Todos Pagamentos (Retroativo)



Documentos relacionados
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)

(Retroativo) Data: 11/08/10 Página: 1 Módulo: RFirl38o

Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo)

SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo)

Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***

03/05/ O ,00

Passagens

IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA / J ,84 0,00

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : /

CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos

1.575, ,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE

Câmara Municipal de Serra do Ramalho / Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

(Retroativo) Subfunção: a 999 A CLASSIFICAR PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL - PG

IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : /

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

Pagamentos Efetuados

Relatório Mensal de Controle de Despesas

CNPJ: Subseção: / Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MDE Manutenção do Desenvolvimento do Ensino

CNPJ: Subseção: / São José

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 : ,42

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0, ,38

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Pagamentos Efetuados

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/ :15

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) memory@memory.com.br

02/01/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

Relatório Mensal de Controle de Despesas

SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)

CGC / , Fone: (062) sintsepgo@sintsepgo.org.br

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Hora: 09:37. Consig/Desc Valor Líquido. Anul.Csg/Desc. Valor Anul.Liq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO

DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1

Movimento do Caixa. Total ,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...

D i á r i o O f i c i a l

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) memory@memory.com.br

Data de Emissão: 12/06/15 13:39 Máquina: CONTABILIDADE03

L I V R O D I Á R I O

Pagamentos Efetuados

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Processo Dispensa 02/02/ / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6

CONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Relatório de Empenhos Pagos

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Extrato de Movimentação

Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.

Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos

DIÁRIO ELETRÔNICO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: / Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ÍCONE

Relatório de lançamentos por subrubrica.

DIARIA P/VITORIA DIA 02/09/2014-PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇAO DO PLANO ESTADUAL DE CPF:

Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013

Pagamentos Efetuados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: /

RELACAO DE PAGAMENTOS

JAN. 13NE Natal Prefeitura / Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345, ,64 4.

L I V R O D I Á R I O

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08

TAXA: OBSERVACAO AQUISIÇÃO DE COLETOR DE BITUCA DE CIGARROS.

Carta de apresentação

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS

LITURGIA / SACRAMENTOS

GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO Sistema de Controle Orçamentário Relatório de Empenho

Transcrição:

Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-5398/10 VENC.22/07/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIIO DE 2010. COMPLEM. NE 236/2010. 02/08/2010 02/08/2010 40000212/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 6.954,49 LIQUIDAÇÃO: 40000200/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-5399/10 VENC.22/07/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIIO DE 2010. COMPLEM. NE 236/2010. 02/08/2010 02/08/2010 40000213/2010TELEST CELULAR S/A-VIVO 03/03/2010 1367/2010 2010.04.01.24130000 3390394300 3 0,96 LIQUIDAÇÃO: 40000199/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1367/2010 TELESP SEQ.12-556 REFERENTE AO EMPENHO: 1367/2010 TELESP SEQ.12-5560/10 VENC.25/07/10 DESPESA COM TELEFONE CELULAR PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 402/2010 03/08/2010 03/08/2010 40000214/2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 26/05/2010 40000047/20102010.04.01.24130000 3390393000 3 1.967,60 LIQUIDAÇÃO: 40000205/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000047/2010 AGUA VENC: REFERENTE AO EMPENHO: 40000047/2010 AGUA VENC: 28/07/10 SEQ: 12-5638/10 A 12-5642/10 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 374/2010 03/08/2010 03/08/2010 40000215/2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/2010 1079/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 3 108,75 LIQUIDAÇÃO: 40000198/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 136132 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 136132010 VENC: 07/08/10 SEQ: 12-5846/10 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010 04/08/2010 04/08/2010 40000216/2010A.F. DA SILVA TOLDOS E COBERTURAS CAPIXABA ME 14/05/2010 40000024/20102010.04.05.12900000 3390399999 3 1.755,00 LIQUIDAÇÃO: 40000173/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000024/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000024/2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0145 SOLICITACAO DE SERVICO 319249/2010 PROT 11784/2010 05/08/2010 05/08/2010 40000217/2010FERRARI HOTEIS EVENTOS COM. E SERV. LTDA ME 02/06/2010 40000063/20102010.04.02.24120000 3390392000 1 3.875,00 LIQUIDAÇÃO: 40000178/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000063/2010PROT. 14076/ REFERENTE AO EMPENHO: 40000063/2010 PROT. 14076/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 003651 CONTRATO 106/2010 - DESPESA COM COFFEE BREAK A SER SERVIDO EM EVENTOS QUE OCORRERÃO NO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2010. PREGÃO 44/2010 PROT. 14076/2010.

Página: 2 05/08/2010 05/08/2010 40000218/2010FERRARI HOTEIS EVENTOS COM. E SERV. LTDA ME 02/06/2010 40000064/20102010.04.02.24120000 3390392000 1 11.448,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 003652 LIQUIDAÇÃO: 40000179/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000064/2010PROT.14076/1 REFERENTE AO EMPENHO: 40000064/2010 PROT.14076/10 CONTRATO 106/2010 - DESPESA COM COQUETEL A SER SERVIDO EM EVENTOS QUE OCOR RERÃO NO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2010. PREGÃO 44/2010 PROT. 14076/2010. 05/08/2010 05/08/2010 40000219/2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/2010 1079/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 3 87,00 LIQUIDAÇÃO: 40000194/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010SEQ:12-5817/ REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 SEQ:12-5817/10 - DUA: 133662010 - VENC: 05/08/10 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC. 133662010 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010 05/08/2010 05/08/2010 40000220/2010JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS 26/02/2010 1255/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 1 1.234,50 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2700 LIQUIDAÇÃO: 40000177/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1255/2010 PROT:11253/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1255/2010 PROT:11253/2010 CONTRATO 19/2010 - DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS - RESUMO DE EDITAIS. PREGÃO 199/2009 PROT. 1940/2010. 06/08/2010 06/08/2010 40000221/2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 14/07/2010 40000089/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 LIQUIDAÇÃO: 40000181/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000089/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000089/2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 14/07/2010, CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTI- CIPAR DE REUNIÃO NO SALÃO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL. 06/08/2010 06/08/2010 40000222/2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 08/07/2010 40000081/20102010.04.02.24120000 3390140000 1 LIQUIDAÇÃO: 40000159/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000081/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000081/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 08/07/2010-LEVAR O SENHOR PREFEITO AO AEROPORTO 06/08/2010 06/08/2010 40000223/2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 19/07/2010 40000090/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 LIQUIDAÇÃO: 40000189/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000090/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000090/2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 19/07/2010, LEVAR O SENHOR PREFEITO AO AEROPORTO. 06/08/2010 06/08/2010 40000224/2010DIEGO MOTTA LIBARDI 09/07/2010 40000085/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 LIQUIDAÇÃO: 40000164/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000085/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000085/2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 09/07/2010, PARA REUNIÃO NA CEF REFERENTE AO CON- TRATO DE REPASSE 0309034-33.

Página: 3 06/08/2010 06/08/2010 40000225/2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 23/06/2010 40000078/20102010.04.02.24120000 3390140000 1 LIQUIDAÇÃO: 40000137/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000078/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000078/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 23/06/2010-CONDUZIR O SENHOR PREFEITO AO PALACIO ANCHIETA 06/08/2010 06/08/2010 40000226/2010SEBASTIAO BRAZ FERREIRA 25/06/2010 40000080/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 30,00 LIQUIDAÇÃO: 40000140/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000080/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000080/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 25/06/2010-LEVAR DELEGADOS ELEITOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇAO 06/08/2010 06/08/2010 40000227/2010SOLISMARA DE O.TOSATO DELARMELINA 08/07/2010 40000082/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 168,00 LIQUIDAÇÃO: 40000161/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000082/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000082/2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 08/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE PAC 2. 06/08/2010 06/08/2010 40000228/2010SOLISMARA DE O.TOSATO DELARMELINA 19/07/2010 40000091/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 168,00 LIQUIDAÇÃO: 40000190/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000091/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000091/2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 19/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PAC 2 06/08/2010 06/08/2010 40000229/2010CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 19/07/2010 40000092/20102010.04.02.24120000 3390140000 1 240,00 LIQUIDAÇÃO: 40000191/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000092/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000092/2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 19/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PAC 2 06/08/2010 06/08/2010 40000230/2010CLAUDIO HERNANDES CABELINO 09/07/2010 40000086/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 30,00 LIQUIDAÇÃO: 40000165/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000086/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000086/2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 09/07/2010, PARA REUNIÃO NA CEF REFERENTE AO CON- TRATO DE REPASSE 0309034-33. 06/08/2010 06/08/2010 40000231/2010CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 08/07/2010 40000083/20102010.04.02.24120000 3390140000 1 240,00 LIQUIDAÇÃO: 40000162/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000083/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000083/2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 08/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE PAC 2.

Página: 4 06/08/2010 06/08/2010 40000232/2010MICHEL ADRIANO RABBI 08/07/2010 40000084/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 120,00 LIQUIDAÇÃO: 40000163/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000084/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000084/2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 08/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2. 06/08/2010 06/08/2010 40000233/2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/2010 1079/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 3 82,65 LIQUIDAÇÃO: 40000195/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010SEQ:12-5833/ REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 SEQ:12-5833/10 - DUA: 135032010 - VENC: 06/08/10 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC. 135032010 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010 10/08/2010 10/08/2010 40000234/2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/2010 1079/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 3 147,90 LIQUIDAÇÃO: 40000209/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DIO SEQ.12-5880/1 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DIO SEQ.12-5880/10 VENC. 11/08/10 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010 10/08/2010 10/08/2010 40000235/2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/2010 1079/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 3 100,05 LIQUIDAÇÃO: 40000215/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010SEQ: 12-5960 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 SEQ: 12-5960/10 - VENC: 18/08/10 - DUA: 142792010. Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC. 142792010 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010 12/08/2010 12/08/2010 40000236/2010RUBENS FRANCISCO BENINCA 04/01/2010 476/2010 2010.04.04.24150000 3390361400 3 267,93 Documento Comprobatório: LIQUIDAÇÃO: 40000212/2010 REFERENTE AO EMPENHO:476/2010 PROT:21860/2010I REFERENTE AO EMPENHO:476/2010 PROT:21860/2010 IRRF RECIBO JULHO/10 CTR 175/2009 - DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROCON. 12/08/2010 12/08/2010 40000237/2010RUBENS FRANCISCO BENINCA 04/01/2010 476/2010 2010.04.04.24150000 3390361400 3 3.170,07 Documento Comprobatório: LIQUIDAÇÃO: 40000213/2010 REFERENTE AO EMPENHO:476/2010 PROT:21860/10 REFERENTE AO EMPENHO:476/2010 PROT:21860/10 RECIBO JULHO/10 CTR 175/2009 - DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROCON. 13/08/2010 13/08/2010 40000238/2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/2010 1079/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 3 152,25 LIQUIDAÇÃO: 40000220/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 145312 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 145312010 VENC: 21/08/10 SEQ: 12-5994/10 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010

Página: 5 17/08/2010 17/08/2010 40000239/2010CLAUDIO HERNANDES CABELINO 29/07/2010 40000099/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 30,00 LIQUIDAÇÃO: 40000208/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000099/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000099/2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 29/07/2010, CONDUZIR SERVIORES A CEF. 17/08/2010 17/08/2010 40000240/2010MICHEL ADRIANO RABBI 28/07/2010 40000096/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 LIQUIDAÇÃO: 40000203/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000096/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000096/2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 29/07/2010, PARA REUNIÃO NA CEF. 17/08/2010 17/08/2010 40000241/2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 29/07/2010 40000098/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 LIQUIDAÇÃO: 40000207/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000098/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000098/2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 29/07/2010, CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA ENCON- TRO NACIONAL DE PREFEITOS EMPREENDEDORES. 17/08/2010 17/08/2010 40000242/2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 28/07/2010 40000097/20102010.04.01.24130000 3390140000 1 LIQUIDAÇÃO: 40000204/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000097/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000097/2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 28/07/2010, CONDUZIR O PREFEITO PARA REUNIÃO NA AMUNES 17/08/2010 17/08/2010 40000243/2010TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/07/2010 40000095/20102010.04.01.24130000 3390394300 3 5.579,74 LIQUIDAÇÃO: 40000214/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000095/2010 TELEMAR SEQ.1 REFERENTE AO EMPENHO: 40000095/2010 TELEMAR SEQ.12-5756/10 VENC.17/08/10 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2010 - SEMGOV COMPLEMENTO A NE 2004/2010 19/08/2010 19/08/2010 40000244/2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/2010 1848/2010 2010.04.02.24120000 3390301500 1 100,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1174 LIQUIDAÇÃO: 2994/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 NF 1174 DESPESA REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 NF 1174 DESPESA COM COROA DE FLORES 19/08/2010 19/08/2010 40000245/2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/2010 1848/2010 2010.04.02.24120000 3390301500 1 2 LIQUIDAÇÃO: 3684/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 - PROT. 11707/1 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1201 E 1204 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 - PROT. 11707/10 - NFS. 1201 E 1204 REF. A COROAS DE FLORES.

Página: 6 19/08/2010 19/08/2010 40000246/2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/2010 1848/2010 2010.04.02.24120000 3390301500 1 225,00 LIQUIDAÇÃO: 3677/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 - PROT. 11709/1 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 - PROT. 11709/10 - NF. 1203, 1205 E 1208 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1203,1205,1208 19/08/2010 19/08/2010 40000247/2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/2010 1848/2010 2010.04.02.24120000 3390301500 1 45,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1209 LIQUIDAÇÃO: 40000076/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010AQUISIÇÃO AR REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 AQUISIÇÃO ARRANJO DE FLORES 19/08/2010 19/08/2010 40000248/2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/2010 1848/2010 2010.04.02.24120000 3390301500 1 270,00 LIQUIDAÇÃO: 2908/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1848/2010 PROT:1045/2010NF REFERENTE AO EMPENHO:1848/2010 PROT:1045/2010 NF:1169,1170,1171,1172,1173 E 1175 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1169 19/08/2010 19/08/2010 40000249/2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/2010 1848/2010 2010.04.02.24120000 3390301500 1 45,00 LIQUIDAÇÃO: 40000095/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1848/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1848/2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1269 19/08/2010 19/08/2010 40000250/2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/2010 1848/2010 2010.04.02.24120000 3390301500 1 145,00 LIQUIDAÇÃO: 40000121/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 NF 1280/ 12 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 NF 1280/ 1283 PROT. 1045/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1280/ 1283 19/08/2010 19/08/2010 40000251/2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/2010 1848/2010 2010.04.02.24120000 3390301500 1 200,00 LIQUIDAÇÃO: 40000187/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 DESPESA COM REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 DESPESA COM MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS NF 1298 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1298 19/08/2010 19/08/2010 40000252/2010RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA 09/07/2010 40000088/20102010.04.01.24400000 3390399999 1 67,29 LIQUIDAÇÃO: 40000216/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000088/2010PROT. 18914/ REFERENTE AO EMPENHO: 40000088/2010 PROT. 18914/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0031 SOLICITACAO DE SERVICO 320007/2010. ALUGUEL DE CADEIRAS. CAPACITAÇÃO FINAN- CEIRA PARA DELEGADOS E CONSELHEIROS, DIA 10/07/2010 - O.P. CTR 11/2010 PREGÃO 203/2009 PROT. 18914/2

Página: 7 19/08/2010 19/08/2010 40000253/2010RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA 09/07/2010 40000088/20102010.04.01.24400000 3390399999 1 2,71 LIQUIDAÇÃO: 40000217/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000088/2010PROT. 18914/ Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 31 REFERENTE AO EMPENHO: 40000088/2010 PROT. 18914/10 - ISSQN SOLICITACAO DE SERVICO 320007/2010. ALUGUEL DE CADEIRAS. CAPACITAÇÃO FINAN- CEIRA PARA DELEGADOS E CONSELHEIROS, DIA 10/07/2010 - O.P. CTR 11/2010 PREGÃO 203/2009 PROT. 18914/2 19/08/2010 19/08/2010 40000254/2010RINKAO ORGANIZACOES LTDA 01/03/2010 1285/2010 2010.04.02.24120000 3390309900 1 189,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 005267 LIQUIDAÇÃO: 40000188/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1285/2010 NF 005267 D REFERENTE AO EMPENHO: 1285/2010 NF 005267 DESPESA COM MARMITEX SOLICITACAO DE MATERIAL 318922/9999. MARMITEX. CTR 9/2010 PREGÃO 178/2009 PROT. 4150/2010. 19/08/2010 19/08/2010 40000255/2010S/A A GAZETA (JORNAL) - GAZETA ON LINE 26/02/2010 1254/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 1 969,00 LIQUIDAÇÃO: 40000201/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1254/2010PROT. 20564/ REFERENTE AO EMPENHO: 1254/2010 PROT. 20564/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00651759 CONTRATO 21/2010 - DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS - RESUMO DE EIDTAIS. PREGÃO 199/2009 PROT. 1942/2010. 19/08/2010 19/08/2010 40000256/2010FLORICULTURA FLOR DE LIS 25/03/2010 1848/2010 2010.04.02.24120000 3390301500 1 100,00 LIQUIDAÇÃO: 40000193/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 DESPESA COM REFERENTE AO EMPENHO: 1848/2010 DESPESA COM COROA DE FLORES NF 1311 PROT. 1045/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1311 19/08/2010 19/08/2010 40000257/2010RINKAO ORGANIZACOES LTDA 09/07/2010 40000087/20102010.04.01.24400000 3390309900 1 315,00 LIQUIDAÇÃO: 40000211/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000087/2010PROT. 18894/ REFERENTE AO EMPENHO: 40000087/2010 PROT. 18894/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 005317 SOLICITACAO DE MATERIAL 320006/2010. MARMITEX. CAPACITAÇÃO FINANCEIRA DE DELEGADOS E CONSELHEIROS, DIA 10/07/2010, O.P. CTR 9/2010 PREGÃO 178/2009 PROT. 18894/2010. 20/08/2010 20/08/2010 40000258/2010RESTAURANTE BELAS ARTES LTDA-EPP 25/06/2010 40000079/20102010.04.02.24120000 3390392000 1 12.9 LIQUIDAÇÃO: 40000223/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000079/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 40000079/2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00162 CONTRATO 133/2010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 29/06/2010 HOMENAGEM AO CACHOEIRENSE AUSENTE. FESTA 23/08/2010 23/08/2010 40000259/2010DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO 04/01/2010 474/2010 2010.04.01.24130000 3390361400 3 870,37 LIQUIDAÇÃO: 40000206/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010PROT. 19122/ REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010 PROT. 19122/10 - REF. JUNHO/10 CTR 2/2005 - DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

Página: 8 23/08/2010 23/08/2010 40000260/2010ESCELSA S/A 04/01/2010 236/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 1.819,60 LIQUIDAÇÃO: 40000224/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 236/2010 ESCELSA SEQ.12-608 REFERENTE AO EMPENHO: 236/2010 ESCELSA SEQ.12-6084/10 VENC.23/08/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2010. 23/08/2010 23/08/2010 40000261/2010CONDOMINIO DO EDIF.ITAPUA COMERCIAL 04/01/2010 431/2010 2010.04.01.24130000 3390391000 3 368,84 LIQUIDAÇÃO: 40000210/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 431/2010PROT. 21517/ REFERENTE AO EMPENHO: 431/2010 PROT. 21517/10 - REF. AGOSTO/2010 DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA, REF.TERMO DE CESSAO DE USO 051/2009 PARA O EXERCICIO DE 2010 23/08/2010 23/08/2010 40000262/2010DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO 04/01/2010 474/2010 2010.04.01.24130000 3390361400 3 870,37 LIQUIDAÇÃO: 40000219/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010PROT. 22561/ REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010 PROT. 22561/10 - REF. JULHO/2010 CTR 2/2005 - DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 23/08/2010 23/08/2010 40000263/2010DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO 04/01/2010 474/2010 2010.04.01.24130000 3390361400 3 870,37 LIQUIDAÇÃO: 40000109/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010PROT. 16101/ REFERENTE AO EMPENHO: 474/2010 PROT. 16101/10 - REF. MAIO/2010 CTR 2/2005 - DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 24/08/2010 24/08/2010 40000264/2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/2010 1079/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 3 113,10 LIQUIDAÇÃO: 40000225/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 152072 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 152072010 VENC: 01/09/10 SEQ: 12-6405/10 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010 24/08/2010 24/08/2010 40000265/2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/2010 1079/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 3 169,65 LIQUIDAÇÃO: 40000222/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 148172 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 148172010 VENC: 26/08/10 SEQ: 12-6190/2010 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010 25/08/2010 25/08/2010 40000266/2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO 12/02/2010 1079/2010 2010.04.03.24140000 3390393300 3 82,65 LIQUIDAÇÃO: 40000226/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 148952 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: 148952010 VENC: 27/08/10 SEQ: 12-6343/2010 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/2010

Página: 9 25/08/2010 25/08/2010 40000267/2010MARIA MARLENE CANZIAN 01/03/2010 1272/2010 2010.04.01.24130000 3390140000 1 30,00 LIQUIDAÇÃO: 1693/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1272/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1272/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 04/03/2010-PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 25/08/2010 25/08/2010 40000268/2010GIOVANI DE MIRANDA 01/03/2010 1268/2010 2010.04.01.24130000 3390140000 1 30,00 LIQUIDAÇÃO: 1689/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1268/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1268/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 04/03/2010-PARTICIPAR COMO DELEGAD0 DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL Qtde Lançtos: 58 Total do Órgão: 64.203,24

Relação de Pagamentos p/dt.emissão: 01/08/2010 a 25/08/2010 Empenhos do Exercício: 2007 a 2010 Página: 10 Qtde Lançtos: 58 Total dos Pagamentos: 64.203,24