|
|
|
- Maria Antonieta Fartaria Brezinski
- 9 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Validação de Documentos Referenciados e Importação de Nota de Entrada por XML de CTe Foi ajustado o programa de importação de XML de CTe para importar corretamente os documentos referenciados de CTe. 1 Parâmetros de Nota de Entrada Foi criado o grupo Nota Fiscal X CTe no cadastro de Parâmetros de Nota de Entrada para definir as validações no Fechamento de Nota de Entrada nos casos de documentos referenciados, onde as validações vão respeitar as parametrizações Doc. Referenciado e Valor Combinado. 1
2 2 Programa de Importação de Nota Entrada por XML de CTe Foi ajustado o programa de Importação de Nota Entrada por XML de CTe para importar r também os documentos referenciados e os exibirá na grid de Documentos Referenciados. 2
3 3 Nota Entrada Suprimentos Foi incluído no Sistema a validação dos valores de Frete negociado conforme o tipo de documento relacionado na Nota Entrada - CT-e. Para documento do tipo "Recebimento de Gado" a validação será feita em cima do valor do Frete informado no Recebimento de Gado, para documento do tipo "Nota Entrada" a validação será feita em cima do valor do Frete informado na Ordem de Compra e para documento do tipo "Nota Saída" a validação será feita em cima do valor do Frete informado no Romaneio. Quando o documento proveniente de importação de nota de entrada por XML de CTe não for encontrado no sistema (NFP, NFe) ele será listado em vermelho como "Inconsistência". 3
4 4 Documentos Referenciados Recebimento Foi incluída a aba de Documentos Referenciados para informar as notas fiscais de produtor rural vinculadas ao recebimento de gado. Quando importadas pelo programa de importação, estes documentos devem ser vinculados ao Recebimento de gado. 4
5 Projeto CT-e Planejamento de Frete Planejamento de Frete é uma Expedição Teórica para poder informar a transportadora. Para este procedimento foram criadas as Telas de Características de Transportador, Previsão de Frete, Veículos Disponíveis e impressão Relação de Controle de Transporte. 5 Características do Transportador Foi criada a tela de Característica do Transportador onde será possível informar uma Transportadora e vincular os veículos e os motoristas que prestam serviço a esta Transportadora. DLL: transp Comando : Ex_F_CaracteristicaTransportador 5
6 6 Previsão de Frete Foi criado no Sistema a Tela de Previsão de Frete onde será possível visualizar os Romaneios Pendentes, Faturados e Cancelados de um determinado período. É possível visualizar todos os pedidos que fazem parte do Romaneio selecionado. Aos Romaneios pendentes é possível informar uma transportadora, um motorista e um veiculo os quais já foram previamente informados na Tela de Característica de Transporte DLL: transp Comando : Ex_F_PrevisaoFreteVenda É possível visualizar os veículos disponíveis e gravar este veiculo no Romaneio Pendente utilizando o função arrastar e soltar. Ao selecionar um Veiculo Disponível será possível visualizar sua ultima viagem realizada e os pedidos que fizeram parte do Romaneio desta ultima viagem. 6
7 7
8 7 Impressão da Relação de Controle de Transporte Impressão dos dados dos Romaneios da Tela de Previsão de Frete. 8
9 Identificar no histórico do Lançamento Contábil do Título de Conversão os documentos de origem Foi ajustado o programa de contabilidade para que ao processar a Contabilidade seja identificado no Histórico do Lançamento Contábil do Título de Conversão os documentos que o originaram. Podendo ser identificado no histórico o Romaneio ou a Nota de Entrada ou Titulo a Pagar de origem dependendo da forma como estiver parametrizado no Sistema. 8 Lançamento Contábil Foi criado o Parâmetro Contábil p$_forma_historico_tititulo_pagar_conversao que irá determinar qual a origem será informada no histórico do Lançamento Contábil (P = Padrão (títulos pagar), N = Nota de Entrada e Número Título e R = Romaneio). Após processar a contabilidade o histórico contábil do Titulo de Conversão recebera os documentos de origem conforme a parametrização informada. 9
10 Enviar pelo edoc com a relação de Chave de Acesso para a Transportadora gerar CTe 9 Detalhes Transportadora Na tela de Detalhes da Transportadora, foi criada uma parametrização para saber se dispara o para a transportadora. 10
11 10 Gerenciador edoc Adicionado nova funcionalidade para exportar para excel o que está na grade, somente o que esta selecionado. Ao clicar no botão Envia e Reenvia , sistema vai disparar um para transportadora com os documentos selecionados (Romaneio, Pedido, Numero Nota, Chave Acesso, Peso Bruto, Valor Total). 11
12 12
Validação de Documentos Referenciados e Importação de Nota de Entrada por XML de CTe
Validação de Documentos Referenciados e Importação de Nota de Entrada por XML de CTe Foi ajustado o programa de importação de XML de CTe para importar corretamente os documentos referenciados de CTe. 1
Desenvolvido o processo de geração e transmissão do MDFe, tanto para a forma manual quanto para a forma automática (Faturamento Saída e Viagem).
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe Desenvolvido o processo de geração e transmissão do MDFe, tanto para a forma manual quanto para a forma automática (Faturamento Saída e Viagem). 1 Manifesto
Faturamento com Geração de ICMS Frete e Selo Fiscal
Faturamento com Geração de ICMS Frete e Selo Fiscal Desenvolvido novo processo no sistema Sensatta que irá permitir gerar o ICMS Frete a partir do processo de faturamento saída e a gravação do Selo Fiscal.
MÓDULO FINANCEIRO. Controla movimentação financeira, gera boleto bancário, cobrança bancária entre outras funções.
MÓDULO FINANCEIRO OBJETIVO: Controla movimentação financeira, gera boleto bancário, cobrança bancária entre outras funções. No guia Centro de Custo permite cadastrar ou consultar um centro de custo que
Consulta NF-e. fiscais eletrônicas. Conforme apresentada na tela abaixo;
Consulta NF-e A consulta da NFe e a Reimpressão se encontram no módulo FRDOC no menu Notas Fiscais. Esta opção possibilita a realização de consultas referentes às notas fiscais eletrônicas e também permite
AGENDAMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 1. PARÂMETROS DO ESTABELECIMENTO... 2 2. CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOR... 3
AGENDAMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS SUMÁRIO 1. PARÂMETROS DO ESTABELECIMENTO... 2 2. CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOR... 3 3. CONFIGURAÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS PARA USUÁRIOS NET... 7 4. PROCEDIMENTOS
Agendador de Rotinas
Agendador de Rotinas Agendamento para Importação de Notas Fiscais É possível parametrizar o agendamento para importação de notas fiscais de entrada, saída e conhecimento de transporte, para todas as empresas
Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82
Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FS82 Versão: 2016.05.09 Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar
Remessa Armazenagem. 1 Detalhe do Armazém. 2 Detalhes Vendas
Remessa Armazenagem Desenvolvimento do processo de Remessa Armazenagem. Este processo consiste em enviar uma carga determinada para um depósito de terceiro e permitir controlar o estoque da mercadoria
Atualização do Custo Médio Ponderado do Estoque
Atualização do Custo Médio Ponderado do Estoque Ajustado o Conta Corrente Material para realizar a atualização do Custo Médio Ponderado no lançamento das Notas de Complemento e Notas de Serviço (Entrada)
NOVO LAYOUT NF-E - VERSÃO NACIONAL 2014
NOVO LAYOUT NF-E - VERSÃO NACIONAL 2014 Visando potencializar os processos do recurso Gerenciamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), alteramos o layout da NF-e para ser transmitida de acordo com a versão
SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1
REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Alana Trindade Criado em 30/09/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.125a REA SSPlus 8.0
SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1
REA SSPlus 8.0 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Alana Trindade Criado em 08/12/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.148a REA SSPlus 8.0
CONTROLE DE TRANSGENIA
CONTROLE DE TRANSGENIA Visando auxiliar no gerenciamento das movimentações dos grãos, administrados pelo módulo Armazém, com o propósito de identificar os produtos que controle transgenia, foi elaborada
Travessa bom Pastor, 57 - Centro Fernandópolis - SP [email protected] 06.104.769/0001-36 GERAÇÃO DE BOLETOS
GERAÇÃO DE BOLETOS FERNANDÓPOLIS 2014 + Travessa bom Pastor, 57 - Centro REGRAS DE CONFIGURAÇÃO Inicialmente deve-se fazer a configuração do banco, onde o mesmo pode ocorrer de duas formas. o Podemos criar
Auditoria Financeira
Auditoria Financeira Processo de Uso da Auditoria Financeira CADASTRO DE EMPRESA PARÂMETROS No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria
AJUDA IMPORTAÇÃO NFe GERENCIADOR e PORTAL NFe PREMIUM CONTABILIDADE
AJUDA IMPORTAÇÃO NFe GERENCIADOR e PORTAL NFe PREMIUM CONTABILIDADE 1º - Acesse o programa NF-e Prosoft Gerenciador, através de um duplo clique com o mouse, que esta na tela de seu computador, ícone igual
E-mails para Envio de Notas Eletrônicas
E-mails para Envio de Notas Eletrônicas Introdução O envio dos arquivos de notas eletrônicas seja de peças ou de serviços é realizado pelo sistema de acordo com os emails cadastrados e configurados para
Manual de Instrução Emissor de Nota Fiscal Eletrônica OSEDE
Manual de Instrução Emissor de Nota Fiscal Eletrônica OSEDE Fernandópolis SP Emissão de NFe Na aba NF-e clique no botão Gerar XML. Na tela de geração do XML, terá 2 tipos de emissão: Normal e Rápida, onde
Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51) 3033-6663 www.maxce.com.br
PEDIDO ARQUIVO > VENDAS > PEDIDO REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO PEDIDOS SOLICITADOS POR CLIENTES. 1. S PRINCIPAIS: a) SAIR: Sai da tela; b) LIMPAR TELA: Limpa a tela para realizar um novo pedido; c) SALVAR: Salva
Nota: Para utilizar o quadro: LOCAL DE ENTREGA use as mesmas orientações acima, só que nesse caso, será para o local de entrega.
EMISSÃO DA NF-E OBSERVAÇÕES: NF-e: Sugerimos que fale com um contador para que o auxilie sobre quais campos preencher e como preenchê-los para a emissão da NF-e. Informaremos aqui apenas os locais onde
Service Report. Cliente: Sayerlack. Processo: Contas á Pagar FI-AP
Service Report Cliente: Sayerlack Processo: Contas á Pagar FI-AP 1. Dados Mestres 1.1 Exibir fornecedor Objetivo Disparador Use este procedimento para exibir os dados dos fornecedores. Execute este procedimento
ORACLE isupplier/ SOURCING. Manual do Fornecedor
ORACLE isupplier/ SOURCING Manual do Fornecedor Diretoria Administrativa UO Documentação, Suprimentos e Serviços Gerais DPS Elaborado por: Ernesto Vahl Neto Versão: 1 Page 1 of 12 Visão Geral O Portal
GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO (Sistema NFSE) Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br
GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO () Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br Sumário Configurações iniciais... 3 Acessando o sistema... 3 Alterando a senha de acesso... 3 Cadastrando clientes... 4 Cadastrando
2. Corrigida a pesquisa e filtro por grupo de estoque nível 1 que em alguns casos fazia com que o relatório fosse exibido em branco.
Release 3.99 Resumo das alterações Gerais Faturamento ERP-22761 Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) Falha na transmissão da NF-e Ao transmitir uma NF de entrada com frete internacional do tipo "Courrier",
Averbação eletrônica
Averbação eletrônica Introdução A averbação dos documentos antes do transporte é de fundamental importância para a cobertura de possíveis sinistros. Observar a transmissão e autorização da averbação antes
GESTÃO LOGÍSTICA. Emissão de CT-e. Esse procedimento descreve o processo de emissão de CT-e.
GESTÃO LOGÍSTICA Emissão de CT-e Esse procedimento descreve o processo de emissão de CT-e. SUMÁRIO EMISSÃO DE CT-E... 3 Pré-Requisitos... 3 Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico... 4 Emissão
MANUAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO PEDIDO ELETRÔNICO
MANUAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO PEDIDO ELETRÔNICO 1. INSTALAÇÃO: Antes de iniciar a instalação do pedido eletrônico, entre em contato com o suporte da distribuidora e solicite a criação do código de
GUIA DO COORDENADOR DE PROJETOS
GUIA DO COORDENADOR DE PROJETOS Sumário 1. Introdução... 2 2. Início Portal Coordenador... 2 2.1. Novos Pedidos... 2 2.2. Pendências... 3 2.3. Menu... 4 2.4. Sair... 4 3. Saldo de Projetos... 5 4. Extrato
Notas de versão. Versão 3.16.1.0
Notas de versão Sistema Gescor Versão 3.16.1.0 Lançamento Abril/2016 Interface - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1. Nova interface e usabilidade do sistema.
ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6
1 ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6 5. CADASTRO OPERAÇÕES FISCAIS (CFOP)...7 6. GERAR SINTEGRA...8 7. CONTROLE DE
Passo a passo para emissão de Nota Fiscal de Produtor Eletrônica NFP-e
Passo a passo para emissão de Nota Fiscal de Produtor Eletrônica NFP-e Natureza 44 - RETORNO DE SAÍDA COM SUSPENSÃO Por causa do sigilo fiscal, foram hachurados os dados do contribuinte. Toda NFP-e emitida
MANUAL DE OPERAÇÃO XML-SPC. Versão 1.0
Versão 1.0 Sumário Segurança de acesso... 2 Documentos Opções de Pesquisa... 3 Enviados... 3 Recebidos... 3 Situação... 7 Danfe Recepção... 8 1 Segurança de acesso Ao entrar com seu usuário e senha, o
APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER
APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER A integração de dados do Controller com a contabilidade, seja com o sistema Contábil ou com qualquer outro sistema, é feita através de lotes. Os lançamentos seguem a estrutura
LINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 4 FUNCIONALIDADE... 4 4.1 Registrar Nota de Entrada... 4 4.1.1 Manual (Entrada das informações manualmente)...
Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação
Desenvolvimento BM-1401 Recebimento de produtos em consignação Versão 5 Release 28 Autor Jaciara Silva Processo: Compras Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação Acesso Compras\Movimentações
Cálculo Automático do Frete
14/12/2013 Sumário Sumário... 2 1 Contexto de negócio (Introdução)... 3 2 Sistemas Envolvidos... 3 3 Integração... 4 4 Escopo... 4 5 Pré-requisitos instalação/implantação/utilização... 9 5.1 Datasul...
Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 61 Data Release: 04/03/2015
Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 61 Data Release: 04/03/2015 Procedimentos Atualização: ***** 1-ANTES DE ADAPTAR ***** ADAPTAR banco de dados AUXILIAR.MDB ***** 1-ANTES DE ADAPTAR *****
1. Reordenação da aba Fiscal 1. 2. Consulta simplificada de itens vendidos por NCM, CFOP e Alíquotas 2. 3. Parametrização de NCM 4
CADASTROS FISCAIS 1. Reordenação da aba Fiscal 1 2. Consulta simplificada de itens vendidos por NCM, CFOP e Alíquotas 2 3. Parametrização de NCM 4 4. Faturamento de pedidos entregues no endereço do revendedor
Manual Espelho de NF para Materiais
Manual Espelho de NF para Materiais Índice 1 Objetivo... 3 2 O Projeto e-suprir... 3 3 Introdução... 3 4 Informações Básicas... 4 4.1 Painel de Controle Vendas... 4 5 Acessando o Pedido... 5 5.1 Lista
MANUAL DE OPERAÇÃO MDF-e - CT-e /
MANUAL DE OPERAÇÃO MDF-e - CT-e / NF-e 01 01 ABA - EMITENTE: ( * ) campo de preenchimento obrigatório. 02 02 ABA - DADOS: ( * ) campo de preenchimento obrigatório. 02a ABA - DADOS: 02a SUB-ABA / Tipo de
Manual dos procedimentos para Emissão de NFE.
Manual dos procedimentos para Emissão de NFE. CADASTRO DE CLIENTES - deve-se utilizar o programa 203. Os campos em VERMELHO são os campos de preenchimento obrigatório. Os campos em PRETO não são obrigatórios,
AJUDA IMPORTAÇÃO NFe GERENCIADOR e PORTAL NFe PREMIUM CONTABILIDADE
AJUDA IMPORTAÇÃO NFe GERENCIADOR e PORTAL NFe PREMIUM CONTABILIDADE ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER REALIZADO SEMANALMENTE, IMPRETERIVELMENTE, PODENDO NO MÁXIMO OCORRER UM ENTERVALO ENTRE AS IMPORTAÇÕES DE
Versão 8.2C-08. Domínio Atendimento
Versão 8.2C-08 Domínio Atendimento Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso,
Este documento tem por objetivo a definição das especificações necessárias para transmissão de Conhecimento de Transporte eletrônico - CT-e.
Conhecimento de Transporte Eletrônico OBJETIVO Este documento tem por objetivo a definição das especificações necessárias para transmissão de Conhecimento de Transporte eletrônico - CT-e. CONSIDERAÇÕES
Processo: Vendas Lista de casamento
Desenvolvimento BM-1244 / 1245 Fechamento de bônus de lista de casamento Versão 2009 Release 73 Autor Jaciara Silva Processo: Vendas Lista de casamento Nome do Processo: Fechamento de bônus Acesso Vendas\Pedido
Atendimento WEB IAMSPE CEAMA v20120524.docx. Manual de Atendimento
Manual de Atendimento ÍNDICE INCLUIR PEDIDO (SOLICITAÇÃO DE SENHA)... 3 ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO... 8 2 INCLUIR PEDIDO (SOLICITAÇÃO DE SENHA) Utilizado para solicitação de senha para procedimentos pré-autorizados.
Manual do Portal do Fornecedor. isupplier
isupplier Revisão 01 Setembro 2011 Sumário 1 Acesso ao portal isupplier... 03 2 Home Funções da Tela Inicial... 05 3 Ordens de Compra Consultar Ordens de Compra... 07 4 Entregas Consultar Entregas... 13
AQUI VEREMOS COMO PODEMOS CONSULTAR OU IMPRIMIR RELATÓRIOS PARA CADA OPERAÇÃO EFETUADA NO SISTEMA COMERCIAL.
AQUI VEREMOS COMO PODEMOS CONSULTAR OU IMPRIMIR RELATÓRIOS PARA CADA OPERAÇÃO EFETUADA NO SISTEMA COMERCIAL. A-1- CONSULTA/RELATÓRIOS CADASTRO/COMPRAS/TRANSFERÊNCIAS GERENCIAIS. (RETAGUARDA) Cadastros:
Processo: Vendas. Acesso. Motivação. Parâmetros. Nome do Processo: Faturamento de Serviço (licenciado) - emissão NF Eletrônica Serviço
Desenvolvimento 26700 Versão 2006 Release 96 Autor Francisca Cruz Processo: Vendas Nome do Processo: Faturamento de Serviço (licenciado) - emissão NF Eletrônica Serviço Acesso Vendas Movimentações Motivação
1. Release 12.1.8... 8 1.1 Instalação/ Logix Update 12.1.8... 8 1.2 Inovação 12.1.8... 10 1.2.1 Distribuição e Logística Inovação 12.1.8... 10 1.2.
TOTVS 1. Release 12.1.8.............................................................................................. 8 1.1 Instalação/ Update 12.1.8............................................................................
GUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo:
GUIA DE ORIENTAÇÃO 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo: 1.1 - ACESSAR O SITE DA PREFEITURA: 1.2 - CLICAR NA OPÇÃO: SERVIÇOS >> NOTA FISCAAL ELETRÔNICA 1.3 - Aguarde carregar
Simulação de Fretes no Cálculo do Embarque do Datasul 11
Simulação de Fretes no Cálculo do Embarque do Datasul 11 Produto : Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8.4 Chamado : M_GFE002 - IRM001825 Data da publicação : 30/05/14 País : Brasil
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
TRANSFERÊNCIA DO REVENDEDOR
TRANSFERÊNCIA DO REVENDEDOR 1. Orientações sobre Transferência de Revendedor 1 1.1Revendedor comunica sua mudança de endereço 1 1.2 Franqueado de origem bloqueia cadastro do Revendedor 1 1.3 Franqueado
Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar cheques recebidos de clientes.
Como cadastrar Recebidos? FS147 Cheques Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Cadastro de Cheque Recebido Referência: FS147 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar
GERA GESTÃO E CONTROLE DE TÍTULOS: parte I
Olá! Você verá a seguir um importante treinamento que vai facilitar suas atividades diárias! Ao acessá-lo pela primeira vez, procure assistir até o final. Caso não consiga, você poderá reiniciar de onde
Apostila Fastseller. Manual de Treinamento FastSeller Telefone Suporte Helpdesk 03003133537. Ano: 2011 -Versão: 1.1 1
Manual de Treinamento FastSeller Telefone Suporte Helpdesk 03003133537 Ano: 2011 -Versão: 1.1 1 Indices 1º- Instalando o Sistema... 3 2º- Entrando no Sistema... 4 3º- Dicas de Utilização e Navegação...
CADASTRO PARA ENDEREÇOS MÚLTIPLOS DE ENTREGA
CADASTRO PARA ENDEREÇOS MÚLTIPLOS DE ENTREGA Este artigo objetiva apresentar um recurso muito útil do sistema, o cadastro de Endereços de Entrega. É frequente em várias regiões a necessidade de realizar
Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51) 3033-6663 www.maxce.com.br
PARÂMETROS DE LANÇAMENTOS PARAMETRIZAÅÇO PARA O MÉDULO LANÅAMENTOS NO SISTEMA ARQUIVO > LANÅAMENTOS > PARÑMETROS E CONFIGURAÅÖES PREENCHIMENTO DAS GUIAS: 1. GUIA IMPOSTOS: a) Contas relacionadas à apuração
VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN.
VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE ACD2016 FINALIZAÇÃO: 10 JUN. 13 04 NOV.2014 FEV. 201313 JUN. 2016 PUBLICAÇÃO: Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades
1. Release 10.2/11-06 - 2015... 7 1.1 Instalação/ Logix Update 10.2/11-06 - 2015... 7 1.2 Inovação 10.2/11-06 - 2015... 9 1.2.
TOTVS 1. Release 10.2/11-06 - 2015.................................................................................... 7 1.1 Instalação/ Update 10.2/11-06 - 2015...................................................................
GESTÃO LOGÍSTICA. Planejamento e Controle Logístico. Esse procedimento descreve o cadastro de Operação, Solicitação e Agendamento de Cargas.
GESTÃO LOGÍSTICA Planejamento e Controle Logístico Esse procedimento descreve o cadastro de Operação, Solicitação e Agendamento de Cargas. SUMÁRIO PLANEJAMENTO E CONTROLE LOGÍSTICO... 3 Pré-Requisitos...
MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X e-frete Criado em: 19/07/2013 Atualizado em: 19/07/2013
O objetivo deste manual é auxiliar o usuário a fazer uso da ferramenta de integração com o sistema e-frete, para realizar o cadastro de Proprietários, Motoristas, Veículos, adicionar Operações de Transporte
MANUAL ARRECADANET PAINEL DE CONTROLE
MANUAL ARRECADANET PAINEL DE CONTROLE 1 Introdução O Sistema ArrecadaNet, desenvolvido pela empresa Megasoft Informática, tem como objetivo otimizar a declaração dos serviços prestados e / ou contratados,
Manual de Uso do Módulo. MerchFinanças
Manual de Uso do Módulo MerchFinanças Bento Gonçalves Julho de 2010 Conteúdo 1. Introdução... 4 2. Menu Cadastros... 5 2.1. Bancos/Contas... 5 2.1.1. Agências... 5 2.1.2. Bancos... 6 2.1.3. Contas... 7
Boletim Técnico. Integração Linha RM x Protheus SigaMNT DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO
Integração Linha RM x Protheus SigaMNT Produto Processo Subprocesso : Integração Linha RM x Protheus SigaMNT : Abastecimento em Lote Incluir Abastecimento em Lote Data da publicação : 29/09/2013 Este documento
MANUAL - CONTABILIDADE
MANUAL - CONTABILIDADE MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO...3 2. MÓDULO CONTABILIDADE...4 2.1. PLANO CONTÁBIL...4 2.2. BOLETIM CONTÁBIL...4 2.2.1. Lançamentos Contábeis...5
SPED Contribuições Pis, Cofins e INSS
Versão 6.04.00 Abril/2015 SPED Contribuições Pis, Cofins e INSS Passo a Passo: Cadastros, Configurações e Operações SPED Contribuições O SPED Contribuições é um arquivo digital instituído no Sistema Publico
Tutorial Geração de Orçamento, Pedido e Envio
2010 Tutorial Geração de Orçamento, Pedido e Envio Leandro Ribeiro da Silva Jonathan Joahnn Becker Bma Sistemas 03/08/2010 Sumário Sumário...2 1) Digitar Orçamento...3 2) Digitar Pedido de Venda...10 3)
Passo a passo para emissão de Nota Fiscal de Produtor Eletrônica NFP-e
Passo a passo para emissão de Nota Fiscal de Produtor Eletrônica NFP-e Natureza 12 Retorno Simbólico-Parceria Pecuária Por causa do sigilo fiscal, foram hachurados os dados do contribuinte. Toda NFP-e
IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO: Lançamento de notas fiscais de entradas de mercadoria no sistema com geração do contas a pagar. OBJETIVO: Realizar lançamentos de notas fiscais de entradas de mercadoria seguido de
Manifestação Do Destinatário
Manifestação Do Destinatário ÍNDICE Manifesto do Destinatário...03 Manifestação do Destinatário Futura Server...04 Manifestação do Destinatário Como Funciona...05 Prazos Referentes à Manifestação...09
Rotinas úteis e diárias para facilitar o uso do sistema Winsati pelo usuário.
Rotinas úteis e diárias para facilitar o uso do sistema Winsati pelo usuário. Rotina para quando clicar no ícone do Winsati e ele não inicializar Podem acontecer dois casos: 1. Caso 1: No caso de clicar
Informativo de Versão 18.12
Informativo de Versão 18.12 Índice ERP Posto... 2 Cadastro Contrato de Abastecimento (Chamado 21982)... 2 Resulth Business... 3 Entrada de Produtos (Chamado 24400)... 3 ERP Faturamento... 4 Consulta Preço
FS133.1. Sistema: Futura Server. Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa. Referência: FS133.1. Versão: 2016.07.04
Como Baixar FS133.1 Boletos? Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa Referência: FS133.1 Versão: 2016.07.04 Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar arquivos que informarão
MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Relatórios...3 Mix de Compra...3 Peças >> Relatórios >> Mix de Compra Peças...3 Mix de Vendas...4 Peças >> Relatórios >> Mix de Venda Peças...4 Tabela de Preços...6 Peças
ERP-8115 Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Erro "Elemento inválido" emitido pelo sistema na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Release 3.60 Resumo das alterações Faturamento ERP-6954 Em casos em que o usuário tentar efetivar um pedido de vendas onde um dos produtos encontra-se inativo, o sistema está efetivando normalmente. Para
Tutorial para emissão de NF-e
Tutorial para emissão de NF-e Conteúdo 1.Configuração do Módulo de NF-e... 2 1.1.Códigos Fiscais... 3 1.2.Contas Contábeis... 4 1.3.Conta corrente... 6 2.Emissão de NF-e... 8 2.1.Gerar NF-e... 9 2.2.NF-e
Sistema Ativo de Segurança Automotiva
Sistema Ativo de Segurança Automotiva Manual de Utilização Conteúdo HOME Página inicial 3 Última posição 3 Rastrear 5 Relatórios 6 Histórico de Posições 6 Localização 7 Faturamento 7 Monitoramento 9 Alerta
Solicitação de Reposição? FS71.1
Como Trabalhar com Solicitação de Reposição? FS71.1 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque>Reposição>Reposição Referência: FS71.1 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Esta tela é utilizada para solicitar
MANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL ENTIDADE. Versão 2.2.15
MANUAL Certificado de Origem Digital PERFIL ENTIDADE Versão 2.2.15 Sumário 1. Inicializando no sistema... 4 2. Perfil de Emissores do Sistema... 4 3. Analisando os certificados emitidos... 5 3.1. Certificados
Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal" Editorial Brazil Informatica
Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal" Editorial Brazil Informatica I Vida - Controle Financeiro Pessoal Conteúdo Part I Novidades Versão 2.8 (Contas) 2 Part II Novidades Versão 2.9 (Contas)
UnionWeb Condominium
UnionWeb Condominium Esse manual contém explicações técnicas de configuração e manutenção administrativa. Não deve ser repassado para moradores, é para utilização da Administradora ou responsável para
Manual Operacional Vendedores
Manual Operacional Vendedores Versão 1.0 Abril/2015 1. ACESSO AO SISTEMA SSE a) Localize em seu Desktop ou menu de acesso o ícone do sistema conforme abaixo. b) Após localizar, clique 2 vezes para acessar
Treinamento do Sistema RH1000
Treinamento do Sistema RH1000 = Bloco Treinamento = Ohl Braga Desenvolvimento Empresarial Atualizado em 25Mai2014 1 Bloco Treinamento Tópico Slide Dinâmica dos treinamentos 4 Áreas de treinamento 5 Treinamentos
ORIENTAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE CARTA AR DIGITAL REJEITADA
I) COMO VERIFICAR O MOTIVO DA REJEIÇÃO: Nas filas Ag. Envio aos Correios ou ARs Rejeitados, caso não conste, configurar a coluna Observação da Fila - Ícone. Exemplo: a) Acessar a fila Ag. Envio aos Correios
Passo a Passo do Cadastro Funcionários no SIGLA Digital
Passo a Passo do Cadastro Funcionários no SIGLA Digital Funcionários Página 1 de 12 O cadastro de funcionários permite cadastrar o usuário que vai utilizar o SIGLA Digital e também seus dados pessoais.
Manual do Gate Expresso e Rodoviário
Manual do Gate Expresso Rodoviário e Ferroviário Página 1 Índice: 1. Objetivo... 2 2. Consulta Grupo Mercadoria (Booking, BL)... 3 3. Tela do Gate Expresso... 3 3.1 Item Gate Expresso... 5 3.2 Tela de
Com Pedido de Compra Sem Pedido de Compra ou Entrada Manual Importando XML enviado do Fornecedor
Movimentos - Entrada de Nota Fiscal Para realizar a entrada de nota fiscal no sistema, verifica-se primeiro as opções, existem vários meios para dar entrada em uma Nota Fiscal: Com Pedido de Compra é quando
1. Funcionalidades da opção SAC 1
PÓS VENDA 1. Funcionalidades da opção SAC 1 1.1 Avarias 2 1.1.1 Dano no produto em transporte 2 1.1.2 Defeito no produto 2 1.2 Devoluções 4 1.2.1 Devolução Desistência 4 1.2.2 Devolução Não fez o pedido
Conteúdo 1.0 - GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA... 2
Tutorial UltraPDV - GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL ULT-027-GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO DE NOTA FISCAL Conteúdo 1.0 - GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA.... 2 1.1 - GERAR UMA
Manual de Utilização do Portal
Manual de Utilização do Portal Principal Pré Atendimento: Cadastro de Usuários ativos no Plano, através do número do cartão. Pacientes: Consulta de Usuários do Plano já cadastrados pelo Prestador. Atendimento:
Integração Backoffice Originação de Grãos x umovme
Agosto/2014 Sumário Título do documento 1. Contexto de Negócio (Introdução)... 3 2. Sistemas Envolvidos... 3 3. Integração... 3 4. Escopo... 4 5. Pré-requisitos Instalação/Implantação/Utilização... 4 5.1.
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
