COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 05/2013



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Transcrição:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Edifício Gerais - Bairro Serra Verde CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 05/2013 MÓDULO: Compras/Contratos ASSUNTO: Contratação do serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais Responsável pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD Data: 30/09/2013 Prezado Servidor, Para o registro do processo de compra e contrato referentes à contratação do serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, deverão ser observados, obrigatoriamente, os procedimentos descritos neste Comunicado. 1. Cadastramento da Solicitação e Pedido de Compra para registro do processo de compra O Servidor deverá, no Portal de Compras, registrar e aprovar a Solicitação de Compra e o Pedido de Compra utilizando os seguintes dados: Deverá ser utilizado durante o cadastramento da Solicitação de Compra o código do item de serviço 30252 (Serviço de Gestão e Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos do Estado) existente no Catálogo de Materiais e Serviços do SIAD CATMAS. O quantitativo deverá ser uma unidade. No cadastro do pedido deve ser informado o preço de referência para o item, que corresponde ao valor total a ser contratado para o período de 36 meses. 2. Cadastramento do Processo de Compras Página 1

Para registrar o processo de compra desta contratação, o usuário deverá utilizar o procedimento de contratação Bens e Serviços > Registro de Preços não realizado no SIRP OBS.: O SIRP foi utilizado somente para a realização das adesões e consolidação das demandas de todos os participantes neste certame. Na tela abaixo são apresentados os dados que devem ser informados para o cadastramento. Após informá-los, basta clicar em Salvar para que o processo seja criado. Após a criação do processo, o usuário deverá acionar a aba de Pedidos vinculados e efetuar o vinculo do pedido que foi criado e aprovado. OBS.: Necessariamente, o pedido contendo o item de serviço que será inserido no processo, deve estar APROVADO pelo responsável por tal procedimento. Página 2

Após localizar o pedido, selecione o mesmo e acione o comando Vincular pedido. Em seguida o usuário deverá vincular todas as demais informações necessárias ao cadastramento do processo. Após o lançamento de todas as informações (preenchimento de todas as abas), o usuário deverá iniciar o processo acessando o comando em destaque na figura abaixo. O processo será encaminhado para aprovação. O Servidor responsável deverá realizar a aprovação do processo de compra, no Portal de Compras, para a continuidade dos procedimentos conforme descrito a seguir. Página 3

2.1. Cadastramento da Proposta vencedora Uma vez aprovado o processo, é necessário fazer o cadastramento da proposta vencedora para o item do processo. Localize e selecione o processo desejado. Em seguida, acione o comando Visualizar itens do processo. Página 4

Informe a situação de compra para o item do processo, conforme destaque abaixo. Acione os comandos destacados abaixo para registrar a proposta vencedora para o item do processo. Página 5

Deverão ser inseridos os seguintes dados de identificação dos fornecedores e de valores para os itens: O percentual de desconto final, conforme consta na ata do pregão é de 10,04%. CNPJ do fornecedor que deverá ser utilizado é 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. O valor (Unitário e Total) que deve ser utilizado deverá ser igual ao valor total a ser contratado para o período de 36 meses. Após informar os dados, conforme mostrado abaixo, acionar o comando Salvar. Página 6

Em seguida o comando Ok. Após o cadastramento da proposta vencedora para o item do processo, a homologação do item/processo acontecerá normalmente. Página 7

Após a homologação do item do processo, o processo de compra será concluído. Página 8

3. Cadastramento dos Contratos para o processo de compras Uma vez que o processo de compra estiver concluído, é necessário cadastrar os contratos no sistema. Será cadastrado um único contrato por órgão/ entidade participante do Registro de Preços. Os procedimentos referentes ao cadastramento, geração do número e a publicação dos contratos do processo se darão conforme descrito nos passos a seguir. Acione o comando Inserir contrato Página 9

Para o contrato registrado, deverá ser selecionado o tipo Serviço e no campo CNPJ da contratada deverá ser vinculado o mesmo CNPJ utilizado no cadastramento das propostas vencedoras dos itens de serviço. Importante: no campo Itens de processo com controle por: deverá ser selecionada a opção Valor. Este contrato não é controlado por quantidade, SOMENTE POR VALOR. Em seguida, o sistema listará o item do processo que será inserido no contrato que está sendo cadastrado. O usuário deverá conferir todas as informações do item e caso estejam corretas, basta acionar o comando Prosseguir. Página 10

Preencha todos os dados necessários para o cadastramento do contrato (para todas as abas). Página 11

Página 12

OBSERVAÇÕES: 1. No Campo Vigência, defina as datas compreendendo a vigência de 36 meses. 2. No campo Arquivo, vincule o arquivo digitalizado do documento referente ao Contrato assinado pelo Órgão que está cadastrando o processo. Após preencher e salvar todos os dados do contrato (preenchimento de todas as abas) é necessário gerar um número para o contrato no sistema, conforme tela abaixo. Página 13

Para finalizar os procedimentos referentes ao registro dos contratos, basta informar a data de publicação. Após a publicação dos contratos do processo os mesmos poderão ser executados normalmente no Portal de Compras. Página 14