Secretaria-Geral. Ministério da Economia e da Inovação. Secretaria-Geral

Documentos relacionados
Certificação de Sistemas (Seminário Lipor)

CERTIFICAÇÃO. Sistema de Gestão

Serviço de Auditoria. Síntese do Relatório de Atividades do Serviço de Auditoria Interna 2015

PLANO DE PROMOÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL

Anúncio de adjudicação de contrato

+ ACESSÍVEL MELHORES PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS PRONTAS A UTILIZAR C OLECÇÃO DE P ROCESSOS C OLECÇÃO IPSS % GRATUITO % ALTERÁVEL

Filipe Silva Ana Sofia Ferreira

União Europeia Publicação no suplemento do Jornal Oficial da União Europeia. Anúncio de adjudicação de contrato (Directiva 2004/18/CE)

Governação dos laboratórios: papel da regulação

CONTRIBUTOS DA NOVA REGULAMENTAÇÃOPARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS. alinedelgado@quercusancn.org quercus@quercus.pt

REGULAMENTO INTERNO DO GABINETE DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL (GI.COM-IPS)

Novembro de O fazemos:

Sistemas Integrados de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança

Da Estratégia aos Resultados, a diferença está na Solução.

DOCUMENTO SÍNTESE UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS APOIO REMOTO À EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE POC-EDUCAÇÃO

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL CREDITÁ S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

PROGRAMA ACOMPANHAMENTO. Jardins de Infância da Rede Privada Instituições Particulares de Solidariedade Social RELATÓRIO DO JARDIM DE INFÂNCIA

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais.

RELATORIO DE AUDITORIA 1053/7 W NORMA Z. a:: en D. Z C) D. Z. SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvirnento,

Sistema Nacional de Compras Públicas e Centrais de compras


Sustentabilidade no Setor Público, A3P e Planos de Logística Sustentável

Laboratório de Sustentabilidade Sessão 6: A planificação estratégica. Maio de 2015

3. AVALIAÇÃO FINAL. RELATÓRIO QUAR Relatório de Auto-Avaliação 2009

Assunto: Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Consultoria-formativa e formação no âmbito do Programa CONVITE. Exmos. Senhores.

Parecer da DGAI sobre a Auto-Avaliação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras relativa ao desempenho de serviço, em 2009

ISO 9000 e ISO

PROCEDIMENTO INTERNO

Auditorias. 1. Apresentação. 2. Legislação de enquadramento. 3. Tramitação dos processos. 4. Fluxograma da tramitação NORMA DE PROCEDIMENTOS

EIXO 3 CONECTIVIDADE E ARTICULAÇÃO TERRITORIAL AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS CONDICIONADO N.

A Propriedade Intelectual

Ocean Business Week. Cláudia Teixeira de Almeida - BPI. 3de Junho de 2016

Cursos Profissionais - nível Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural

DECRETO N.º 238/XII. A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: Artigo 1.

Experiência: Gestão Estratégica de compras: otimização do Pregão Presencial

Norma ISO Norma ISO Norma ISO 9004 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE REQUISITOS FUNDAMENTOS E VOCABULÁRIO

Planejar, administrar, desenvolver e implementar banco de dados e sistemas integrados de informacao.

Planeamento. Avaliação

SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 25, DE 16 DE JULHO DE 2008

RELATORIO DE AUDITORIA > 0 I- W. D:: In W «-e In 0- Il.. In. W z > D:: (.) ::J. s o In

AUE-ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ESPINHO Curriculum Vitae

TERMO DE REFERÊNCIA. 1. Justificativa

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos (LRH)

CADASTRO DE CURSO. Conteúdo Programático Capítulos Conteúdo / Especificações Horas 01 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE Gestão da Qualidade 4

Etiquetagem Energética de Produtos Apresentação sumária

Estado: ESPIRITO SANTO RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTAO DO SUS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. RESOLUÇÃO do CNE (ainda depende Homologação do Ministro da Educação)

Administração Pública Central Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação Resultados 2000

Regulamento das Bolsas PARSUK Xperience 2014

SISTEMA DE GESTÃO DA UC - ENQUADRAMENTO -

SECRETARIAL Healthcare & Life Sciences & MANAGEMENT SUPPORT

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO BÁSICO

Cronograma dos Programas de Acção

SOBRE A EQUIPE. SOBRE A I9Gestão

XXVIII. Qualidade do Novo Edifício Hospitalar ÍNDICE

3. BENEFICIÁRIOS Podem ser beneficiários dos apoios previstos na acção 3.1.3, Pessoas singulares ou colectivas de direito privado.

BSC Quidgest. Gestão Estratégica.

PLANO DA QUALIDADE (MAPEAMENTO DOS ELEMENTOS DO PROCESSO)

PLANO DE ESTAGIO INTEGRADO A PROPOSTA PEDAGOGICA DO CURSO. Curso: TECNOL.GESTAO FINANCEIRA Nivel: Superior

EVT004 PT: AO: MZ:

Protocolo relativo a Estágio Curricular

Procedimento Gestão Documental

3. Condições de ingresso

anexo 1 Diagnóstico AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

Política de Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos CELESC

Ciclo Completo de Gestão de Recursos Humanos

Portaria n.º 1098/2008

I - Disposições gerais. Artigo 1.º

1. Introdução. Gestão Orçamental. Júlia Fonseca 2010/2011. Gestão Orçamental

Gestão da Qualidade. Aula 5. Prof. Pablo

Projeto Movimento ODM Brasil 2015 Título do Projeto

A Pegada de Carbono do Vinho Alentejano:

Planejar, administrar, desenvolver e implementar banco de dados e sistemas integrados de informacao.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CAPES CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO EDITAL Nº 03/2013

Conselho Local de Ação Social de Figueira de Castelo Rodrigo

NP EN ISO 9001:2000 LISTA DE COMPROVAÇÃO

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E CONCESSÃO TRANSPORTES ESCOLARES NOTA JUSTIFICATIVA

AS MOTIVAÇÕES DA CERTIFICAÇÃO FLORESTAL

Atenção primária à saúde em Portugal experiências e desafios

O presente anúncio no sítio web do TED:

Manual do Revisor Oficial de Contas. Recomendação Técnica n.º 5

Carlos Nascimento Lisboa 16 de Fevereiro de 2012

Procedimento para a Certificação de Conformidade com a Directiva de Produtos da Construção 89/106/CEE


Dimensão Adequação e Conforto das Instalações

SISTEMA DE INCENTIVOS À I&DT

Certificação da Qualidade e da Inovação. Ana Oliveira Preto

Na União Europeia e países europeus (I):

Senado Federal Subsecretaria de Informações DECRETO Nº 2.794, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998

PLANO DE ESTAGIO INTEGRADO A PROPOSTA PEDAGOGICA DO CURSO. Curso: TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLV.DE SISTEMAS Nivel: Superior

Planejar, administrar, desenvolver e implementar banco de dados e sistemas integrados de informacao.

Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração de Planos de Emergência de Protecção Civil

PLANO DE ESTAGIO INTEGRADO A PROPOSTA PEDAGOGICA DO CURSO. Curso: COMUNICACAO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA Nivel: Superior

Certificação do Controlo da Produção

Transcrição:

Ministério da Economia e da Inovação

DIPLOMAS Decreto-Lei nº 186/2003 de 20 de Agosto Ministério da Economia Decreto-Lei nº 8/2005 de 6 de Janeiro Ministério das Actividades Económicas e do Trabalho Decreto-Lei nº 208/2006 de 27 de Outubro Ministério da Economia e da Inovação Decreto-Lei nº 138/2007 de 27 de Abril Secretaria- Geral

Prestação Centralizada de Serviços (PCS) Diminuição de custos Uniformização de procedimentos Especialização da actividade core business

Organismos abrangidos pela PCS: GEE - Gabinete de estratégia e estudos CACMEP Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica e Publicidade DGAE - Direcção-Geral das Actividades Económicas DGEG Direcção-Geral de Energia e Geologia DRE-LVT Direcção-Regional de Economia DGC Direcção-Geral do Consumidor

Projecto CAF Common Assessement Framework Conhecer e avaliar a Organização Auto-avaliação Plano de acções de melhoria

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES Lançados os 2 primeiros Inquéritos de avaliação da satisfação dos clientes Universo: Gabinetes Ministeriais e Organismos abrangidos pela Prestação Centralizada de Serviços

2007 PRIMEIROS PASSOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Levantamento dos principais processos com impacto na relação com os clientes Financeiros Recursos humanos Aprovisionamento e Logística Estabelecimento de Níveis de Serviço Com o apoio de uma empresa de consultoria e em ligação com os Organismos da PCS

SUGESTÕES DE MELHORIA Um objectivo SIADAP 2007 Ouvir e mobilizar os colaboradores da SGMEI Resultados: 68 colaboradores com sugestões apresentadas 308 sugestões aprovadas 157 sugestões implementadas

Racionalização dos processos de negócio Planeamento adequado da actividade Estabelecimento de objectivos e metas Monitorização regular da actividade Comparação entre o planeado e executado Envolvimento de todos Cultura de maior rigor

SGQ como Sistema de Gestão ISO 9001:2000 - Princípios da BOLSA DE AUDITORES Gestão da Qualidade e Gestão por Processos Monitorização de Processos Auditorias Internas da Qualidade Gestão por processos

ACÇÕES DE COMUNICAÇÃO: PUBLICAÇÃO DO JORNAL Q - NEWSLETTER

Abril, Maio e Junho de 2008 Envolvidos 93% dos colaboradores da SGMEI

Elaboração de Procedimentos e Instruções de Trabalho Reuniões semanais com todas as Unidades Orgânicas com início a 14 de Novembro de 2007 Prolongaram-se até Maio de 2008

Lançamento do 1º Inquérito para avaliação da satisfação do cliente interno Lançamento do 3º Inquérito para avaliação da satisfação do cliente externo 29% dos clientes externos manifestam que houve melhoria na actuação da SGMEI e apenas 3% referem que a situação piorou

Aprovação da 1ª Política da Qualidade a 11 de Janeiro de 2008

Aprovação da estrutura documental do SGQ e principais documentos em final de Março de 2008 Casa da Qualidade

Manual da Qualidade

Macro Processo e Processos

Procedimento

Organograma funcional/processos

Análise da actividade desenvolvida Monitorização dos níveis de serviço acordados Constantes ajustamentos e correcções Registos das decisões

1ª Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade efectuada a 30 de Junho de 2008 Elaboração de Plano de Melhorias

AUDITORIAS APCER 1ª E 2ª FASE

NÃO CONFORMIDADES No seguimento da Auditoria foram apresentadas 4 não conformidades: Serviço de Aprovisionamento e de Logística gestão dos contratos Serviço de Sistemas de Informação registo de participação do cliente no desenvolvimento de novas aplicações Serviço de Documentação e Arquivo condições de acesso ao arquivo central Serviço de Recursos Humanos codificação de documentação

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS Foi apresentado um Plano de Acções Correctivas a desenvolver ao longo de 3 meses

ENTREGA DO CERTIFICADO A 29 de Setembro 2008 tem lugar a entrega formal do Certificado de Conformidade pela APCER

O QUE SE ALCANÇOU? Uniformização de práticas de trabalho Maior envolvimento de todos Maior autonomia das equipas Maior facilidade na detecção e correcção das não conformidades Planeamento da actividade em função dos resultados obtidos Gestão baseada em indicadores adequados Correcção atempada dos desvios

2ª REVISÃO DO SISTEMA Integração completa entre SIADAP e Sistema de Gestão da Qualidade Definição de novos objectivos e novas metas Definição de um plano de melhorias SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE SIADAP 2

ACOMPANHAMENTO Reuniões de Direcção mensais Auditorias frequentes a todos os processos Revisão de procedimentos Tratamento das reclamações mais rigoroso e simplificado

EXCLUSÃO DO REQUISITO 7.3. CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO Breve história de uma exclusão e posterior inclusão no Sistema de Gestão da Qualidade

EXCLUSÃO DO REQUISITO 7.3. CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO A SG considera que não lhe são aplicáveis a cláusula 7.3. ( ): Os serviços prestados pela SG são decorrentes da legislação aprovada - Leis, Decretos Lei, Portarias, Decretos Regulamentares, regulamentos - ou de Directivas oriundas do Governo ou de Organismos centrais com competências de supervisão Resoluções e Deliberações do Conselho de Ministros, Ofícios circulares e Despachos, pelo que não existe concepção e desenvolvimento de novos serviços.

EXCLUSÃO DO REQUISITO 7.3. CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO Relatório de Auditoria de Concessão APCER Sistema Gestão Qualidade A organização considerou para exclusão os requisitos 7.3 Concepção e desenvolvimento, 7 5.2..- Validação dos processos de realização e 7 6 Controlo dos DMM Após os trabalhos da 2 fase, a EA considera que é pertinente reavaliar a exclusão do 7. 3.

EXCLUSÃO DO REQUISITO 7.3. CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO No Macro-Processo (MP) de SSI e relativamente à criação de Novos Sistemas constatou-se que o procedimento ( ) referente a Criação de Novos Sistemas, não se encontra implementado. ( ) participação do cliente no desenvolvimento de novas aplicações

A INCLUSÃO DO REQUISITO 7.3. Plano de acção após Auditoria: Revisão do Procedimento Criação de Sistemas PD.SSI.020.00, relativo ao Processo Sistemas de Informação introduzindo a actividade Validação por parte do cliente em fase de produção

A INCLUSÃO DO REQUISITO 7.3. Recomendações dadas ao Serviço de Sistemas de Informação para a elaboração de mapas de controlo dos seus projectos de concepção e desenvolvimento do produto: Planeamento - registos de reuniões de planeamento para o desenho de uma nova aplicação, por ex. Registo de Entradas - pedido de serviço Registo de Saídas - e a relação com as entradas Registo de Revisão - registo de alterações

A INCLUSÃO DO REQUISITO 7.3. Verificação - se as saídas correspondem às entradas estipuladas Validação - confirmar se a utilização em ambiente de produção corresponde à utilização em ambiente de teste e sempre validadas pelo cliente Controlo das alterações - registo de que houve Revisão, Verificação e Validação por cada alteração ao projecto

A INCLUSÃO DO REQUISITO 7.3. Mapa Novo Projecto Mapa Reuniões /Intervenções