EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016"

Transcrição

1 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/02/ /373 01/02/2016 Ordinário R$ 726,04 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/ LOCACAO DE IMOVEIS Credor: GUILHERME DERTZBACHER & CIA LTDA - CNPJ: / ,0000 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA CAMARA DE VEREADO RES, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CONFORME CONTRATO. R$ 726,0400 R$ 726,04 01/02/ /377 01/02/2016 Ordinário R$ 25,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/ SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

2 Credor: B&WNET PROVEDOR INTERNET LTDA 1 1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMÍNIO E HOSPEDAGEM DE SITE, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CONFORME CONTRATO E COMPRO- VANTE ANEXO. R$ 25,0000 R$ 25,00 01/02/ /380 01/02/2016 Ordinário R$ 60,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/ SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Credor: VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: / ,0000 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, MANUTEN- ÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CONFORME CONTRATO. R$ 60,0000 R$ 60,00 01/02/ /405 01/02/2016 Ordinário R$ 60,90 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

3 Credor: M.I. INTERNET LTDA - CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET R$ 60,9000 R$ 60,90 REFERENTE MES 01/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 02/02/ /409 02/02/2016 Ordinário R$ 155,38 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Credor: COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL - CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 155,3800 R$ 155,38 REFERENTE MES 01/2016, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E COMPROVANTE ANEXO. 02/02/ /418 02/02/2016 Ordinário R$ 7,04 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM

4 Credor: ELITE ASSIST.TEC.MAQUIN.ESCRIT.LTDA - CNPJ: / ,0000 UN SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA EM PRETO E BRANCO COM R$ 0,0200 R$ 7,04 IMPRESSORA DO MUNICIPIO REFERENTE MES 01/2016, CONFORME PROCESSO DE JUSTIFICACAO No 345/2015 E COMPROVANTE ANEXO. 10/02/ /505 10/02/2016 Ordinário R$ 80,47 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Credor: COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL - CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 80,4700 R$ 80,47 REFERENTE MES 02/2016, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E COMPROVANTE EM ANEXO. 11/02/ /521 11/02/2016 Ordinário R$ 126,03 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/

5 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S/A - CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS R$ 126,0300 R$ 126,03 REFERENTE MES 02/ /02/ /567 17/02/2016 Ordinário R$ 109,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: / ,0000 UN GARRAFA TERMICA R$ 109,0000 R$ 109,00 17/02/ /568 17/02/2016 Ordinário R$ 359,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

6 Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: / ,0000 UN PURIFICADOR DE AGUA R$ 359,0000 R$ 359,00 23/02/ /646 23/02/2016 Ordinário R$ 105,05 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Credor: JUREMA BONI WEIZENMANN - ME - CNPJ: / ,0000 UN BALDE PLASTICO 15 LITROS R$ 13,8000 R$ 13,80 2 1,0000 UN ESPONJA ZIG ZAG (VASSOURA TIPO MOPI) R$ 47,9000 R$ 47,90 4 2,0000 UN PAPEL HIGIENICO DUETTO 30M COM 4 UN R$ 4,9500 R$ 9,90 5 1,0000 UN PERFUMADOR DE AMBIENTES 300ML R$ 9,5500 R$ 9,55 6 2,0000 UN TOALHA DE ROSTO R$ 7,9000 R$ 15,80 7 1,0000 UN VASSOURA PLASTICA R$ 8,1000 R$ 8,10 23/02/ /647 23/02/2016 Ordinário R$ 35,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/

7 MATERIAL DE EXPEDIENTE Credor: JUREMA BONI WEIZENMANN - ME - CNPJ: / ,0000 PCT FOLHA DE PAPEL A4 R$ 17,5000 R$ 35,00 25/02/ /680 25/02/2016 Ordinário R$ 1.955,90 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 0/ VENCIMENTOS E SALARIOS Credor: FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: / ,0000 PAGAMENTO FOLHA MES 02/2016 R$ 1.955,9000 R$ 1.955,90 25/02/ /681 25/02/2016 Ordinário R$ ,28 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 0/ SUBSIDIOS

8 Credor: FOLHA FUNCIONARIOS - CNPJ: / ,0000 PAGAMENTO FOLHA MES 02/2016 R$ ,2800 R$ ,28 26/02/ /715 26/02/2016 Ordinário R$ 410,74 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 0/ INSS - SERVIDORES Credor: I.N.S.S. 1 1,0000 PAGAMENTO INSS FOLHA MES 02/2016. R$ 410,7400 R$ 410,74 26/02/ /716 26/02/2016 Ordinário R$ 4.169,19 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 0/ INSS - AGENTES POLITICOS Credor: I.N.S.S.

9 1 1,0000 PAGAMENTO INSS FOLHA MES 02/2016. R$ 4.169,1900 R$ 4.169,19 29/02/ /752 29/02/2016 Ordinário R$ 1.950,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Credor: GISCH E NEGRI- ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S - CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA R$ 1.950,0000 R$ 1.950,00 PARA A CAMARA DE VEREADORES. REFERENTE AO MES 02/2016. Total Empenhado : R$ ,02 Valor Anulado: R$ 0,00 Dados Gerados em 07/07/ :33:22

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1295 01/04/2016

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/2016

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 02/04/2018

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número

Leia mais

EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016

EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/08/2016 2016/4002 29/07/2016

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/01/2016 2016/49 07/01/2016

Leia mais

EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018

EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018 EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 08/05/2018 2018/51 08/01/2018 Global R$ 1.560,42

Leia mais

EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/04/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90

Leia mais

EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018

EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018 EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/03/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00

Leia mais

EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017

EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017 EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 04/04/2017 2017/873

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/12/2016

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 09/05/2017

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/03/2016 2016/1076 01/03/2016

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 01/11/2017

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/10/2016 2016/5163 04/10/2016 Ordinário R$

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/01/2019 2019/1 02/01/2019 Ordinário

Leia mais

Câmara Municipal de Jaguaripe publica:

Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor

Leia mais

MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.

MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

ELDO MILANI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E

ELDO MILANI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

JORGE ALBERTON DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.

JORGE ALBERTON DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

JANETE ZOLEIDE SANTINI DPV-Dispensa PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 70,00 AUTORIZAÇÃO N. 220 DE

JANETE ZOLEIDE SANTINI DPV-Dispensa PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 70,00 AUTORIZAÇÃO N. 220 DE Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.

Leia mais

Câmara Municipal de Jaguaripe publica:

Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VII Nº 254 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras-Março de 2018. Listagem de Processos Pagos-Março de 2018. Gestor

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES

Leia mais

MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.

MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Câmara Municipal de Jaguaripe publica:

Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Quinta-feira Ano VI Nº 202 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem de Despesas Pagas - Completo referente ao mês de março de 2017 Listagem das Transferências Financeiras

Leia mais

DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA.

DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA. Período: 0/0/ até /0/ Fornecedor: 00000 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF 0/0 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0008 0.0.000-.00.000..90.9.00.00.00 0000.000,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : /

CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : / Período de 02/05/2014 até 02/05/2014 Orçamentários 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 206 JOÃO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - 505.602/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa 3.150,00 Importância empenhada

Leia mais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA Emissão: 13/01/2009 Hora: 00:31:52 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.031.033,32 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 699.478,50 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

Leia mais

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 242 02/09/2015 266.2015 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais Dayane Gomes de Carvalho (CPF:053.128.221-08) empenhado

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2016 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01 GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês) - OPÇÃO 01 Unidade Gestora: 032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Dados Referentes a arço de 2014 Unidade

Leia mais

Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA

Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA 01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica:

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica: Câmara Municipal de 1 Ano IV Nº 99 Câmara Municipal de publica: Aviso de Ratificação da Dispensa de Licitação Nº 002/2017. Extrato de Contrato Nº 005/2017- Objeto: fornecimento de certificados digitais

Leia mais

REQUISICAO DE DIARIA N.:105/15 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:105/15 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00 Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR

CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SÃO PAULO PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO No.EMPENHO:24/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN

Leia mais

Controle de Despesas Orçamentárias

Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: / G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014 87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%

Leia mais

Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs)

Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs) Câma Municipal de São Leopoldo Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs) Página 1 de 8 27/11/2015 15:59:55 5991 - POSTO DE COMBUSTIVEIS DO AIRTON LTDA CNPJ 708225/01-05 AVENIDA FEITORIA, 1990, PINHEIRO

Leia mais

Fornecedor...: 421 WILCHEN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ..: /

Fornecedor...: 421 WILCHEN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ..: / Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 1 Nro Empenho...: 200124/2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: 138 01.01.000.2140.000.33903017000000

Leia mais

DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas

DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas Câmara Municipal de Cruz das Almas Páginas: 06 Quarta-Feira Índice do diário Extratos Contrato - Nº 023/2017 Contrato Nº 024/2017 Contrato - Nº 025/2017 Contrato - Nº 026/2017 Contrato - Nº 027/2017 Contrato

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 450 12/12/2012 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010927200142151339036000 1005 716,40 Objeto: Adiantamento de viagens para despesas com Alimentação e Locomoção para Superintendente Paulo Sergio Bernardino de

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ Página N.: 1 SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ. SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ 26.540,00 72 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC 3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO

Leia mais

BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011

BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011 BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa

Leia mais

CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME

CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO

Leia mais

ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA

ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA AVISO DE INEXIGIBILIDADE Cardeal da Silva 05 de Janeiro de 2015 INEXIGIBILIDADE 004-2015 ARTIGO 25, INCISO I DA LEI 8.666/93) A (BA) TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 004-2015,

Leia mais

Controle de Despesas Orçamentárias

Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE

Leia mais

Município de São João - PR EMPENHO

Município de São João - PR EMPENHO 002036 Ordinário 24/04/2008 002036 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 10 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero - 190 CNPJ 04.618.130/0001-43

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2017 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016 Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor

Leia mais

CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /

CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: / CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 255.593,97D 27.927,21 45.637,83 237.883,35D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.128,47D

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D

Leia mais

REQUISICAO DE DIARIA N.:062/16 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00-

REQUISICAO DE DIARIA N.:062/16 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00- Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação

Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES

Leia mais

Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO

Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO : 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 19 Processo dispensa 28/2013 002974 Ordinário 28/06/2013 N MARTELOSSO GERENCIA DE PROJETOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 95 08.710.524/0001-88 Mandaguaçu / PR 87160000 3628-5

Leia mais

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários

Leia mais

Balancete Contábil Exercicio: 2017

Balancete Contábil Exercicio: 2017 Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1

Leia mais

CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 353.516,86D 43.201,55 57.138,88 339.579,53D 1.1 - ATIVO

Leia mais

Detalhamento: Material De Consumo Fonte: 10 RECURSOS PROPRIOS Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA

Detalhamento: Material De Consumo Fonte: 10 RECURSOS PROPRIOS Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA Empenho: 1 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: 050601 SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: 8.243.11.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Despesa: 33909200 Despesas De Exercicios

Leia mais

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários

Leia mais

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários

Leia mais

JONES FERNANDO DEMARI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.

JONES FERNANDO DEMARI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D

Leia mais

Balancete Contábil Exercicio: 2019

Balancete Contábil Exercicio: 2019 Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: / E 7 / 544 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 857 02/01/2018 30/11/2018 04/12/2018 3.069,26 0,00 3.069,26 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.069,26 Dcto:

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00

Leia mais

CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /

CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97

Leia mais

CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 322.802,42D 23.039,46 35.434,31 310.407,57D 1.1 - ATIVO

Leia mais

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço: CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL

Leia mais

CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 364.811,88D 64.192,46 75.487,48 353.516,86D 1.1 - ATIVO

Leia mais

CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /

CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: / Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002

Leia mais

fevereiro/2005 Página: 001 Créditos Débitos Saldo Atual O,O~ 0,00 0,00

fevereiro/2005 Página: 001 Créditos Débitos Saldo Atual O,O~ 0,00 0,00 Página: 001 Balancete de Verificação fevereiro/2005 Camara Municipal de Manoel Viana Saldo Anterior 32482,80-0.00 Débitos 580180,18 63687,30 63.026,18 63.026,18 4.611,48 227,54 66,29 516.492,88 516492,88

Leia mais

Camara Municipal de Marumbi - CAMARA ,60 +

Camara Municipal de Marumbi - CAMARA ,60 + Período: 01/12/ até 31/12/ 001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA 18.940,60 + 04/12 000004 0042 NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL SA Liquidação de Empenho 40,60 + 1 DOCTOS DIVERSOS 0412

Leia mais

Nº 010/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 200,00

Nº 010/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 200,00 Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2017 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15

Leia mais

CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /

CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número

Leia mais

CONTRATOS FIRMADOS EM 2010

CONTRATOS FIRMADOS EM 2010 CONTRATOS FIRMADOS EM 2010 Rua Alfredo Guedes, 1949 Nº DO CONTRATO 01/2010 CARTA-CONVITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO (LICITAÇÕES E CONTRATOS) E DE APOIO

Leia mais

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Terça-feira, 07 de Maio de 2019 Edição N 989 Caderno I EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO - 2019 A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo nº 002/2019; Processo Administrativo

Leia mais

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01

Leia mais

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS 1/2016 04/01/2016 7130-Caixa Economica Federal Sa 19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 656,90 656,90 656,90 Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC 6/2016 12/01/2016 7269-Telefonica

Leia mais

CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5

CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 25.854.00 17.322.007,29 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais

CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA

CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA 3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 24.867.116,98 3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.510.296,58 3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 10.657.465,60 3.1.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Leia mais

CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5

CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 29.759.00 19.446.469,25 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais