Resultados do Primeiro Trimestre de 2009

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1 Resultados do Primeiro Trimestre de 2009

2 Disclaimer Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor têxtil, condições do mercado, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos no Prospecto Preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico, além de informações sobre posição competitiva, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam. 2

3 Agenda Visão Geral Resultados Financeiros Consolidado Perspectivas 3

4 Visão Geral As condições do mercado durante o primeiro trimestre de 2009 provaram ser tão difíceis quanto esperado. A recessão nos Estados Unidos, o nosso principal mercado de atuação, continua a reduzir nossas vendas. Nossa decisão em expandir nossa presença no mercado brasileiro, onde continuamos a apresentar dois dígitos de crescimento nos segmentos de cama, mesa, banho e utility bedding e tem ajudado a amenizar o efeito da queda nas vendas nos Estados Unidos. Anunciamos recentemente a associação com Mmartan Têxtil Ltda. ( Mmartan ), um dos maiores varejistas de produtos de cama, mesa e banho no Brasil. A Companhia investiu R$55,0 milhões no total, adquirindo participação societária na Mmartan e subscrevendo um aumento de capital, totalizando uma participação, final, de aproximadamente 65% no capital social. Essa transação providenciará a Companhia uma oportunidade para expandir sua presença no Brasil, a participar de uma rede de varejo bem sucedida e em crescimento, e ganhar com a experiência da Mmartan em desenvolvimento de produtos. 4

5 Resultados por Segmento Preço Médio por Quilograma Vendas liquidas no período de Três Meses Volumes em Toneladas no período de Três Meses no período de Três Meses Findo em 31 de Março de Findo em 31 de Março de Findo em 31 de Março de Segmento % do % do % Variação % do % do % Variação % Variação 2009 Total 2008 Total Total 2008 Total Fashion Bedding 279,0 44,2% 308,9 42,0% (9,7%) ,6% ,7% (22,5%) 18,46 15,83 16,6% Banho 136,8 21,7% 178,0 24,2% (23,1%) ,4% ,5% (41,3%) 16,22 12,40 30,8% Utility Bedding 101,5 16,1% 100,0 13,6% 1,5% ,2% ,6% (27,7%) 10,57 7,53 40,4% Produtos Intermediários 47,4 7,5% 71,6 9,7% (33,8%) ,7% ,1% (10,0%) 5,81 7,90 (26,4%) Outros 66,8 10,6% 77,6 10,5% (13,9%) Total 631,5 100,0% 736,1 100,0% (14,2%) ,0% ,0% (26,5%) 15,29 13,10 16,7% 1T09 1T08 Produtos Intermediários 7,5% Outros 10,6% Produtos Intermediários 9,7% Outros 10,5% Utility Bedding 16,1% Utility Bedding 13,6% Banho 21,7% Fashion Bedding 44,2% Banho 24,2% Fashion Bedding 42,0% 5

6 Custo dos Produtos Vendidos Período de Três Meses Findo em 31 de Março de % do Total do % do Total do Custo dos % das Custo dos % das Produtos Vendas Produtos Vendas Var. % (R$ milhões) 2009 Vendidos Liquidas 2008 Vendidos Liquidas Materiais 376,5 69,0% 59,6% 421,5 66,1% 57,3% (10,7%) Custos de Conversão 119,5 21,9% 18,9% 160,7 25,2% 21,8% (25,6%) Custos de Armazenamento e Distribuição 20,7 3,8% 3,3% 25,4 4,0% 3,5% (18,5%) Depreciação 28,8 5,3% 4,6% 30,5 4,8% 4,1% (5,6%) Total 545,5 100,0% 86,4% 638,1 100,0% 86,7% (14,5%) Como resultado da transição da capacidade de produção, realizamos reduções significativas nos custos de conversão. Custo dos produtos vendidos decresceu, percentualmente às vendas líquidas, de 86,7%, no primeiro trimestre de 2008, para 86,4% no primeiro trimestre de O aumento no custo de materiais em relação às vendas líquidas é atribuído à mudança no mix de produtos, principalmente pela maior venda de produtos com menor valor agregado (fios). 6

7 Custo de Conversão Custo de Conversão R$ Milhões ,0 248, ,6 228,8 216,0 203,9 195,6 188,3 160,7 161,4 140,4 138,3 119,5 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Os custos de conversão decresceram 25,6%, de R$160,7 milhões, no primeiro trimestre de 2008, para R$119,5 milhões no primeiro trimestre de Os custos de conversão decresceram, percentualmente às vendas líquidas, de 21,8%, no primeiro trimestre de 2008, para 18,9% no primeiro trimestre de Esse decréscimo reflete principalmente a consolidação de nossas unidades de produção. 7

8 Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas R$ Milhões ,7 124,2 131, ,4 109,1 103,8 100,4 91,7 80,6 75,1 77,3 99,8 84,4 70 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 As despesas de vendas aumentaram 17,4%, de R$35,0 milhões, no primeiro trimestre de 2008, para R$41,1 milhões no primeiro trimestre de 2009, devido à desvalorização do Real, na conversão das despesas em dólares para Reais, e do aumento do custo de frete na subsidiária brasileira. As despesas gerais e administrativas decresceram 4,8%, de R$45,5 milhões, no primeiro trimestre de 2008, para R$43,3 milhões no primeiro trimestre de 2009 refletindo o esforço de racionalização empreendido pela empresa, mais que suficiente para absorver o impacto da desvalorização do Real na conversão das despesas da nossa subsidiária norte-americana. 8

9 Liquidez e Financiamento Dívida Líquida * * Dívida líquida (Caixa Líquido) excluindo debêntures subscritas pela controladora R$ Milhões ,1 740, ,6 416,4 325,1 309,2 331,4 211,8 233,2 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Nossa dívida bancária decresceu em R$97,8 milhões. Excluída as debêntures subscritas integralmente pela controladora da Sociedade, a dívida líquida aumentou R$21,4 milhões, passando de R$211,8 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$233,2 milhões, em 31 de março de 2009, devido principalmente aos investimentos de ativos imobilizados e pagamento de juros e empréstimos. Não houve contratações de novos empréstimos. 9

10 Perspectivas O restante do ano de 2009 continuará a apresentar um ambiente desafiador de negócios. Continuamos confiantes que a nossa disciplina financeira e a nossa habilidade em fazer apropriados ajustes operacionais, nos permitirá a manter nossa posição financeira e nos levará a resultados melhores quando o ambiente econômico global melhorar. 10

11 Informações para Contato Departamento de Relação com Investidores Craig Jones Telefone +1(803) Gustavo Kawassaki Telefone +55(11) Maiores informações podem ser obtidas no site da empresa: 11

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