PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011

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1 PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/03/11 97,97 SALDO ANTERIOR - MARÇO 04/04/11 600,00 DOAÇÃO - BR CONSULTORIA 04/04/11 5,00 COBRANÇA DE TARIFA 05/04/11 483,23 PAGAMENTO SR TEREZINHA - COZINHEIRA 05/04/11 134,40 PAGAMENTO PASSAGEM DO PROF. INFORMATICA 06/04/ ,00 DOAÇÃO - KAMAHA ENGENHARIA 06/04/11 5,00 COBRANÇA DE TARIFA 07/04/ ,00 DOAÇÃO - KAMAHA ENGENHARIA 07/04/ ,00 PAGAMENTO COORDENADOR - JUDÔ 07/04/11 483,23 PAGAMENTO SALARIO PROF. INFORMATICA 07/04/11 5,00 COBRANÇA DE TARIFA 07/04/11 10,90 DARF 07/04/11 87,20 PAGAMENTO FGTS - 03/ /04/11 376,05 PAGAMENTO INSS - 03/ /04/11 184,46 PAGAMENTO CEMAR REF. 03/ /04/11 178,27 PAGAMENTO CEMAR REF. 04/ /04/11 17,58 PAGAMENTO CAEMA REF. 03/ /04/ ,00 DOAÇÃO - SÓ PEÇAS 08/04/ ,00 COMPLEMENTO PAGAMENTO COORDENADOR - JUDÔ 26/04/11 600,00 DOAÇÃO SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 27/04/11 600,00 DOAÇÃO M E L SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 29/04/11 36,34 PAGAMENTO DA GRCSU- GUIA DE REC. Da CONTR. SIND. URBANA TOTAL , ,66 SALDO R$ ,31 Fórum DLS da Vila Jaracaty Banco do Brasil AG 1611-X CC MARCELLO SILVA LAMAR - COORDENADOR

2 PROJETO JUDÔ NO JARACATI MAIO DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 29/04/ ,31 SALDO ANTERIOR - ABRIL 02/05/ ,00 DOAÇÃO - HOSPITAL UDI 02/05/2011 5,00 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 03/05/ ,40 PAGAMENTO SR TEREZINHA - COZINHEIRA 03/05/ ,00 PAGAMENTO COORDENADOR - JUDÔ 03/05/ ,20 PAGAMENTO PASSAGEM DO PROF. INFORMATICA 03/05/ ,40 PAGAMENTO SALARIO PROF. INFORMATICA 04/05/ ,00 COMPRA DE GÁS 05/05/ ,20 PAGAMENTO FGTS - 04/ /05/ ,05 PAGAMENTO INSS - 04/ /05/ ,90 DARF - PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/05/ ,00 DOAÇÃO SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 06/05/ ,00 COMPLEMENTO PAGAMENTO COORDENADOR - JUDÔ 06/05/ ,41 CEMAR - 04/ /05/ ,00 CAEMA - 04/ /05/ ,00 DOAÇÃO - BR CONSULTORIA 11/05/2011 5,00 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 16/05/ ,00 DOAÇÃO - UNICEUMA 16/05/ ,00 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 23/05/ ,00 PAGAMENTO COORDENADORA DO CENTRO COMUNITARIO 31/05/ ,00 DOAÇÃO - UNICEUMA 31/05/ ,00 PAGAMENTO PASSAGEM DO COORDENADORA DO CENTRO 31/05/2011 5,00 DEBITO COMUNITARIO SERVIÇO COBRANÇA TOTAL , ,56 SALDO R$ ,75 Fórum DLS da Vila Jaracaty Banco do Brasil AG 1611-X CC MARCELLO SILVA LAMAR - COORDENADOR

3 PROJETO JUDÔ NO JARACATI JUNHO DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/05/ ,75 SALDO ANTERIOR - MAIO 01/06/ ,00 DOAÇÃO - HOSPITAL UDI 01/06/ ,00 PAGAMENTO COORDENADOR - JUDÔ 01/06/2011 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 01/06/ ,00 COMPRA DE GÁS 01/06/ ,00 DOAÇÃO SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 02/06/ ,40 PAGAMENTO SR TEREZINHA - COZINHEIRA 02/06/ ,00 PAGAMENTO COORDENADORA DO CENTRO COMUNITARIO 02/06/ ,00 PAGAMENTO PASSAGEM DO COORDENADORA DO CENTRO COMUNITARIO 02/06/ ,00 COMPLEMETO DO PAGAMENTO COORDENADOR - JUDÔ 02/06/ ,40 PAGAMENTO SALARIO PROF. INFORMATICA 02/06/ ,20 PAGAMENTO PASSAGEM DO PROF. INFORMATICA 03/06/ ,20 PAGAMENTO FGTS - 05/ /06/ ,55 PAGAMENTO INSS - 05/ /06/ ,90 DARF - PIS 07/06/ ,00 DOAÇÃO - BR CONSULTORIA 07/06/2011 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 07/06/ ,53 CEMAR - 06/ /06/ ,09 CAEMA - 05/ /06/ ,00 DOADORES 30/06/ ,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA TOTAL , ,27 SALDO R$ ,48 Fórum DLS da Vila Jaracaty Banco do Brasil AG 1611-X CC MARCELLO SILVA LAMAR - COORDENADOR

4 Extrato conta corrente A33G /04/ :25:08 Cliente - Conta atual Agência 1611-X Conta corrente F D L S VILA JARACATY Período do extrato mês atual Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 18/03/2011 Saldo Anterior 97,97 C 04/04/2011 Cobrança ,00 C 04/04/2011 Débito Serviço Cobrança ,00 D 692,97 C 05/04/ Transferência on line ,23 D 05/ TEREZINHA JESU 05/04/ Transferência on line ,40 D 75,34 C 05/ ROSA LINA SILV 06/04/2011 Depósito bloquead.1d útil ,00 * 06/04/2011 Cobrança ,00 C 06/04/2011 Débito Serviço Cobrança ,00 D 2.390,34 C 07/04/2011 Cobrança ,00 C 07/04/ Transferência on line ,00 D 07/ LUIS R M LEITE 07/04/ Transferência on line ,23 D 07/ ROSA LINA SILV 07/04/2011 Débito Serviço Cobrança ,00 D 07/04/2011 Impostos ,90 D 07/04/ Impostos ,20 D FGTS ARRECADACAO GRF 07/04/2011 INSS Arrecadação ,05 D 07/04/ Pagamento conta luz ,46 D CEMAR CIA ENERGETICA MA 07/04/ Pagamento conta luz ,27 D CEMAR CIA ENERGETICA MA 07/04/ Pgto conta água ,58 D CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA 07/04/ /04/2011 Desbloqueio de depósito ,00 C ,65 C 08/04/ Transferência on line ,00 D 08/ LUIS R M LEITE 08/04/2011 S A L D O ,65 C JUROS 0,00 IOF 0,00 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS ABR/11: 0 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA. PECA O OUROCARD BONUS CELULAR. SUA ANUIDADE E PARTE DOS SEUS GASTOS VIRAM BONUS NO SEU CELULAR Central de Atendimento BB / Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J MARCIA ASSUNCAO CARDOSO SERRA.

5 Extrato conta corrente A33H /05/ :45:48 Cliente - Conta atual Agência 1611-X Conta corrente F D L S VILA JARACATY Período do extrato mês atual Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/04/2011 Saldo Anterior ,31 C 02/05/2011 Cobrança ,00 C 02/05/2011 Débito Serviço Cobrança ,00 D ,31 C 03/05/ Transferência on line ,40 D 03/ TEREZINHA JESU 03/05/ Transferência on line ,00 D 03/ LUIS R M LEITE 03/05/ Transferência on line ,20 D 03/ ROSA LINA SILV 03/05/ Transferência on line ,40 D ,31 C 03/ ROSA LINA SILV 04/05/2011 Cheque Compensado ,00 D ,31 C 05/05/2011 Cheque ,20 D 05/05/2011 Cheque ,05 D 05/05/2011 Cheque ,90 D ,16 C 06/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado ,00 C 06/05/2011 Cheque ,00 D 06/05/2011 Cheque ,41 D 06/05/2011 Cheque ,00 D 9.342,75 C 11/05/2011 Cobrança ,00 C 11/05/2011 Débito Serviço Cobrança ,00 D 9.937,75 C 16/05/2011 Cobrança ,00 C 16/05/2011 Débito Serviço Cobrança ,00 D ,75 C 23/05/2011 Cheque Compensado ,00 D ,75 C 30/05/2011 Depósito bloq.2dias úteis ,00 * ,75 C 31/05/ /05/2011 CRD. BLOQUEADO COBRANC ,00 * 31/05/2011 S A L D O ,75 C Valores bloqueados SALDO BLQ.1D UTIL 600,00 Lançamentos futuros Data Lançamento Documento Valor 01/06/2011 CR.CBR.BLQ R$ 995,00 C JUROS 0,00 IOF 0,00 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/11: 0 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA. OBSERVACOES: BANCO DO BRASIL Central de Atendimento BB / Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

6 Transação efetuada com sucesso por: J MARCIA ASSUNCAO CARDOSO SERRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

7 Extrato conta corrente A33J /07/ :26:55 Cliente - Conta atual Agência 1611-X Conta corrente F D L S VILA JARACATY Período do extrato 01/06/2011 até 30/06/2011 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/05/2011 Saldo Anterior ,75 C 01/06/2011 Cobrança ,00 C 01/06/ Transferência on line ,00 D 01/ LUIS R M LEITE 01/06/2011 Débito Serviço Cobrança ,00 D 01/06/2011 Cheque Compensado ,00 D 01/06/2011 Desbloqueio de depósito ,00 C ,75 C 02/06/ Transferência on line ,40 D 02/ TEREZINHA JESU 02/06/ Transferência on line ,00 D 02/ CLAUDIA MARIA 02/06/ Transferência on line ,00 D 02/ CLAUDIA MARIA 02/06/ Transferência on line ,00 D 02/ LUIS R M LEITE 02/06/ Transferência on line ,40 D 02/ ROSA LINA SILV 02/06/ Transferência on line ,20 D ,75 C 02/ ROSA LINA SILV 03/06/ Impostos ,20 D FGTS ARRECADACAO GRF 03/06/2011 INSS Arrecadação ,55 D 03/06/2011 Impostos ,90 D ,10 C 07/06/2011 Cobrança ,00 C 07/06/2011 Débito Serviço Cobrança ,00 D 07/06/ Pagamento conta luz ,53 D CEMAR CIA ENERGETICA MA 07/06/ Pgto conta água ,09 D ,48 C CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA 30/06/2011 Cobrança ,00 C 30/06/2011 Débito Serviço Cobrança ,00 D 30/06/2011 S A L D O ,48 C BB CREDITO VEICULO RENOVACAO. TROQUE SEU VEICULO OU REDUZA O VALOR DAS PARCELAS. PROCURE O BB. Central de Atendimento BB / Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J MARCIA ASSUNCAO CARDOSO SERRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

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