Teleconferência de Resultados
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- Yago Ribeiro Tomé
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1 Teleconferência de Resultados 3º Trimestre de 2016
2 Destaques do Trimestre Operacionais (3T16 / 3T15) Mercado Faturado da Distribuidora: GWh (-2,2%); Perdas Totais (12 meses) sobre a carga fio: 23,39% em set/16 (- 0,53 p.p. em relação a jun/16); Taxa de Arrecadação: 97,6% até set/16 (+2,3 p.p.); PCLD (12 meses): 1,3% s/ receita bruta da distribuidora (+0,3 p.p.); DEC (12 meses): 11,42 h (-14,3%); FEC (12 meses): 6,54x (-0,9%) Financeiros (3T16 / 3T15) Receita Líquida: R$ milhões (+1,9%, desconsiderando a receita de construção) Custos e Despesas: R$ milhões (+6,6%); EBITDA Ajustado: R$ 287,5 milhões (-20,4%); Resultado Líquido: prejuízo de R$ 62 milhões frente a um lucro de R$ 37,6 milhões no 3T15; Dívida Líquida: R$ milhões (-15,5%) Investimentos(incl. Aportes): R$213 milhões no 3T15 (-14,7%); R$715 milhões no 9M16 (+10,0%); 2
3 Mercado Total Faturado Distribuição Trimestre - GWh ,1% ,2% ,8 23,4 22, T14 3T15 3T16 Livre Cativo 3
4 Arrecadação Taxa de Arrecadação por Segmento 102,0% 98,1% 94,2% 102,9% 99,6% 91,5% 103,4% 101,7% 99,7% 95,2% 86,1% 95,1% PCLD/ROB Fornecimento Faturado - 12 meses 1,4% +0,3 p.p. 1,3% 1,0% set-14 set-15 set-16 Total Varejo Grandes Clientes Poder Público 3T14 3T15 3T16 4
5 Combate as Perdas Perdas Totais e Perdas Técnicas Sobre Carga Fio 12 meses 22,95% 23,22% 23,93% 23,92% 23,39% 7,66% 7,62% 7,46% 7,45% 7,31% set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 Perdas/C.Fio % Perdas Técnicas/C.Fio (%) Perdas Não-Técnicas Sobre Mercado BT 12 meses 39,81% 40,65% 43,69% 43,36% 42,22% Meta Aneel agosto/16 38,33% set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 5
6 Plano de Combate as Perdas Perdas Não Técnicas (GWh) -3,0% 6.214,0-184,9-53,3-23,5 76, ,0 Perdas Não Técnicas Jun 16 (12 meses) Recuperação de energia Incorporação de energia Redução de carga Perda Incremental Perdas Não Técnicas Set 16 (12 meses) Programa de Perdas 3T16: 261,7 GWh 6
7 EBITDA EBITDA 1 por segmento (R$MM) ,4% -45,1% 288 Consolidado O EBITDA Ajustado sem efeitos pontuais * seria de R$ 315 milhões, redução de 12,8% em comparação ao 3T ,7% 152 * Efeitos pontuais: Custos de PDV, PCLD referente a inadimplência de alguns municípios e de um cliente da Light ESCO T ,8% -3 Distribuição Geração Comercialização Serviços T16 Outros e Eliminações Distribuição Aumento de PCLD e redução de mercado. Geração/Comercialização G: Estratégia de sazonalização, menor compra de energia e queda no PLD Com: Aumento no volume e preço 1 EBITDA Ajustado representa: receita operacional líquida menos custos e despesas operacionais, desconsiderando o resultado não operacional. 7
8 Resultado Líquido (R$ MM) 3T15/ 3T ,4% Resultado 3T15 EBITDA Ajustado Resultado Financeiro Resultado Não Operacional Impostos Depreciação Eq. Patrimonial -62 Resultado 3T16 8
9 Endividamento DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MM) AMORTIZAÇÃO* (R$ MM) Prazo médio: 3,25 anos ,23 3,98 3, Set-15 Jun-16 Set-16 Dívida Líquida / EBITDA (cálculo covenants) * Somente principal 2022 Após 2022 AMORTIZAÇÃO 9M16 (R$ MM) T16 2T16 3T16 4T16 9
10 Investimentos (R$ MM) +10% Aportes em Participações Demais Investimentos Obrigações Especiais - Perdas Investimentos em Ativos Elétricos (Distribuição) M14 9M15 9M16 10
11 Contatos Ana Marta Veloso Presidente e Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores Felipe Sá Superintendente de Participações e Relações com Investidores felipe.sa@light.com.br Fábio Lima Gerente de Relações com Investidores fabio.lucena@light.com.br ri.light.com.br 11
12 Aviso Importante Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiamse nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam. 12
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