COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 04/2013



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Transcrição:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Edifício Gerais - Bairro Serra Verde CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 04/2013 MÓDULO: Compras/Contratos ASSUNTO: Contratação do serviço de locação de veículos de longo prazo (24 meses) para transportes de passageiros e pequenas cargas. Responsável pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD Data: 30/09/2013 Prezado Servidor, Para o registro dos processos de compras e contratos referentes à Contratação do serviço de locação de veículos de longo prazo para transportes de passageiros e pequenas cargas deverão ser, obrigatoriamente, observados os procedimentos descritos neste Comunicado. 1. Cadastramento das Solicitações e Pedidos de Compras para registro dos processos de compras O Servidor deverá, no Portal de Compras, registrar e aprovar as Solicitações de Compras e os Pedidos de Compras utilizando os seguintes dados: Para os itens referentes ao fornecimento dos veículos, deverão ser utilizados durante o cadastramento das Solicitações de Compras os códigos de itens de serviço existentes no Catálogo de Materiais e Serviços do SIAD CATMAS, constantes na tabela abaixo. Os quantitativos para cada item deverá ser informado de acordo com a quota do órgão, conforme quantitativo aderido para cada item. Página 1

Deverá ser utilizado como preço de referência para os itens de pedidos os mesmos valores registrados na Ata do RP para os respectivos itens de serviço. Cód. Siad 29084 35084 43672 43699 43680 29122 21350 43702 Descrição do item VEICULO SERVICO,TIPO HATCH,VERSAO STANDARD;COM MOTOR DE 1000CC, 04 PORTAS, 05 LUGARES. COM MANUTENCAO VEICULO REPRESENTACAO;PRETO;SEDAN;4 PORTAS; MIN.1790CC;POTENCIA MIN.120CV.COM MANUTENCAO;TRIO ELETRICO; AR CONDICIONADO VEICULO SERVICO, TIPO HATCH,VERSAO STANDARD; MOTOR NO MINIMO1300CC,04PORTAS,05 LUGARES, COM MANUTENCAO. FURGAO,CARROCERIA FECHADA,MOTOR MINIMO 1300CC,STANDARD,CAR GA ATE 0,8TON.,COM MANUTENCAO,BI- COMBUSTIVEL(ALCOOL/GASOLINA CAMIONETA,CAR.ABERTA,STANDARD,4X4,CAP.ACIMA 0,8TON,COR LINHAPROD,CAB.DUP.,4P LAT.,MIN2000CC,ALC/GAS/DIES,COM MANUTENCAO VEICULO SERVICO, TIPO MONOVOLUME, VERSAO STANDARD; COM MOTORNO MINIMO DE 1800CC, 04 PORTAS, 07 LUGARES. COM MANUTENCAO VEICULO SERVICO,TIPO SEDAN, VERSAO STANDARD; COM MOTOR DE NOMINIMO 1300CC, 04 PORTAS, 05 LUGARES. COM MANUTENCAO VEICULO SERVICO,VAN,3P LATERAIS,MINIMA 2000CC,MINIMO 15 LUGARES, COM MANUTENCAO, COMBUSTIVEL DIESEL,COM AR CONDICIONADO Unidade de aquisição Valor Unitário Registrado em ata 1 unidade R$ 21.458,40 1 unidade R$ 39.577,20 1 unidade R$ 27.801,84 1 unidade R$ 35.972,64 1 unidade R$ 80.378,16 1 unidade R$ 44.948,64 1 unidade R$ 27.059,76 1 unidade R$ 77.882,64 Observação: 1 Unidade equivale a locação de um veículo pelo período de 24 meses, sendo o Valor Unitário registrado em ata, a quantia referente à locação de um veículo durante esse período. 2. Cadastramento do Processo de Compras Para registrar o processo de compra desta contratação, o usuário deverá utilizar o procedimento de contratação Bens e Serviços > Registro de Preços não realizado no SIRP OBS.: O SIRP foi utilizado somente para a realização das adesões e consolidação das demandas de todos os participantes neste certame. Página 2

Na tela abaixo são apresentados os dados que devem ser informados para o cadastramento. Após informar todos os dados solicitados, basta acessar o comando Salvar para que o processo seja criado. Após a criação do processo, o usuário deverá acionar a aba de Pedidos vinculados e efetuar o vinculo dos pedidos que foram criados e aprovados. OBS.: Necessariamente, os pedidos contendo os itens de materiais e o item de serviço que serão inseridos no processo, devem estar APROVADOS pelo responsável por tal procedimento. Página 3

Após localizar cada pedido, selecione o mesmo e acione o comando Vincular pedido. Em seguida o usuário deverá vincular todas as demais informações necessárias ao cadastramento do processo. Após o lançamento de todas as informações (preenchimento de todas as abas), o usuário deverá iniciar o processo acessando o comando em destaque na figura abaixo. O processo será encaminhado para aprovação. O Servidor responsável deverá realizar a aprovação do processo de compra, no Portal de Compras, para a continuidade dos procedimentos conforme descrito a seguir. Página 4

2.1. Cadastramento das Propostas vencedoras Uma vez aprovado o processo, é necessário fazer o cadastramento das propostas vencedoras para os itens de processo. Localize e selecione o processo desejado. Em seguida, acione o comando Visualizar itens do processo. Página 5

Informe a situação de compra para todos os itens de processos, conforme destaque abaixo. Acione os comandos destacados abaixo para registrar a proposta vencedora para cada item do processo. Deverão ser inseridos os seguintes dados de identificação dos fornecedores e de valores para os itens: Página 6

CNPJ do fornecedor que deverá ser utilizado é 10.965.693/0001-00 - CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. O valor (unitário e Total) que deve ser utilizado será calculado utilizando a tabela da Página 2, conforme registrado na Ata do Registro de Preços. Após informar os dados, acione o comando Salvar. Página 7

Em seguida o comando Ok. Os procedimentos descritos para a inclusão da proposta vencedora deverá ser executado para cada item do processo de compra. Após o cadastramento de todas as propostas vencedoras para os itens do processo, a homologação dos itens/processo acontecerá normalmente. Página 8

Após a homologação de todos os itens do processo, o mesmo será concluído. Página 9

Cadastramento dos Contratos para o processo de compras Uma vez que o processo de compra estiver concluído, é necessário cadastrar os contratos no sistema. Será cadastrado um único contrato por órgão/ entidade participante do Registro de Preços. Os procedimentos referentes ao cadastramento, geração do número e a publicação dos contratos do processo se darão conforme descrito nos passos a seguir. Acione o comando Inserir contrato. Página 10

Para o contrato registrado, deverá ser selecionado o tipo Serviço e no campo CNPJ da contratada deverá ser vinculado o mesmo CNPJ utilizado no cadastramento das propostas vencedoras dos itens de serviço. Importante: no campo Itens de processo com controle por: deverá ser selecionada a opção Valor. Este contrato não é controlado por quantidade, SOMENTE POR VALOR. Em seguida, o sistema listará o(s) item(ns) do processo que será(ão) inserido(s) no contrato que está sendo cadastrado. O usuário deverá conferir todas as informações do(s) item(ns) e caso estejam corretas, basta acionar o comando Prosseguir. Página 11

Preencha todos os dados necessários para o cadastramento do contrato (para todas as abas). Página 12

OBSERVAÇÕES: 1. No Campo Vigência, defina as datas compreendendo a vigência de 24 meses. 2. No campo Arquivo, vincule o arquivo digitalizado do documento referente ao Contrato assinado pelo Órgão que está cadastrando o processo. Após preencher e salvar todos os dados do contrato (preenchimento de todas as abas) é necessário gerar um número para o contrato no sistema, conforme tela abaixo. Página 13

Para finalizar os procedimentos referentes ao registro dos contratos, basta informar a data de publicação. Após a publicação dos contratos do processo os mesmos poderão ser executados normalmente no Portal de Compras. Página 14