PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO

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Transcrição:

PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO Acesse o site www.teubilhete.com.br, clique no link e preencha o formulário com os dados de sua empresa. Reúna duas vias impressas do Contrato de Concessão de uso dos Cartões TEU, e os seguintes documentos de sua empresa: CNPJ, cópia do CAGED, cópia do Contrato Social e da última Alteração Social. Entregue a documentação no Posto Central de Vendas TEU, Largo Visconde de Cairú, nº 12, Centro, Porto Alegre. Em até 24 horas sua empresa receberá por e-mail o login e a senha para acesso às operações de aquisição dos créditos de vale-transporte. 1 - Cadastrar a Empresa CADASTRAR (Novo Funcionário) Dados: Preencher o nome, matrícula e departamento/setor (os demais campos são opcionais). O campo código é gerado automaticamente após a gravação dos dados. Situação: selecionar a opção ativo ou inativo para o funcionário. Tarifa: selecionar o(s) código(s) da(s) tarifa(s) utilizada(s) pelo funcionário. Qtde. Diária: informar quantidade que o funcionário utiliza em 01 dia para ir e vir. Grupo de Carga: selecionar o grupo de carga que o funcionário pertence. Mensal, Quinzenal, Semanal Clique em gravar para confirmar seu cadastro ou em cancelar para que as informações sejam descartadas. 2 - Cadastrar os Funcionários

ALTERAR Filtro: Grupo de Carga, Situação do Funcionário, Cartão VT, Nome - exclui o funcionário - altera os dados do funcionário Alterações: Dados: podem ser alterados sempre que necessário. Situação do funcionário: - Ativo (recebe carga) - Inativo (não recebe carga) Tarifa, Quantidade Diária e Grupo de Carga: Solicitar Cartão Avulso com nova característica e depois vincular o novo cartão ao funcionário. Faça as alterações necessárias e clique em gravar para confirmar suas alterações ou em cancelar para que suas modificações sejam descartadas. CONSULTAR Filtro: Grupo de Carga, Situação do Funcionário, Cartão VT, Nome Relaciona os funcionários conforme filtro estabelecido e possibilita emissão e impressão de relatório em formato PDF com a listagem dos funcionários e características de carga.

Após cadastrar os funcionários, deve ser efetuado o pedido de cartões. 3 - Efetuar o Pedido de Cartões PEDIDO POR FUNCIONÁRIO Solicita a quantidade de cartões para os funcionários cadastrados, com situação Ativo e que ainda não possuem cartões. Os cartões serão gravados de acordo com a característica de carga informada no cadastro do funcionário. Clique em confirmar para enviar seu pedido de cartões. Característica de carga = tarifa, quantidade diária e grupo de carga. NOVO PEDIDO São exibidos os campos que devem ser preenchidos de acordo com as características de carga dos novos cartões. Selecione o grupo de carga, as tarifas e quantidades de VT diário. Informe também o total de cartões por grupo de carga. Clique em continuar. A próxima tela exibe os dados do pedido dos cartões para conferência das características de carga e a quantidade de cartões solicitados. Clique em confirmar para enviar seu pedido de cartões. Comprovante de Pedido de Cartão Após a confirmação do pedido por funcionário ou novo pedido, é disponibilizado o comprovante do pedido efetuado. Este comprovante pode ser convertido em documento PDF para arquivar ou imprimir quando desejar.

CONSULTAR Na página de consulta utilize os filtros para facilitar a pesquisa de dados e clique em Filtrar. Clique em Relatório para visualizar e imprimir o relatório de consulta. O Relatório pode ser convertido em documento PDF para arquivar ou imprimir quando desejar. RELATÓRIO DE ENTREGA DE CARTÃO Utilize os filtros para facilitar a pesquisa de dados e clique em Visualizar. É exibido o Relatório de Entrega de Cartão com campo disponível para assinatura do funcionário. Este relatório pode ser convertido em documento PDF para arquivar ou imprimir quando desejar

Crie o seu Pedido de Carga de acordo com as características de utilização diária de cada funcionário/cartão. São exibidos os grupos de cargas disponíveis com as características de carga de cada grupo. 4 - Efetuar o Pedido de Carga NOVO PEDIDO - Selecione o grupo de carga clicando em. - Informe o número de dias de utilização para carregamento do pedido. - Clique em para atualizar as informações e clique em novo pedido. - Clicando no botão Todos Carregam os dados de carga são atualizados e todos os cartões serão carregados para o número de dias informado no campo Nº de dias. - Clicando no botão Não Carregam os dados de carga são atualizados e o número de dias de carga de cada cartão do grupo será zerado. - É permitido alterar o nº de dias dos funcionários isoladamente. Clique em, informe o nº de dias a serem carregados e para confirmar clique em e para cancelar clique em. - Se ainda não deseja enviar para nossa Central e necessitar fazer alguma alteração posterior clique em gravar. - Se o pedido estiver correto e finalizado clique em Gravar e Enviar para a Central. É exibida mensagem de geração do pedido confirme clicando no botão de OK. ALTERAR Pode ser alterado somente o pedido com status Na Empresa. - Selecione o pedido que deseja alterar clicando em. - Faça as alterações necessárias e clique em Gravar ou Gravar e Enviar para a Central.

BOLETO Os boletos são disponibilizados para impressão depois de o pedido ter sido gravado e enviado para Central para processamento. - Selecione o pedido de crédito que foi enviado para a Central, clicando em. - Selecione o formato em HTML ou PDF e clique em Emitir boleto de pedido. - Imprima o boleto bancário e efetue o pagamento em qualquer agência bancária. Os créditos adquiridos estarão à disposição dos funcionários em um prazo máximo de 3 dias úteis após a quitação do boleto e serão carregados no respectivo cartão, nos validadores de qualquer ônibus do sistema TEU. CONSULTAR Utilize os filtros para facilitar a pesquisa de dados e clique em Relatório. É exibida página de relatório que pode ser convertida em documento PDF para arquivar ou imprimir quando desejar. O Relatório informa os dados dos funcionários, o nº de dias e o valor da carga. ATENÇÃO: Um Grupo só pode realizar no máximo um pedido de carga por semana. Esta restrição é para diminuir a ocorrência de sobreposição de carga. A sobreposição de carga ocorre quando a empresa realiza um novo pedido de créditos para um cartão, que ainda não recebeu a carga do pedido anterior, ou seja, no momento da carga do cartão, ele será carregado com os créditos do último pedido que irá sobrepor o pedido anterior.