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1 Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D 01/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. jun/ , ,88D 01/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº8377 ref.serv de buffet na sede Bessa , ,71D 01/07/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº492 ref.cf Le Mans Modas , ,71D 02/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,36D 02/07/ COOPERCRET (Estab:) Débito ref parcela de empréstimo , ,12D 02/07/ COOPERCRET (Estab:) Débito ref parcela de empréstimo , ,99D 03/07/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) Rec transf de crédito do BB através do ch , ,99D 03/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. jun/ , ,34D 03/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,55D 03/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,35D 03/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref , ,99D 03/07/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) Pg.despesas ref. cf Postos Liberdade Ltda , ,99D 03/07/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº ref.transf de crédito p/ CEF c/c /07/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº8384 referente convênio Cartão Rede Service - 06/09 03/07/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº8383 referente convênio Cartão Rede Service - 03/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº474 ref.materiais conf nf Feirão da 03/07/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº498 referente convênio Unidentis - 03/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº484 ref.mat conf nf Feirão da 03/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº475 ref.mat conf nf Feirão da 03/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº482 ref.material conf nf Irrigaterra 03/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº502 ref.mat conf nf Irrigaterra 03/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº480 ref.mat conf nf Irrigaterra 03/07/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº483 referente convênio Uniodonto - 03/07/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,99D , ,39D , ,39D , ,74D , ,74D , ,00D , ,89D , ,89D , ,89D , ,89D , ,35D

2 Livro Caixa Pág.: 2 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ Pago cheque nº489 referente convênio Odonto System - 03/07/ ALUGUEIS (Estab:) , ,25D Pago cheque nº478 ref.aluguél da sala sede da Ascefet , ,23D 03/07/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº488 ref.nf Eletro Shoping , ,23D 03/07/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº490 referente convênio Interdental , ,89D 03/07/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº481 ref.nf nº Dimex Distr Imp Exp Ltda 03/07/ BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIO (Estab:) Pago cheque nº494 ref.bolsa auxílio de estágio no mês de junho/ Maiana Ventura Maia 06/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,09D , ,10D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,82D 06/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,82D 06/07/ FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº8387 ref.fgts s/ folha de pagto de jun/ , ,38D 06/07/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº8382 referente convênio Cartão Rede Service - 06/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,38D Pago cheque nº8386 ref.serv prest de porteiro , ,43D 06/07/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº8388 ref.inss s/ folha de jun/ , ,43D 06/07/ PIS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº8389 ref.pis s/ folha de jum/ , ,49D 06/07/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº486 ref.honorários contábeis , ,49D 06/07/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Déb autorizado ref folha de pagto de func. do mês de junho/ /07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,49D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,32D 07/07/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº485 ref.honorários advocaticios , ,32D 08/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,24D 08/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº8392 ref.serv de manut de computadores , ,26D 08/07/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº477 ref.mat conf nf Dimex Dist Imp Exp Ltda 08/07/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº497 ref.estagiário p/ exames de acesso a piscina na sede Bessa 08/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,10D , ,10D Pago cheque nº499 ref.serv prest de arbitragem , ,96D 09/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,84D 09/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,82D 09/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº500 ref.prod para manut da piscina , ,82D 10/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,46D

3 Livro Caixa Pág.: 3 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ 10/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 10/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,09D Pago cheque nº8385 ref.serv de divulgação de evento , ,95D 10/07/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº8391 ref.vales transp p/ julho/ , ,15D 10/07/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº496 referente convênio Dental Gold , ,64D 10/07/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº472 referente convênio Odonto Serv , ,88D 13/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,58D 13/07/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:) Pago cheque nº8397 ref.devol de mensalidade cobrada a maior de nov/05 a out/06 13/07/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:) Pago cheque nº8395 ref.devol de mensalidade cobrada a maior de nov/05 a out/06 13/07/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:) Pago cheque nº8396 ref.devol de mensalidade cobrada a maio de no/05 a out/06 13/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº8394 ref.aquis de mat conf nf Marcolino Madeiras Ltda 13/07/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) , ,58D , ,98D , ,54D , ,54D Pago cheque nº8393 ref.fatura Cagepa - jul/ , ,95D 14/07/ TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº8400 ref.fatura Telemar - jun/ , ,64D 14/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº479 ref.mat conf nf Feirão da 15/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 15/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº8405 ref.1ª parc s/ serv no salão da sede Bessa 15/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,57D , ,65D , ,65D Pago cheque nº8398 ref.serv prest na portaria da piscina , ,86D 15/07/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº8399 ref.material conf nf Feirão da Construção 16/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 16/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 16/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,41D , ,08D , ,93D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,83D 16/07/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº8372 ref.recarga de tonner , ,83D 17/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 17/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº8403 ref.30% do valor da nota s/ serv no salão do Bessa , ,11D , ,11D

4 Livro Caixa Pág.: 4 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ 17/07/ MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:) Pago cheque nº473 ref.manut de impressoras , ,11D 20/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 20/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,46D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,85D 20/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,48D 20/07/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) Pg.despesas ref. cf Max Com de Comb Ltda , ,48D 20/07/ IRRF A RECOLHER (Estab:) 20/07/2009 (DIVERSAS) 20/07/2009 (DIVERSAS) Pago cheque nº8406 ref.irrf s/ fat Dental Gold , ,79D Pago cheque nº8402 ref.inss parcela , ,19D Pago cheque nº8401 ref.inss parcelamento , ,07D 21/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 21/07/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº ref.aquis de cilindro de impressão da impressora Samsung 21/07/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº ref.água mineral conf nf 93 - Ricardo Gás 21/07/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) , ,78D , ,78D , ,28D Pago cheque nº8404 ref.fatura energisa - julho/ , ,26D 23/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 23/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 24/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,35D , ,93D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,83D 24/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 24/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº8408 ref.serv de obras na sede Bessa - 2ª parcela 27/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,39D , ,39D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,39D 29/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 30/07/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) , ,41D Pg.despesas ref. cf Max Com de Comb Ltda , ,41D 31/07/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº8409 ref.suprimento de caixa , ,41D 31/07/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 31/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,41D Pg.despesas ref. serv de confecção de faixas , ,74D 31/07/ CAIXA (Estab:) Pago cheque nº8409 ref.suprimento de caixa , ,74D 31/07/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:)

5 Livro Caixa Pág.: 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ Pago cheque nº8410 ref.serv de obras na sede Bessa - 3ª parcela 31/07/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) Pago cheque nº8407 ref.parcela multa proc / /07/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. Sicob Ajuste Balancete 07/ /07/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,74D , ,40D , ,70D Pg.despesas bancárias ref. tarifas , ,70D 31/07/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas , ,71D 31/07/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas Ajuste Balancete 07/ /07/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) , ,89D Ajuste Balancete 07/ , ,03D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): 5.520,43D , , ,03D Fim

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