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Transcrição:

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016 Global R$ 2.160,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/02-02 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Credor: VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 15.086.834/0001-39 1 9,0000 MES VLR REF. CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO SITE DA CAMA R$ 240,0000 R$ 2.160,00 RA MUNICIPAL MARQUES DE SOUZA, ABRIL-DEZEMBRO/2016. CFE CONTRATO 01/2016. 01/04/2016 2016/1726 01/04/2016 Ordinário R$ 990,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/02-02 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Credor: VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 15.086.834/0001-39 1 9,0000 MES VLR REF. REFORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO - SITE D R$ 110,0000 R$ 990,00 DA CAMARA DE VEREADORES, CFE CONTRATO 01/2016. 04/04/2016 2016/1778 04/04/2016 Ordinário R$ 180,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/000000646 700 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: 11.886.578/0001-03 1 1,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 662 XL R$ 82,0000 R$ 82,00 2 1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO HP 662 XL R$ 98,0000 R$ 98,00 AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 04/04/2016 2016/1779 04/04/2016 Ordinário R$ 50,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/000000647 701 333903995000000 - MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS

Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: 11.886.578/0001-03 1 2,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLOR R$ 25,0000 R$ 50,00 RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 11/04/2016 2016/1846 11/04/2016 Ordinário R$ 16,50 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/000000699 762 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - CNPJ: 10.719.682/0001-40 1 1,0000 UN LAMPADA 23W R$ 16,5000 R$ 16,50 AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12/04/2016 2016/1855 12/04/2016 Ordinário R$ 220,00 R$ 0,00

333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: 92.702.067/0050-74 1 1,0000 MES VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO, COMP. 03/2016. R$ 220,0000 R$ 220,00 12/04/2016 2016/1876 12/04/2016 Ordinário R$ 114,81 R$ 0,00 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0002-24 1 1,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA - CAMARA 3705-1171, COMP. 04/2016 R$ 114,8100 R$ 114,81 PERIODO: 26/02/16-25/03/16, CFE CONTA ANEXA. 15/04/2016 2016/1933 15/04/2016 Ordinário R$ 221,86 R$ 0,00 PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2013/04-01 333903943000000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Credor: COOP DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA TEUTONIA - CNPJ: 09.257.558/0001-21 1 1,0000 MES ENERGIA ELETRICA CAMARA, PERIODO: 11/03-11/04/16, COMP.04/16 R$ 221,8600 R$ 221,86 CONTRATO 07/2013, FATURA ANEXA. 19/04/2016 2016/1986 19/04/2016 Global R$ 288,17 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2014/02-02 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Credor: BEWNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ: 07.267.184/0001-08 1 7,0000 DIA VLR REF HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAIL. ABRIL/16 R$ 1,1671 R$ 8,17 2 8,0000 MES VLR REF HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAIL. MAIO - DEZEMB/16 R$ 35,0000 R$ 280,00 CFE CONTRATO 03/2014 E ADTS. 26/04/2016 2016/2042 26/04/2016 Ordinário R$ 30,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/000000816 898 333903997000000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Credor: NUCLEO DE INF E COO DO PONTO BR - NIC BR- CNPJ: 05.506.560/0001-36 1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA R$ 30,0000 R$ 30,00 PAGAMENTO DE TAXA PARA O REGISTRO DE DOMINIO CAMARAMARQUESDESOUZA.COM.BR 26/04/2016 2016/2049 26/04/2016 Ordinário R$ 3.315,80 R$ 0,00 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: 01.607.619/0001-21 1 1,0000 VLR REF FOLHA PAGTO 04/2016 R$ 3.315,8000 R$ 3.315,80 26/04/2016 2016/2050 26/04/2016 Ordinário R$ 20.705,50 R$ 0,00 331901174000000 - SUBSIDIOS

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: 01.607.619/0001-21 1 1,0000 VLR REF FOLHA PAGTO 04/2016 R$ 20.705,5000 R$ 20.705,50 27/04/2016 2016/2154 27/04/2016 Ordinário R$ 595,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/000000831 911 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: 11.886.578/0001-03 1 2,0000 PÇ BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7AH R$ 95,0000 R$ 190,00 2 3,0000 UN TONER BROTHER TN 650 R$ 135,0000 R$ 405,00 AQUISIÇAO DE BATERIAS PARA NOBREAK E TONER PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 27/04/2016 2016/2155 27/04/2016 Ordinário R$ 50,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/000000832 912 333903995000000 - MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS

Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: 11.886.578/0001-03 1 2,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLOR R$ 25,0000 R$ 50,00 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 28/04/2016 2016/2188 28/04/2016 Ordinário R$ 696,32 R$ 0,00 331901302010000 - INSS - SERVIDORES Credor: I.N.S.S. - CNPJ: 29.979.036/0001-40 1 1,0000 MES VLR REF.INSS EMPRESA FOLHA PGTO, COMP. 04/2016 R$ 696,3200 R$ 696,32 28/04/2016 2016/2189 28/04/2016 Ordinário R$ 4.348,17 R$ 0,00 331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS

Credor: I.N.S.S. - CNPJ: 29.979.036/0001-40 1 1,0000 MES VLR REF.INSS EMPRESA FOLHA PGTO, COMP. 04/2016 R$ 4.348,1700 R$ 4.348,17 Total Empenhado : R$ 33.982,13 Valor Anulado: R$ 0,00 Dados Gerados em 09/05/2016-8:54:28