Importa Danfe e Entrada de Mercadorias Como lançar nota de entrada manualmente SAT? COMO LANÇAR NOTA DE ENTRADA MANUALMENTE PELO SAT?



Documentos relacionados
Esse é um tutorial que explica as funcionalidades da guia Cadastro na tela de compras do ces_adm. Descrição dos tópicos abaixo:

MANUAL NOVA DEVOLUÇÃO

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo:

Como lançar uma Nota Fiscal(NF) de Compra. Como lançar a Nota Fiscal de Compra Como atualiar os preços dos produtos de meia nota

Menu Cadastro Como cadastrar funcionários/usuários no LINCE? COMO CADASTRAR FUNCIONÁRIOS/USUÁRIOS NO LINCE?

NFe e NFCe Como emitir nota fiscal pelo Lince? COMO EMITIR NOTA FISCAL PELO LINCE?

Entrada de Produtos. Supermercados

Conteúdo GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA... 2

Gerencial Software MANUAL DO USUÁRIO 1

Solicitação de Reposição? FS71.1

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

SUPRIMENTOS. Detalhamento de Processos. Entrada de Nota Fiscal. Menu Movimento/Entrada via/nota Fiscal

Movimentação de Frete

Permite registrar as compras de mercadoria lançando entradas no estoque, recalculando o custo médio e gerando o contas a pagar.

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51)

Freedom Software. Sistema de Representação. Freedom Software Sistema de Representação Página 1

TUTORIAL - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA ENTRADA

Portal do Fornecedor ANGELONI. Manual do usuário. (versão 1.1)

15 4 Operação Avançada do Sistema: Inclusão de Nota Fiscal e seus relacionamentos

Cadastro de Tabelas de Preços

1- Principais alterações para COMPRAS entre a versão 2.9 e 3.0.

Equipamentos > Operações > Entradas > Entradas Normais > Lançamento > Por Documentos Externos > Novo Lançamento.

Instruções para configuração e utilização do. fiscal (ECF)

MANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe

Megasale NFe Aob Software Informatica ltda

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.

INCLUSÃO DO PROCESSO IMPORTAR TABELA IBPT :

O AR_AUTOMAÇÃO ou AR_RETAGUARDA, é um programa feito principalmente para o gerenciamento da empresa, neste módulo encontram-se todos os relatórios,

Modulo 10 FINANCEIRO CGAINFORMÁTICA. Retwin

Instalação - Primeiros Passos

Manual Espelho de NF para Materiais

COMO EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS

..:Restaurantes:.. Manual completo do sistema de vendas Restaurantes. Site..:

Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "1-CONTRIBUINTE ICMS" Where [Inscrição estadual] <> "" And [Inscrição estadual] <> "ISENTO"

AOB SOFTWARE INFORMATICA LTDA

Na primeira vez de usar:

OBS: Para auxílo na configuração de impostos e quais CFOPs(operações fiscais) usar, sempre consultar informações com o contador da empresa.

Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno

ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS PEDIDO DE COMPRA CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6

Contas a Pagar de Locação - Sami ERP++

MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA KIRON NF-e Kiron Sistema Nota Fiscal Eletrônica

MANUAL GESTOR MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]

Manual Ciaf NFC-e Gratuito. Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17

GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO (Sistema NFSE) Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br

Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++

..:Sgi-Plus:.. Manual completo do sistema de vendas Sgi-plus. Site..:

Klavier Tecnologia da Informação. Klavier Sistemas Integrados. Contas a Pagar

Departamento de Treinamentos BIG SISTEMAS. Certificação em Entradas Configurações Gerais Entrada Manual Entrada NFe Conferência

Notas de versão. Versão

APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

Implantação do sistema Condominium

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

Manual - Emissão de nota fiscal

Conteúdo. 1.0 SPED Fiscal Regras Fiscais Perfil de apresentação do arquivo digital do SPED Fiscal... 3

Para cadastrar uma nova conta, clique sobre o botão preencha os campos habilitados.

Instalação - Primeiros Passos

Nota Fiscal. -Como cadastrar, configurar e emitir

Sistema de Gerenciamento de Projetos V 1.01 MANUAL DO COORDENADOR

Índice Pagina venda de produtos...03 Desconto em Produtos (Venda)...03 Venda com Entrega...04 Venda Fiado (Promissória)...05 Transferência de

Manual dos procedimentos para Emissão de NFE.

- No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as informações.(ex: 9999)

PDV - Caixa - Como Controlar

Esse produto é um produto composto e tem subprodutos

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51)

!!!!!!!!!! NF-e. Manual do Usuário

COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML. Após abrir o sistema, localize o menu no canto superior esquerdo e clique em Movimentação > Entrada Material

Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação

Instalação - Primeiros Passos

TUTORIAL CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO E EMBALAGEM WEB

Tutorial para emissão de NF-e

Como efetuar a Baixa Simples de uma Conta a Receber? FS129

Como Cadastrar Crédito ICMS Simples Nacional? - FS45

PET - Cadastro de Proprietário

Manual do Módulo. MerchNotas

Manual de Utilização do PDV Klavix

Quando as pessoas trabalham em equipe concretizam tarefas inteiras num menor espaço de tempo e com menor esforço.

Nota: Para utilizar o quadro: LOCAL DE ENTREGA use as mesmas orientações acima, só que nesse caso, será para o local de entrega.

Nota Fiscal Eletrônica Avulsa Tributada NF-e Avulsa

COMO EFETUAR UMA VENDA.

Passo a Passo do Cadastro Funcionários no SIGLA Digital

MANUAL DO USUÁRIO. Ao iniciar o Finanças 2000, você será solicitado a modificar ou confirmar a Data e Hora do sistema, quando aparecer a tela abaixo.

Importação de Notas pelo Código de Barras DANFE... 12

FINANCEIRO Manual OPERACIONAL

VERSÃO VERSÃO FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN.

Versão para atualização do Gerpos Retaguarda

Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital

Sair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Altera dados da parcela selecionada.

Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do Contas à Receber.

Histórico de mudanças no ERP

Definição do Exercício SisMoura

Manual de solicitação para envio de equipamento em garantia. Bosch Sistemas de Segurança

Procedimento: Consultas > Espelho do Documento

Financeiro. Manual do Fornecedor

Versão 8.2C-07. Versão da Apostila de Novidades: 1

Tutorial Rotinas de Custos

Layout Nota Fiscal. A integração no SIGAEIC deve estar no formato ASCII (texto).

Manual de uso do Borderô Credix

Transcrição:

Como lançar nota de entrada manualmente SAT? COMO LANÇAR NOTA DE ENTRADA MANUALMENTE PELO SAT? Entrada de Mercadorias É a reprodução integral de todas as notas de entrada de mercadoria na empresa. A entrada de mercadoria é essencial para várias análises no sistema. Essa etapa interfere diretamente no preço do produto, Mark-up, estoque, validade, receituário, financeiro e Sintegra. Antes de iniciar a parte de entrada de notas no sistema é importante conferir se os produtos de cada departamento estão corretos, seguindo a padronização (tipo, marca, sabor, tamanho), e verificar se todos estão com os grupos financeiros corretos. Acesse o sistema SAT Digite seu código e senha Acesse o menu Estoque Abra o submenu Entrada de Mercadoria Campo da Entrada de Mercadorias: Atenção!!!! Antes de iniciar o lançamento verifique os dados da Nota: o CST, se existe redução, se o valor da base de ICMS considera descontos, IPI, Encargos, Frete e observações da nota. Verificar opções, no cadastro do fornecedor, na guia Visitas, para incluir na Base de Cálculo de ICMS das notas: encargos, descontos, IPI e frete. Página 1 / 8

Informe o Fornecedor, a data de emissão e data de entrada que se encontra na nota. Ao apertar o enter o sistema vai te apresentar se a nota é A- Nota Fiscal entrada ou B Pedido. Informe o Documento -> Numero da nota fiscal Série, modelo e CFOP. Se for nota fiscal Eletrônica (modelo 55) informe o numero da chave de acesso. Se houver informe os dados do campo informações complementares. Mercadorias Valor total dos produtos Frete Valor total do frete Base ICMS Subst. Base de cálculo do ICMS Substituição Soma ICMS Subst. Valor total do ICMS Substituição Página 2 / 8

Base ICMS Base de cálculo do ICMS Soma ICMS Valor total do ICMS Soma IPI Valor total do IPI Encargos Valor total dos encargos financeiros Desconto Global Valor total do desconto Bonificação Valor total da bonificação Valor a pagar Deve ser igual ao valor total DAE: Documento de Arrecadação Estadual Guia Produtos Entrada de Mercadoria Prática Produtos Definir, no cadastro de produtos, na guia Informações Fiscais, as opções de CST de entrada e % de redução quando houver. Página 3 / 8

Código Informe o código do produto, ou tecle 0 (zero)+ enter para consultar, ou clique no ícone produtos. Quant. Quantidade do produto - observe se existe fator de conversão cadastrado. Se o produto tiver aperte a tecla F8 para cadastrar o fator de conversão. Total Valor total da quantidade comprada. Desc. Ind Valor do desconto individual. Encargo Valor de despesas acessórias individual de cada produto. CFOP Doc Código do CFOP individual CST CST é o Código de Situação Tributária e vem especificada na nota. Tipo de movimentação identifica a destinação do produto e auxilia a escolha do CFOP Subst Valor de Substituição Tributária rateada do item. ICMS% - Alíquota de ICMS de entrada Página 4 / 8

% Red ICMS Percentual cadastrado no cadastro de produto e será calculado na nota. Base ICMS Valor da Base de ICMS correspondente ao item Valor ICMS Valor de ICMS do item Depto Código do Departamento cadastrado do produto Grp Fin. - Código do Grupo Financeiro cadastrado do produto Quando o sistema identifica que o valor dos itens e valor da nota chegaram ao mesmo valor ele informa que a nota pode ser fechada. Tecle ENTER para fechar a nota. O cálculo do IPI não é necessário aprender, pois já vem calculado assim como o de Substituição Tributária. Execução de financeiro Faça a execução do financeiro escolhendo as devidas formas de pagamento que foi efetuado para a referida nota. Confirme a data de vencimento e o valor. Logo após o preenchimento clique em gravar. Cheque Quando for pago em cheque (escolha a conta e informe o numero do cheque) Duplicata. (Quando for pago através de um boleto bancário) (Escolha o vencimento da duplicata) Dinheiro Quando for pago a vista (aperte o enter e confirme o valor) Duplicata carteira Quando for pago atravé de convênios mensais com o fornecedor através de carteira. Página 5 / 8

Atualização de produtos Na tela de atualização de preços pode- se preencher o vencimento do produto para posteriormente emitir um relatório de controle Estoque > Relatórios > Vencimento do produto. Atenção! Através do sistema é possível configurar se quer ou não que atualize o preço Página 6 / 8

de venda do produto automaticamente no cadastro no menu Suporte > Configuração> Entrada atualiza preço. Se optar por não atualizar diretamente o sistema armazena estas informações no relatório do menu Estoque > Entrada > Relatórios > Preços Alterados. Após confirmar clique em atualizar produtos. Vencimento Informe a validade do lote de cada produto. ( Sempre informando a data é possível posteriormente emitir o relatório de vencimento. Menu estoque > Relatórios> vencimento de produtos) Para cada produto mantenha ou altere o Mark-up, ou mantenha ou altere o preço de venda. Mark-up Mark-up do produto Preço Preço de venda do produto Clique no botão ATUALIZAR este produto. ID de solução único: #1217 Página 7 / 8

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Importa Danfe e Entrada de Mercadorias Autor: : Stefane Pedrosa Última atualização: 2015-07-11 20:28 Página 8 / 8