( R E L A T Ó R I O D F R - S O F T ) P á g. 1 VERSÃO 4.11 [ 03.11.2003 ] -- NOTAS IMPORTANTES PARA A INSTALAÇÃO 1. Imprimir o documento RELATORIO 4.11.doc no cliente. 2. Se a versão que está instalada no cliente for inferior à versão 4.10, deve- se rever as notas das versões anteriores inclusive a 4.10. 3. Executar os programas 0411 de todas as aplicações sem reorganização. -- RELATÓRIO -- CONTAS CORRENTES MOVIME NTOS PAGAME NTOS DE C. ANUAL ANE XO O/ P S O U R C E : C C O R P 1 8 0 D A T E : 1 7 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. SE NUMA ENTIDADE EU TIVER O CONTRIBUINTE?, NA MOVIMENTAÇÃO PASSA A NÃO SER OBRIGATÓRIO O SEU PREENCHIMENTO. S O U R C E : C C O R P 4 0 0 D A T E : 1 7 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. CORRIGIR ERRO NA MARCAÇÃO DE PAGAMENTO COM IVA NEGATIVO. ESTAVA A BLOQUEAR O PROGRAMA. S O U R C E : C C O R P 1 3 0 D A T E : 0 1 / 0 8 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. ACRESCENTOU-SE NA PARTE NUMÉRICA DO NÚMERO DE CONTRIBUINTE A OPÇÃO DE F3-CONSULTA, QUE VAI AS ENTIDADES BUSCAR O NÚMERO DE CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE. S O U R C E : D A T E : 1 3 / 0 8 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. PARAMETRO DECLARAÇ ÃO ANUAL ANEXOS O/P DECLAR AÇÃ O ANUAL IV A ANEXOS O/P LIST AGEM DE RECIBOS C C O R 1 0 0 0, C C O R 0 4 1 1, C C O R P 7 3 3, C C O R P 8 8 0, C C O R P 8 9 0 O CAMPO NATUREZA DO SALDO PASSA A CHAMAR-SE ANEXO, E EM VEZ DE SE INDICAR DEBITO/CREDITO PASSA-SE A INDICAR O-CLIENTES/P- FORNECEDORES. S O U R C E : G E R A P 5 2 0 D A T E : 0 8 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CCORP370 CRIAÇÃO DO FICHEIRO DA DECLARAÇÃO NA PASTA DFR-FICH\DEC COM A SEGUINTE ESTRUTURA: DANUAAAA.XXX DANU DECLARAÇÃO ANUAL AAAA ANO DA DECLARAÇÃO S O U R C E : C C O R P 0 5 0 D A T E : 2 0 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. LISTAGEM DO DESCONTO DAS NOTAS DE CRÉDITO.
( R E L A T Ó R I O D F R - S O F T ) P á g. 2 CONTABILIDADE LIST AGEM DE LI VROS SELA DO S MOVIME NTOS DE C. ANUAL ANE XO O/ P S O U R C E : C O N T P 2 6 0 D A T E : 1 6 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. A PÁGINA INICIAL E FINAL PASSAM SÓ A SER PEDIDAS SE O CAMPO NÚMERO DE PÁGINA ESTIVER NO DOCUMENTO EM ACTIVO. S O U R C E : C O N T P 0 8 0 D A T E : 1 7 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. SE NUMA CONTA EU TIVER O CONTRIBUINTE?, NA MOVIMENTAÇÃO PASSA A NÃO SER OBRIGATÓRIO O SEU PREENCHIMENTO. S O U R C E : C O N T P 3 8 0 D A T E : 0 1 / 0 8 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. ACRESCENTOU-SE NA PARTE NUMÉRICA DO NÚMERO DE CONTRIBUINTE A OPÇÃO DE F3-CONSULTA, QUE VAI AO PLANO DE CONTAS BUSCAR O NÚMERO DE CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE. S O U R C E : D A T E : 1 3 / 0 8 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. PARÂMETRO DECLARAÇ ÃO ANUAL ANEXOS O/P C O N T 1 0 0 0, C O N T 0 4 1 1, C O N T P 7 2 4, C O N T P 8 8 0, C O N T P 8 9 0 O CAMPO NATUREZA DO SALDO PASSA-SE A CHAMAR ANEXO, E EM VEZ DE SE INDICAR DEBITO/CREDITO PASSA-SE A INDICAR O-CLIENTES/P- FORNECEDORES. S O U R C E : D A T E : 0 7 / 0 8 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. NÚMERO DE JUSTIF ICA ÇÃO DECLAR AÇÃ O PERIÓDI CA IV A C O N T M E N U, C O N T P 1 0 0, C O N T P 1 1 0, C O N T P 1 7 0, C O N T P 1 8 0, C O N T P 9 0 1, C O N T P 9 0 5 ACRESCENTOU-SE NA CONSULTA E NA LISTAGEM DE MOVIMENTOS A ORDENAÇÃO NÚMERO DE JUSTIFICAÇÃO. ACRESCENTOU-SE NA CONSULTA E NA LISTAGEM DE EXTRACTOS A POSSIBILIDADE DE SE VER OS DOCUMENTOS EM ABERTO (OU SEJA, QUANDO AINDA NÃO EXISTE NÚMERO DE JUSTIFICAÇÃO ATRIBUIDO A UM DETERMINADO DOCUMENTO), QUANDO A ORDENAÇÃO É POR CONTA DO POC. S O U R C E : C O N T P 1 5 0 D A T E : 0 8 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CRIAÇÃO DO FICHEIRO DA DECLARAÇÃO NA PASTA DFR-FICH\DEC COM A SEGUINTE ESTRUTURA: DPAAAAMM.XXX DP DECLARAÇÃO PERIÓDICA AAAAMM ANO/MÊS DA DECLARAÇÃO S O U R C E : C O N T P 1 5 0 D A T E : 0 9 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. ANEXO-I (TRANSACÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS) ACTUALIZAÇÃO DO INDICADOR DE EXISTÊNCIA DO ANEXO I NO FICHEIRO. DAVA ERRO AO VALIDAR O FICHEIRO. DECLAR AÇÃ O ANUAL S O U R C E : G E R A P 5 2 0 D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a AO INICIALIZAR O FICHEIRO DA DEC. ANUAL LIMPA AS VARIAVEIS/CAMPOS DO RESPECTIVO FICHEIRO. FOI CORRIGIDO O DISPLAY DO CAMPO CAE. S O U R C E : D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a MAPAS DE GE STÃ O C O N T P 3 7 0 PLANOS DE ANÁLISE: CRIAÇÃO DO PLANO DE ANÁLISE AUTOMÁTICO 9080 REFERENTE AO ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS. MAPAS: CRIAÇÃO DE NOVOS MAPAS DE GESTÃO, TAIS COMO, ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E O ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS SIMPLIFICADO. É DE NOTAR QUE O CAMPO CUSTO HISTÓRIO PARA SER CALCULADO DEVE TER A APLICAÇÃO DE IMOBILIZADO INSTALADA.
( R E L A T Ó R I O D F R - S O F T ) P á g. 3 CONTABILIDADE PLANO S DE ANÁL ISE MOVIME NTOS S O U R C E : D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a C O N T 0 4 1 1, C O N T P 0 5 0, G E R A P 0 3 0 ACTUALIZAÇÃO DA VERSÃO 4.11: CRIAÇÃO DOS PLANOS DE ANÁLISE 9010 A 9080 (PLANOS DE ANÁLISE AUTOMÁTICOS). CASO OS PLANOS DE ANÁLISE DO CLIENTE SEJAM INTEGRALMENTE IGUAIS AOS PLANOS DE ANÁLISE AUTOMÁTICOS, ESTES SERÃO ELIMINADOS. MANUTENÇÃO DOS PLANOS DE ANÁLISE: TEM A OPÇÃO DE DUPLICAÇÃO E ANULAÇÃO DOS PLANOS DE ANÁLISE (F5-FUNÇÕES). MAPAS DE GESTÃO: NO CASO DO CLIENTE NECESSITAR CONVERTER O PLANO DE ANÁLISE DE UM DETERMINADO MAPA, PODERÁ AGORA FAZE-LO A PARTIR DO DESENHO DO MESMO, EM F5-FUNCOES (CONVERTER PLANO). S O U R C E : C O N T P 0 8 0 D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a. CASO A APLICAÇÃO DE IMOBILIZADO ESTEJA INSTALADA, NÃO DEIXA MOVIMENTAR NO MÊS 13 AS CONTAS DO POC 42, 43 E 44 (PORQUE O ULTIMO MÊS NA APLICAÇÃO DE IMOBILIZADO É DEZEMBRO (12)). IMOBILIZADO FECHO DO MÊS CÁL CULO DAS AMORTIZAÇ ÕES S O U R C E : I M O B P 4 0 0 D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a. VERIFICA SE O SALDO DAS CONTAS ACUMULADAS 42, 43 E 44 É IGUAL AO SALDO DA CONTABILIDADE. CASO CONTRÁRIO NÃO DEIXA FECHAR O MÊS. S O U R C E : I M O B P 1 7 0 D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a. CORRECÇÃO DE UM CONTROLO RELACIONADO COM OS ELEMENTOS COM DATA INICIO DE UTILIZAÇÃO SUPERIOR À DATA DE AQUISIÇÃO. DEVE REGISTAR NOS MOVIMENTOS DE AMORTIZAÇÕES A AMORTIZAÇÃO A ZERO QUANDO O ANO DO CÁLCULO É INFERIOR AO ANO DE INICIO UTILIZAÇÃO. S O U R C E : D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a. LIST AGEM DO S MAPAS DE REINTEGRAÇÕES I M O B P 2 0 0, I M O B P 2 1 0, I M O B P 2 3 0, I M O B P 2 4 0, I M O B P 2 5 0 CORRECÇÃO DE QUEBRA DE LINHAS AO FAZER A LISTAGEM DOS MAPAS (BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO). S O U R C E : D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a. ANULAÇ ÃO DA S AMORTIZAÇ ÕES E DAS CONTA BI LIZAÇ ÕES IMOBP170, IMOBP350 EM VEZ DE MOSTRAR OS PERIODOS QUE EFECTIVAMENTE POSSO ANULAR, AGORA MOSTRA TODOS OS PERIODOS, MAS SÓ DEIXA ANULAR OS PERIODOS QUE FOREM VÁLIDOS PARA ESSA OPERAÇÃO. CONTAB. N/ ORGANIZ. PARAMETRO DECLARAÇ ÃO ANUAL ANEXOS O/P S O U R C E : D A T E : 1 3 / 0 8 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. C N O R 1 0 0 0, C N O R 0 4 1 1, C N O R P 7 0 9, C N O R P 8 8 0, C N O R P 8 9 0 O CAMPO NATUREZA DO SALDO PASSA-SE A CHAMAR ANEXO, E EM VEZ DE SE INDICAR DEBITO/CREDITO PASSA-SE A INDICAR O-CLIENTES/P- FORNECEDORES.
( R E L A T Ó R I O D F R - S O F T ) P á g. 4 GESTÃO DE PESSOAL DECLAR AÇÃ O ANUAL IV A ANE XO J S O U R C E : P E S S P 4 2 0 D A T E : 2 7 / 0 6 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. JUNÇÃO DOS RENDIMENTOS TIPO A PROVENIENTES DE SALÁRIOS E ENTIDADES. FAZIA DOIS REGISTOS. S O U R C E : G E R A P 5 2 0 D A T E : 0 8 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. PESSP420 CRIAÇÃO DO FICHEIRO DA DECLARAÇÃO NA PASTA DFR-FICH\DEC COM A SEGUINTE ESTRUTURA: DANUAAAA.XXX DANU DECLARAÇÃO ANUAL AAAA ANO DA DECLARAÇÃO S O U R C E : P E S S P 2 1 0 D A T E : 0 9 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. RECIBO S DE VENCIMENTO NOVOS CAMPOS CÓDIGO POSTAL, MORADA E LOCALIDADE DO EMPREGADO. FICHA COMP LE TA DE PE SS OAL RECIBO S DE VENCIMENTO DISQUETE DE TRAN SFERÊNCIA BANCÁRIA S O U R C E : P E S S P 0 2 0 D A T E : 1 4 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. AO FAZER F3 / F4 NOS CAMPOS NÃO LIMPAVA CORRECTAMENTE O ECRAN. S O U R C E : P E S S P 9 0 4 P E S S P 2 1 0 D A T E : 1 4 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. NA ORDENAÇÃO FORMA DE PAGAMENTO É PEDIDA A FORMA DE PAGAMENTO INICIO E FIM, QUANDO ANTES PEDIA O EMPREGADO. S O U R C E : P E S S P 2 9 0 D A T E : 1 7 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CRIAÇÃO DO FICHEIRO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NA PASTA DFR- FICH\DEC COM A SEGUINTE ESTRUTURA: TBAAAAMM.XXX TB TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA AAAAMM ANO/MÊS DO FICHEIRO S O U R C E : P E S S P 2 9 0 D A T E : 2 4 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. ACRESCENTAR NO REGISTO TIPO 1 (INÍCIO) O NOME DA FIRMA (20 DIGITOS). ALTERAR TAMBÉM DOCUMENTO DFR-SOFT / PS2. S O U R C E : D A T E : 0 7 / 0 8 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. P E S S 1 0 0 0, P E S S 0 4 1 1, P E S S P 0 2 0, P E S S P 0 3 0, P E S S P 0 4 0, P E S S P 0 7 0, P E S S P 0 8 0, P E S S P 0 9 0, P E S S P 1 1 0, P E S S P 1 2 0, P E S S P 1 3 0, P E S S P 1 8 0, P E S S P 2 0 0, P E S S P 2 1 0, P E S S P 2 8 0, P E S S P 4 3 0, P E S S P 4 6 0, P E S S P 6 0 0, P E S S P 6 1 0 PASSAGEM DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIO PARA 11 DIGITOS. SEGURANÇA SOCI AL S O U R C E : P E S S P 2 0 0 D A T E : 0 8 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CRIAÇÃO DO FICHEIRO DA SEGURANÇA SOCIAL NA PASTA DFR-FICH\DEC COM A SEGUINTE ESTRUTURA: SSAAAAMM.XXX SS SEGURANÇA SOCIAL AAAAMM ANO/MÊS DAS REMUNERAÇÕES
( R E L A T Ó R I O D F R - S O F T ) P á g. 5 GESTÃO DE PESSOAL QUADR OS PE SS OAL S O U R C E : P E S S P 4 3 0 D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a. ACTUALIZAÇÃO DO FICHEIRO DOS QUADROS DE PESSOAL. A PARTIR DE AGORA SÓ EXISTE UM FICHEIRO DE VALIDAÇÃO, E É CRIADO NA PASTA DFR-FICH/DEC/ COM O SEGUINTE NOME: QPESAAAA.NNN.TXT EM QUE AAAA=ANO E NNN=NUMERO_EMPRESA. NESTE CD, INCLUI DOCUMENTOS RELACIONADOS COM O QUADRO PESSOAL DE 2003 E O PROGRAMA PARA VALIDACAO DO FICHEIRO QUADRO PESSOAL. ATENCAO: SE AO VALIDAR EXISTIREM ERROS/AVISOS, ENTÃO EXISTEM PARAMETROS QUE NÃO ESTÃO DEFINIDOS CORRECTAMENTE. (NOTA: SE AO VALIDAR TIVER ERROS/AVISOS NO CAMPO HORAS EXTRAORDINARIAS ENTAO NO PARAMETRO CODIGOS DE PAGAMENTO TEM O CAMPO MAPA MIN. TRABALHO MAL DEFINIDO). O QUADRO DE PESSOAL ENTREGUE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE CORREIO ELECTRÓNICO (E-MAIL): - SE A SEDE DA ENTIDADE EMPREGADORA SE LOCALIZAR NO CONTINENTE DEVERÁ SER EFECTUADO PARA O ENDEREÇO qpessoal2003@deep.msst.gov.pt. INSTITU IÇÕE S SEGURANÇA SOC IAL SITIOS: www.detefp.pt DIAGRAMA DE ENTREGA: http://www.detefp.pt/qp2003/quadro.htm INFORMAÇÕES: http://www.detefp.pt/noticias/noticia.php?id=31 IRCT/CAT.PROFISSIONAIS: http://www.detefp.pt/qp2003/irct/index.php S O U R C E : D A T E : 2 1 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. P E S S 1 0 0 0, P E S S 0 4 1 1, P E S S M E N U, P E S S P 7 9 8, P E S S P 8 8 0, P E S S P 8 9 0 ELIMINEI A OPÇÃO GUIA DE PAGAMENTO. GESTÃO DE COMPRAS MOVIME NTOS ANÁLI SE DE EXISTÊNCIA S SITUAÇÃ O DE ENCOMENDA S CAPTA ÇÃ O DE ENCOMENDA S S O U R C E : S T O K P 0 4 0 D A T E : 1 6 / 0 6 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CORRECÇÃO DA GRAVAÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSO, NOS CASOS DE ARTIGOS DE COMPOSIÇÃO (FICHA TÉCNICA), ESTAVA A GRAVAR EM VALOR BAIXO LOW-VALUES). S O U R C E : S T O K P 2 8 0 S T O K P 2 9 0 D A T E : 1 8 / 0 6 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. DESPRESAR ARTIGOS INACTIVOS E OS INACTIVOS PARA COMPRAS NOS TIPOS DE ANÁLISE: STOCKS MÍNIMOS, STOCKS MÁXIMOS E PONTOS DE ENCOMENDA. A INACTIVIDADE É DEFINIDA NA FICHA DO ARTIGO, CAMPO SITUAÇÃO. S O U R C E : S T O K P 4 7 0 D A T E : 2 6 / 0 6 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. NOVA OPÇÃO DE TIPO DE LISTAGEM POR ENCOMENDAS ENCERRADAS EM FALTA, ISTO É, PERMITE LISTAR AS QUANTIDADES QUE NÃO FORAM SATISFEITAS DAS ENCOMENDAS ENCERRADAS. S O U R C E : S T O K P 3 0 0 D A T E : 2 9 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CONTROLAR INTRODUÇÃO DA DATA INICIAL DO PERIODO DE ENTREGA, NÃO PODER SER INFERIOR À DATA DA ENCOMENDA. S O U R C E : D A T E : 2 0 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. DOCUMENTOS / ENCOMENDAS S T O K 1 0 0 0, S T O K 0 4 1 1, S T O K P 0 2 0, S T O K P 0 5 0, S T O K P 0 9 0, S T O K P 1 2 0, S T O K P 3 0 0, S T O K P 3 1 0, S T O K P 3 2 0, S T O K P 4 0 0 NOS DOCUMENTOS E NAS ENCOMENDAS PASSA A GRAVAR O UTILIZADOR QUE ELABOROU ESSE MESMO DOCUMENTO, UTILIZADOR ESSE QUE DEPOIS PASSA A PODER SER CONSULTADO OU LISTADO.
( R E L A T Ó R I O D F R - S O F T ) P á g. 6 GESTÃO DE COMPRAS FICHA COMPLETA / FI CH A TÉ CNICA DE AR TIG OS LIST AGEM DE ESTATI STI CAS F3-ARTIGOS S O U R C E : D A T E : 2 9 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. F A C T 1 0 0 0, F A C T 0 4 1 1, S T O K 1 0 0 0, S T O K 0 4 1 1, G E R A P 2 1 0, G E R A P 2 2 0, G E R A P 2 3 0, G E R A P 2 7 0, G E R A P 2 8 0, G E R A P 2 9 0, G E R A P 4 9 0, G E R A P 5 0 0 ACRESCENTOU-SE O CAMPO DENSIDADE NA FICHA DO ARTIGO. NA CONSULTA E LISTAGEM DA FICHA TÉCNICA DOS ARTIGOS ACRESCENTOU-SE OS CAMPOS: UNIDADE DE COMPRA, UNIDADE DE VENDA, UNIDADE DE STOCK, PREÇO MÉDIO (EUR), VALOR MÉDIO (EUR), PREÇO STANDARD (EUR), VALOR STANDARD (EUR), PREÇO ÚLTIMA COMPRA (EUR), VALOR ÚLTIMA COMPRA (EUR), TUDO RELATIVO AO ARTIGO COMPOSIÇÃO E TAMBÉM O TOTAL GERAL. ALTEROU-SE TAMBÉM O MAPA DFR-SOFT DA FICHA TÉCNICA. S O U R C E : S T O K P 1 7 0 D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a. O UTILIZADOR PODE VISUALIZAR AS SUAS ESTATISTICAS POR ORDEM CRESCENTE OU DECRESCENTE DE QUALQUER CAMPO ANÁLISE OU DE ALGUNS CAMPOS COMPLEMENTARES (F7-ORDENAÇÃO). S O U R C E : G E R A P 9 6 8 D A T E : 3 1 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. ACRESCENTOU-SE NO F3 DOS ARTIGOS A OPÇÃO F5-FILTROS. POR EXEMPLO: SÓ MOSTRAR OS ARTIGOS DA CLASSIFICAÇÃO 01001 E 01002. GESTÃO DE VENDAS CAPTA ÇÃ O DE DO CUME NTO S SITUAÇÃ O DE ENCOMENDA S S O U R C E : F A C T P 0 2 0 D A T E : 1 8 / 0 6 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CONTROLAR ORDEM DOS NÚMEROS DE DOCUMENTOS EM RELAÇÃO À DATA, NÃO PERMITIR CRIAR NÚMEROS POSTERIORES COM DATAS INFERIORES. S O U R C E : F A C T P 4 7 0 D A T E : 2 6 / 0 6 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. NOVA OPÇÃO DE TIPO DE LISTAGEM POR ENCOMENDAS ENCERRADAS EM FALTA, ISTO É, PERMITE LISTAR AS QUANTIDADES QUE NÃO FORAM SATISFEITAS DAS ENCOMENDAS ENCERRADAS. S O U R C E : F A C T P 1 7 0 D A T E : 2 7 / 0 6 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CONTROLO DE DATAS AUTORIZADAS. PERMITIA FACTURAR EM DATAS NÃO AUTORIZADAS. FACTUR A ÇÃO DE GUIA S REORGANIZAÇÃ O CAPTA ÇÃ O DE ENCOMENDA S S O U R C E : F A C T P 1 7 0 D A T E : 1 7 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. OS CÁLCULOS DE VALORES DE TOTAIS DEVEM SER COMO NA CAPTAÇÃO (CALCULA TOTAIS EM VEZ DE IR SOMANDO OS VALORES DE CADA GUIA). GRAVAÇÃO DAS LINHAS DO DOCUMENTO (CÁLCULOS). S O U R C E : F A C T P 6 0 0 D A T E : 0 4 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CORRECÇÃO DO ERRO DE VIOLAÇÃO DO FICHEIRO DE ENCOMENDAS AO TENTAR COPIAR FICHEIRO REORGANIZADO. S O U R C E : F A C T P 4 0 0 D A T E : 2 9 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. PERMITIR RECTIFICAR PERIODOS DE ENTREGA PARA ENCOMENDAS CRIADAS POR MATRIZ. CONTROLAR INTRODUÇÃO DA DATA INICIAL DO PERIODO DE ENTREGA, NÃO PODER SER INFERIOR À DATA DA ENCOMENDA.
( R E L A T Ó R I O D F R - S O F T ) P á g. 7 GESTÃO DE VENDAS LIST AGEM DE ESTATI STI CAS COMISSÕES A VENDE DORE S S O U R C E : F A C T P 2 1 0 D A T E : 0 3 / 1 1 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : V i t o r F e r r e i r a. O UTILIZADOR PODE VISUALIZAR AS SUAS ESTATISTICAS POR ORDEM CRESCENTE OU DECRESCENTE DE QUALQUER CAMPO ANÁLISE OU DE ALGUNS CAMPOS COMPLEMENTARES (F7-ORDENAÇÃO). O UTILIZADOR PODE TAMBEM VISUALIZAR A (NOVOS CAMPOS COMPLEMENTARES DIARIOS/MENSAIS/ACUMULADOS) QUANTIDADE 2 E QUANTIDADE 3. FOI CORRIGIDA A FILTRAGEM DA ESTATISTICA. S O U R C E : D A T E : 0 6 / 0 8 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. ACRESCENTAR POSSIBILIDADE DE PARAMETRIZAR COMISSÕES POR ENTIDADE. ALTERAÇÃO PESQUISA DE COMISSÕES NOS DOCUMENTOS, PASSA A PESQUISAR TAMBÉM POR ENTIDADE. S O U R C E : F A C T P 0 4 0 D A T E : 2 3 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. ACRESCENTOU-SE NO CÁLCULO E NA ANULAÇÃO DO CÁLCULO A HIPÓTESE DE CALCULAR E/OU ANULAR COMISSÕES POR ENTIDADE E POR NÚMERO DE DOCUMENTO. S O U R C E : D A T E : 2 0 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. DOCUMENTOS / ORÇAMENTOS / ENCOMENDAS F A C T 1 0 0 0, F A C T 0 4 1 1, F A C T P 0 5 0, F A C T P 4 0 0, F A C T P 4 1 0, F A C T P 4 2 0, F A C T P 4 5 0, F A C T P 5 6 0, F A C T P 5 7 0, F A C T P 5 8 0 NOS DOCUMENTOS, ORÇAMENTOS E NAS ENCOMENDAS PASSA A GRAVAR O UTILIZADOR QUE ELABOROU ESSE MESMO DOCUMENTO, UTILIZADOR ESSE QUE DEPOIS PASSA A PODER SER CONSULTADO OU LISTADO. GERAL FICHA DE ENTI DADE S S O U R C E : G E R A P 0 6 0 D A T E : 1 4 / 0 7 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. NA INSERÇÃO DE NOVAS ENTIDADES, NA INTRODUÇÃO DA DATA, ASSUMIR DATA DO SISTEMA. S O U R C E : D A T E : 2 6 / 0 9 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. CÂMBI OS FICHEIROS COM PONTOS ( UNIX/ LINUX) G E R A P 3 0 0, G E R A P 3 9 0, G E R A P 4 0 0, G E R A P 4 1 0, G E R A P 4 2 0, C T R L P 7 0 8, C C O R 1 0 0 0, C C O R 0 4 1 1, C C O R P 1 7 0, C C O R P 1 8 0, S T O K 1 0 0 0, S T O K 0 4 1 1, S T O K P 0 2 0, S T O K P 0 7 0, S T O K P 3 0 0, F A C T 1 0 0 0, F A C T 0 4 1 1, F A C T P 0 2 0, F A C T P 0 7 0, F A C T P 1 7 0, F A C T P 3 9 0, F A C T P 4 0 0, F A C T P 4 8 0, F A C T P 5 6 0 NA MANUTENÇÃO DOS CÂMBIOS ACRESCENTOU-SE A DATA DE ADESÃO POR CAUSA DA ENTRADA DE FUTUROS PAÍSES NA COMUNIDADE EUROPEIA. AO EFECTUAR DOCUMENTOS DE PAÍSES EXTRA COMUNITÁRIOS, TEM QUE SE INDICAR UMA TAXA CAMBIAL, ESSA TAXA É INVERSA AO MAPA DOS CÂMBIOS FORNECIDO PELOS BANCOS (EX: 1 EUR 0.66 GBP). ERA NECESSÁRIO DIVIDIR 1 PELA TAXA CAMBIAL PARA OS VALORES FICAREM CORRECTOS. POR ISSO, FORAM ALTERADAS TODAS AS FÓRMULAS DE CÁLCULO QUE TRABALHAVAM COM OS CÂMBIOS. CONVERTEU-SE TAMBÉM OS DOCUMENTOS ANTERIORES, PARA FICAREM COM AS TAXAS DE CÂMBIO CORRECTAS. S O U R C E : T O D O S D A T E : 2 0 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. W a l t e r S i l v a. ELIMINAR OS PONTOS DOS FICHEIROS SEM EXTENSÃO EM UNIX/LINUX. EX:. PASSOU PARA.
( R E L A T Ó R I O D F R - S O F T ) P á g. 8 GERAL S O U R C E : D A T E : 0 8 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CRIAÇÃO DOS FICHEIROS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO NA PASTA DFR- FICH\TMP COM A SEGUINTE ESTRUTURA: AAPPPWTT.XXX AA APLICAÇÃO (FT / SK / CC / CT / IM / PS / CN / GR / CL) PPP PROGRAMA W SIGLA FO FICHEIRO TT TERMINAL DO UTILIZADOR EX: FICHEIRO TEMPORÁRIO DO FACTP020 (CAPTAÇÃO DE DOCUMENTOS), COM UTILIZADOR 05, NA EMPRESA 001. -> FT020W05.001 FICHEIROS TEMPORÁRIOS FICHEIROS NAS REORGANIZAÇÕES/RECUPERAÇÕES/CONVERSÕES: AAFFFNTT.XXX / AAFFFRTT.XXX / AAFFFCTT.XXX AA APLICAÇÃO FFF FICHEIRO N NOVO / R - RECUPERAÇÃO / C - CONVERSÃO TT TERMINAL DO UTILIZADOR EX: FICHEIRO DE MOVIMENTOS DO STOKP600 (REORGANIZAÇÃO), COM UTILIZADOR 02, NA EMPRESA 003. -> SKMOVN02.003 S O U R C E : D A T E : 1 3 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : H u g o R i o s. IDENTIFICAÇÃ O DE VIA S MANUTE NÇÃO DE PR E ÇOS ESPECIAI S / PERIÓDICOS C C O R 0 4 1 1, C C O R 1 0 0 0, C C O R P 0 5 0, C C O R P 3 0 0, C C O R P 3 5 0, C C O R P 4 5 0, C C O R P 7 3 6, C C O R P 8 8 0, C C O R P 8 9 0, F A C T 0 4 1 1, F A C T 1 0 0 0, F A C T P 0 5 0, F A C T P 1 1 0, F A C T P 1 3 0, F A C T P 1 6 0, F A C T P 4 2 0, F A C T P 5 8 0, F A C T P 7 3 6, F A C T P 8 8 0, F A C T P 8 9 0, S T O K 0 4 1 1, S T O K 1 0 0 0, S T O K P 0 5 0, S T O K P 3 2 0, S T O K P 7 3 6, S T O K P 8 8 0, S T O K P 8 9 0 ALTEROU-SE O PARÂMETRO IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PARA ACRESCENTAR DOIS CAMPOS DEVIDO A ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS A PARTIR DA 4ªVIA. OS DOCUMENTOS A PARTIR DA 4ª VIA TÊM DE IMPRIMIR O SEGUINTE: CÓPIA DE DOCUMENTO NÃO VÁLIDA PARA OS FINS PREVISTOS NO REGIME DOS BENS EM CIRCULAÇÃO. ESTA FRASE TEM DE SER ESCRITA NESSES DOIS CAMPOS. FORAM ACRESCENTADOS OS CAMPOS NOS PROGRAMAS QUE TRABALHAM COM O CAMPO NÚMERO DE VIA. FORAM TAMBEM ALTERADOS OS DOCUMENTOS DE GESTÃO DE VENDAS E COMPRAS. S O U R C E : G E R A P 3 6 0 D A T E : 3 1 / 1 0 / 2 0 0 3 P R O G R A M M E R : W a l t e r S i l v a. CORRECÇÃO DO ERRO DE BLOQUEIO DO REGISTO. SE FIZESSE ESCAPE NO IVA INCLUÍDO O REGISTO FICAVA BLOQUEADO.
( R E L A T Ó R I O D F R - S O F T ) P á g. 9 VERSÃO 4.11 [ 03.11.2003 ] POSSIVEIS ERROS AO VALIDAR OS FICHEIROS DO QUADRO PESSOAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS: 1. Quais são os códigos de pagamento que utiliza para trabalho extraordinário? 2. Qual é o tipo de Código? 3. Qual é o Mapa Min. Trabalho? Caso o tipo de código seja HD ou HN o Mapa Min. Trabalho é o 3 - Prestações Suplementares. Caso contrário, o Mapa Min. Trabalho é o 4 - Prestacoes Irregulares. IRCT: 1. Deve pedir o código IRCT ao Departamento Estatística do Trabalho, Emprego e Formação Profissional ou à Associação onde a empresa esta inscrita. 2. Deve actualizar o campo IRCT para QP no parâmetro Contratos Colectivos de Trabalho. http://www.detefp.pt/qp2003/irct/index.php CATEGORIA PROFISSIONAL: 1. Para saber a tabela das categorias profissionais deve ter previamente o código IRCT. 2. Deve consultar a tabela das categorias profissionais através do Site do Departamento de Estatística do Trabalho, Emprego e Formação Profissional ou pedir a tabela à Associação onde a empresa esta inscrita. 3. Deve actualizar o campo Classificação para QP no parâmetro Categorias Profissionais. http://www.detefp.pt/qp2003/irct/index.php PROFISSÃO: 1. A tabela da Classificação Nacional de Profissões ao Instituto de Emprego e Formação Profissional esta neste cd (\Fiscais\QPessoal\Tabelas\2003\). 2. Deve actualizar o campo CNP para QP no parâmetro Profissões. ASSOCIAÇÃO PATRONAL: 1. Deve procurar na tabela das Associações Patronais incluida no CD a Associação Patronal correspondente (\Fiscais\QPessoal\Tabelas\2003\). 2. Deve actualizar o campo Associação Patronal na Parametrização da Empresa. CÓDIGO POSTAL, TELEFONE, FAX E EMAIL: 1. O Codigo Postal deve ter o seguinte formato: 4535-123. 2. O Telefone e fax deve ter o seguinte formato: 221234567. 3. O Email deve ter o seguinte formato: utilizador@servidor.dominio. Exemplo: jose@empresa.pt 4. Deve rever estes dados. AVISOS QUE APAREÇAM EM CAMPOS QUE SEJAM DESCRITIVOS: 1. Deve verificar que descritivos são. Exemplo: Morada, Localidade, etc... 2. Deve preencher esses mesmos descritivos. Para Mais Informações: www.detefp.pt