APRESENTAÇÃO CORPORATIVA AGOSTO Relações com Investidores / -1-

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1 APRESENTAÇÃO CORPORATIVA AGOSTO 2011 Relações com Investidores / -1-

2 CENÁRIO 2010 Superação da crise de 2009 Recuperação de preços de venda Custos em equilíbrio Isenção de IPI até março 2011 Medidas macroprudenciais Aumento da taxa de juros Pressão de custos (resina) Demanda nos níveis de Pressão de custos a partir do 2 semestre (mão de obra e cobre) Recuperação de preços 2011 Pressão de custos (mão de obra e cobre) Louças: a) repasse nos preços b) start-up de novo forno em Recife c) incorporação das atividade da Deca Nordeste Metais: a) gestão de custos b) start-up de nova galvanoplastia -2-

3 CENÁRIOECONÔMICO TAXA DE DESEMPREGO NO BRASIL (%) SALÁRIO MÍNIMO (em R$) 8,4 7,4 6,8 6,8 5,3 6,1 6,4 6,5 6,4 6,4 Junho 11 6,2% CAGR 10,4% dez /06 dez /07 dez /08 dez /09 dez /10 jan/ 11 fev / 11 m arç o/ 11 abr/ 11 m ai/ FONTE: IBGE MASSA SALARIAL (R$ milhões) Fonte: BACEN RELAÇÃO CRÉDITO TOTAL x PIB (BRASIL, %) CAGR 5,7% UDM até Fonte: IBGE Maio 11 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 40,8% 45,0% 46,6% 46,3% 46,5% 46,5% 46,6% 46,9% jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 Fonte: BACEN -3-

4 CENÁRIO ECONÔMICO TAXA DE JUROS (% aa) ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO BRASIL 13,25 11,25 13,75 8,75 10,75 11,25 11,75 12,00 12,25 12,5 118,7 120,1 125,4 120,8 121,7 121,8 122,5 121,6 122,6 120,1 118,2 115,4 118, jan/11 mar/11 abr/11 jun/11 jul/11 Fonte: BACEN jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 Fonte: FGV CESTA BÁSICA EM SP (R$) vs. SALÁRIO MINIMO (R$) 71,4% 79,4% 68,7% 66,2% 61,1% 52,0% 56,5% 57,7% 49,1% 52,0% 48,7% 50,2% 180,0 200,0 128,6 158,7 240,0 260,0 300,0 164,8 172,2 183,4 350,0 182,1 380,0 415,0 214,6 239,5 465,0 228,2 510,0 545,0 545,0 265,2 273, jun/11 Fonte: BACEN e DIEESE Salário Minimo (R$) Cesta Básica em SP (R$) % -4-

5 CENÁRIO RECEITA LÍQUIDA DE CONSTRUTORAS NO BRASIL(em R$ milhões) +21,5% CAGR 10-13E = 16% E 2012E 2013E LANÇAMENTOS (em R$ milhões) ,7% CAGR 10-13E = 14% E 2012E 2013E Fonte: Research Credit Suisse, Jun/11 Empresas Selecionadas (PD G, MRV, Cyrela, Brookfield, Rossi, Gafisa, Tecnisa, Eeven, Direcional, Viver, CCDI) -5-

6 CENÁRIO TAXA DE INFLAÇÃO GLOBAL Economias desenvolvidas Taxa de inflação Ao consumidor Economias emergentes INFLAÇÃO NO BRASIL - SINAIS DE QUEDA Média Mensal: 0,33% Fontes: OECD, Haver Analytics. Nota: Dados referentes a maio/2011, exceto para a Coreia e Turquia (junho 2011). FONTE: BCB/ IBGE * Focus - Expectativa de mercado mediana ( ) CENÁRIO INTERNACIONAL COMPLEXO Negociação do teto da dívida BRASIL IPCA 6,15 IGPM 6,01 FONTE: BCB/ BLOOMBERG/ RELATÓRIO FOCUS -6-

7 CENÁRIO MERCADO DE PAINÉIS CONSUMO TOTAL DE PAINÉIS NO BRASIL (Fonte ABIPA em 000 m³) MDF , ,4% 1.487, ,4-1,9% Uso: Bordas arredondadas, superfícies usinadas e trabalhadas, Molduras S10 1S11 MDF: CAPACIDADE EFETIVA DISPONIÍVEL: MIL m³/ano CAPACIDADE EFETIVA DA INDÚSTRIA: MIL m³/ano* MDP ,7% , ,3 = Uso: Partes planas, Laterais/ Divisórias/ Prateleiras Base Superior/ Inferior S10 1S11 MDP: CAPACIDADE EFETIVA DISPONÍVEL: MIL m³/ano CAPACIDADE EFETIVA DA INDÚSTRIA: MIL m³/ano* * Capacidade efetiva anual da indústria com base nas linhas já instaladas, após os periódos de ramp-up e investimentos periféricos -7-

8 CENÁRIO MERCADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 0,58% 7,00% ** 5,00% Mar Jul 1S Previsto 2011 Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção *Indicador mensal do desempenho das vendas da Indústria de Mater iais de Construção -8-

9 DESEMPENHO RECONCILIAÇÃO DO ATIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATIVO TOTAL (em R$ 000) 30/06/ /03/ /06/2010 Antes ajustes IFRS Combinação de Negócios (7.186) (25.473) Ativo Biológico (8.304) Benefício a Empregados Demais ajustes (14.785) Após ajustes IFRS Variação (14.711) PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em R$ 000) 30/06/ /03/ /06/2010 Antes ajustes IFRS Combinação de Negócios (2.985) (15.055) Ativo Biológico (5.480) Benefício a Empregados Demais ajustes (42.258) Após ajustes IFRS Variação (25.313) -9-

10 DESEMPENHO ENDIVIDAMENTO R$ 000 ALAVANCAGEM E CRONOGRAMA ENDIVIDAMENTO DE AMORTIZAÇÃO 30/06/ /03/2011 Variação 30/06/2010 Variação Endividamento Curto Prazo (60.809) Endividamento Longo Prazo Endividamento Total Disponibilidades Endividamento Líquido (10.021) Endividamento Líquido / PL 32,8% 33,5% - 28,1% - Endividamento Líquido / EBITDA* 1,31 1,33-1,48 - * EBITDA nos últimos 12 meses ORIGEM DA DÍVIDA CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO (em R$ milhões) 1.929,8 264,1 Moeda Estrangeira 5,9% 625,8 759,8 342,5 321,6 375,8 Moeda Nacional 94,1% Caixa Dívida Total Após

11 DESEMPENHO R$ 000 RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO Após ajustes IFRS (R$ 000) 2º tri/11 1º tri/11 % 2º tri/10 % 1ºSem2011 1ºSem2010 % Receita Líquida Consolidada , , ,0 Lucro Bruto , (10,8) (5,4) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro , (16,7) (11,7) Lucro antes Impostos e Contribuição , (25,4) (18,4) Lucro Líquido , (2,3) ,4 ROE 11,3% 8,8% - 12,6% - 10,1% 10,6% - Eventos Extraordinários * (9.284) (9.284) 0 - Lucro Líquido Recorrente , (11,3) (2,0) ROE recorrente 10,3% 8,8% - 12,6% - 9,6% 10,6% - Reconciliação IFRS para BR GAAP 2º tri/11 1º tri/11 % 2º tri/10 % 1ºSem2011 1ºSem2010 % Lucro Líquido (Após ajustes IFRS) , (2,3) ,4 Combinação de Negócios (28,3) (25,9) (4,7) Ativo Biológico (1.536) (456,8) (6.131) (189,4) (3.757) (205,0) Benefício a Empregados (515) (1.517) (66,1) (1.809) (71,5) (2.032) (3.618) (43,8) Demais Ajustes Lucro Líquido Anterior Ajustes IFRS , (3,2) (3,3) ROE Anterior Ajustes IFRS 16,0% 11,7% - 18,5% - 13,9% 16,1% - Eventos Extraordinários * (9.284) (9.284) 0 - Lucro Líquido Recorrente , (11,5) (8,1) ROE recorrente 14,6% 11,7% - 18,5% - 13,2% 16,1% - * Venda de Imóveis -11-

12 CHAPA DE FIBRA 8,6% DESEMPENHO RECEITA LÍQUIDA RECEITA LÍQUIDA (em R$ 000) 2º tri/11 1º tri/11 % 2º tri/10 % 1ºSem2011 1ºSem2010 % Receita Líquida Consolidada , , ,0 Divisão Madeira , , ,2 Divisão Deca , , ,7 ORIGEM DA RECEITA LÍQUIDA NO 2T2011 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS VENDAS RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA MERCADO EXTERNO 4% M DF /HDF /SDF / PISO LAM INADO 34,7% M DP 20,2% MERCADO INTERNO 96% LOUÇAS SANITÁRIAS 17,2% M ETAIS SANITÁRIOS 18,8% COM PONENTES 0,5% -12-

13 DESEMPENHO RECONCILIAÇÃO DO EBITDA CONSOLIDADO Após ajustes IFRS (R$ 000) R$ 000 2º tri/11 1º tri/11 % 2º tri/10 % 1ºSem2011 1ºSem2010 % Receita Líquida Consolidada , , ,0 Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro , (16,7) (11,7) Depreciação/Amortização/Exaustão , , ,2 Variação do Valor Justo do Ativo Biológico (27.693) (35.603) (22,2) (46.185) (40,0) (63.296) (76.902) (17,7) Parcela da Exaustão do Ativo Biológico , (2,4) (2,7) Benefício a Empregados (780) (2.298) (66,1) (2.741) (71,5) (3.078) (5.482) (43,9) EBITDA , , ,6 Margem EBITDA 30,1% 27,7% - 30,6% - 28,9% 30,8% - Eventos Extraordinários* (14.068) (14.068) 0 - EBITDA Recorrente , (2,8) (2,9) Margem EBITDA Recorrente 28,2% 27,7% - 30,6% - 28,0% 30,8% - EBITDA Recorrente por Divisão Madeira , (0,4) (7,0) Deca (8,6) (7,7) ,7 * Venda de Imóveis -13-

14 DESEMPENHO RECONCILIAÇÃO DO EBITDA CONSOLIDADO Anterior aos ajustes IFRS R$ 000 R$ 000 2º tri/11 1º tri/11 % 2º tri/10 % 1ºSem2011 1ºSem2010 % Receita Líquida Consolidada , , ,0 Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro , (6,2) (6,9) Depreciação/Amortização/Exaustão , , ,6 EBIT DA , , ,2 Margem EBIT DA 30,9% 28,7% - 31,7% - 29,9% 31,9% - Eventos Extraordinários * (14.068) (14.068) 0 - EBIT DA Recorrente , (3,7) (3,2) Margem EBIT DA Recorrente 29,0% 28,7% - 31,7% - 28,9% 31,9% - EBITDA Recorrente por Divisão Madeira , (2,2) (7,6) Deca (7,1) (6,5) ,0 * Venda de Imóveis -14-

15 DESEMPENHO RECONCILIAÇÃO EBITDA Após ajustes IFRS (R$ 000) R$ 000 2º tri/11 1º tri/11 % 2º tri/10 % 1ºSem2011 1ºSem2010 % Expedição (em m³) , (1,4) (4,5) Receita Líquida , , ,2 Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro , (17,9) (19,1) Variação do Valor Justo do Ativo Biológico (27.693) (35.603) (22,2) (46.185) (40,0) (63.296) (76.902) (17,7) Parcela da Exaustão do Ativo Biológico , (2,4) (2,7) Depreciação/Amortização/Exaustão , , ,3 Benefício a Empregados (546) (1.441) (62,1) (1.811) (69,9) (1.987) (3.677) (46,0) EBIT DA , , (1,9) Margem EBIT DA 33,3% 26,6% - 31,1% - 30,2% 31,2% - Eventos Extraordinários * (14.068) (14.068) 0 - EBIT DA Recorrente , (0,4) (7,0) Margem EBIT DA Recorrente 30,3% 26,6% - 31,1% - 28,6% 31,2% - Anterior ajustes IFRS EBIT DA Recorrente , (2,2) (7,6) Margem EBIT DA Recorrente 30,8% 27,6% - 32,1% - 29,3% 32,1% - * Venda de Imóveis -15-

16 DESEMPENHO DESTAQUES DIVISÃO MADEIRA CAPACIDADE INSTALADA e GRAU DE OCUPAÇÃO 2T11 MDF MDP CHAPA DE FIBRA 79% 82% 96% CAP ACIDADE ANUAL (em 000 m³) NOMINAL EFETIVA* DISPONÍVEL MDF MDP Chapa de Fibra Total * Capacidade efetiva anual da Duratex com base nas linhas já instaladas, após os periódos de ramp-up e investimentos periféricos EXPEDIÇÕES (em 000 m³ ) LOCALIZAÇÃO DAS PLANTAS 1.152, ,5-4,5% 5 planta s 590,3 590,1 569,2 519,3 582,1 +12,1% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1S10 1S11-16-

17 DESEMPENHO RECONCILIAÇÃO EBITDA Após ajustes IFRS (R$ 000) R$ 000 2º tri/11 1º tri/11 % 2º tri/10 % 1ºSem2011 1ºSem2010 % Expedição (em peças) , , ,1 Receita Líquida , , ,7 Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro (13,0) (14,8) ,8 Depreciação/Amortização/Exaustão , , ,0 Benefício a Empregados (233) (858) (72,8) (930) (74,9) (1.091) (1.805) (39,6) EBIT DA (8,6) (7,7) ,7 Margem EBIT DA 24,4% 29,4% - 29,6% - 26,8% 30,1% - Eventos Extraordinários EBIT DA Recorrente (8,6) (7,7) ,7 Margem EBIT DA Recorrente 24,4% 29,4% - 29,6% - 26,8% 30,1% - Anterior ajustes IFRS EBIT DA Recorrente (7,1) (6,5) ,0 Margem EBIT DA Recorrente 25,9% 30,6% - 31,0% - 28,1% 31,5%

18 DESEMPENHO DESTAQUES DIVISÃO DECA CAPACIDADE INSTALADA E GRAU DE OCUPAÇÃO 2T11 LOUÇAS SANITÁRIAS 89% mil peças/ano METAIS SANITÁRIOS 93% mil peças/ano EXPEDIÇÕES (em 000 peças) LOCALIZAÇÃO DAS PLANTAS ,1% ,1% 9 p la n ta s 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1S10 1S11-18-

19 CAPEX CONSOLIDADO CAPEX (R$ milhões) R$ 2,9 Bi 891,2 800,0 CAPEX CAPEX NO 1 NO SEM 1S ,7 427,0 459,6 456,4 Estimado Estimado DECA 42% FLORESTAL 18% ADM 1% 343,6 Realizado no 1 no Sem 1ST MADEIRA 39% E -19-

20 -20-

21 CAPEX DIVISÃO DECA EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE NOMINAL ( 000 peças/ano) e CAPEX CAGR: 10,8% Investimentos R$ 430 milhões Louças Sanitárias + 1,8 M pçs/ano: aquisição Elizabeth,PB (Fev/11) + 0,8 M pçs/ano: novo forno Cabo de Santo Agostinho,PE ( Abr/11) (*) + 2,4 M pçs/ano: reativação e expansão da unidade de Queimados,RJ (2012) Metais +2,4 M pçs/ano (2011/2012) Centro robotizado de afinação Máquina de usinagem Prensa de forjar Galvanoplastia Metais Louças Sanitárias (*) Louças Queimados: PROJET O ORIGINAL: CAPEX R$ 100 MM, Capacidade: mil peças/ano PROJET O REVISADO: CAPEX R$ 130 MM, Capacidade: mil peças/ano OBJETIVO: AUMENTO DE PRODUÇÃO NO SEGMENTO MÉDIO E ALTO Metais Sanitários Jundiaí - SP Metais Sanitários Jundiaí - SP Louças Sanitárias- PE -21-

22 IMA (m³/ha.ano) SUSTENTABILIDADE PRÁTICAS - Selo Verde (FSC): Primeira empresa na América Latina a ser certificada (1995) - ISO 14001: viveiro de mudas e áreas florestais de Botucatu Projeto que visa encontrar meios mais eficientes de utilização dos recursos hídricos do planeta. A redução do consumo de água com a aplicação desta metodologia gira em torno de 30%. Após a avaliação de conformidade da LEED (Leadership in Energy and Environment Design) 9 linhas de produtos Deca receberam o selo Sustentax, com itens que reduzem até 80% do consumo de água. O GBC Brasil tem como missão desenvolver a indústria da construção sustentável no país. 229 mil hectares de terras (próprias e arrendadas) 160,9 mil hectares de florestas plantadas 268 milhões de árvores plantadas 56 árvores plantadas por minuto Corte entre 6 e 7 anos Baixa distância entre florestas e fábricas Aumento da produtividade Fomenta projetos de preservação de biodiversidade (flora e fauna) Evolução da Produtividade em Novas Florestas Eucalipto - São Paulo % 20 Anos Anos Ano base

23 SUSTENTABILIDADE Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010 conforme GRI NÍVEL A (Global Report Initiative) -23-

24 GOVERNANÇA CORPORATIVA ESTRUTURA DE CAPITAL PRINCIPAIS ACIONISTAS EM JUNHO ,4% 0,2% Grupo Itaúsa Grupo Ligna Fundos de Pensão Fundos de Investimentos Investidores Estrangeiros Tesouraria 12,7% 2,0% Total de ações emitidas: (1) (1) Ações em tesouraria: ,9% 17,8% 100% ações ordinárias (Novo (1 ação, Mercado 1 voto) BM&FBovespa) Free Float 42,6% ON Política de dividendos: 30% do lucro líquido ajustado Conselho de Administração: 9 Membros, sendo 3 Independentes -24-

25 GOVERNANÇA CORPORATIVA CRIAÇÃO DE VALOR DURATEX e IBOVESPA base 100 ( ) 300 VALOR DE MERCADO: R$ 7,3 Bi ,0 % R$ 13, ,3 % jun-09 jul-09 ago-09 out-09 nov-09 dez-09 jan-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 DTEX Base 100 IBOV Base

26 DISCLAIMER As informações aqui contidas foram preparadas pela Duratex S.A. e não constitui material de oferta para a subscrição ou compra de valores mobiliários da Companhia. Este material contém informações gerais sobre a empresa e mercados em que se encontra inserida. Nenhuma representação ou garantia, de forma expressa ou inclusa, é feita acerca, e nenhuma confiança deve ser depositada, na exatidão, justificação ou totalidade das informações apresentadas. A Duratex não pode dar qualquer certeza quanto a realização das expectativas apresentadas. Agosto de

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