Procedimento de Seleção e Avaliação de Fornecedores

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Revisão: 003 Folha: 1 de 6 1 OBJETIVO Este procedimento tem como objetivo orientar os colaboradores da Primax, quanto aos critérios a serem seguidos para contratação e avaliação de fornecedores. 2 ENVOLVIDOS a) Diretoria b) Todas as áreas c) Filial 3 DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO 3.1 Seleção O departamento de Suprimentos consulta os critérios de aquisição e contratação (DG.SUP.003) e identifica quais fornecedores oferecem o produto/serviço e realiza a cotação. Para novos fornecedores será enviado questionário de seleção (FORM.SUP.002) e lista de documentos obrigatórios para fornecimento de materiais ou serviços conforme Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004). Serão selecionados os fornecedores que responderem afirmativamente a 3 ou mais questões, e atenderem aos requisitos obrigatórios ligados à sua operação ou fornecimento. NOTA 1: Fornecedores selecionados por histórico de fornecimento (selecionado anteriormente ao ano de 2008) não possuem o questionário de seleção, porém os mesmos deverão estar adequados conforme critérios estabelecidos no Procedimento Critérios para Aquisição e Contratação (DG.SUP.003) e Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004). NOTA 2: Para fornecedores que precisam seguir critérios específicos, a documentação deverá passar por aprovação. Seleção de fornecedores para: Mão de Obra direta.

Revisão: 003 Folha: 2 de 6 Locação de equipamento diretos. Materiais de implantação e Insumos aplicados a nosso processo final e EPI s e EPC s. Prestadores de Serviços com potencial impacto ao meio ambiente. Deverão ser seguidos critérios conforme estabelecido no Procedimento Critérios para Aquisição e Contratação (DG.SUP.003) e Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004). Nos casos de fornecedores de materiais e insumos que não possuem critérios estabelecidos no Procedimento Critérios para Aquisição e Contratação (DG.SUP.003) e Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004), deverão seguir os critérios padrão de seleção: Especificação Qualidade Preço Prazo Atendimento Garantia ERP. O fornecedor vencedor que atende os critérios de seleção será cadastrado no sistema 3.2 Avaliação Na entrega, através da conferência dos dados de compra com o produto adquirido, o responsável pelo recebimento avalia segundo os critérios de recebimento/inspeção específicos para cada material/insumo, conforme determinado no DG.ALM.003 Recebimento de Materiais. As ocorrências identificadas no ato do recebimento são comunicadas por e-mail à área de Suprimentos (suprimentos01@primax.com.br), e registradas no sistema ERP.

Revisão: 003 Folha: 3 de 6 Para os fornecedores de serviço, em caso de ocorrência durante a vigência do contrato, as ocorrências poderão ser comunicadas à área de Suprimentos através de e-mail (suprimentos01@primax.com.br), e serão registradas no sistema ERP. Figura 1 Tipos de Ocorrência e respectiva pontuação Com base nos registros das ocorrências informadas semestralmente ao departamento de suprimentos pelo FORM.SUP.005 a área de Suprimentos analisa/avalia e toma as devidas

Revisão: 003 Folha: 4 de 6 providencias para o ajuste aos desvios ocorridos e anualmente registra no ERP a situação de cada fornecedor. Classificação das ocorrências As ocorrências são classificadas conforme impacto no processo: Leve: 1 ponto Média: 2 pontos Grave: 3 pontos Gravíssima: 4 pontos 3.3 Reavaliação (Análise e Avaliação anual): As reavaliações serão realizadas anualmente baseadas nos históricos de fornecimento e pelas análises das ocorrências dos fornecedores. Sua desqualificação no cadastro se dará quando a soma dos pontos obtidos no período atingir 20 pontos ou quando não atender critérios estabelecidos no Procedimento Critérios para Aquisição e Contratação (DG.SUP.003) e Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004); evidenciadas através do cadastro de fornecedor, no campo data da próxima avaliação. Os fornecedores desqualificados serão mantidos no quadro de fornecedores de acordo com os critérios abaixo: - único fornecedor do insumo/serviço - outros motivos julgados pertinentes pela Direção da empresa - estiver com um serviço fechado pendente de entrega anterior a avaliação Sempre que houver incidências de ocorrências para o mesmo fornecedor, a área Suprimentos notifica o fornecedor através de contato (e-mail ou telefone) e analisa o tempo de resposta para a solução do problema. A partir dessa análise é avaliado se é o caso de apenas pontuar mantendo o mesmo no cadastro ou desqualificar ou desenvolver outro fornecedor.

Revisão: 003 Folha: 5 de 6 Quando os fornecedores desqualificados, por algum critério, forem ser utilizados novamente o mesmo será avaliado com os mesmo critérios de um novo fornecedor. Será solicitada ao mesmo uma solução do problema ocorrido por escrito com um compromisso evidenciado que a tratativa tomada resolveu o problema, ou seja, que o mesmo não irá ocorrer novamente. 4 FORMULÁRIOS FORM.SUP.002 Questionário de Seleção. FORM.SUP.004 Cadastro Selecionados. FORM.SUP.005 Avaliação de Desemprenho Críticos. 5 HISTÓRICO DAS ATUALIZAÇÕES 03/05/2013 REV0 Data de Origem. 09/09/2013 REV1 Inclusão item manutenção de cadastro. 11/08/2014 REV2 Tipos de aquisição foi transferido para o procedimento DG.SUP.003. Figura Tipos de Ocorrência foi alterado devido a inclusão de ocorrências voltado à Segurança e Meio Ambiente. Formulário (FORM.SUP.002) foi alterado de Questionário de Qualificação para Questionário de Seleção. 01/06/2017 REV3 Melhoria na definição de fornecedores críticos e não críticos ao processo Primax, inclusão de formulário FORM.SUP.005 para melhor controle na avaliação dos fornecedores críticos, ajuste no limite de pontuação nos critérios de avaliação e descredenciamento de fornecedores.

Revisão: 003 Folha: 6 de 6 ELABORADO POR: REVISADOR POR: APROVADOR POR: Nome: Marcos Sanner Nome: Tatiana Vichinsky Nome: Julio Apolinário Depto: Suprimentos Depto: SGI Depto: RD/SGI Data: 01/06/2017 Data: 02/06/2017 Data: 02/06/2017