OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV EPCOS

Documentos relacionados
OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV SCB NAKATA

OPERAÇÃO LOGÍSTICA CL PILKINGTON

OPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV SCB NAKATA

OPERAÇÃO LOGÍSTICA CL CLIENTES DIVERSOS

OPERAÇÃO LOGÍSTICA CL PILKINGTON

Sumário 1) Acessando o portal prestador ) Emissão de Guias Guia de Consulta Guia de SP/SADT Guia de Solicitação de

PROCEDIMENTO PR 7.03

Sistema NFS-e. 03/2010 Versão 1.3. EDZA Planejamento, Consultoria e Informática S.A.

TUTORIAL RECOLHA DE NOTAS. Recolhimento Eletrônico de NF-e

Manual. Sistema Venus 2.0. (Faturamento)

HISTÓRICO DE REVISÕES

PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE EMBALAGEM

MANUAL. Usuário Cliente

Manual de Utilização - FacGTO

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA Cartório 24 Horas

CARTÃO BB PESQUISA FAPESP

EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

BASCODE CLOUD BUSINESS APPLICATIONS

NFe e NFCe Emissão de NFe a partir da Versão LINCE COMO EMITIR NFE PELO LINCE A PARTIR DA VERSÃO

Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP. Pedido de Vendas. ML-01 Versão 4_7_3. ERP Estoque Rafael Marin 30/08/2012 ML01_04 Luis Perim

ACESSO AO PORTAL. Para acessar o Portal entre no site Área Restrita Portal de Pedidos

PLATIN INFORMÁTICA. SIAD SNGPC Sistema Integrado de Automação de Drogarias Módulo Gestão de Medicamentos Controlado e Antimicrobianos

Instrução de Trabalho Recebimento de Nota Fiscal

Inventario Saldo Inicial FS111

PROCEDIMENTO GERENCIAL PARA PG 012/04 GESTÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Página 2 de 7

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

SMARAM Manual do Almoxarifado

GUIA PASSO A PASSO DO SISTEMA ABRAPA DE IDENTIFICAÇÃO - (SAI) PERFIL: ALGODOEIRA

Guia de uso. TOTVS Saúde - Autorizador Web. Prestadores

Este manual contém as principais funcionalidades e explicações a respeito do funcionamento do portal de vendas PULVITEC.

AJUDA IMPORTAÇÃO NFe GERENCIADOR e PORTAL NFe PREMIUM CONTABILIDADE

MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA

TELA 1: Acessar o Sistema SIPAC com sua senha no Portal UFGNet

Manual Prestadores

O que é a Nota Fiscal Eletrônica?

MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X PagBem Criado em: 08/09/2016 Atualizado em: 08/09/2016

Guia de Implantação Bluesoft ERP. Movimentação de Locais de Estoque CD COM e SEM Endereçamento Logístico

Guia de uso TOTVS Saúde - Autorizador Web

Sumário. Pág. 2 de 13

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual orientativo para formalização do processo Multimarcas via site CNH

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SIPEAGRO PARA O CADASTRO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS NO MAPA

Treinamento CSC Operações de Pessoal

Entrada de Mercadoria

_GESTÃO DE DESPESAS Manual Guia do Solicitante de Adiantamento e prestação de conta NextGen v.s 1.0

DISPÕE SOBRE O RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS FRAIBURGO.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS

ARGO DESPESAS FECHAMENTO DE FATURA

O que é Sistema de Mensagem?

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE

Ordem de Compra. Índice. 1.Criando uma ordem de compra. 1. Criando uma Ordem de Compra. 2. Gerenciando suas Ordens de Compra

Portal de Compras SAPORE

PLATIN INFORMÁTICA. SIAD SNGPC Sistema Integrado de Automação de Drogarias Módulo Gestão de Medicamentos Controlado e Antimicrobianos

Renovação Corporate Processo de Renovação Prévia para os produtos Corporate e Kit Médias Empresas Web

Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados...

PROCEDIMENTO DE INVENTARIO MIM. 1. Logar com usuário e senha no MIM

<<Portal Toyota>> <<MANUAL DE INSTRUÇÕES>> Manual de Instruções Portal Financeiro

Unidade Gestora de Integração de Sistemas Tributários

Manual do Corretor. Prezados,

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

_GESTÃO DE DESPESAS Novo Expense NextGen

MANUAL DE DETALHAMENTO DE PROCESSOS

SAC Sistema de Acompanhamento de Concessões Manual do Usuário

Fiscal Emitir Nota Fiscal

Diplomação PG - Stricto Sensu

Sistema de Gestão de reservas Online

Manual de Despachantes

NFS-e Manual de Utilização Do Contribuinte

O que é a Nota Fiscal Eletrônica?

MODERIZAÇÃO PÚBLICA S I S T E M A D E A L M O X A R I F A D O M A N U A L D E I N S T R U Ç Õ E S

MANUAL DATASYS SOESP ODONTO RESUMO DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES Agosto/2017. Aplicativo para envio de imagens. DataSys

MANUAL DE PREENCHIMENTO DO PORTAL DE ATENDIMENTO AO PRESTADOR

Atendimento Eletrônico via Internet para Concessionárias

MANUAL DE SUBSMISSÃO DO PIBIC

Cadastro do novo Bilhete Único - SPTRANS

ÍNDICE. Devolução no ato da entrega...2. Devolução registrada no SAC (exceto falta de mercadoria)...2. Procedimentos para coleta da devolução...

ACESSAR o Por tal de Agendamentos

Manual de Instruções. Cadastro de Contribuinte e Configuração de usuário para emissão de NFS-e. SapiturISSQN Versão 1.0 1

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA PEDIDOS DE ESTOQUE

Apostila Gemat Orientação Técnica: de 29/08/2016 à 02/09/2016 Diretoria de Ensino Região de Santo André

Portal Fiori IT-0001

Prazos Sistema Elotech já liberado para acesso. Notas e declarações serão pré-convertidas para conferência de dados até dia 26/06. Ideal é que todos e

GESTÃO DE TÍTULOS E TAXAS NÁUTICO

3. COM O PROGRAMA JÁ ABERTO, ACESSE O EMISSOR PELA BARRA SUPERIOR, COMO MOSTRA O DESENHO:

1 SOLUÇÕES & SERVIÇOS

1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

Módulo Atendimento ao Cliente. Manual CMS. Solicitação de Serviços - CADEX

Manual Emissor Legal Atualizado 10/08/2016. Cadastro de Clientes

Índice CENTRAL DE CLIENTE... 3 Inicial... 4 Cadatro NOVO... 5 Ferramentas da Central de Clientes... 6 Parceiro GAZIN... 7 Consulta a Notas Fiscais...

Barcode Rede VW Guia de Consulta Rápido

Manual. S.I.A Sistema Integrado de Avaliação. PARÂMETROS PE (Parâmetros Curriculares)

Manual do usuário. Sistema Online Ibirapuera Textil.

Todos os horários de saída de fretes podem ser consultados

PRÉ REGISTRO IMPORTAÇÃO. Fazendo a diferença para sempre fazer melhor!

Elaborado em Manual do Novo Portal de Fornecedores

Manual do Usuário ppaf

Endereçamento Módulo 11

Transcrição:

1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio freqüência e recebimento da nota fiscal de saída via e-mail. Deve-se respeitar a simbologia de advertência no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO 9001 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços 7.5.4 Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL 3.1.1 Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém de fornecedores, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que as caixas sejam disponibilizadas de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores e respeitando os símbolos de advertência. Deve ser segregado em local indicado pelo responsável do setor deixando a disposição para iniciar o processo de apuração e conferência de carga. Emitente: Aprovador: Data: Moacir Morais Encarregado de Logística José Luiz Pisoni Supervisor de Logística 16/12/2011 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 13

3.1.3 Conferência e Apuração da Carga 3.1.3.1 Primeira Conferência Após a descarga, inicia-se a conferência do material confrontando as informações do comprovante de entrega versus quantidade de volumes, avaliando a integridade dos volumes, caso detecte divergências registrar no verso do comprovante de entrega e informar o responsável da. 3.1.3.2 Segunda Conferência A segunda conferencia é realizada pela, onde a mesma confere e apura os itens e quantidade, bem como efetua a identificação dos volumes com a etiqueta de controle para liberação do material e posterior recebimento da Irapuru. 3.1.3.3 Terceira Conferência Com as NFE s da deve-se: Conferir CNPJ das NFE s de recebimento. Conferir situação das NFE s e recebimento no site da Receita Fiscal. Carimbar a NFE com carimbo DANFE e preencher os campos do carimbo. NOTA: Caso sejam detectadas divergências no CNPJ ou situação da NFE ou na integridade dos volumes, deve-se providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) e comunicar o cliente para solução do problema. O material avariado fica guardado em local separado dos outros, com o endereço denominado R13 N001 N001, aguardando solução da. Posteriormente, inicia-se a apuração de recebimento, identificando se a quantidade de cada volume por item, e disponibilizando a informação ao ADM Logística para emissão da NF e das etiquetas de identificação Irapuru. 3.1.3.4 Confronto de Conferência Confrontar NFE x apuração de recebimento. Após, efetua-se o lançamento da NFE no SMK observando as situações: 1. Situação Conforme: efetuado o lançamento no SMK da NFE. 2. Situação não Conforme: informar ao cliente a divergência através da emissão do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01): a. Divergência a maior: o material divergente fica armazenado na área de não conforme. Após solicitar uma NFE para ajuste do saldo de estoque e identificar a divergência no volume (anexar cópia do RIL no volume). b. Divergência a menor: Arquivar o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) juntamente do Romaneio Boletim de Separação. NOTA: O local R09 E001 N001 é o local utilizado para materiais não conforme (bloqueado), sendo que os mesmos só podem ser separados mediante autorização do encarregado do setor da. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 13

3.1.4 Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do conferente e inicia o processo de lançamento no Acessar: sistema WMS. Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, fazer a impressão das etiquetas. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 13

Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 13

Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. Imprimir e carimbar o espelho da Nota Fiscal, preencher o campo NF no carimbo e anexar com as etiquetas, arquivar a NF. 3.1.5 Quarta Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o Almoxarife/Auxiliar de Logística efetua apuração e conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru com a etiqueta de identificação. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 13

Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação no material, mais a descrição do material. Colar as etiquetas de controle Irapuru no volume, verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta do fornecedor. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento (guardar no local). Preencher no carimbo o campo conferência no espelho da Nota Fiscal e liberar o material para armazenar. 3.1.6 Guarda / Armazenamento Para efetuar a guarda/armazenamento o Almoxarife / Auxiliar de logística deve pegar o espelho na Nota Fiscal e localizar o código do material no espelho X código do material. Identificar a numeração de controle que consta na etiqueta de controle Irapuru colada no material e localizar a mesma numeração no espelho da Nota Fiscal. A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RD radio freqüência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: No coletor informar: Nº do CNPJ do Cliente, Nº da danfe e série. Scaneia a etiqueta do local de endereçamento. Scaneia a etiqueta da caixa. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 13

Anotar no espelho na Nota Fiscal o local onde o material foi alocado para confrontar com o relatório Conferência da Primeira Movimentação, e entregar ao operador de sistema. Após acessar: Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Selecionar a ultima opção e gerar o relatório Conferência da Primeira Movimentação; Em Status = OK e COM SALDO. Caso houver divergências solicitar correção. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via e-mail através do pedido informando o lote/nf que irá querer. O operador de sistema irá imprimir a disponibilidade material lote dos itens a serem separados onde terá a indicação dos locais que se encontra com os lotes solicitados pela, depois de separado o material é expedido para a área de separação e o operador de sistema deverá acessar a opção Suprimentos: Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 13

Quando o sistema fornecer o número da Requisição, através do coletor de dados (opção 11) é realizada a leitura das etiquetas referente ao material separado até que todos os lotes sejam atendidos e que para garantir que todos os materiais foram conferidos, em seguida sair e clicar em aprovação. Acessar o coletor, inserir usuário e senha. Escolher menu 1 etiqueta interna e pressionar enter. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 13

Escolher menu 13 almoxarifado e pressionar enter. Colocar o numero do Almoxarifado 108 e pressionar enter. Para voltar ao menu principal digita 0 e pressionar enter. Escolher a opção 11 Rateio Requisição e pressiona enter. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 13

Coloque o número da requisição e pressionar enter. Efetuar o scanner nas etiquetas que pertenceram a essa etiqueta. Após voltar ao menu da requisição item 3.2 e fazer a aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 13

Após, selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. 3.3 EXPEDIÇÃO/SEPARAÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pelo cliente, sendo informado o número da NF respeitando as janelas de entregas pré-estabelecidas. Selecionar o número do romaneio, seleciona e separa. 3.4 CARREGAMENTO DO MATERIAL Acessar: Entrega WMS Romaneio carregamento/entrega Inserir o numero do romaneio e imprimir. Carimbar o romaneio de carregamento. Encaminhar o Romaneio de Carregamento assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru. O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 13

3.4 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS O operador de sistema / encarregado acessa: Suprimentos / Armazéns gerais WMS / / Emissão nota fiscal de retorno simbólico / Geração de NF de retorno simbólico. Marca o romaneio - Tipo de nota Retorno Mercadoria Deposito Armazém Geral - Pesquisa Efetiva Imprime, acessando: Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Eletrônica NF-e Inserir NF, selecionar a etapa gerar, depois selecionar enviar (web service) e selecionar atualizar status. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reemissão da DANFE- WMS 3.5 ENCERRAMENTO DO PROCESSO A expedição dos materiais (carregamento físico) se dá através de veículo Irapuru ou através de outra transportadora. 3.5.1 Veículo Irapuru Em caso de expedição de materiais pela Irapuru, disponibilizar os volumes em conjunto com as notas fiscais ao setor operacional Irapuru, preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo do Romaneio de Carregamento e coletar a assinatura do conferente responsável do turno. Encaminhar o Romaneio de Carregamento assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 13

3.5.2 Veículo Outra Transportadora Liberar entrada do veículo de outra transportadora na portaria Irapuru. Realizar o carregamento do caminhão. Preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo e solicitar ao motorista a assinatura do Romaneio de Carregamento bem como no canhoto da NFE (assinatura e data). Destacar o canhoto da NFE e liberar NFE ao motorista. Emitir autorização de saída de veículos (RQOPER-09) para liberação de saída do caminhão na portaria Irapuru. NOTA: O carregamento é feito com o manuseio do material, respeitando as advertências contidas nas embalagens, tais como: este lado para cima e/ou material frágil. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) Espelho da Nota Fiscal Conferência da Primeira Movimentação Boletim de Separação Romaneio Romaneio de Carregamento RQOPER-09 Autorização de saída de Veículos CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 04/10/2011 01 Revisão no item 3.1.2 / 3.1.3.1 / 3.1.3.3 / 3.1.3.4 / 3.4 inclusão da Nota atendimento do RNCI 20/11 da RAQI-07/2011. 16/12/2011 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 13 de 13