LOJAS RENNER APRESENTA CRESCIMENTO DE 15,1% EM MESMAS LOJAS COM MARGENS RECORDES: MARGEM BRUTA DA OPERAÇÃO DE VAREJO DE 49,7% E EBITDA DE 17,4%

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1 LOJAS RENNER APRESENTA CRESCIMENTO DE 15,1% EM MESMAS LOJAS COM MARGENS RECORDES: MARGEM BRUTA DA OPERAÇÃO DE VAREJO DE 49,7% E EBITDA DE 17,4% Porto Alegre, 29 de abril de 2010 LOJAS RENNER S.A. (Bovespa: LREN3), segunda maior rede de lojas de departamento de vestuário do Brasil, anuncia hoje seus resultados do primeiro trimestre de 2010 (1T10). DESTAQUES DO PERÍODO A Receita Líquida total da Companhia apresentou crescimento de 20,7%, passando de R$ 419,1 milhões no 1T09 para R$ 505,7 milhões no 1T10. A Receita Líquida das Vendas de Mercadorias passou de R$ 362,6 milhões no 1T09 para R$ 440,2 milhões no 1T10, com crescimento de 21,4%. As Vendas em Mesmas Lojas foram de +15,1% entre os meses de janeiro e março. O Lucro Bruto das Vendas de Mercadorias atingiu R$ 218,6 milhões no 1T10 e a Margem Bruta da Operação de Varejo, foi de 49,7%, apresentando importante aumento de 2,6 pontos percentuais. As Despesas Operacionais (vendas, gerais e administrativas) apresentaram redução em relação à Receita Líquida, passando a representar 38,7% das vendas de mercadorias no 1T10 ante 42,6% no 1T09. O Resultado de Serviços Financeiros foi R$ 32,3 milhões no 1T10, representando 42,2% do EBITDA total da Companhia. COTAÇÃO LREN3: R$ 40,80 ( ) VALORIZAÇÃO LREN3 - ÚLTIMOS 12 MESES: +186,3% VALOR DE MERCADO: R$ 5,0 BILHÕES ( ) TELECONFERÊNCIA: Hora: 13h (Brasil) / 12h (US-ET) Data: 30 de abril de 2010 Acesso em português: +55 (11) Acesso em inglês: +1 (786) CEO: José Galló CFO: José Carlos Hruby Equipe de RI: Paula Picinini Diva Freire Katia Ramires Lúcia Andrade CONTATOS: ri_lojasrenner@lojasrenner.com.br Tels. +55 (51) / 7183 / 7044 O Cartão Renner atingiu a marca de 15,6 milhões de unidades em março de A condição de pagamento em 0+8 parcelas com encargos representou 12,4% das vendas do 1T10. O ticket médio passou para R$ 115,53 no 1T10, com um incremento de 12,2%. As Perdas no Cartão Renner no 1T10 foram de 4,3% das vendas de mercadorias ante 4,7% no 1T09. O EBITDA no 1T10 foi de R$ 76,6 milhões, apresentando um crescimento de 82,3% em relação aos R$ 42,0 milhões do mesmo período do ano anterior, com Margem EBITDA de 17,4% ante 11,6% no 1T09, com um importante aumento de 5,8 pontos percentuais. A Companhia encerrou o 1T10 com crescimento no Lucro Líquido de 239,8%, passando de R$ 10,9 milhões no 1T09 para R$ 36,9 milhões. Os Investimentos em Ativos Fixos no 1T10 somaram R$ 15,9 milhões. Os principais investimentos foram realizados na abertura e preparação de novas lojas, além da remodelação de instalações e atualização de sistemas e equipamentos de tecnologia. Divulgação de Resultados Página 1 de 10

2 DESEMPENHO OPERACIONAL DE LOJAS DADOS OPERACIONAIS 1T10 1T09 Receita Líquida total da Companhia Receita Líquida das Vendas de Mercadorias Receita Líquida das Vendas de Mercadorias Crescimento nominal sobre o ano anterior Variação das Vendas em Mesmas Lojas 1 Crescimento nominal sobre o ano anterior Número Total de Lojas Final de março 505,7 419,1 440,2 362,6 +21,4% -5,4% +15,1% -12,0% O primeiro trimestre do ano se caracteriza no varejo de vestuário por ter volumes menores de vendas em relação aos outros trimestres, pois existe, normalmente, um comprometimento da renda das famílias com pagamentos de impostos e matrículas escolares, além das despesas adicionais incorridas na temporada de férias de verão. Há também uma tendência natural de redução do consumo após as compras de Natal, uma vez que os clientes começam a pagar as dívidas contraídas durante o quarto trimestre. Área de Vendas (em mil m 2 ) 2 Final de março Receita Líquida por m 2 (R$ por m 2 ) Receita Líquida pela área média de vendas Número de Colaboradores Final de março 252,2 229, Neste ano, houve ainda algumas variáveis particularmente importantes relacionadas à retomada do consumo e à melhoria do ambiente macroeconômico Mesmo com as chuvas ocorridas no início do ano na Região Sudeste, a base de comparação fraca favoreceu uma performance robusta das vendas totais, com crescimento de 21,4%, assim como no conceito de Mesmas Lojas que alcançou 15,1% no 1T10. A margem bruta da operação de varejo atingiu 49,7% no 1T10 ante 47,1% no 1T09 e a margem EBITDA, por sua vez, foi de 17,4% no 1T10 versus 11,6% no 1T09. A produtividade das lojas também merece destaque neste trimestre, a Receita Líquida por m 2 apresentou crescimento de 11,3%, passando de R$ por m 2 para R$ por m 2. Iniciativas operacionais de desenvolvimento da cadeia de suprimentos, de ajustes nas quantidades de itens nacionais versus importados, de melhorias na composição dos estoques e do planejamento de compras, assim como o aperfeiçoamento de processos no desenvolvimento das coleções e o maior entendimento das particularidades de cada região, contribuíram positivamente para o desempenho de vendas e os ganhos de margens ocorridos no 1T10, o que deve se sustentar ao longo do ano. Estratégias de marketing associadas ao Preview da coleção outono/inverno e ao lançamento da nova edição Revista Renner também contribuíram para as vendas neste período. A Lojas Renner encerrou o primeiro trimestre do ano com resultados bastante positivos, diferentemente dos apresentados no mesmo período do ano anterior, quando os impactos da crise mundial deixaram os clientes mais cautelosos em relação as suas decisões de compras e a Companhia encontrava-se em um momento de transição, preparando-se para o período de recessão que se configurava. 1As lojas são incluídas nas vendas de lojas comparáveis a partir do 13º mês de operação. As variações em vendas de lojas comparáveis entre os dois períodos são baseadas nas vendas líquidas das lojas que estavam em operação durante ambos os períodos que estão sendo comparados e, se uma loja estiver incluída no cálculo de vendas de lojas comparáveis por apenas uma parte de um dos dois períodos comparados, então essa loja será incluída no cálculo da parcela correspondente do outro período. Quando metros quadrados são acrescentados ou reduzidos a uma loja que é incluída nas vendas de lojas comparáveis, a loja permanece nas vendas de lojas comparáveis. Quando a operação de uma loja é descontinuada, as vendas dessa loja são excluídas do cálculo das vendas de lojas comparáveis para os períodos comparados. 2 A metragem quadrada total ao final de um período inclui somente os espaços para venda, excluindo áreas de retaguarda e escritórios. Divulgação de Resultados Página 2 de 10

3 RESULTADOS DA OPERAÇÃO DE VAREJO Receita Líquida A Receita Líquida das Vendas de Mercadorias foi de R$ 440,2 milhões no 1T10, ante R$ 362,6 milhões no 1T09, apresentando um importante crescimento de 21,4%. As Vendas em Mesmas Lojas apresentaram aumento de 15,1% em relação ao 1T09. Este desempenho deu continuidade a uma melhora de vendas, já apresentada a partir do 2T09, decorrentes das iniciativas operacionais citadas acima. Além disso, o cenário macroeconômico mais favorável, com indicadores positivos de emprego formal, juros controlados, baixa inadimplência e aumento do consumo das famílias, favoreceram os resultados alcançados. Lucro Bruto LUCRO BRUTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS 1T10 1T09 Receita Bruta das Vendas de Mercadorias 579,4 477,6 Deduções das Vendas de Mercadorias (139,2) (115,0) Receita Líquida das Vendas de Mercadorias 440,2 362,6 Custo das Vendas (221,6) (191,6) Lucro Bruto das Vendas de Mercadorias 218,6 171,0 Margem Bruta da Operação de Varejo 49,7% 47,1% O Lucro Bruto das Vendas de Mercadorias foi de R$ 218,6 milhões ante R$ 171,0 milhões no 1T09, apresentando um crescimento de 27,8%. A Margem Bruta da Operação de Varejo foi de 49,7% no 1T10, com importante crescimento de 2,6 pontos percentuais em relação ao 1T09. Melhorias operacionais nos processos de compras e planejamento, assim como o maior desenvolvimento da cadeia de suprimentos, contribuíram para as margens apresentadas, o que deve se sustentar em períodos futuros. Despesas com Vendas As Despesas com Vendas registraram crescimento de 11,2%, passando de R$ 116,5 milhões no 1T09 para R$ 129,5 milhões no 1T10. Em relação à Receita Líquida das Vendas de Mercadorias, as Despesas com Vendas passaram de 32,1% no 1T09 para 29,4% no 1T10. Esta melhoria está relacionada ao desempenho das vendas no 1T10 e à nova sistemática de remuneração dos colaboradores de loja adotada pela Companhia, a partir de 2008, que colaborou com as diluições apresentadas. As despesas médias por lojas apresentaram aumento de 1,5% no 1T10, passando de R$ 1.058,8 mil no 1T09 para R$ 1.074,6 mil. Esta variação deve-se, principalmente ao aspecto comparativo dos períodos, onde houve ao longo do ano uma recomposição do quadro de colaboradores das lojas após o período de crise. Despesas Gerais e Administrativas As Despesas Gerais e Administrativas apresentaram um aumento de 7,8%, totalizando R$ 41,0 milhões no 1T10, ante os R$ 38,0 milhões registrados no mesmo período de A participação sobre a Receita Líquida das Vendas de Mercadorias foi de 9,3% no 1T10 ante 10,5% no 1T09. No 1T10, as despesas médias por lojas tiveram redução de 1,6%, passando de R$ 345,5 mil para R$ 340,0 mil. Estas alterações refletem os contínuos esforços da Administração para reduzir custos corporativos ao longo do ano. Programa de Participação nos Resultados A Despesa com o Programa de Participação nos Resultados totalizou, no 1T10, R$ 2,7 milhões ante R$ 1,4 milhão no 1T09. Este aumento decorre dos bons resultados da Companhia neste trimestre. Esta despesa encontra-se na linha Outros Resultados Operacionais. Divulgação de Resultados Página 3 de 10

4 RESULTADOS DE SERVIÇOS FINANCEIROS ABERTURA DO RESULTADO DE SERVIÇOS FINANCEIROS operação tem um ticket médio em torno de R$ 591,00 (principal) e prazo médio de 8,3 meses. O Resultado de Serviços Financeiros foi de R$ 32,3 milhões no 1T10, 22,2% maior que o apresentado no mesmo período do ano anterior. Este resultado decorre do melhor desempenho das operações de Empréstimo Pessoal e Seguros, aliados a melhor performance de crédito e maior assertividade dos modelos de propensão às ofertas de produtos em ações de CRM. No 1T10, a Lojas Renner concedeu R$ 27,1 milhões de empréstimos pessoais, uma elevação de 22,7 % em relação ao ano anterior. A carteira, incluindo os encargos, totalizou, em março de 2010, R$ 92,4 milhões (R$ 67,4 milhões ajustados a valor presente). Esta As Perdas em Créditos das vendas efetuadas no Cartão Renner, Líquidas das Recuperações, representaram 4,3% da Receita Líquida das Vendas de Mercadorias do 1T10, ficando abaixo dos 4,7% alcançados no 1T09. A conclusão do processo de centralização do crédito para todas as lojas, ocorrida no final de 2009, conjugado ao acionamento de cobrança focado nas faixas de atraso mais recentes, colaboraram para os resultados alcançados, mesmo com a maior participação da condição em 0+8 parcelas com encargos, a qual passou de 8,7% para 12,4%. Em relação aos Empréstimos Pessoais, as provisões para perdas em créditos são constituídas com base na classificação de risco das operações, similar aos critérios de classificação das operações de crédito definidos pelo Banco Central do Brasil, seguindo a mesma política adotada pelas instituições financeiras. As provisões são feitas com base em uma classificação de risco estipulada pelo Banco Central, a qual considera, na faixa mais elevada de risco, todo o montante devido, inclusive os valores a vencer, e não apenas a parcela em atraso (Método de Arrasto, onde clientes com diferentes parcelas de diferentes contratos, distribuídos pela carteira, são "arrastados" para a sua pior situação de atraso, consolidados e provisionados). O percentual provisionado aumenta gradualmente, conforme o maior tempo de atraso, sendo que, para períodos superiores a 180 dias, são consideradas provisões de 100% do valor em aberto. As despesas com provisões e perdas dos Empréstimos Pessoais, líquidas das recuperações, registradas no 1T10, foram de R$ 4,7 milhões, ante R$ 5,2 milhões no 1T09. Esta redução está atrelada a maior eficiência dos modelos de crédito para os produtos de empréstimo pessoal, melhorando assim, a qualidade/perfil da carteira. 1T10 Receitas 65,5 56,5 Recuperações de Créditos em Atraso (Atreladas as Vendas de Mercadorias) Adicionais das Vendas Financiadas em 0+8 Parcelas com Encargos O Resultado de Serviços Financeiros é composto pelos seguintes itens: Receitas: registra as receitas decorrentes da cobrança dos créditos atrasados, associados à operação de varejo (em até cinco parcelas e a parte referente à venda de mercadorias do 0+8), assim como as receitas geradas com a intermediação das vendas financiadas na condição de pagamento de 0+8 parcelas com encargos e de Empréstimos Pessoais, líquidas dos impostos e custo de financiamento (funding). As receitas de Títulos de Capitalização e de Seguros também são aqui reconhecidas. 1T09 23,6 23,0 22,1 18,9 Empréstimos Pessoais e Outros Serviços Financeiros 19,8 14,6 Perdas em Créditos, Líquidas das Recuperações (23,6) (22,2) Vendas de Mercadorias (5,7) (6,6) Adicionais das Vendas Financiadas em 0+8 Parcelas com Encargos (13,2) (10,4) Empréstimos Pessoais (4,7) (5,2) Despesas Operacionais (Cartão Renner e Serviços Financeiros) (9,6) (7,8) Total 32,3 26,5 % Sobre o EBITDA 42,2% 63,1% Divulgação de Resultados Página 4 de 10

5 CARTÃO RENNER Perdas em Créditos, Líquidas das Recuperações: contabiliza a provisão para perdas em créditos associadas à operação de varejo (em até cinco parcelas e a parte referente à venda de mercadorias do 0+8), assim como as perdas adicionais geradas na condição de pagamento de 0+8 parcelas com encargos. Em ambos os casos as perdas registradas estão deduzidas das recuperações de perdas baixadas em períodos anteriores. Neste item também são contabilizadas as perdas geradas na intermediação de Empréstimos Pessoais. Despesas Operacionais: contabiliza as despesas relacionadas à operacionalização dos serviços financeiros, incluindo todos os custos incorridos com este negócio, assim como todas as despesas de cobrança associadas aos Serviços Financeiros e ao Cartão Renner, tanto nas condições de 0+5 parcelas quanto em 0+8 parcelas com encargos. O Cartão Renner foi responsável por 55,9% das vendas realizadas no 1T10, contra 59,3% no mesmo período do ano anterior. Esta menor participação deve-se basicamente ao significativo número de inaugurações ocorridas a partir de 2005 (59 novas lojas), onde existe uma maior quantidade de novos clientes, que em um primeiro momento, acabam optando por outros meios de pagamento, fazendo, assim, com que haja uma redução na participação das vendas com o Cartão Renner. O ticket médio das vendas efetuadas no Cartão passou para R$ 115,53 no 1T10, comparado aos R$ 102,93 do 1T09, com um incremento de 12,2%. A condição de pagamento em 0+8 parcelas com encargos representou 12,4% das vendas do 1T10, com um importante aumento em relação ao percentual atingido no 1T09 que foi de 8,7%. A condição de 0+5 parcelas representou 43,5% no 1T10, contra 50,6% no mesmo período do ano anterior. No 1T10, foram emitidos 321,7 mil novos cartões, o que fez a Companhia alcançar a marca de 15,6 milhões de unidades em março de EBITDA EBITDA = Lucro antes das Despesas Financeiras Líquidas, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, Depreciação, Amortização, Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações, Resultado da Baixas de Ativos Fixos e Despesas Extraordinárias. O EBITDA não é uma medida utilizada nas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representando o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como uma alternativa ao lucro líquido na qualidade de indicador do desempenho operacional ou como uma alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez. O EBITDA não tem um significado padronizado e a definição da Companhia de EBITDA pode não ser comparável ao EBITDA ajustado de outras companhias. Ainda que o EBITDA não forneça, de acordo com as práticas contábeis utilizadas no Brasil, uma medida do fluxo de caixa operacional, a Administração o utiliza para mensurar o desempenho operacional. Adicionalmente, a Companhia entende que determinados investidores e analistas financeiros utilizam o EBITDA como indicador do desempenho operacional de uma Companhia e/ou de seu fluxo de caixa. RECONCILIAÇÃO DO EBITDA Lucro Líquido 36,9 10,9 (+) IR e CSLL 18,7 5,6 (+/-) Resultado da Baixa de Ativos Fixos 0,4 (0,1) (+/-) Resultado Financeiro (2,0) 3,9 (+) Depreciações e Amortizações 18,8 18,1 (+) Plano de Opção de Compra de Ações 3,8 3,6 EBITDA 76,6 42,0 Margem EBITDA (sobre a RL das Vendas de Mercadorias) O EBITDA no 1T10 foi de R$ 76,6 milhões, ante R$ 42,0 milhões no 1T09, apresentando um importante aumento de 82,3%, com a Margem EBITDA sobre a Receita Líquida das Vendas de Mercadorias atingindo 17,4% no trimestre ante 11,6% no 1T09, (15,2% se calculado sobre a Receita Líquida total da Companhia ante 10,0% no 1T09) com um crescimento de 5,8 pontos percentuais. Este aumento no EBITDA e na Margem EBITDA deve-se às iniciativas operacionais implementadas ao longo dos anos e que refletiram em um crescimento importante da margem bruta, às diluições das despesas devido à estrutura de custos fixos adotada no passado e aos maiores resultados gerados com os serviços financeiros. 1T10 1T09 17,4% 11,6% Divulgação de Resultados Página 5 de 10

6 PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES A Companhia reconheceu como despesa do Plano de Opção de Compra de Ações, no 1T10, R$ 3,8 milhões ante R$ 3,6 milhões no 1T09. Esta despesa corresponde ao valor justo dos respectivos instrumentos financeiros, calculado na data da outorga das opções de compra de ações, com base no modelo de Black&Scholes. Este modelo utiliza premissas como o valor de mercado da ação na data da outorga, o preço de exercício da opção, a volatilidade do preço das ações da Companhia, a taxa de juros livre de risco e o prazo de vigência do contrato vesting period. O montante é registrado em uma base pro rata temporis, durante o período de prestação de serviços, que se inicia na data da outorga, até a data em que o beneficiário adquire o direito ao exercício da opção. RESULTADO FINANCEIRO RESULTADO FINANCEIRO Receitas Financeiras 10,4 4,8 Despesas Financeiras (3,0) (1,9) Efeito Líq. do Ajuste a Valor Pres. dos Impostos de LP 0,3 (0,5) Variação Cambial Líquida 0,3 0,1 Custo do Financiamento de Clientes Inadimplentes, Líquido (6,0) (6,4) Resultado Financeiro 2,0 (3,9) 1T10 1T09 No 1T10, o Resultado Financeiro foi positivo em R$ 2,0 milhões, ante R$ 3,9 milhões negativos no 1T09. Esta alteração devese basicamente a uma maior disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa em relação ao mesmo período do ano anterior. LUCRO LÍQUIDO Como resultado dos fatores apresentados acima, a Companhia encerrou o 1T10 com crescimento no Lucro Líquido de 239,8%, passando de R$ 10,9 milhões no 1T09 para R$ 36,9 milhões. A Margem Líquida, calculada sobre a Receita Líquida das Vendas de Mercadorias foi de 8,4% no 1T10 (7,3% se calculado sobre a Receita Líquida total da Companhia ante 2,6% no 1T09), ficando acima da margem do 1T09, em 5,4 pontos percentuais. DISPONIBILIDADES / (ENDIVIDAMENTO) LÍQUIDAS DISPONIBILIDADES / (ENDIVIDAMENTO) LÍQUIDAS MAR.10 DEZ.09 MAR.09 Caixa e Equivalentes de Caixa 390,8 411,4 83,3 Empréstimos e Financiamentos Totais (147,7) (134,8) (139,4) Curto Prazo (114,6) (99,5) (111,2) Longo Prazo (33,1) (35,3) (28,2) Disponibilidades / (Endividamento) Líquidas 243,1 276,6 (56,1) Em março de 2010, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizavam R$ 390,8 milhões, ante os R$ 83,3 milhões de março de Este aumento nas disponibilidades está relacionado à maior geração bruta de caixa ao longo do ano de 2009 e do primeiro trimestre de 2010, ao menor montante de investimentos em ativos fixos realizados, ao pagamento mínimo de dividendos em 2009 e à melhor gestão do capital de giro. Divulgação de Resultados Página 6 de 10

7 Em 31 de março de 2010, os Empréstimos e Financiamentos da Lojas Renner atingiram R$ 147,7 milhões, dos quais R$ 105,7 milhões eram referentes à linhas de crédito de curto prazo para o financiamento dos clientes inadimplentes e R$ 42,0 milhões eram referentes à captação de recursos de longo prazo com o Banco do Nordeste. Dessa forma, a Companhia encerrou o trimestre com Disponibilidades Líquidas de R$ 243,1 milhões. INVESTIMENTOS (CAPEX) SUMÁRIO DOS INVESTIMENTOS 1T10 1T09 Novas Lojas 7,7 5,8 Remodelação de Instalações 1,5 0,6 No 1T10, os Investimentos da Lojas Renner em ativos fixos totalizaram R$ 15,9 milhões ante R$ 6,4 milhões no 1T09. Desse montante, R$ 7,7 milhões foram aplicados na abertura de uma nova loja e na preparação de outras inaugurações previstas para o 2T10. Sistemas e Equipamentos de Tecnologia 2,1 - Outros 4,6 - Total 15,9 6,4 No 1T10, foi aberta uma nova loja em Maceió, no Estado de Alagoas, totalizando 121 unidades em operação, com metragem total de vendas de 252,2 mil m 2. Para o 2T10 estão previstas a abertura de quatro novas lojas. As despesas com Depreciações e Amortizações aumentaram 3,6%, passando de R$ 18,1 milhões no 1T09 para R$ 18,8 milhões no 1T10, devido aos maiores investimentos em ativos fixos, realizados pela Companhia, visando à expansão da rede de lojas. SOBRE LOJAS RENNER A Lojas Renner é a segunda maior rede de lojas de departamentos de vestuário no Brasil, atualmente conta com 121 lojas, sendo 114 instaladas em Shopping Centers e 7 em pontos centrais de cidades, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A Companhia desenvolve e vende roupas, calçados e moda íntima de qualidade para mulheres, homens, adolescentes e crianças sob 15 marcas próprias de vestuário e afins, das quais 6 são representativas do conceito Lifestyle, em que cada uma reflete um estilo próprio de ser e de vestir. A Lojas Renner também vende acessórios e cosméticos por meio de duas marcas próprias e oferece mercadorias em determinadas categorias sob marcas de terceiros. Já fazem parte deste mix as 3 novas marcas próprias lançadas em julho de 2009: A Collection", dirigida ao público feminino adulto que valoriza toques de glamour no seu dia-a-dia, a Maternity Renner, voltada para gestantes e a Satinato, primeira marca exclusiva de calçados da Renner, com modelos para o público feminino. O público alvo da Companhia são mulheres entre 18 e 39 anos de idade que estão na faixa de consumo média/ alta da população brasileira. A Lojas Renner oferece a seus clientes produtos de moda em vários estilos, com qualidade e preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis. O conceito Lifestyle torna a combinação de peças individuais de roupas mais conveniente para a clientela, formando um conjunto coordenado por estilo de vida, consistente em cada uma das marcas. A Lojas Renner busca manter sua linha de produtos continuamente renovada, sempre apresentando modelos novos para acompanhar e ajudar a formar as preferências de estilo do consumidor. A missão de cada um dos colaboradores não é meramente satisfazer, mas encantar os clientes, isto é, superar suas expectativas. A Lojas Renner oferece também serviços financeiros, tais como vendas financiadas em 0+8 parcelas com encargos, empréstimos pessoais, títulos de capitalização e seguros através da rede de lojas. AVISO LEGAL As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Lojas Renner S.A. são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio. Divulgação de Resultados Página 7 de 10

8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Demonstração do Resultado (em R$ '000) 1T10 1T09 Var % Receita Operacional Líquida ,7% Receita Líquida com vendas de mercadorias ,4% Receita Líquida com produtos/serviços financeiros ,9% Custo das Vendas de Mercadorias ( ) ( ) 15,6% Lucro Bruto ,9% (Despesas) Outras Receitas Operacionais ( ) ( ) 8,1% Vendas ( ) ( ) 11,2% Administrativas e Gerais (40.966) (38.003) 7,8% Remuneração dos Administradores (1.801) (1.335) 34,9% Tributárias (5.158) (3.387) 52,3% Plano de Opção de Compra de Ações (3.829) (3.585) 6,8% Perdas em Crédito, Líquidas (23.584) (22.262) 5,9% Produtos/Serviços Financeiros (9.531) (7.767) 22,7% Depreciações e Amortizações (18.795) (18.139) 3,6% Outros Resultados Operacionais ,1% Resultado Financeiro (3.941) -149,5% Lucro Operacional ,7% Resultado da Baixa de Ativos Fixos (377) ,0% Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social ,2% Imposto de Renda e Contribuição Social (18.660) (5.568) 235,1% Lucro Líquido do Período ,8% Lucro Líquido por Ação (R$) 0,3028 0, ,1% Quantidade de Ações ao Final do Período (em milhares) Divulgação de Resultados Página 8 de 10

9 BALANÇO PATRIMONIAL Balanço Patrimonial (em R$ '000) Ativo Mar.10 Dez.09 Mar.09 ATIVO TOTAL Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber de Clientes Estoques Impostos a Recuperar Outras Contas a Receber Despesas Antecipadas Não Circulante Depósitos Judiciais Impostos a Recuperar Outras Contas a Receber Tributos Diferidos Investimentos Imobilizado - Líquido Intangível - Líquido Passivo e Patrimônio Líquido Mar.10 Dez.09 Mar.09 PASSIVO TOTAL Circulante Empréstimos e Financiamentos Financiamentos - Vendas Financiadas e Empréstimo Pessoal Fornecedores Impostos e Contribuições a Recolher Salários e Férias a Pagar Aluguéis a Pagar Obrigações Estatutárias Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhistas Outras Obrigações Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Impostos e Contribuições a Recolher Provisão para Riscos Tributários e Cíveis Outras Obrigações Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reservas de Lucros Ajuste Avaliação Patrimonial (949) (1.512) - Lucros Acumulados Divulgação de Resultados Página 9 de 10

10 FLUXO DE CAIXA Fluxo de Caixa (em R$ '000) 1T10 1T09 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais Lucro Líquido do Período Ajustes para Conciliar o Resultado ao Caixa e Equivalentes de Caixa Gerados pelas Atividades Operacionais Depreciações e Amortizações Amortização de Ágio Resultado nas Operações de Venda ou Baixa dos Ativos Fixos Juros Provisionados, Líquido dos Pagos 86 (121) Plano de Opção de Compra de Ações Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisão para Perdas em Ativos (7.956) (23.630) Variações nos Ativos e Passivos Redução em Contas a Receber de Clientes (Aumento) nos Estoques (72.971) (69.395) Redução Ajuste Avaliação Patrimonial (Aumento) redução em Outros Ativos (5.276) 701 Redução dos depósitos judiciais (Redução) em Financiamentos - Vendas Financiadas e Empréstimo Pessoal (15.590) (45.930) (Redução) em Fornecedores (55.549) (22.359) Aumento (redução) em Salários e Férias a Pagar (1.055) (Redução) em Impostos e Contribuições a Recolher (77.658) (87.799) Aumento (redução) em Outras Obrigações (8.259) (Redução) em Aluguéis a Pagar (2.203) (3.217) Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades Operacionais (17.734) (68.047) Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos Aquisições de Imobilizado e Intangível (15.898) (6.429) Recebimentos por Vendas de Ativos Fixos 41 4 Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades de Investimentos (15.857) (6.425) Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos Empréstimos Tomados Aumento de Capital Social Pagamentos de Empréstimos (12.204) (41.000) Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades de Financiamentos (20.889) (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa (20.524) (95.361) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período Informações Adicionais à Demonstração do Fluxo de Caixa Caixa (Pago) Recebido Durante o Período: Juros e Outras Despesas Financeiras Líquidas (9.462) (8.970) Receitas Financeiras (Aplicações Financeiras e Outras) Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro (24.546) (15.536) Divulgação de Resultados Página 10 de 10

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