Sistema AGHU. Manual do Almoxarifado/Suprimentos. Versão 5.1

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Transcrição:

Sistema AGHU Manual do Almoxarifado/Suprimentos Versão 5.1 Data da última atualização: 21/09/2017

HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES Data da Modificação Alterado por Aprovado por Modificação 24/07/2017 Alterado os processos de solicitação de empréstimo, empréstimo para terceiros, troca Nathalie Aquino de mercadorias e doação. 24/08/2017 Alterado os processos de solicitação de empréstimo, empréstimo para terceiros, troca Nathalie Aquino de mercadorias. Para empréstimos e trocas, será realizado ajuste de estoque com o motivo: Troca entre empresas/fornecedores. 21/09/2017 Alterado o item 2 Cadastrar Material. Incluído novos campos para preenchimento Nathalie Aquino

1) Cadastros Básicos do Módulo Para o funcionamento correto do módulo, é necessário realizar os seguintes cadastros básicos: Almoxarifados, Almoxarifados de Transferência, Fornecedores e Material. Estes cadastros se encontram no menu Suprimentos -> Estoque -> Cadastros. 2) Cadastrar Material e/ou Ativar Material no Almoxarifado Principal Para cadastrar e/ou ativar o material no estoque, acesse o seguinte menu Suprimentos -> Estoque -> Cadastros -> Materiais -> Cadastro. Neste cadastro, poderão ser configurados, além dos dados básicos, os seguintes itens: - Código CATMAT: Código do Sistema de Catalogação de Materiais do Ministério do Planejamento. - Grupo: Grupo de Materiais. - Unidade: Unidade de medida do material. - Local do Estoque: Local onde é realizado o recebimento do material - Código Material Antigo: código do material do sistema legado - Classificação XYZ: Classificação do material quanto a substituição. Selecione X para materiais que possuem similares, Y para materiais que possuem similares, mas sua falta interfere na qualidade do serviço e Z para materiais que não possuem similares e sua falta será crítica. - Controla Validade: Marcar este campo se o material possui controle de validade. - Estocável: Marcar sempre este campo. Se não estiver marcado, não será possível realizar requisição de material. Configurar Material nos estoques existentes Após o cadastro do material, será necessário ativar este material nos estoques existentes, além da possibilidade de configurar a quantidade mínima, quantidade máxima, ponto de pedido e tempo de reposição para cada estoque. A quantidade mínima e a quantidade de ponto de pedido poderão ser calculadas automaticamente ou incluídas manualmente no sistema, bastando realizar esta configuração no menu Suprimentos -> Estoque -> Controle de Estoque -> Estoque Almoxarifado.

3) Inventário Para inclusão de saldo a partir do inventário, acesse o seguinte menu Suprimentos -> Inventário -> Estoque -> Movimentação Estoque -> Inclusão Saldo Estoque.

4) Recebimento de Mercadorias No recebimento das mercadorias, é necessário incluir a nota fiscal, adicionar os itens e quantidades e emitir a nota de recebimento. Para isto, acesse o seguinte menu Suprimentos -> Estoque -> Almoxarifado -> Recebimento. Desbloquear Material e Validade Após o recebimento do material, é necessário realizar o desbloqueio da quantidade recebida, realizando uma segunda conferência e também neste momento é possível incluir a validade dos itens. Para isto, acesse o seguinte menu Suprimentos -> Estoque -> Movimentação de Estoque -> Bloqueio/Desbloqueio -> Sem Problema.

5) Requisição de Material Os responsáveis pela realização de requisição de material para os setores irão realizar as requisições via sistema, através do seguinte menu Suprimentos -> Estoque -> Movimentação de Estoque -> Requisição Materiais -> Gerar/Alterar. A impressão desta requisição poderá ser automaticamente impressa no setor de suprimentos de forma online, ou seja, no momento que o usuário realiza a requisição, a mesma cai diretamente na impressora do setor de suprimentos para a separação prévia dos itens. Efetivar Requisição de Material A requisição encaminhada ao setor de almoxarifado deverá ser efetivada via sistema, com as quantidades de saída e emissão da nota. Para isso, acesse o sistema através do seguinte menu Suprimentos -> Estoque -> Movimentação de Estoque -> Requisição Materiais -> Efetivar - Almoxarifado.

6) Ajustes de Estoque Caso o hospital necessite realizar qualquer ajuste na quantidade em estoque existente (para menos ou para mais) bastar acessar o seguinte menu Suprimentos -> Estoque -> Movimentação de Estoque -> Ajustes -> Ajuste de Estoque. Após este ajuste, é necessário desbloquear o material (quando for ajuste para mais), para que a quantidade seja incluída no saldo. 7) Fechamento Mensal O Fechamento Mensal das Mercadorias é executado automaticamente no último dia do mês, às 23:55. O relatório de fechamento pode ser visualizado no menu Suprimentos -> Estoque -> Fechamento Mensal -> Mensal. Os três relatórios disponíveis são: Resumo Geral de materiais, Classificação ABC e Ajuste de Estoque.

8) Material com Problema ou Validade Vencida Para materiais que possuem problemas, como por exemplo, quebra de qualidade, material quebrado ou validade vencida, é necessário realizar o ajuste de estoque para menos, indicando o motivo (ver item Ajustes de Estoque neste manual).

9) Transferências entre almoxarifado central e farmácia Para a realização de transferências entre almoxarifados, acesse o menu Suprimentos -> Estoque -> Movimentação Estoque -> Transferências -> Eventual. Para a transferência eventual, é necessário selecionar os itens manualmente ou criar um pacote para carregar a listagem de mercadorias que serão encaminhados para o almoxarifado. Após efetivar a transferência, a quantidade já ficará disponível no estoque destino, sem a necessidade de realizar desbloqueio.

10) Ponto de Pedido O ponto de pedido e o estoque mínimo podem ser calculados automaticamente pelo AGHU, a partir de 6 meses de movimentações. O ponto do pedido só é calculado no almoxarifado que é cadastrado como local de estoque e o estoque mínimo só é calculado nos demais almoxarifados. Quantidade Ponto de Pedido = (Consumo Médio diário dos últimos 6 meses encerrados) * Tempo de Reposição Obs. Tempo de Reposição (prazo de entrega) é gravado no cadastro do Almoxarifado Local de Estoque do Material, para cada nível de Classificação (A, B ou C). O caminho para a tela é Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Básicos -> Almoxarifados -> Manter Almoxarifados. Cálculo do Estoque Mínimo É gerado no Fechamento Mensal, conforme a seguinte regra: Qtde Estoque Mínimo = (Consumo Médio diário dos últimos 6 meses encerrados, do Almoxarifado) * Dias de Estoque do Almoxarifado Dias de Estoque do Almoxarifado é deverá ser configurado no cadastro de Almoxarifados. O caminho para a tela é Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Básicos -> Almoxarifados -> Manter Almoxarifados. Da mesma forma que o ponto de pedido, este valor deverá ser setado para o cálculo automático na tela Suprimento-> Estoque-> Controle de Estoque-> Estoque almoxarifado e será realizado o cadastro para cada material em seus sub-almoxarifados. 11) Devolução de materiais para o almoxarifado principal ou Farmácia Central Na devolução de material, o almoxarifado deverá preencher o formulário para a devolução dos itens, disponível em Suprimentos -> Estoque -> Movimentação Estoque - > Devolução Almoxarifado -> Gerar/Alterar, preenchendo o material e a quantidade que será devolvida. Ao gravar, o saldo do material é atualizado automaticamente. Caso se deseje estornar esta devolução, o Almoxarifado Principal ou Farmácia Central deverá realizar o estorno do material, indo em Suprimentos -> Estoque -> Movimentação Estoque -> Devolução Almoxarifado -> Estornar e preencher o número de devolução.

11) Pacote de Materiais Cada setor poderá configurar o seu pacote de materiais, que é a listagem dos itens comumente solicitados aos almoxarifados. A configuração deste pacote poderá ser realizada em Suprimentos -> Estoque -> Cadastros -> Materiais -> Pacote de Materiais. Nesta listagem, o setor poderá configurar a quantidades normalmente solicitadas de cada material. Após a configuração do pacote, o mesmo poderá ser carregado na geração da requisição ao almoxarifado (ver item Requisição de Material), facilitando o preenchimento.

12) Solicitar Empréstimos de Materiais Para a solicitação de empréstimo de materiais, é necessário realizar o preenchimento da nota de empréstimo pelo setor de Suprimentos. Na chegada da mercadoria no almoxarifado, deverá ser atualizada na nota de empréstimo a data de recebimento, lote e o centro de atividades o qual irá consumir a mercadoria.

13) Devolver Empréstimos de Materiais No recebimento de mercadorias, é necessário verificar se existe alguma pendência de devolução de empréstimo para as mercadorias recebidas, analisando as notas de empréstimos que ainda estão em aberto. Havendo pendência, deverá ser realizada a saída através da requisição de material para o centro de atividades que consumiu o material emprestado, e a mercadoria deverá ser encaminhada para devolução à instituição.

14) Emprestar Mercadorias O setor de Suprimentos ficará responsável por avaliar o empréstimo de mercadorias para outras instituições. Após a liberação, deverá ser preenchida a nota de Empréstimo e o material deverá ser bloqueado via sistema. O setor de Suprimentos ficará responsável por monitorar a devolução do material emprestado, realizando o desbloqueio via sistema.

15) Receber Mercadoria Processo Judicial O Almoxarifado realizará a entrada das mercadorias compradas via processo judicial. Após a entrada da mercadoria, o almoxarifado deverá realizar a transferência dos itens para a farmácia onde o medicamento será dispensado. Para medicamentos quimioterápicos provenientes de processo judicial, o consumo será realizado através do centro de atividades Quimioterapia Processo Judicial.

16) Doação de Mercadorias A entrada de mercadorias proveniente de doação deverá ser realizada sempre no Almoxarifado Central. Deverá ser preenchido um termo de doação pelo colaborador ou empresa. Caso não se tenha a nota fiscal, a entrada deverá ser realizada pelo número do termo de doação.

17) Troca de Mercadorias entre Empresas/Instituições Para a realização da troca de mercadorias entre instituições/empresas, deverá ser preenchida a nota de Troca de Mercadorias pelo setor de Suprimentos. Ao realizar a troca de mercadorias, deverá ser realizado o ajuste Para Mais da mercadoria recebida e o ajuste Para Menos da mercadoria enviada. Observar que as mercadorias deverão possuir valor total equivalente para a realização da troca.

18) Consultas As seguintes consultas estão disponíveis via sistema no menu Suprimentos -> Estoque -> Consultas: - Consulta de Estoque do Almoxarifado: Nesta consulta, é possível ter um controle total das mercadorias, com quantidade disponível em estoque e ponto de pedido. - Consulta de Estoque Geral: Apresenta a quantidade geral do item disponível em estoque (consolidado entre todos os almoxarifados). - Consulta de Movimentos do Material: Apresenta toda a movimentação do material e a quantidade, desde o seu recebimento. - Consulta de Estatística de Consumo: Apresenta o histórico de consumo por mês, contendo o dado da última compra (nota fiscal). 19) Relatórios Os seguintes relatórios estão disponíveis via sistema no menu Suprimentos -> Estoque -> Relatórios: - Diários: Possui o relatório o Materiais com saldo até 20 dias, que é gerado a partir do consumo. - Mensais: - Consumo Sintético de Materiais (para centros de custos/contabilidade): Apresenta o consumo por centro de custos, apresentando a quantidade consumida de cada material, custo médio e o valor total consumido para a competência selecionada. - Posição Final do Estoque (Custo Médio): Apresenta o custo médio, quantidade em estoque, saldo atual (em reais) e saldo anterior (em reais) de cada material para o mês de competência/grupo de materiais selecionado. - Eventuais - Materiais por Grupo e Curva ABC: este relatório só poderá ser visualizado após a utilização do módulo (movimentações) e fechamento da competência. - Contagem Estoque para Inventário: Neste relatório é possível gerar uma planilha ou pdf contendo todos os materiais, com coluna para preenchimento da contagem do inventário para posterior conferência e carga no sistema. - Materiais com validade vencida ou a vencer: apresenta os materiais que estão por vencer no período informado entre a data inicial e a data final.