Página 1 01/03/2014 até 313 Empenho global em favor de Ailtom F. da Silva, para prestação de serviços com manutenção do AILTOM F. DA SILVA 400,00 DÉBITO Portal de Transparência no período de janeiro a dezembro de 2014. 314 Referente desconto PENSÃO efetuado de na folha de pagamento do mês fevereiro de 2014 do REJANE MARIA DOS SANTOS 1.074,28 DÉBITO funcionário Marcilio Reinaux Maia. 315 Referente desconto PENSÃO efetuado na folha de pagamento do mês fevereiro de 2014 do MARIA VANDEIRA DOS SANTOS 310,46 DÉBITO funcionário Jadson Mariano de Silva. 316 Referente desconto efetuado na folha de pagamento do mês fevereiro de 2014 da funcionária SINDICATO DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE GUS 18,45 DÉBITO Maria Aguida Simplicio Amaral de Holanda. 317 Empenho em favor de Candice Shalom S. Urquiza, correspondente a restituição de valor pago a CANDICE SHALOM S. URQUIZA 255,75 DÉBITO título de mensalidade para em duplicidade, conforme parecer Jurídico nº 052/2014. 318 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 108.441,42 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de 319 Referente desconto IPSG efetuado nas folhas de pagamento do mês fevereiro de 2014 do Pessoal INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 49.702,32 DÉBITO Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG/FACEG efet. Pessoal Serviços Gerais 320 Empenho em favor de Wilson Lucas Bezerra Pereira, correspondente a devolução de 80% do WILSON LUCAS BEZERRA PEREIRA 000314 valor pago a título de matrícula, conforme parecer jurídico nº 012/2014. 321 Empenho em favor do Palácio dos Parafusos Ltda - ME, para aquisição 04 unid. de máscara PALÁCIO DOS PARAFUSOS LTDA - ME 140,00 DÉBITO monofiltro para pintura com filtro de poeira e gás químico, para ser utilizado como equipamento 322 Empenho em favor de Lindomário Barros de Oliveira, correspondente a restituição de 80% do LINDOMÁRIO BARROS DE OLIVEIRA DÉBITO valor pago a título de matrícula do Curso de Direito, por desistência, conforme parecer jurídico nº 323 Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição 1000 unid. de CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP 200,00 DÉBITO envelopes 250x353mm, para serem utilizados na Secretaria. 324 Empenho em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, para aquisição de 01 unid. de filtro de óleo, GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA 218,55 DÉBITO 03 unid. óleo selena e 01 unid. de palhetas, para serem utilizados na troca de óleo e do filtro do 325 Empenho em favor de Plácido José Lapa Distribuidora, para aquisição de 12 unid. de detergentes PLACIDO JOSE LAPA DISTRIBUIDORA 352,50 DÉBITO clorado para diluição 1:20 (cada bombona 5lts), 05 unid. de esponjas; dupla face em fibra e 04 326 Empenho em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, para prestação de serviço com troca de óleo GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA 10,00 DÉBITO do carro doblô PFZ 4397. 12/03/2014 327 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 1.442,00 12/03/2014 328 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 1.545,00 13/03/2014 329 Referente desconto de IRPJ efetuado na fatura da UNIMED, correspondente ao mês de fevereiro PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 525,40 DÉBITO de 2014. 13/03/2014 330 Referente desconto IRRF efetuado nas folhas de pagamento (Docentes FAGA/FAHUG/FACEG e PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 38.074,41 DÉBITO FDG, Pessoal Administrativos e Pessoal de Serviços Gerais e Pessoal Docentes Contratados) do 331 Referente desconto de ISS/PJ, 24 de janeiro de 2014 de Ivana Karla A. Lúcio - ME empenho nº PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 9,00 DÉBITO 113. 332 Referente desconto de Imposto Sobre Serviço/Pessoa Jurídica - ISS/PJ, efetuado no empenho nº PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 4,60 DÉBITO 130 de José Cícero de França - ME. 333 Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 206,58 DÉBITO chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 334 TELEMAR NORTE LESTE S/A 205,43
Página 2 01/03/2014 até Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com DÉBITO chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 335 Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 441,58 DÉBITO chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 336 Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas TELEMAR NORTE LESTE S/A 364,25 DÉBITO telefonicas n. 3762-6691, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa 337 Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas TELEMAR NORTE LESTE S/A 113,83 DÉBITO telefonicas n. 3762-4888, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa 338 Empenho por estimativa em favor da Connect Informações e Tecnologia S/A, para prestação de CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A 685,56 DÉBITO serviço com atividades de cobrança e informações cadastrais no p4. 339 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 205 de 18 de fevereiro de 2014 de GVel PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 0,50 DÉBITO Garanhuns Veículos Ltda. 340 Referente desconto efetuado nas folhas de pagamento do mês de fevereiro de 2014 do Pes. da UNIMED AGRESTE MERIDIONAL COOPERATIVA 35.026,48 DÉBITO Sec. de Adm.-Admin.efet./Serviços Gerais-efet./Comis-efet./Comis. Temp./Cedência; Docente 341 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 309,00 342 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 772,50 343 Empenho em favor de Gleice Marta Siqueira do Porto Soares, correspondente restituição de valor GLEICE MARTA SIQUEIRA DO PORTO SOARES 250,00 DÉBITO pago a título de inscrição para o processo de reintegração 2014/01, conforme Parecer Jurídico nº 344 Empenho me favor de Rosana Ferreira da Silva, para realização de viagem ao Recife/PE, ROSANA FERREIRA DA SILVA 640,00 DÉBITO participar de Curso na Escola de Contas Barreto Campelo sobre Elaboração de Termos de 345 Empenho em favor de Sônia Marguette Simões Silva, para realização de viagem ao Recife/PE, SÔNIA MARGUETE SIMÕES SILVA 640,00 DÉBITO participar de Curso na Escola de Contas Barreto Campelo sobre Elaboração de Termos de 346 Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP 7.649,65 347 Empenho global em favor VCNET Provedora de Internet Ltda EPP, para prestação de serviço VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA EPP 1.116,66 DÉBITO com contratação de empresa especializada para fornecimente e instalação de LINK de internet 348 Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP 513,00 349 Empenho por estimativa em favor da TIM Celular S.A, para prestação de serviços com chamadas TIM CELULAR S.A. 2.172,35 DÉBITO telefônicas nas modalidades locais (VC1) e longa distância (VC2 e VC3), com fornecimento de 350 Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas TELEMAR NORTE LESTE S/A 337,61 DÉBITO telefonicas n. 3762-3399, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa 351 Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas TELEMAR NORTE LESTE S/A 528,81 DÉBITO telefonicas n. 3762-6413, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa 352 Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas TELEMAR NORTE LESTE S/A 258,27 DÉBITO telefonicas n. 3761-1596, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa 353 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 412,00 354 Empenho global em favor da Metre Comércio $ Serviços Ltda, para prestação de serviço com METRE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 634,60 DÉBITO monitoramento eletrônico em regime de 24h (vinte e quatro), 7 (sete) dias por semana, através de 355 PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
Página 3 01/03/2014 até Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, DÉBITO levar documentação do Jurídico da AESGA no Tribunal de Justiça e pasta de documentos do 356 Empenho em favor de Pedro Henrique Rodrigues da Silva, para realização de viagem ao PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA DÉBITO Recife/PE, participar de reunião com os representantes da Qualinfo dia 24/02/2014 para 357 Empenho em favor de Dayse Vasconcelos Ximendes, para realização de viagem ao Recife/PE, DAYSE VASCONCELOS XIMENDES 920,00 DÉBITO participar de curso na Escola de Contas Públicas Barreto Guimarães sobre Auditoria em Folha de 358 Empenho em favor de Amanda Carolina A. Dantas, para realização de viagem ao Recife/PE, AMANDA CAROLINA A. DANTAS 720,00 DÉBITO participar de curso na Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães sobre Auditoria em 359 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 1.200,00 DÉBITO participar de curso na Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães sobre Auditoria em 360 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 120,00 DÉBITO transportando os servidores da AESGA; Sônia Marguette, Amanda Dantas, Rosana Ferreira, 361 Empenho em favor de Rosicleide Fernande de Barros, para realização de viagem a Caruaru/PE, ROSICLEIDE FERNANDES DE BARROS 140,00 DÉBITO preparar a prestação de Contas 2013, dias 07 e 08/03/2014. 362 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem a Caruaru/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA DÉBITO preparar a prestação de Contas 2013, dia 08/03/2014. 363 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/pe, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando representante da comissão de licitação Ricardo José de souza Costa onde o mesmo 364 Empenho em favor de Ricardo José de S. Costa, para realização de viagem ao Recife/PE, efetuar RICARDO JOSÉ DE S. COSTA DÉBITO cotação de preços de equipamentos e materias elétricos para o Laboratório da FACEG, dia 365 Empenho em favor de Ana Cristina Soares Alfaya Sá Barreto, para realização de viagem ao ANA CRISTINA SOARES ALFAYA SÁ BARRETO 230,00 DÉBITO Recife/PE, participar de reunião na Pró-reitoria de Administração da UPE, ida dia 09/03/2014 366 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/Pe, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 220,00 DÉBITO pegar professora Ana Rique que irá ministrar o Curso de Oratória dias 07 e 08/03/2014, pegar 367 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 1 DÉBITO transportando a funcionária Ana Cristina Alfaya e a Presidente Giane Lira que irão particpar de 368 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 300,00 DÉBITO participar de reunião na Pró-reitoria de Administração da UPE dia 09/03/2014 retornando dia 369 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando representante do do CESPA Pedro H. Rodrigues da Silva e a Presidente da CPA 370 Empenho em favor de Maria Izabel Pereira de Souza Correia, para realização de viagem ao MARIA IZABEL PEREIRA DE SOUZA CORREIA 230,00 DÉBITO Recife/PE, particpar de treinamento junto a Qualinfo, sobre o sistema de avaliação online, 371 Empenho em favor de Pedro Henrique Rodrigues da Silva, para realização de viagem ao PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 1 DÉBITO Recife/PE, participar de treinamento junto a Qualinfo sobre os Dados necessários à Comissão 372 Empenho por estimativa em favor da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 128,88 DÉBITO de Água - COMPESA, correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 373 Empenho em favor do Departamento Estadual do Trânsito - Secretaria da Fazenda, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 427,33 DÉBITO correspondente a IPVA, Taxa de Licenciamento e Receitas delegadas e Seguro Obrigatório da 374 Empenho em favor do Departamento Estadual do Trânsito - Secretaria da Fazenda, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 177,31 DÉBITO correspondente a IPVA, Taxa de Licenciamento e Receitas delegadas e Seguro Obrigatório do 375 Empenho em favor do Departamento Estadual do Trânsito - Secretaria da Fazenda, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 463,33 DÉBITO correspondente a IPVA, Taxa de Licenciamento e Receitas delegadas e Seguro Obrigatório da 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 12,00
Página 4 01/03/2014 até Referente desconto de taxa de emissão de nota fiscal, efetuado no empenho de José Lindenberg DÉBITO Julião Xavier Filho. 377 Referente desconto de Imposto Sobre Serviço - PESSOA FÍSICA - ISS/PF, efetuado no empenho PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 95,00 DÉBITO de José Lindenberg Julião Xavier Filho R$ 95,00. 378 Referente desconto de Imposto Sobre Serviço - PESSOA FÍSICA - ISS/PF, efetuado no empenho PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 114,00 DÉBITO de José Adrice Paz de Amorim Júnior R$ 114,00. 379 Referente desconto de taxa de emissão de nota fiscal, efetuado no empenho de José Adrice Paz de PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 12,00 DÉBITO Amorim Júnior. 380 Empenho em favor de Clarissa Ferraz Silvestre, correspondente a devolução de 80% pago a título CLARISSA FERRAZ SILVESTRE 000316 de matrícula do Curso de Direito, conforme parecer jurídico nº 031/2014. 381 Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.593,51 DÉBITO recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 382 Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.731,44 DÉBITO recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 383 Referente desconto do INSS na folha do mês de fevereiro de 2014 da Secretaria de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.958,57 DÉBITO Administração-Comissionados Temporários/Contratados; Secretaria de Controle Interno. 384 Referente desconto efetuado em empenhos de Prestadores de Serviços diversos, correspondente INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.333,02 DÉBITO ao mês de fevereiro de 2014. (Contribuintes Indivuduais) 385 Empenho em favor de Bruno Rafael Rabelo Barboza, correspondente a devolução de 80% de BRUNO RAFAEL RABELO BARBOZA DÉBITO valor pago a título de matrícula do Curso de Engenharia Civil, por desistência, conforme parecer 443 Empenho global em favor da Qualinfo Serviços de Informática Ltda, para prestação de serviço QUALINFO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 3.550,00 DEBITO com licença de uso de sistema Integrado de Gestão Acadêmico, juntamente com sua devida 25/03/2014 386 Empenho por estimativa em favor do Ministério da Economia e do Planejamento - PASEP, MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO PLANEJAMENTO 6.746,01 DÉBITO correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de janeiro e dezembro de 2014. 25/03/2014 387 Empenho global em favor da Nordeste Suprimentos e Equipamentos Ltda - ME, para prestação de NORDESTE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 550,00 DÉBITO serviços com locação de 02 (duas) multifuncionais laser brother DCP 8080DN, no período de 25/03/2014 388 Empenho em favor de Ferreira Costa e Cia Ltda, para aquisição de 01 unid. de Rele Falta Fase, FERREIRA COSTA E CIA LTDA 176,00 DÉBITO para ser utilizado na Bomba de àgua da AESGA. 389 Empenho em favor de Antonio Ferrão Paiva Neto, correspondente a férias proporcionais 5/12 e ANTONIO FERRÃO PAIVA NETO 894,23 DÉBITO 1/3 de férias 5/12 - rescisão, período 12/08/2013 a 01/01/2014. 390 Empenho em favor de Ulysses Roberto Chaves Vitor, correspondente a férias proporcionais 2/12 ULYSSES ROBERTO CHAVES VITOR 435,09 DÉBITO e 1/3 de férias 2/12 - rescisão, período 01/11/2013 a 01/01/2014. 391 Empenho em favor de Danielle Chianca de Andrade Moares, correspondente a férias DANIELLE CHIANCA DE ANDRADE MORAES 447,11 DÉBITO proporcionais 5/12 e 1/3 de férias 5/12 - rescisão, período 12/08/2013 a 01/01/2014. 392 Empenho em favor de José Carlos de Souza Guedes, para prestação de serviço ministrando JOSÉ CARLOS DE SOUZA GUEDES 97,76 DÉBITO Palestra Extra Classe sobre " A Importância da Gestão ambiental no Desenvolvimento das 393 Empenho em favor de José Lindenberg Julião Xavier Filho, para prestação de serviço ministrando JOSÉ LINDENBERG JULIÃO XAVIER FILHO 1.900,00 DÉBITO Curso de Auditoria em Serviçso de Saúde, na disciplina de Fundamentos de Custos Hospitalares, 394 Empenho por estimativa em favor de Diego Luiz Felizardo Maciel - ME, para prestação de DIEGO LUIZ FELIZARDO MACIEL - ME 170,00 DÉBITO serviço com lavagens simples em veículo leves (fiat doblô 1.4 BCO - PFZ - 4397) e veículos 395 Empenho em favor do Centro Regional de Treinamento em Administração Municipal Ltda - CENTRO REG. DE TREINAM. EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 6.000,00 DÉBITO CERTAM, para prestação de serviços com assessoria contábil, financeira, patrimonial, pessoal e 396 CAMILLA SEABRA GODOY 887,09
Página 5 01/03/2014 até Empenho em favor de Camilla Seabra Godoy, correspondente férias proporcionais 11/12, 13º DÉBITO salário proporcional 1/12, 1/3 de férias 11/12. Período de 12/03/2013 a 04/02/2014. 397 Empenho em favor de Edmilson Bento Cavalcanti filho, correspondente a férias proporcionais EDMILSON BENTO CAVALCANTI FILHO 777,78 DÉBITO 8/12, 13º salário proporcional 1/12 e 1/3 de férias 8/12. Período de 03/06/2013 a 01/02/2014. 398 Empenho em favor da Auto Posto JB Ltda - II, para aquisição de 376,77 lts de combustíveis de AUTO POSTO JB LTDA 1.084,72 DÉBITO gasolina comum correspondente ao abastecimento do Doblô placa PFZ 4397 e da moto CG KS 399 Empenho em favor de Santos e Barros Infromática Ltda, para aquisição de 01 unid. de Suporte SANTOS E BARROS INFORMÁTICA LTDA 117,00 DÉBITO Móvel para Monitor de 19", para ser utilizado na instalação do Monitor do Departamento de TI. 400 Empenho por estimativa em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, para EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 386,63 DÉBITO prestação de serviços com envios correspondências da AESGA no período de janeiro a dezembro 401 Empenho global em favor de Francisco Alves Batista Garanhuns, para prestação de serviço com FRANCISCO ALVES BATISTA GARANHUNS 640,00 DÉBITO assistência Técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e 402 Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP 225,50 403 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem, levar os PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO contratos da licitação em Caruaru/PE e Paulista/PE e o Projeto do Curso de Engenharia Civil no 404 Empenho em favor de Adriana Pereira Dantas Carvalho, para realização de viagem ao Recife/PE, ADRIANA PEREIRA DANTAS CARVALHO 280,00 DÉBITO participar de reuniaão com o Conselheiro Arnaldo no Conselho Estadual de Educação - CEE/PE, 405 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/Pe, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 250,00 DÉBITO pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/PE dia e levando-os de 406 Empenho me favor de Krystal de Alcantara Notaro,para realização de viagem a Aracaju/SE, KRYSTAL DE ALCANTARA NOTARO 1.050,00 DÉBITO participar VI Encontro Científico de Recursos Hídricos em Sergipe, dias 18 a 21/03/2014. 407 Empenho em favor de Fabiana Maria Vilar Alves, para realização de viagem a Belo Jardim/PE dia FABIANA MARIA VILAR ALVES 280,00 DÉBITO, orientar, organizar e receber as atividades complementares dos alunos do Curso de 408 Empenho em favor de Juliana de Pontes Melo, para realização de viagem a Belo Jardim/PE dia JULIANA DE PONTES MELO 150,00 DÉBITO, orientar, organizar e receber as atividades complementares dos alunos do Curso de 409 Empenho em favor de Marcílio Reinaux Maia, para realização de viagem a Campina Grande/PB, MARCÍLIO REINAUX MAIA 200,00 DÉBITO para participar de reunião junto ao Dr. Michel Fraçoes Fossy, Coordenador Geral de 410 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem a Campina GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 300,00 DÉBITO Grande/PB, para participar de reunião junto ao Dr. Michel Fraçoes Fossy, Coordenador Geral de 411 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO pegar livro na Editora G M Quality, dia 25/03/2014. 412 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem a Campina PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 150,00 DÉBITO Grande/PB, transportando a Presidente da AESGA Giane Maria de Lira e Coordenador Adjunto 413 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO pegar projeto do Curso de Engehnharia Civil no CREA e Projetos dos Cursos de Pós-Graduação 414 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/Pe, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 250,00 DÉBITO pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/PE dia 21/03/2014 e levando-os de 415 Empenho em favor de Ademilto Correia dos Santos, para realização de viagem a Campina ADEMILTO CORREIA DOS SANTOS 200,00 DÉBITO Grande/PB, para participar de reunião junto ao Dr. Michel Fraçoes Fossy, Coordenador Geral de 416 Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP 1.500,00 28/03/2014 417 INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 1.955,95
Página 6 01/03/2014 até Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 00035/2011 de acordo de 28/03/2014 418 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 10.538,08 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 00036/2011 do acordo de 28/03/2014 419 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 669,50 420 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Folha de Pagamento dos 103.698,20 DÉBITO Administrativos efetivos, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014. 421 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração/Contratados, correspondente as SECRETARIA ADMINISTRATIVA - CONTRATADOS 1. DÉBITO remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014. 422 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAGA, 118.556,03 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014. 423 Empenho por estimativa em favor da Folha de pagamento da Secretaria de Administração - FOLHAS DE PAGAMENTO 1.973,42 DÉBITO Guarda Patrimonial da AESGA, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014. 424 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FDG, 112.383,11 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014. 425 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - FOLHAS DE PAGAMENTO 36.784,14 DÉBITO Comissionados Temporários, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro 426 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - 27.742,40 DÉBITO Administração Hospitalar - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a 427 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - 18.378,11 DÉBITO Serviços Gerais - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 428 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - 15.802,93 DÉBITO comissionados Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 429 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - 25.445,00 DÉBITO Secretariado Executivo Bilingue - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de 430 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Controle 2.800,00 DÉBITO Interno, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014. 431 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento Pessoal Docente - FACEG, 40.532,04 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 432 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Cedência, correspondente as FOLHAS DE PAGAMENTO 1.152,83 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 433 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Finanças e Orçamento, correspondente as 23.841,62 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 434 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Presidência da AESGA, PRESIDÊNCIA DA AESGA 9.000,00 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 435 Referente desconto IRRF efetuado em empenhos diversos dos prestadores de serviços - Pessoa PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 1.736,13 DÉBITO Física do mês de fevereiro de 2014. 436 Referente Salário-Família do mês de março de 2014, pago aos servidores efetivos de Serviços INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 298,44 DÉBITO Gerais, Guarda Patrimonial e Pessoal Administrativos. 437 Referente Salário-Maternidade do mês de março de 2014, pago as servidoras Lilyan Barboza de INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 3.105,97 DÉBITO Matos Costa e Ana Cláudia Sá Barreto Cavalcanti Pessoa. 438 4.828,80
Página 7 01/03/2014 até 0002-0 0003-8 0005-4 0009-7 0004-6 0006-2 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Direito - Docentes DÉBITO Contratados, correspodente as remunerações no período de fevereiro a junho de 2014. 439 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Ciências Humanas - DÉBITO Administração Hospitalar - Docentes Contratados, correspodente as remunerações no período de 440 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - FACEG - Engenharia Civil - Docentes DÉBITO Contratados, correspodente as remunerações no período de fevereiro a junho de 2014. 441 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Ciências da DÉBITO Administração/FAGA - Docentes Contratados, correspodente as remunerações no período de 442 Empenho em favor da Licidata Cursos Ltda, para prestação de serviços com inscrição da LICIDATA CURSOS LTDA DÉBITO Funcionária Rosilane Régis da Costa Sobrinho no II Congresso Nacional de Contratação Pública 444 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 445 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 446 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 447 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 448 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 449 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 450 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TOTAL GERAL 910.594,00 2.414,40 11.639,40 1.810,80 3.190,00 336,55 1.804,08 832,92 281,36 78,72 211,88 811,08 GARANHUNS terça-feira, 1 de julho de 2014 GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA Presidente da AESGA RONALDO MELO DA SILVA Téc. Contábil CRC nº 4.854-PE