Relatório de Empenhos Pagos
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- Luiza Guterres Braga
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1 Página 1 de Natureza Empenho Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 003/2014 Cheque-> 464 Valor do Pagto.-> ,2 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 003/2014 Cheque-> 464 Valor do Pagto.-> 5.859,40 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA /01/ , , , ,52 Total da Natureza , , , ,52 Natureza Empenho Processo Emp: 004/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 591 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 592 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 593 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 594 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 595 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 596 Valor do Pagto.-> 3.58,96 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 59 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 598 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 599 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 600 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 601 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 602 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 603 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 604 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 605 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 606 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 60 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 608 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 609 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 610 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 611 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 612 Valor do Pagto.-> 1.020,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 613 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 614 Valor do Pagto.-> 1.35,92 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 591 Valor do Pagto.->
2 Página 2 de Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 592 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 593 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 594 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 595 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 596 Valor do Pagto.-> 2.15,30 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 59 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 598 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 599 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 600 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 601 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 602 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 603 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 604 Valor do Pagto.-> 38,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 605 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 606 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 60 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 608 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 609 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 610 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 611 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 612 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 613 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 004/2014 Cheque-> 614 Valor do Pagto.-> CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA /01/ , , , ,92 Total da Natureza , , , ,92 Natureza Empenho Processo Emp: 002/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 46 Valor do Pagto.-> 4.12,82 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 580 Valor do Pagto.-> 1.393,99 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 589 Valor do Pagto.-> ,93 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 581 Valor do Pagto.-> 4.146,2 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 582 Valor do Pagto.-> 4.146,2 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 583 Valor do Pagto.-> 2.83,91 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 584 Valor do Pagto.-> 2.652,3 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 585 Valor do Pagto.-> 2.652,3 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 586 Valor do Pagto.-> 2.652,3 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3 Página 3 de Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 58 Valor do Pagto.-> 2.836,96 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 588 Valor do Pagto.-> 4.681,69 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 590 Valor do Pagto.-> 4.16,90 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 580 Valor do Pagto.-> 65,93 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 589 Valor do Pagto.-> ,14 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 581 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 582 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 583 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 584 Valor do Pagto.-> 1.26,55 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 585 Valor do Pagto.-> 1.531,86 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 586 Valor do Pagto.-> 1.531,86 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 58 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 588 Valor do Pagto.-> 2.900,46 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 590 Valor do Pagto.-> 2.531,20 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 002/2014 Cheque-> 46 Valor do Pagto.-> 22.23,56 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - PESSOAL CIVIL /01/ , , , ,06 Total da Natureza , , , ,06 Natureza Empenho Processo Emp: 001/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06/2014 Processo-> 001/2014 Cheque-> 462 Valor do Pagto.-> 2.285,18 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA /01/ , , , ,3 Total da Natureza , , , ,3 Natureza Empenho Processo Emp: 010/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES, A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 32 Processo-> 010/2014 Cheque-> 448 Valor do Pagto.-> 891,30 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 33 Processo-> 010/2014 Cheque-> 618 Valor do Pagto.-> 891,30 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 26/06/2014 Documento-> 34 Processo-> 010/2014 Cheque-> 625 Valor do Pagto.-> 45,36 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 25/06/2014 Documento-> 35 Processo-> 010/2014 Cheque-> 623 Valor do Pagto.-> 29,10 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - DIÁRIAS /01/ , , ,06 0,00
4 Página 4 de Total da Natureza , , ,06 0,00 Natureza Empenho Processo Emp: 083/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRES PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 04/06/2014 Documento-> 331 Processo-> 083/2014 Cheque-> 456 Valor do Pagto.-> ,0 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ASSIS SOARES GÊNEROS ALIMENT LTDA /05/ , , ,0 0,00 Total da Natureza , , ,0 0,00 Natureza Empenho Processo Emp: 0028/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE TERMO ADITIVO 001/2014. Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 05 Processo-> 0028/2013 Cheque-> 445 Valor do Pagto.-> 6.954,43 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LUIZ CARLOS CARVALHO DE ASSIS /02/ , , , ,3 Total da Natureza , , , ,3 Natureza Empenho Processo Emp: 329/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES PLENÁRIAS E MANUTENÇÃO COM HOSPEDAGEM DO SITE (PÁGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Valor do Pagto.-> 2.950,00 Pagamento-> 25/06/2014 Documento-> 69 Processo-> 329/2013 Cheque-> 624 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP /01/ , , ,00 0,00 Empenho Processo Emp: 01/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANTIVÍRUS PARA OS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 68 Processo-> 01/2014 Cheque-> 619 Valor do Pagto.-> 6.95,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP /05/ , , ,00 0,00
5 Página 5 de Empenho Processo Emp: 032/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INDEXAÇÃO DE PROCESSOS, PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 61 Processo-> 032/2014 Cheque-> 446 Valor do Pagto.->.40,40 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 61 Processo-> 032/2014 Cheque-> 44 Valor do Pagto.-> ,60 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL F R ANTUNES EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME /03/ ,00 0, ,00 0,00 Empenho Processo Emp: 148/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE EDITORAÇÃO GRÁFICA, DIAGRAMAÇÃO, ARTEFINALIZAÇÃO, FOTOGRAFIA E IMPRESSÃO DO JORNAL TABLOIDE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. TERMO ADITIVO. Valor do Pagto.-> 5.200,00 Valor do Pagto.-> 5.200,00 Pagamento-> 04/06/2014 Documento-> Processo-> 148/2013 Cheque-> 45 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 18/06/2014 Documento-> Processo-> 148/2013 Cheque-> 620 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GRAFITUSA S/A /02/ , , ,00 0,00 Empenho Processo Emp: 029/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 05/06/2014 Documento-> 1208 Processo-> 029/2013 Cheque-> 458 Valor do Pagto.-> 5.59,52 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLENA EDITORA GRÁFICA LTDA /01/ , , ,52 0,00 Empenho Processo Emp: 0103/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. Valor do Pagto.-> 6.5, Pagamento-> 06/06/2014 Documento-> 46 Processo-> 0103/2014 Cheque-> 460 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ROFEMO CONSTRUÇÃO CIVIL E TRANSPORTE LTDA /05/14.593,00.593,00 6.5, 835,23 Empenho Processo Emp: 035/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ. Valor do Pagto.-> 5.500,00 Pagamento-> 05/06/2014 Documento-> 224 Processo-> 035/2014 Cheque-> 459 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SAPITUR SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA /04/ , , ,00 0,00 Empenho Processo Emp: 333/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, INCLUINDO AS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NAS NORMAS LEGAIS EMITIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TCE/RJ.
6 Página 6 de Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 231 Processo-> 333/2013 Cheque-> 452 Valor do Pagto.-> 6.480,00 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E /01/14.60,00 0, ,00 0,00 Empenho Processo Emp: 334/2013 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA - NBCASP. Valor do Pagto.-> ,00 Pagamento-> 02/06/2014 Documento-> 230 Processo-> 334/2013 Cheque-> 453 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E /01/ ,00 0, ,00 0,00 Empenho Processo Emp: 013/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. Pagamento-> 03/06/2014 Documento-> 16 Processo-> 013/2014 Cheque-> 454 Valor do Pagto.-> 5.499,41 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL V.M MARQUES COMÉRÇO DE FLORES - ME /04/ ,00 0, ,41 0,00 Total da Natureza , , ,0 835,23 Natureza Empenho Processo Emp: 005/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 466 Valor do Pagto.-> 3.934,0 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 59 Valor do Pagto.-> ,90 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 40 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 51 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 52 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 53 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 54 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 55 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 56 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 5 Valor do Pagto.-> Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 ALIM Processo-> 005/2014 Cheque-> 58 Valor do Pagto.-> CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - AUXÍLIO /01/ , , ,90 0,00 Total da Natureza , , ,90 0,00
7 Página de Natureza Empenho Processo Emp: 006/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DESTE PODER LEGISLATIVO Pagamento-> 16/06/2014 Documento-> 06 TRANSP Processo-> 006/2014 Cheque-> 465 Valor do Pagto.-> 2.001,15 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - AUXÍLIO /01/ , , ,15 0,00 Total da Natureza , , ,15 0,00 Total Geral , , , ,83
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
MARCA NACIONAL Nº 529192
MARCA NACIONAL Nº 529192 Síntese do Processo Nº do Pedido 1000030835 Data de Apresentação 15-04-2014 Data do Pedido 15-04-2014 Tipo de Modalidade NÃO APLICÁVEL A ESTA MODALIDADE Fase Actual REGISTO CONCEDIDO
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
Prefeitura Municipal de Itaporanga d Ajuda publica:
Prefeitura Municipal de Itaporanga DAjuda 1 Quarta-feira Ano II Nº 74 Prefeitura Municipal de Itaporanga d Ajuda publica: EXTRATO DA JUSTIFICATIVADA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 03/2017. EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
Prefeitura Municipal de Cariacica 22/12/2016 transparênciaweb Hora: 3:51
Data 04/02/2016 Empenho 0004/2016 Licitação Valor R$ 126.110,11 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES Número do Pagamento 4 Processo 13778/2015 Data 18/02/2016 Empenho 0005/2016 Licitação Valor R$ 121.381,17
Nº do Processo: Nº do Processo:
Nº do Contrato: 01/09 Contratado: Júlio Cesar Giarletti Zambom CNPJ do Contratado: 07.766.985/0001-00 Modalidade Licitação: Dispensa licitação Data da Assinatura: 02/01/09 Vigência: 60 dias Nº do Empenho:
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PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 04/01/2011 Dt. Publicação:
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Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 03/02/2015 138/2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/000133 20871/2014
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Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
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Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato
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SEBRAE RJ Edital de Credenciamento 01/2013 Comunicado 04 RESULTADO ETAPA HABILITAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS E PROFISSIONAIS INDICADOS Publicado em 25/09/2013 Observe a continuidade das informações quando da
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BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Nº 40, segunda-feira, 2 de março de 2015 pág.: 86 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº do PROCESSO: PA-GECOL 2015/073; CONTRATADA: FITCH RATINGS DO BRASIL LTDA; CNPJ: 01.813.375/0001-33; OBJETO:
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Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira - Diadema AVISO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, OBJETIVANDO A FORMAÇÃO DE CADASTRO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
