Guia do Usuário Linx Microvix. ICMS Interestadual (Diferencial de alíquotas e partilha) P&D Joinville Publicado em Julho/2016

Documentos relacionados
Easy Linx - Partilha ICMS

Emenda Constitucional 87/2015

1 PARÂMETROS DA EMPRESA

Diferencial de ICMS em Operações Interestaduais - Fundo de Combate a Pobreza

CEST - Código Especificador da Substituição Tributária

INSTRUÇÕESS - EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015

Emenda Constitucional 87/2015 e NT LOGIX

Também é mostrado como configurar o Código de Enquadramento do IPI, especialmente exigido para operações sem o valor do tributo.

Emenda Constitucional 87/2015 NT 2015/003. Sistema JAD

Vale Compras e Trocas - Painel

Vale-Trocas. Atalhos. Cupom CF-e NFC-e Item

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final

Liberação de Atualização

Diferencial de Alíquota Operações Interestaduais com Consumidor Final para não Contribuinte de ICMS

Guia de Usuário Linx Devolução de Venda. Documentação - Joinville

Remessa Em demonstração

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87, DE 16 DE ABRIL DE 2015

1.4 - Na guia GERAL, opção FEDERAL, opção OPÇÕES, selecione a opção [x] Optante Simples Nacional ; Clique no botão [Gravar] para concluir.

Guia de Usuário Linx Emissão de Nota Fiscal de Venda. Documentação - Joinville

Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional?

Roteiro apuração Diferencial de alíquota nas vendas a consumidor final de outra UF.

Pedido de Compra (Automático)

TUTORIAL ICMS UF DESTINO (ICMS PARTILHA) CT-E

ICMS em Operações Interestaduais destinadas a não contribuite de ICMS e Fundo de combate à pobreza

Natureza de Operação

ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final

1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, clique em GERAL;

Nome do Processo: Emissão de notas fiscais com ICMS para consumidor final não contribuinte do imposto Nota Técnica 2015/003

VENDA A ORDEM - OPERAÇÃO TRIANGULAR

Entrada de Compras (Operação em Recusa)

Nome do Processo: Emissão de notas fiscais com ICMS para consumidor final não contribuinte do imposto Nota Técnica 2015/003

Guia Nota Fiscal Eletrônica v4.0 - Linx Postos Seller WEB

Diferencial de ICMS em Operações Interestaduais - Fundo de Combate a Pobreza

Roteiro apuração Diferencial de alíquota nas vendas a consumidor final de outra UF

Nome do Processo: Emissão de notas fiscais com ICMS para consumidor final não contribuinte do imposto Nota Técnica 2015/003

Cadastro de Operação e CFOP

Nome do Processo: Emissão de notas fiscais com ICMS para consumidor final não contribuinte do imposto Nota Técnica 2015/003

Parametrização para Documentos Fiscais

Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Santa Catarina.

Quantidade de itens por página

Como configurar uma empresa para o cálculo do INSS Receita Bruta enquadrada no Simples Nacional?

RJ - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos?

Boletim de Implementação BC Nota Fiscal Eletrônica Nota Técnica 2015/003

TUTORIAL CADASTROS INICIAIS ICMS PARTILHA NF-E

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

TUTORIAL CADASTROS INICIAIS ICMS PARTILHA NF-E

Título: DF - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos?

ROTEIRO DO SIMPLES NACIONAL

NOVAS REGRAS DO ICMS PARA 2016

ANO XXVIII ª SEMANA DE JANEIRO DE 2017 BOLETIM INFORMARE Nº 01/2017

Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de Referência, disponíveis para aquela janela.

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Partilha do DIFAL nas operações por Conta e Ordem

TUTORIAL CADASTROS INICIAIS ICMS PARTILHA NF-E

Dados Gerais - Cadastro de Produtos. No quadro "Dados Gerais" deverão ser inseridas as informações básicas do produto.

Informativo de Versão 19.07

Configuração de ICMS no Grupo dos Produtos

Vendas Presenciais a Clientes Consumidor Final Operação Interestadual

Pesquisa de Satisfação - MicrovixERP. Visão Geral sobre o tutorial Pesquisa de Satisfação

Nesta tela ficará armazenada todas as empresas cadastradas no sistema, sendo possível fazer a configuração dos parâmetros de cada uma delas.

Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Mato Grosso do Sul.

Manual módulo tributário - regime LUCRO PRESUMIDO e LUCRO REAL

Desoneração do ICMS na NF-e

N O V I D AD E S E M E L HO RI AS E 9 4 A8

Venda com entrega futura

MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O MODULO FISCAL

Vendas (R. 179) 1 Configurações e Cadastros

ANO XXVII ª SEMANA DE AGOSTO DE 2016 BOLETIM INFORMARE Nº 31/2016

Exclusão do Protocolo 21/11 Emenda Constitucional 87/15.

Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/9 GUIA DO ESTOQUISTA. Sumário

IBEF Grupo de Estudos Tributários Maio 2016

POS NFC-e para demonstração Comercial

JB Software Automação Contábil Av. Belém, 2084 Cx Postal 42 CEP Pinhalzinho-SC Fone: Fax:

Parâmetros por Empresa FS312

CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL ETCAICF00

Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde a nota será emitida.

XML 4.0 Mudanças e Adequações MUDANÇAS E ADEQUAÇÕES XML 4.00

Manual Notas de Saída

Partilha do Simples Nacional. Sumário

Versão 8.2C-07. Versão Final da Apostila de Novidades.

Orientações Consultoria de Segmentos ICMS/MT Mudanças no prenchimento da EFD ICMS/IPI em decorrências de alterações introduzidas na Portaria 7/2017

Liberação de Atualização

Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde será emitida.

Título: Como configurar o sistema para que seja realizado o cálculo do programa Pró-emprego?


TUTORIAL DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

Lista de Preço Calculada Cálculo do Valor de Custo. Sumário

Informativo Sistema Resulth-Versão 19.12

Para mais informações, verifique o manual Tela para De/Para de ICMS CST nas Devoluções/Retorno.

ITENS DA NOTA FISCAL - DETALHE COMPUTAR V

Configurações gerais Implantação SAT

Tributação do e-commerce

GIA-ST GUIA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EDDYDATA

Cadastros e Configurações (R.179)

Configuração do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica

Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de São Paulo.

Relatório de Curva ABC

Microvix ERP Build

Título: GO - Como realizar o cálculo do diferencial de alíquota destinado ao uso, consumo ou ativo imobilizado?

Transcrição:

Guia do Usuário Linx Microvix ICMS Interestadual (Diferencial de alíquotas e partilha) P&D Joinville Publicado em Julho/2016

Sumário Apresentação Informações Configurações Básicas Finalização da Nota Fiscal Relatórios 2

Apresentação

Apresentação A Emenda Constitucional 87/2015, promulgada no dia 16 de abril de 2015, alterou as regras relacionadas ao cálculo do diferencial de alíquotas nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em Estado diferente da empresa emitente. A partir da emenda, independente se o destinatário é contribuinte ou não do imposto, caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Além da alteração na Constituição, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispôs que, até o ano de 2018, as operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado em outro estado terão seu imposto partilhado entre os estados de origem e de destino. Com as alterações, o ENCAT emitiu a Nota Técnica 2015.003, para que o leiaute do arquivo da NF-e seja alterado. 4

Informações

Informações Para que a partilha seja realizada, o cliente não pode ser contribuinte de imposto, e deve utilizar Série de modelo compatível com NF-e. As rotinas que utilizarão o cálculo diferencial de alíquota do ICMS são: a. Emissão de nota fiscal; b. Faturamento de pedido; c. Venda consignada (somente faturamento); d. Contingência e Contingência Fiscal; e. B2C (compras efetuadas). 6

Natureza de Operação Para que o cálculo seja efetuado, os seguintes itens devem ser atendidos: Natureza de operação de saída com o parâmetro Diferencial de alíquota do ICMS ao consumidor final não contribuinte marcado, para configurar acesse: menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. 8

Natureza de Operação Caso a natureza de operação esteja com a opção Saída marcada, dentro do grupo outros o campo Diferencial de alíquota do ICMS ao consumidor final não contribuinte será apresentado. Após preencher o campo, basta salvar a natureza de operação. 9

Configuração Tributária Configuração tributária com os dados do grupo Informações para Venda com ICMS Diferencial de Alíquotas para Não Contribuintes do ICMS EC 87/15 configurados corretamente em: menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária. 10

Configuração Tributária Quando a configuração tributária editada possuir uma natureza de operação com a opção diferencial de alíquota do ICMS ao consumidor final não contribuinte marcada, será apresentado o grupo Informações para Venda com ICMS Diferencial de Alíquotas para Não Contribuintes do ICMS EC 87/15. 11

Configuração Tributária O campo Alíquota Interestadual de ICMS das UF s envolvidas necessita ter o mesmo valor informado no campo Alíquota ICMS % do grupo Produtos, esta regra será aplicada quando a empresa estiver configurada com o Sistema de Tributação Lucro Presumido ou Lucro Real. Para que o campo esteja disponível para preenchimento a CST configurada deve ser: 00, 20, 40, 41 ou 60. Se a empresa estiver configurada com o Sistema de Tributação do Simples Nacional os campos para preenchimento estarão visíveis quando a CSON selecionada for: 102, 103, 400 ou 500. O grupo Informações para Venda com ICMS Diferencial de Alíquotas para Não Contribuintes do ICMS EC 87/15 não ficará visível quando: o campo Classe Fiscal possuir uma classe selecionada em que o Estado seja igual ao da empresa. Ou a classe selecionada esteja configurada para o uso de operações com contribuinte. 12

Cálculo O cálculo será realizado através dos valores informados na configuração tributária, confrontando a Alíquota Interna de ICMS da UF de destino com a Alíquota Interestadual de ICMS das UF s envolvidas. O diferencial das alíquotas será partilhado entre os estados de destino e origem, porém, o percentual dividido entre eles será alterado anualmente conforme a tabela a seguir. Os anos subsequentes a 2019 seguirão com os mesmos valores. 13

Cálculo As regras para rejeições e validações na NF-e serão baseadas no grupo 02.2 Regras de Validação (RV) da Nota Fiscal Eletrônica disponível no link http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirarquivo.aspx?conteudo=ylda7bycnvg= 14

Plano de Contas Para que os dados e valores sejam contabilizados, se faz necessário o cadastro das contas no plano de contas, disponível no Linx Microvix ERP em Adm./Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Plano de Contas. Para tanto, entre em contato com seu contador e verifique quais as melhores contas para realizar as operações contábeis. 15

Plano de Contas Sugestão de cadastro: Clicar no disquete em Obrigações Fiscais e criar a conta ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS A RECOLHER ; Clicar no disquete em (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS e criar a conta ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. 16

Históricos Contábeis Após o cadastro do plano de contas é necessário cadastrar os históricos para as operações de contabilização, no Linx Microvix ERP em Adm./Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Históricos. Entre em contato com seu contador. Sugestões de históricos: ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA UF DESTINATÁRIO; ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA UF REMETENTE; PAGAMENTO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. 17

Operações Padrões Com os históricos devidamente cadastrados, será realizada a seleção das operações padrões de diferencial de alíquota, disponível no Linx Microvix ERP em Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações padrões. É sugerido que a configuração seja realizada conforme imagem abaixo: 18

Informações Ao realizar a partilha serão geradas as faturas (documento de arrecadação) referentes ao valor do imposto para o governo dos respectivos estados envolvidos na operação (Remetente e Destinatário). Neste caso, o governo é considerado o Fornecedor da fatura. Então, será necessário realizar a configuração para indicar qual Fornecedor representará o governo de um determinado estado, para a geração das faturas. 19

Informações A página para configuração está disponível em Empresa > Parâmetros globais > Obrigações Fiscais, grupo Diferencial e Partilha ICMS, campo Relacionamento Fornecedores/Governos Estaduais, nela será apresentada uma listagem com todos os estados, para que se possa realizar a seleção dos fornecedores. OBSERVAÇÃO Se faz necessário também a configuração dos parâmetros de plano padrão/operações padrões. Caso algum destes parâmetros não esteja configurado corretamente, o sistema bloqueará a venda e informará ao usuário quais parâmetros estão incorretos, e como configurá-los. 20

Informações O Decreto 14.456 determina que a base de cálculo do ICMS na UF de destino pode ser diferente da UF remetente. Isso pode ocorrer em decorrência de benefícios fiscais para determinados produtos. Para tratar esta situação, existe o parâmetro Habilitar Uso de Redução de ICMS para Diferencial de Alíquota, em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais, grupo Diferencial e Partilha ICMS, que se estiver marcado, será possível alterar o valor da base de cálculo do ICMS. Isto poderá ocorrer nas seguintes situações: Na Emissão de Nota Fiscal; No Faturamento de Pedido; Na Venda Consignada. OBSERVAÇÃO Esta configuração deve ser realizada para cada empresa do portal. Os valores de contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza não serão alterados. 21

Informações Empresas enquadradas no Simples Nacional possuem liminar, junto ao STF, que as desobriga do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, nos casos de vendas interestaduais a consumidor final não contribuinte do ICMS. Porém a informação deve constar no arquivo XML da NF-e, com base zerada. O parâmetro Habilitar suspensão de Diferencial de Alíquota para empresas do Simples Nacional, localizado em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais, grupo Diferencial e partilha de ICMS, foi criado para tratar esta situação. Se estiver marcado, o sistema se comportará da seguinte maneira, na geração da NF-e: O parâmetro Habilitar Uso de Redução de ICMS para Diferencial de Alíquota será desabilitado; Não serão gerados lançamentos contábeis e faturas; Os valores referentes ao ICMS serão gravados no XML da NF-e, porém zerados. 22

Finalização da Nota Fiscal

Finalização da Nota Fiscal Se todos os parâmetros estiverem configurados e a nota fiscal for gerada corretamente, será apresentada uma mensagem na finalização, informando o código da fatura, a data de vencimento e seus respectivos valores. Ao realizar a impressão do documento interno, serão apresentadas no rodapé as informações referentes aos valores por cada UF. 24

Finalização da Nota Fiscal Ao realizar a impressão do documento interno, serão apresentadas no rodapé, as informações referentes aos valores por cada UF. 25

Relatórios

Relatórios Livros Fiscais de Saída Quando gerado o Livro Fiscal de Saída tanto pelo Report Viewer, quanto pelo Linx Microvix ERP, caso a venda em questão tenha o Diferencial de Alíquota ICMS, serão apresentadas na coluna Observações as informações e valores referentes à este diferencial. 27

Guia do Usuário Linx Microvix Obrigado! Para mais informações, consulte o manual Linx Microvix em: Linx Microvix ERP > Ajuda > Manuais/Tutoriais