Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO CESAR ALM R$ 100,00 -R$ 4.372,07 04/mai Doação IVAN DE ALMEID R$ 200,00 -R$ 4.172,07 04/mai Doação MARCELA SANTOS R$ 200,00 -R$ 3.972,07 04/mai Doação RODRIGO TOLEDO R$ 500,00 -R$ 3.472,07 04/mai Doação MARUSKA FERREI R$ 400,00 -R$ 3.072,07 04/mai Doação LUCIANO CUNHA R$ 100,00 -R$ 2.972,07 05/mai Doaçõa não identificada R$ 20,00 -R$ 2.952,07 05/mai Doação VANESSA GONCAL R$ 60,00 -R$ 2.892,07 05/mai BB Renda Fixa 500 R$ 2.892,07 R$ - 06/mai Doação não identificada R$ 150,00 R$ 150,00 07/mai Doação ANA FLAVIA JUV R$ 100,55 R$ 250,55 07/mai Doação Só Panfletos R$ 200,00 R$ 450,55 07/mai Doação JEANE LUSTOSA R$ 150,00 R$ 600,55 07/mai Doação NEWTON CARLOS R$ 100,00 R$ 700,55 08/mai Doação HUGO CESAR ALM R$ 100,55 R$ 801,10 11/mai Doação MARILSE URCESI R$ 50,07 R$ 851,17 11/mai Doação ATAIDES DE CAS R$ 60,00 R$ 911,17 11/mai Doação LORENA GIUBERT R$ 200,00 R$ 1.111,17 11/mai Doação RODRIGO RODRIG R$ 150,00 R$ 1.261,17 11/mai Doação ELAINE CRISTIN' R$ 300,00 R$ 1.561,17 11/mai Tarifa Pacote de Serviços R$ 46,00 R$ 1.515,17 12/mai Doação REJANE ROSA DA R$ 150,00 R$ 1.665,17 13/mai Pagamento de tarifas bancárias CDCA1 BrB026056497-4 CH 850955 R$ 360,00 R$ 1.305,17 13/mai Pagamento de tarifas bancárias CDCA2 BrB026056734-5 CH 850956 R$ 400,00 R$ 905,17 15/mai Doação JULIO CESAR OB R$ 250,00 R$ 1.155,17 18/mai Doação não identificada R$ 50,00 R$ 1.205,17 19/mai Doação THIAGO OLIVEIR R$ 50,00 R$ 1.255,17 22/mai Doação LIVIA DE BRITO R$ 200,00 R$ 1.455,17 25/mai Doação ROSANGELA DA C R$ 55,00 R$ 1.510,17 25/mai Doação HORACIO MONTEI R$ 120,00 R$ 1.630,17 29/mai Doação AYORTON C ANTE R$ 100,00 R$ 1.730,17 29/mai GRCSU R$ 318,33 R$ 1.411,84
29/mai Ressarcimento GRCSU - Casa Lar R$ 45,00 R$ 1.456,84 29/mai Ressarcimento GRCSU - Abrigo R$ 273,33 R$ 1.730,17 29/mai Doação JOAO RODRIGUES R$ 500,00 R$ 2.230,17
Conta Corrente BrB 260564990 - Casa da Criança Batuíra - Abrigo Institucional Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo R$ 14.854,62 05/mai TAR KIT SERVICOS PJ R$ 59,50 R$ 14.795,12 07/mai Transferência SEDHS - referência ABR/2015 R$ 36.032,22 R$ 50.827,34 08/mai Emplacamento do carro BrBI CH 038 R$ 890,00 R$ 49.937,34 08/mai Gás BrBI CH 041 R$ 570,15 R$ 49.367,19 08/mai OI celulares BrBI CH 042 R$ 244,00 R$ 49.123,19 13/mai Eletricidade Abr/2015 BrBI CH 039 R$ 560,13 R$ 48.563,06 14/mai Portão Eletrônico BrBI CH 040 R$ 840,00 R$ 47.723,06 6-mai-15 Lj Embalagens, nf 38287, mat colégio 36,00 12-mai-15 Atacadão, nf 734087, mat limpeza 39,26 12-mai-15 Atacadão, nf 734085, alimentos 183,36 12-mai-15 Atacação, nf 734086, alimentos 62,10 6-mai-15 Brasília Novidades, nf 3864, pres maes 63,70 BrBI CH 043 R$ 1.191,72 R$ 46.531,34 11-mai-15 Papelaria e Livraria Risk, nf 3876, mat escrit 9,20 8-mai-15 Base Culinária Atac, nf 10087, paes 131,25 27-abr-15 Base Atacadista, nf 37108, paes e deriv, café da manha 206,58 9-mai-15 Atacadão S.A, nf 733325, alimentos divs 460,27 18/mai Água débito R$ 928,80 R$ 45.602,54 18/mai Telefone - 3201-7811 débito R$ 229,14 R$ 45.373,40 18/mai Telefone - 3036-9101 débito R$ 7,80 R$ 45.365,60 5-mai-15 Center Alimentos, cf 294415 49,99 6-mai-15 Rozanas Presentes, cf 29455, lemb das maes 19,50 6-mai-15 Posto Ceilãndia, nf 113357, reemb combustivel 20,00 20-mai-15 Drogaria Alameda,cf 99993,remedios 10,95 BrBI CH 044 R$ 403,92 R$ 44.961,68 22-mai-15 Atacadão S.A, nf 737065, alimentos 189,48 22-mai-15 Sansão Mat Const, nf 7, adapt 24,00 22-mai-15 Speedpress, adesivo 40x40, van Rely 90,00 23/mai Material escolar BrBI CH 046 R$ 300,00 R$ 44.661,68 23/mai Carne BrBI CH 047 R$ 163,34 R$ 44.498,34 23/mai TLP BrBI CH 048 R$ 110,80 R$ 44.387,54 26/mai Portão Eletrônico BrBI CH 049 R$ 180,00 R$ 44.207,54 28/mai Provisão para gastos com funcionários ref: 05-2015 débito R$ 6.948,03 R$ 37.259,51 29/mai Salários débito R$ 18.737,12 R$ 18.522,39 29/mai GRCSU BrBI CH 050 R$ 273,33 R$ 18.249,06
29/mai Ressarcimento do FGTS pago pela conta da Casa lar débito R$ 1.697,52 R$ 16.551,54 29/mai INSS débito R$ 2.065,62 R$ 14.485,92 29/mai PIS débito R$ 209,97 R$ 14.275,95 29/mai IRPF débito R$ 484,06 R$ 13.791,89 29/mai TARIFA CREDITO PAGAMENTO débito R$ 25,00 R$ 13.766,89
Conta Corrente BrB 0260564982 - Casa da Criança Batuíra - Casa-Lar Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo R$ 49.092,86 02/mai Escola BrB CL CH035 R$ 900,00 R$ 48.192,86 04/mai Aluguel - QNG 33 BrB CL CH037 R$ 2.455,30 R$ 45.737,56 04/mai Dinheiro para Caixa BrB CL CH038 R$ 1.824,38 R$ 43.913,18 04/mai IRPF - QNG 33 BrB CL CH040 R$ 44,70 R$ 43.868,48 08/mai Escola BrB CL CH042 R$ 995,00 R$ 42.873,48 08/mai TAR KIT SERVICOS PJ débito R$ 59,50 R$ 42.813,98 11/mai Energia Elétrica BrB CL CH043 R$ 126,70 R$ 42.687,28 11/mai Verduras e Frutas BrB CL CH044 R$ 295,60 R$ 42.391,68 11/mai Gasolina BrB CL CH045 R$ 500,00 R$ 41.891,68 11/mai Aluguel - QNA 52 BrB CL CH041 R$ 3.329,80 R$ 38.561,88 13/mai IRPF QNA 52 BrB CL CH046 R$ 170,20 R$ 38.391,68 13/mai Carnes BrB CL CH047 R$ 255,81 R$ 38.135,87 05/mai Combustível R$ 143,21 06/mai Combustível R$ 100,00 BrB CL CH048 R$ 293,21 R$ 37.842,66 06/mai Combustível R$ 50,00 14/mai Frutas e Verduras R$ 376,00 BrB CL CH049 R$ 376,00 R$ 37.466,66 30/abr BR 0740 Com de Der Petroleo, nf 235924 R$ 50,00 02/mai Posto Comercial, nf 145404, combustivel R$ 50,00 03/mai Salão Rodrigo Ltda, nf 2392, corte cabelo crianças R$ 45,00 04/mai Braspetro Com e Combust Ltda, nf 684 R$ 50,00 04/mai Atacadao S.A, NF 731726 R$ 116,41 04/mai Atacação S.A, nf 731727, alimentos R$ 70,01 05/mai Brasal Combustíveis, nf 302796 R$ 40,00 06/mai Posto Petrobrás, nf 13028 R$ 20,00 06/mai Drogaria Alameda, nf 14715, remédio p/acolhida R$ 64,00 06/mai Drogaria Alameda, nf 14716, remedios R$ 91,00 07/mai Posto Petrobrás, nf 13036 R$ 50,00 09/mai Atacadão S.A, nf 733403 R$ 144,97 09/mai Atacadão S.A, nf 733324, alimentos R$ 49,30 09/mai Taguasuper, cf 191458, alimentos casa QNG, compra Josi R$ 359,06 11/mai Drogaria Mineirinho, nf 77, remedios R$ 39,00 11/mai Copiadora Algo Mais, nf 999, copias, prest contas R$ 48,00 13/mai Top Real Bazar, nf 624, faca para prof. QNG R$ 14,99 13/mai Lojas Sansão de Mat Constr, nf 4698, R$ 39,00 BrB CL CH050 R$ 1.423,95 R$ 36.042,71
13/mai Drogaria Alameda, nf 14777, remedios R$ 83,21 18/mai Repasse SEDHS - referência MAI/2015 R$ 49.834,00 R$ 85.876,71 19/mai Água - Casa Lar QNG 33 débito R$ 594,26 R$ 85.282,45 19/mai Eletricidade - Casa Lar QNA 52 débito R$ 200,33 R$ 85.082,12 9-abr-15 Mercearia Solar, cf 23621, paes 9,90 14-abr-15 Panificadora e Confeitaria Taria, cf 109834 10,00 14-mai-15 Elétrica Sucuri, nf 5881, reator 29,00 14-mai-15 Drogaria Santa Marta, nf 11, remedios 49,82 15-mai-15 Sansão Mat Const. Nf 4700, rep valv, lumin qts 125,00 15-mai-15 Atacadão DIA a DIA, nf 19219, alimentos 349,63 BrB CL CH051 R$ 958,40 R$ 84.123,72 15-mai-15 Supermercador Lucena, nf 1309,divs 18,53 15-mai-15 Jonas Ferreira dos Reis, NF 126, mat e rep de valvulas 140,00 19-mai-15 Supermercado Boa Esperança, nf 4760 30,36 20-mai-15 Base Cult Ataca e Ind Prod, nf 37504, paes 71,82 22-mai-15 Atacadão S.A, nf 737064, alimentos 124,84 23/mai Carnes BrB CL CH052 R$ 332,82 R$ 83.790,90 23/mai Frutas e Verduras BrB CL CH053 R$ 445,00 R$ 83.345,90 23/mai Eletricidade - Casa Lar QNG 33 BrB CL CH054 R$ 156,95 R$ 83.188,95 25/mai Carnes BrB CL CH055 R$ 218,00 R$ 82.970,95 26/mai Reparos na QNG 33 BrB CL CH056 R$ 530,00 R$ 82.440,95 28/mai Provisão para gastos com funcionários ref: 05-2015 débito R$ 8.458,17 R$ 73.982,78 28/mai PIS débito R$ 253,03 R$ 73.729,75 28/mai IRPF débito R$ 933,78 R$ 72.795,97 28/mai INSS débito R$ 2.420,27 R$ 70.375,70 28/mai FGTS (Abrigo R$ 1.697,52 + Casa Lar R$2.048,92) débito R$ 3.746,46 R$ 66.629,24 29/mai Salários 05-2015 débito R$ 22.359,15 R$ 44.270,09 29/mai GRCSU BrB CL CH058 R$ 45,00 R$ 44.225,09 29/mai Ressarcimento do FGTS - Abrigo débito R$ 1.697,52 R$ 45.922,61 29/mai TARIFA CREDITO PAGAMENTO débito R$ 25,00 R$ 45.897,61