta. Página:1/24

Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,24

CIRCULANTE ,52. DISPONIBILIDADES ,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento ,05

CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001

PLANO DE CONTAS. - Plano FOLHA: INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007

Balancete Contábil Dezembro de 2012

Balancete Contábil Outubro de 2013

CNPJ : Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

, , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Empréstimos a empregados Empréstimos a terceiros Tributos a Compensar IR Retido na Fonte a Compensar

Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014

Transcrição:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 12.153.522,97 2.126.830,94 2.272.525,64 12.007.828,27 1.1.01 1226 DISPONIVEL 6.452.729,33 2.021.922,26 2.051.841,92 6.422.809,67 1.1.01.01 1227 CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.1.01.01.01.013 1110113 Caixa-MS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.1.01.02 1112 BANCOS 230.891,97 1.758.988,98 1.799.256,14 190.624,81 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 230.891,97 1.758.988,98 1.799.256,14 190.624,81 1.1.01.02.02.010 11039 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS 1.051,78 1.051,78 0,00 1.1.01.02.02.011 11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS 22.051,73 630.194,98 586.741,49 65.505,22 1.1.01.02.02.044 11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS 151.202,91 520.887,89 620.880,50 51.210,30 1.1.01.02.02.045 11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS 11.609,26 520.247,90 497.629,87 34.227,29 1.1.01.02.02.095 11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS 44.976,29 87.658,21 92.952,50 39.682,00 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.221.837,36 261.933,28 251.585,78 6.232.184,86 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 6.221.837,36 261.933,28 251.585,78 6.232.184,86 1.1.01.03.02.005 12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS 1.026.518,43 12.023,56 1.038.541,99 1.1.01.03.02.054 12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS 979.754,58 109.281,88 251.585,78 837.450,68 1.1.01.03.02.143 11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS 4.215.564,35 140.627,84 4.356.192,19 1.1.02 1812 CREDITOS 5.700.745,24 104.908,68 220.659,56 5.584.994,36 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 5.681.303,77 103.809,75 219.745,92 5.565.367,60 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474,21 8.474,21 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474,21 8.474,21 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 106.027,17 5.313,77 100.713,40 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 106.027,17 5.313,77 100.713,40 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 34.523,65 2.253,66 32.269,99 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 34.523,65 2.253,66 32.269,99 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 164.371,93 2.728,61 161.643,32 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 164.371,93 2.728,61 161.643,32 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 41.166,45 4.832,63 36.333,82 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 41.166,45 4.832,63 36.333,82 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.413.467,38 58.351,64 63.378,86 1.408.440,16 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.413.467,38 58.351,64 63.378,86 1.408.440,16 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 1.187.258,74 30.509,55 1.156.749,19 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 1.187.258,74 30.509,55 1.156.749,19 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 111.895,33 6.409,98 105.485,35 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 111.895,33 6.409,98 105.485,35 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 5.553,30 277,67 5.275,63 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 5.553,30 277,67 5.275,63

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 2 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 2.302.326,98 45.458,11 102.791,19 2.244.993,90 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 2.302.326,98 45.458,11 102.791,19 2.244.993,90 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 279.538,58 1.250,00 278.288,58 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 279.538,58 1.250,00 278.288,58 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 26.700,05 26.700,05 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 26.700,05 26.700,05 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 6.404,56 750,00 564,71 6.589,85 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.404,56 564,71 5.839,85 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 1.880,66 1.880,66 1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 4.523,90 564,71 3.959,19 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 750,00 750,00 1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 0,00 750,00 750,00 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 13.036,91 348,93 348,93 13.036,91 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 13.036,91 348,93 348,93 13.036,91 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 13.036,91 13.036,91 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 348,93 348,93 0,00 1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 48,40 24,16 24,24 1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 48,40 24,16 24,24 1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 48,40 24,16 24,24 1.1.04.01.01.001 16007 Assinaturas Periodicos 48,40 24,16 24,24 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 41.034,18 804,88 40.229,30 1.2.02 1969 PERMANENTE 41.034,18 804,88 40.229,30 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 41.034,18 804,88 40.229,30 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 80.723,90 80.723,90 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 80.723,90 80.723,90 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 14.727,95 14.727,95 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 14.727,95 14.727,95 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 21.510,02 21.510,02 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 21.510,02 21.510,02 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (75.927,69) 804,88 (76.732,57) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (52.641,53) 661,07 (53.302,60) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (9.379,57) 59,30 (9.438,87) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (13.906,59) 84,51 (13.991,10) 2 4726 PASSIVO (11.431.342,24) 1.109.667,50 803.606,51 (11.125.281,25) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (1.270.465,28) 1.109.592,28 803.606,51 (964.479,51) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 14.883,83 14.883,83 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 14.883,83 14.883,83 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 14.883,83 14.883,83 0,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 3 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 14.883,83 14.883,83 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (5.326,47) 5.038,22 4.922,50 (5.210,75) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.326,47) 5.038,22 4.922,50 (5.210,75) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.326,47) 5.038,22 4.922,50 (5.210,75) 2.1.02.01.01.003 22029 INSS s/ Servicos de PF (437,10) 179,80 86,80 (344,10) 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ (468,60) (468,60) 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 363,58 363,58 0,00 2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ (4.420,77) 4.420,77 4.398,05 (4.398,05) 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 74,07 74,07 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (25.254,96) 9.180,30 11.266,63 (27.341,29) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 5.875,08 5.875,08 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 5.875,08 5.875,08 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 5.875,08 5.875,08 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.293,21 3.293,21 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.293,21 3.293,21 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 667,80 667,80 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 2.625,41 2.625,41 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (25.254,96) 12,01 2.098,34 (27.341,29) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (25.254,96) 12,01 2.098,34 (27.341,29) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (15.009,53) 0,01 1.055,26 (16.064,78) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (3.697,87) 4,43 494,63 (4.188,07) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (1.294,25) 7,56 179,11 (1.465,80) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (5.253,31) 0,01 369,34 (5.622,64) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 100,00 100,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (2.121,92) 2.530,97 653,97 (244,92) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (2.121,92) 2.530,97 653,97 (244,92) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (2.121,92) 2.530,97 653,97 (244,92) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (2.121,92) 1.877,00 (244,92) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 653,97 653,97 0,00 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (500.979,62) 467.940,80 121.744,05 (154.782,87) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (500.979,62) 467.940,80 121.744,05 (154.782,87) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (500.979,62) 467.940,80 121.744,05 (154.782,87) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (342.086,97) 320.205,83 346,28 (22.227,42) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (113.011,85) 19.543,60 (132.555,45) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 8.516,45 8.516,45 0,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 4 2.1.06.01.01.007 220662 Congressos e Conferência 0,00 450,00 450,00 0,00 2.1.06.01.01.008 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0,00 218,36 218,36 0,00 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (45.880,80) 138.550,16 92.669,36 0,00 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (9.716,01) 8.119,35 2.319,57 (3.916,23) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (9.716,01) 8.119,35 2.319,57 (3.916,23) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (9.716,01) 8.119,35 2.319,57 (3.916,23) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (9.716,01) 8.119,35 2.319,57 (3.916,23) 2.1.08 4794 CONVENIOS (727.066,30) 596.556,86 642.474,01 (772.983,45) 2.1.08.02 220593 OUTROS CONVENIOS (727.066,30) 596.556,86 642.474,01 (772.983,45) 2.1.08.02.01 22060 OUTROS CONVENIOS (727.066,30) 596.556,86 642.474,01 (772.983,45) 2.1.08.02.01.003 22049 Convenio UNIMED (727.066,30) 596.556,86 642.474,01 (772.983,45) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.241,95 5.241,95 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.241,95 5.241,95 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 5.241,95 5.241,95 0,00 2.1.09.01.01.002 22052 Aluguel 0,00 2.092,94 2.092,94 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 1.309,01 1.309,01 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (10.160.876,96) 75,22 (10.160.801,74) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (10.160.876,96) (10.160.876,96) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (10.160.876,96) (10.160.876,96) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (10.160.876,96) (10.160.876,96) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (8.762.060,78) (8.762.060,78) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (1.398.816,18) (1.398.816,18) 2.4.03 4869 AJUSTES 0,00 75,22 75,22 2.4.03.01 4870 AJUSTES 0,00 75,22 75,22 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 0,00 75,22 75,22 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 0,00 75,22 75,22 4 4901 DESPESAS 411.644,80 61.825,28 2.216,03 471.254,05 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 411.644,80 61.825,28 2.216,03 471.254,05 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 11.957,15 85,97 12.043,12 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 11.957,15 85,97 12.043,12 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 11.957,15 85,97 12.043,12 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 11.957,15 85,97 12.043,12 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 399.687,65 61.739,31 2.216,03 459.210,93 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 96.470,77 17.009,92 2.205,46 111.275,23 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 3.704,05 499,06 4,43 4.198,68 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 3.704,05 499,06 4,43 4.198,68 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 978,30 183,98 1.162,28

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 5 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 978,30 183,98 1.162,28 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 28.141,24 5.170,82 169,58 33.142,48 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 28.141,24 5.170,82 169,58 33.142,48 4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 2.848,08 486,24 3.334,32 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 2.848,08 486,24 3.334,32 4.1.04.01.06 4954 Auxilio Doença 3.019,16 3.019,16 4.1.04.01.06.001 42128 Auxílio Doença (até 15 dias) 3.019,16 3.019,16 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 11.444,00 1.896,00 13.340,00 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 11.444,00 1.896,00 13.340,00 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 535,78 535,78 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 535,78 535,78 4.1.04.01.11 4964 Férias 10.231,13 1.055,26 0,01 11.286,38 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 10.231,13 1.055,26 0,01 11.286,38 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 8.068,31 1.471,81 9.540,12 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 8.068,31 1.471,81 9.540,12 4.1.04.01.18 4978 Salários 28.036,50 5.710,97 2.031,44 31.716,03 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 28.036,50 5.710,97 2.031,44 31.716,03 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 34.400,02 5.832,59 10,57 40.222,04 4.1.04.02.01 4983 FGTS 4.721,04 716,91 7,56 5.430,39 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 4.721,04 716,91 7,56 5.430,39 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 14.888,87 2.330,04 17.218,91 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 14.888,87 2.330,04 17.218,91 4.1.04.02.03 4987 INSS s/ Servicos de PF 676,00 56,00 732,00 4.1.04.02.03.001 42033 INSS s/ Servicos de PF 676,00 56,00 732,00 4.1.04.02.04 4989 PIS 572,67 89,64 0,01 662,30 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 572,67 89,64 0,01 662,30 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 13.541,44 2.640,00 3,00 16.178,44 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 13.541,44 2.640,00 3,00 16.178,44 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 21.390,33 21.390,33 4.1.04.03.01 5000 Cursos 188,10 188,10 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 188,10 188,10 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 9.814,71 9.814,71 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 3.600,00 3.600,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 5.674,71 5.674,71 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 540,00 540,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 11.387,52 11.387,52 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 6.560,00 6.560,00 4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.367,52 3.367,52

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 6 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 1.460,00 1.460,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 6.083,18 654,36 6.737,54 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 1.502,88 166,11 1.668,99 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 1.502,88 166,11 1.668,99 4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 180,00 180,00 4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 180,00 180,00 4.1.04.04.18 5041 Servicos de Seguranca 1.200,30 208,25 1.408,55 4.1.04.04.18.001 42088 Servicos de Seguranca 1.200,30 208,25 1.408,55 4.1.04.04.19 5043 Servicos com RPA 3.200,00 280,00 3.480,00 4.1.04.04.19.001 42129 Servicos com RPA 3.200,00 280,00 3.480,00 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 10.502,22 13.169,25 23.671,47 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 10.502,22 1.769,25 12.271,47 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 10.502,22 1.769,25 12.271,47 4.1.04.05.03 5054 Stand / Espaço 0,00 11.400,00 11.400,00 4.1.04.05.03.001 42205 Stand / Espaço 0,00 11.400,00 11.400,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 35.905,52 8.283,26 44.188,78 4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 1.211,41 79,50 1.290,91 4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 1.211,41 79,50 1.290,91 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 334,07 218,36 552,43 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 334,07 218,36 552,43 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 1.913,96 353,20 2.267,16 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 1.913,96 353,20 2.267,16 4.1.04.07.04 5084 Assinatura de Periodicos 120,80 24,16 144,96 4.1.04.07.04.001 42071 Assinatura de Periodicos 120,80 24,16 144,96 4.1.04.07.05 5086 Cartorios 88,96 88,96 4.1.04.07.05.001 42074 Cartorios 88,96 88,96 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 2.738,50 578,20 3.316,70 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 2.738,50 578,20 3.316,70 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 3.145,47 499,54 3.645,01 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 3.145,47 499,54 3.645,01 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 13.915,98 3.492,72 17.408,70 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 13.915,98 3.492,72 17.408,70 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 1.842,64 277,93 2.120,57 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 1.842,64 277,93 2.120,57 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 0,00 621,00 621,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 0,00 621,00 621,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 862,44 219,66 1.082,10 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 862,44 219,66 1.082,10

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 7 4.1.04.07.19 5114 SPC 1.144,88 150,17 1.295,05 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 1.144,88 150,17 1.295,05 4.1.04.07.20 5116 Seguros 0,00 335,56 335,56 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 0,00 335,56 335,56 4.1.04.07.22 5120 Telefones 4.495,95 628,38 5.124,33 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 4.495,95 628,38 5.124,33 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 4.090,46 804,88 4.895,34 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 4.090,46 804,88 4.895,34 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 2.763,64 1.214,15 3.977,79 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 1.221,50 384,40 1.605,90 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 1.221,50 384,40 1.605,90 4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 450,25 48,50 498,75 4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 450,25 48,50 498,75 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 474,00 474,00 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 474,00 474,00 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 617,89 488,00 1.105,89 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 617,89 488,00 1.105,89 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 0,00 293,25 293,25 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 0,00 293,25 293,25 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 77.920,50 9.636,17 87.556,67 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 5.640,00 510,00 6.150,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 5.640,00 510,00 6.150,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 35.403,00 5.453,00 40.856,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 35.403,00 5.453,00 40.856,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 7.774,08 7.774,08 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 7.774,08 7.774,08 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 17.121,46 2.553,45 19.674,91 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 17.121,46 2.553,45 19.674,91 4.1.04.09.07 5156 Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510,40 4.1.04.09.07.001 42106 Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510,40 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.091,56 1.119,72 8.211,28 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.091,56 1.119,72 8.211,28 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 4.380,00 4.380,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 4.380,00 4.380,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 8.873,37 8.873,37 4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 4.620,00 4.620,00 4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 4.620,00 4.620,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 2.253,37 2.253,37

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 8 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 2.253,37 2.253,37 4.1.04.10.13 5187 Auxilio Traslado-funcionarios 2.000,00 2.000,00 4.1.04.10.13.001 42115 Auxilio Traslado - func. 2.000,00 2.000,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 3.925,00 3.925,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 3.925,00 3.925,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 3.925,00 3.925,00 4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 0,00 450,00 450,00 4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 0,00 450,00 450,00 4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 0,00 450,00 450,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.874,01 323,69 2.197,70 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 232,90 232,90 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 232,90 232,90 4.1.04.13.04 5230 IPTU 1.641,11 323,69 1.964,80 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 1.641,11 323,69 1.964,80 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 99.579,09 5.165,92 104.745,01 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 26.168,12 3.580,14 29.748,26 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 26.168,12 3.580,14 29.748,26 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 73.410,97 1.585,78 74.996,75 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 73.410,97 1.585,78 74.996,75 5 2631 RECEITAS (1.174.859,71) 219.170,66 (1.394.030,37) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (1.174.859,71) 219.170,66 (1.394.030,37) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (486.637,38) 87.658,21 (574.295,59) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (486.637,38) 87.658,21 (574.295,59) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (486.637,38) 87.658,21 (574.295,59) 5.1.01.01.01.012 5000512 Crea-MS (486.637,38) 87.658,21 (574.295,59) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (580,00) 230,00 (810,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (580,00) 230,00 (810,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (580,00) 230,00 (810,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (580,00) 230,00 (810,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (681.652,52) 131.012,04 (812.664,56) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (94.374,98) 9.281,88 (103.656,86) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (94.374,98) 9.281,88 (103.656,86) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (94.374,98) 9.281,88 (103.656,86) 5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (336.482,91) 62.171,40 (398.654,31) 5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (336.482,91) 62.171,40 (398.654,31) 5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (336.482,91) 62.171,40 (398.654,31) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (250.794,63) 59.558,76 (310.353,39) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (250.794,63) 59.558,76 (310.353,39)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 9 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (250.794,63) 59.558,76 (310.353,39) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (5.989,81) 270,41 (6.260,22) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (1.205,81) 10,41 (1.216,22) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (1.205,81) 10,41 (1.216,22) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (1.205,81) 10,41 (1.216,22) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (4.784,00) 260,00 (5.044,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (4.784,00) 260,00 (5.044,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (4.784,00) 260,00 (5.044,00) Ativo 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 Passivo (11.431.342,24) 1.109.667,50 803.606,51 (11.125.281,25) Resultado (763.214,91) 61.825,28 221.386,69 (922.776,32) Total 0,00 3.298.323,72 3.298.323,72 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente