Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES"

Transcrição

1 Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2017 Pag: Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES KONTATO FOTO LTDA DPV-Dispensa ,0000 UN REVELAÇÃO DE FOTOS 13 X 18 FOSCA 1, ,00 NECESSÁRIA REVELAÇÃO DE FOTOS QUE FARÃO PARTE DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA MEMORIAL 20 ANOS DA CÂMARA DE VEREADORES, NA SEDE ATUAL, QUE ACONTECERÁ DE 03 A 21 DE JULHO DE 2017, NO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA. CFE SOLICITAÇÃO Nº 098/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 12, ELDO MILANI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 120, ,00 REQUISICAO DE DIARIA N.: 065/2017 DIA(S): CARGO: VEREADOR MOTIVO: O REFERIDO VEREADOR PARTICIPARÁ DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL TIAGO SIMON E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR SOBRE O GINÁSIO DA E.E.E.M DANTE GROSSI. Total do Empenho...: 120, JANETE ZOLEIDE SANTINI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 70, ,00 REQUISICAO DE DIARIA N.: 066/2017 DIA(S): CARGO: JANETE ZOLEIDE SANTINI MOTIVO: A REFERIDA ASSESSORA DE BANCADA ACOMPANHARÁ O VEREADOR ELDO MILANI QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES COM O DEPUTADO TIAGO SIMON E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR SOBRE O GINÁSIO DA E.E.E.M DANTE GROSSI. Total do Empenho...: 70, COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA DPV-Dispensa ,0000 UN CERA EM PASTA INCOLOR GR 24, ,00 NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CERA EM PASTA PARA CONSERVAÇÃO DO PISO DOS SETORES DA CÂMARA DE VEREADORES. CFE SOLICITAÇÃO Nº 099/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 97, SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA DPV-Dispensa

2 1,0000 UN PORTA CHAVEIRO COM 48 LUGARES E COM ETIQUETAS 175, ,00 IDENTIFICADORAS. NECESSÁRIO AQUISIÇÃO PORTA CHAVES PARA ORGANIZAR AS RESERVAS DAS CHAVES DAS PORTAS DA CÂMARA DE VEREADORES. CFE SOLICITAÇÃO Nº 100/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 175, BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA DPV-Dispensa ,0000 UN MESA REUNIÃO CIRCULAR EM MDP, 1200 X , ,25 NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÕES, PARA COLOCAÇÃO NA BANCADA DO PMDB. CFE SOLICITAÇÃO Nº 101/2017. Total do Empenho...: 299, MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA DPV-Dispensa ,0000 UN CADEIRA MODELO DIRETOR COM APOIO DE BRAÇO 305, ,00 NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA COLOCAR JUNTO A MESA DE REUNIÕES, LOCALIZADA NA BANCADA DO PMDB. CFE SOLICITAÇÃO Nº 102/2017. Total do Empenho...: 915, CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS DPV-Dispensa ,0000 UN PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 248, ,47 NECESSÁRIA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 01/2017, PARA CRIAÇÃO DE RÁDIO WEB E MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE GARIBALDI, QUE SERÁ PUBLICADO NO DIA CFE SOLICITAÇÃO Nº 103/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 248, PAMELA MANFROI DPV-Dispensa PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE REQUISICAO DE DIARIA N.: 067/2017 1,0000 DIA(S): COM PERNOITE 205, ,00 1,0000 DIA(S): SIMPLES 70, ,00 CARGO: ASSESSORA DE BANCADA MOTIVO: A REFERIDA ASSESSORA DE BANCADA PARTICIPARÁ DO CURSO "A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2018", PROMOVIDO PELO IGAM. Total do Empenho...: 275, ADRIANA CAGLIARI CARNIEL DPV-Dispensa PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE REQUISICAO DE DIARIA N.: 068/2017 1,0000 DIA(S): COM PERNOITE 205, ,00 1,0000 DIA(S): SIMPLES 70, ,00 CARGO: ASSESSORA DE BANCADA MOTIVO: A REFERIDA ASSESSORA DE BANCADA PARTICIPARÁ DO CURSO "A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2018",

3 PROMOVIDO PELO IGAM. Total do Empenho...: 275, IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES. LTDA DPV-Dispensa ,0000 UN INSCRIÇÃO 430, ,00 NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS: PÂMELA MANFROI E ADRIANA CAGLIARI CARNIEL, NO CURSO "A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2018", PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2017, EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. CFE SOLICITAÇÃO Nº 104/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 860, ELDO MILANI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 120, ,00 REQUISICAO DE DIARIA N.: 069/2017 DIA(S): CARGO: VEREADOR MOTIVO: O REFERIDO VEREADOR PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO IGAM INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, COM A CONSULTORA GABRIELE VALGOI, TRATANDO SOBRE A LEI MUNICIPAL Nº 4987/2017, ENTRE OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO LEGISLATIVO. Total do Empenho...: 120, COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA DPV-Dispensa ,0000 FA ÁGUA SEM GÁS ML - 12 UNIDADES 9, ,00 25,0000 FA ÁGUA COM GÁS ML - 12 UNIDADES 10, ,00 NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI. CFE SOLICITAÇÃO Nº 107/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 430, COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA DPV-Dispensa ,0000 PC GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 - BRANCO 1, ,90 4,0000 CJ ESPONJA DE LIMPEZA - C/ 4 UNIDADES 3, ,20 2,0000 UN SACO ALVEJADO 48X63 5, ,00 6,0000 UN ÁLCOOL 54 GL - 1 LITRO 6, ,02 10,0000 CX DESODORANTE SANITÁRIO GEL ADESIVO REFIL 11, ,50 5,0000 UN DETERGENTE LÍQUIDO ML 1,5900 7,95 20,0000 PC SACOS DE LIXO DE 30 LITROS - C/ 5 UNIDADES 2, ,00 10,0000 PC PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - 60 METROS - PACOTE C/ 12 ROLOS 9, ,90 5,0000 UN PANO FLANELAS 4, ,35 2,0000 UN PANO DE COPA 4,5000 9,00 10,0000 UN SUCO SOLÚVEL 1, ,00 NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SETORES E SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA DE VEREADORES. CFE SOLICITAÇÃO Nº 105/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 377, COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA DPV-Dispensa ,0000 TI COPO DESCARTÁVEL 80 ML UNIDADES 4, ,00 3,0000 CX COADOR DE PAPEL Nº MÉDIO - C/ 60 UNIDADES 2,8900 8,67

4 12,0000 UN XÍCARA COM PIRES 6, ,48 12,0000 UN COLHER CHÁ 1, ,80 12,0000 UN FACA DE MESA 1, ,80 1,0000 UN JARRA PLÁSTICA 2 LITROS 8,9900 8,99 4,0000 TI COPO TÉRMICO DE ISOPOR ML - C/ 25 UNIDADES 3, ,28 NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SETORES E SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA DE VEREADORES. CFE SOLICITAÇÃO Nº 105/2017, ANEXA AO EMPENHO Nº Total do Empenho...: 241, COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA DPV-Dispensa ,0000 PC CRAVO DA ÍNDIA - GRÃO - 40 G 6, ,84 4,0000 PC CANELA EM CASCA - 50 G 3, ,12 30,0000 CX CAFÉ A VÁCUO TRADICIONAL GRAMAS 8, ,70 10,0000 UN AÇUCAR CRISTAL - 5 KG 10, ,90 NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SETORES E SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA DE VEREADORES. CFE SOLICITAÇÃO Nº 105/2017, ANEXA AO EMPENHO Nº Total do Empenho...: 418, UNIMED NORDESTE RS TMP-Tomada de ,0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, , ,00 HOSPITALAR, COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES CORRELATOS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015, CONTRATO Nº 06/2015 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. Total do Empenho...: , RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA DPV-Dispensa ,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA , ,90 NECESSÁRIO PARA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA, DE SEGUNDA À SABADO, ANUAL, ASSINATURA Nº , SERVINDO COMO FONTE DE INFORMAÇÃO PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E POPULAÇÃO QUE FREQUENTA A CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI, PARA O PERÍODO DE 20/07/2017 À 19/07/2018. CFE SOLICITAÇÃO Nº 108/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 1.240, ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA DPV-Dispensa ,0000 UN PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 2.339, ,20 NECESSÁRIO PUBLICAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA ALUSIVO AO COLONO E MOTORISTA QUE OCORRE NO DIA 25 DE JULHO DE CFE SOLICITAÇÃO Nº 110/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 2.339, EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA DPV-Dispensa ,0000 UN PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO 2.339, ,20 NECESSÁRIO PUBLICAÇÃO DE HOMENAGEM AO DIA ALUSIVO AO COLONO E MOTORISTA QUE OCORRE NO DIA 25 DE JULHO DE CFE SOLICITAÇÃO Nº 111/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 2.339, MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA DPV-Dispensa ,0000 UN TECIDO 100% POLIÉSTER 81, ,40 3,0000 UN ESPUMA ACENTO 38, ,00 3,0000 UN JOGO 05 RODÍZIOS 17, ,50

5 2,0000 UN PISTÃO 41, ,00 2,0000 UN FLANGE 40, ,80 NECESSÁRIO SERVIÇO DE REVESTIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, EM 3 CADEIRAS MODELO PRESIDENTE, LOCALIZADA NA BANCADA DO PMDB, TENDO EM VISTA, SUA DETERIORIZAÇÃO CAUSADA PELO TEMPO DE USO. CFE SOLICITAÇÃO Nº 112/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 575, MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA DPV-Dispensa ,0000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 45, ,00 NECESSÁRIO SERVIÇO DE REVESTIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, EM 3 CADEIRAS MODELO PRESIDENTE, LOCALIZADA NA BANCADA DO PMDB, TENDO EM VISTA, SUA DETERIORIZAÇÃO CAUSADA PELO TEMPO DE USO. CFE SOLICITAÇÃO Nº 112/2017, ANEXA AO EMPENHO Nº Total do Empenho...: 135, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho , ,74 Total do Empenho...: 6.504, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho. 619, ,91 Total do Empenho...: 619, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho. 497, ,79 Total do Empenho...: 497, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho , ,09 Total do Empenho...: 1.493, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho , ,96 Total do Empenho...: , SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho. 156, ,75 Total do Empenho...: 156, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho , ,74 Total do Empenho...: , SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho , ,14 Total do Empenho...: 1.011, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho , ,10 Total do Empenho...: 2.221, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho , ,04

6 Total do Empenho...: 1.262, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho. 237, ,73 Total do Empenho...: 237, SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de salário mês julho. 244, ,44 Total do Empenho...: 244, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de encargos mês , ,25 Total do Empenho...: 5.730, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de encargos mês , ,33 Total do Empenho...: 7.294, FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de encargos mês , ,84 Total do Empenho...: 1.128, FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap ,0000 Pagamento de encargos mês , ,62 Total do Empenho...: 116, IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU PRI-Inexigibi ,0000 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA , ,88 CONTÁBIL, DE GESTÃO E JURÍDICA, ATRAVÉS DE CONSULTA POR ESCRITO, POR TELEFONE, INTERNET E PESSOALMENTE, DISPONIBILI- ZAÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E REMESSA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, CFE CONTRATO N. 07/2015, 2. TERMO DE ADITAMENTO. Total do Empenho...: , NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD DPV-Dispensa ,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA 1.650, ,00 ESTUDANTE BIANCA ALIATTI PERÍODO DE A , LOCAL CAMARA DE VEREADORES, CFE LEI MUNICIPAL N E CONVENIO, CFE CONTRATO N. 04/2017. Total do Empenho...: 1.650,00 Total Geral...: ,70

JANETE ZOLEIDE SANTINI DPV-Dispensa PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 70,00 AUTORIZAÇÃO N. 220 DE

JANETE ZOLEIDE SANTINI DPV-Dispensa PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 70,00 AUTORIZAÇÃO N. 220 DE Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

ELDO MILANI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E

ELDO MILANI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

JONES FERNANDO DEMARI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.

JONES FERNANDO DEMARI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

REQUISICAO DE DIARIA N.:062/16 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00-

REQUISICAO DE DIARIA N.:062/16 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00- Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2016 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

REQUISICAO DE DIARIA N.:105/15 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:105/15 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00 Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

JORGE ALBERTON DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.

JORGE ALBERTON DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Nº 010/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 200,00

Nº 010/2017, ANEXA. Total do Empenho...: 200,00 Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2017 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2017 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.

MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N.

MANUELA RORATO COSTA DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Especificacao 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2015 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

ELDO MILANI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E

ELDO MILANI DPV-Dispensa ,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número

Leia mais

Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente,

Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de 2016. OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Conforme estabelece o cronograma de atividades desta Diretoria para o exercício financeiro de 2016, solicito a V.

Leia mais

RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS

RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 11:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2012, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e respectivos membros

Leia mais

ESTADO DO PARÁ. CNPJ / Palácio Antonio Ribeiro da Silva TERMO DE REFERÊNCIA

ESTADO DO PARÁ. CNPJ / Palácio Antonio Ribeiro da Silva TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERÊNCIA 1. GENERALIDADES: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO Estas especificações técnicas servirão para Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para suprir as necessidades desta

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016 Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/03/2016 2016/1076 01/03/2016

Leia mais

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128 Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo

Leia mais

Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)

Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet

Leia mais

ANEXO II - ANATEL/SE - PLANILHA DE PREÇOS

ANEXO II - ANATEL/SE - PLANILHA DE PREÇOS Serviço: MÊS/ANO BASE: "Limpeza, Conservação e Copa". ANEXO II ANATEL/SE PLANILHA DE PREÇOS LOCAL: PRÉDIO TIPO: Av. Gonçalo Prado Rolemberg n º 1.013 Centro Aracaju/SE ESCRITÓRIO POPULAÇÃO APROXIMADA DO

Leia mais

4001 01.06.2015 6983 ELDO MILANI 49704010044 DPV-Dispensa 10801 1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E

4001 01.06.2015 6983 ELDO MILANI 49704010044 DPV-Dispensa 10801 1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo

Leia mais

TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL

TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de

Leia mais

DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA.

DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA. Período: 0/0/ até /0/ Fornecedor: 00000 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF 0/0 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0008 0.0.000-.00.000..90.9.00.00.00 0000.000,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 02/04/2018

Leia mais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014 87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%

Leia mais

SACOLAS PLÁSTICAS BOBINAS PICOTADAS BANDEJAS

SACOLAS PLÁSTICAS BOBINAS PICOTADAS BANDEJAS SACOLAS PLÁSTICAS COD DESCRIÇÃO UNID PESO QTD PREÇO 106 SACOLA RECICLAVEL CINZA PCT/500 48X55 PCT 3,3 CONSULTE 105 SACOLA RECICLAVEL VERDE PCT/500 48X55 PCT 3,3 110 BRANCA VIRGEM REFORÇADA (TODOS OS TAMANHOS)

Leia mais

ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO

ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO Item Quant. Cod. Material Unidade Valor Unit. 01 120 9309 Álcool hidratado 70º INPN - hidratado e água deionizada. 1 lt. Valor Total Litro 5,5500 666,00 02 48

Leia mais

ATA Nº 1 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2017

ATA Nº 1 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2017 ATA Nº 1 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2017 Aos dezoito dias do mês de julho, do ano dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se o pregoeiro Maiquel Roberto Durante juntamente com a equipe

Leia mais

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO

Leia mais

PREÇO MÉDIO PARA ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS

PREÇO MÉDIO PARA ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS LOTE 1 ÁGUA MINERAL ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE UN 1 2 3 MÉDIA 01 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FRASCO COM 500 ML) Fardo com 12 frascos de 500 ml; embalagem PET; validade de 12 meses quando do fornecimento; com

Leia mais

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO A Comissão Permanente de Licitação da,, através desta Casa Legislativa, consoante autorização do Sr. DORISMAR ALTINO MEDEIROS, Presidente, vêm abrir o presente

Leia mais

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016 Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem

Leia mais

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-SAAE

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - C RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018- Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

Leia mais

RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS

RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 30 de outubro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da

Leia mais

Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações

Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 15/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)

Leia mais

RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018

RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

Leia mais

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN

Leia mais

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço: CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL

Leia mais

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto

Leia mais

E S T A D O D O R I O G R A N D E D O S U L

E S T A D O D O R I O G R A N D E D O S U L E S T A D O D O R I O G R A N D E D O S U L M U N I C I P I O D E M A R I A N O M O R O CNPJ: 87.613.386/0001-95 RUA MIGUEL DETONI, 201 - CEP: 99790000 - MARIANO MORO RS ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Leia mais

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/ RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00004 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2018-00004, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO

Leia mais

TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição)

TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição) TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição) ITEM PRODUTO QUANTIDADE VISÃO (R$) TOTAL (R$) 01 AÇÚCAR, tipo Cristal, Kg. 200 2,48 496,00 02 ÁGUA COM GÁS, 500ml., descartável, fardo

Leia mais

Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2011 a 31/12/2011

Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2011 a 31/12/2011 Fornecedor : 00296 - J.A. Indústria Gráfica Ltda Processo: 2011/001312-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.38.000013 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2011/001141 su 1,00 512,50 512,50

Leia mais

CATÁLOGO DE MATERIAIS

CATÁLOGO DE MATERIAIS CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 Aos 07/01/2013 às 08:00 horas, na sala de licitações do DEMSUR situada na Av. Maestro Sanção, nº 236 2º andar Centro Muriaé MG, com as presenças constantes ao final, reuniram

Leia mais

Número PP015/2014. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega

Número PP015/2014. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega Folha 1 1 ALCOOL, etilico, hidratado, em gel, nao inferior a 65% Embalagem: frasco plastico de 500 g. Un 1.200,00 O produto devera estar acondicionado em embalagem com as seguintes informações, impressas

Leia mais

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura CONTRATOS CELEBRADOS EM 2016 001/2016 002/2016 003/2016 004/2016 005/2016 006/2016 Raphaelli & Salatti - ME Fornecimento de recargas de toner. 22/01/2016 CNPJ: 09.532.682/0001-58 Valor: R$ 7.526,00 - Origem:

Leia mais

ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS

ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA

Leia mais

Bandeira de Belo Horizonte em tergal. Bandeira de Minas Gerais em tergal. Transmissor (sensor MAP) Conexão do sensor de temperatura.

Bandeira de Belo Horizonte em tergal. Bandeira de Minas Gerais em tergal. Transmissor (sensor MAP) Conexão do sensor de temperatura. CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CNPJ: 17.316.563/0001-96. COMPRAS EFETUADAS EM JUNHO/2010. FORNECEDOR DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. (R$) Acrildam Indústria e Comércio de Artefatos de Acrílico CNPJ: 19.173.186/0001-09

Leia mais

Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa

Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10

Leia mais

Aceito para: VICENTE DE PAULO FERREIRA ME, por R$ 13,3500 Quantidade: 95

Aceito para: VICENTE DE PAULO FERREIRA ME, por R$ 13,3500 Quantidade: 95 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.008054/2016-61 PREGÃO Nº. 173/2016 SRP CONTRATAÇÃO DE

Leia mais

RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO Data 02/01/2013 Especificação Dispensa Nº 000005/2013 Processo 000003 / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE

Leia mais

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA

Leia mais

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/ RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). CARMELINA DE NAZARE

Leia mais

conselho regional de contabilidade do para - crc-pa Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2017

conselho regional de contabilidade do para - crc-pa Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2017 30/08/2018 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO conselho regional de contabilidade do para crcpa Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2017 Às 10:53 horas do dia 24 de maio de 2017, após

Leia mais

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá 1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77

Leia mais

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I Folha: 0001 001 015647-5 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 02 (DOIS) QUILOS. ALMOX-VC - 5040 KG KG 2520 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto deverá ter registro no

Leia mais

Estado do Pará Governo Municipal de Dom Eliseu PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

Estado do Pará Governo Municipal de Dom Eliseu PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU Estado do Pará RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015-PMDE FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:573939 15200 Assinado de forma digital por FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:57393915200

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1295 01/04/2016

Leia mais

Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016

Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016 Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber

Leia mais

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/ RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-0006, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO DA

Leia mais

CONTRATO ADMINSITRATIVO 83/2016 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA

CONTRATO ADMINSITRATIVO 83/2016 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA CONTRATO ADMINSITRATIVO 83/2016 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA Que entre si realizam, de um lado o Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Publico, inscrita no

Leia mais

Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128

Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128 Estado do Rio Grande so Sul MUNICÍPIO DE GARIBALDI Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Fornecedor...: 421 WILCHEN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ..: /

Fornecedor...: 421 WILCHEN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ..: / Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 1 Nro Empenho...: 200124/2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: 138 01.01.000.2140.000.33903017000000

Leia mais

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012 O MUNICÍPIO DE TAPEJARA-PR., Pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.

Leia mais

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/ SRP

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/ SRP 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 389342 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/20-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO

Leia mais

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18 88.541.354/0001-94 Página 1 de 18 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 896,00 litr Água sanitária de 1ª qualidade composição: principio ativo, estabilizante, alcalinizante e água embalagem

Leia mais

Prefeitura Municipal de Fronteira

Prefeitura Municipal de Fronteira Página 1 de 5 Data Empenho Empenho A.F./C.I. Processo Ficha Fornecedor CNPJ/CPF: 05.797.019/0001-24 Vr. Empenhado Vr. Anulado Vr. Pago Vr. Liberado Vr. a Liberar 04/04/2012 2154 0026340 0016291 81/0 000355

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00

Leia mais

UTILIZAÇÃO DESTA FAMS.

UTILIZAÇÃO DESTA FAMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 600166/2012 Contrato nº 21/2012 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS E A EMPRESA FLOR DO MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, PARA A AQUISIÇÃO DE

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/02/2016 2016/373

Leia mais

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA/COZINHA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA/COZINHA TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA/COZINHA MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 19/10/2016 1. INTRODUÇÃO

Leia mais

ADESÃO AO MENOR PREÇO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E HIGIÊNE

ADESÃO AO MENOR PREÇO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E HIGIÊNE ADESÃO AO MENOR PREÇO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E HIGIÊNE PR Nº8/0 - LICITAÇÃO Nº./0 O Serviço Social do Comércio / Administração

Leia mais

GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL

GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015

EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015 Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe

Leia mais

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP) MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP) Às 09:53 horas do dia 29 de julho de 2016, após analisado o resultado

Leia mais

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: / Compras relativas ao mês de outubro de 2013

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: / Compras relativas ao mês de outubro de 2013 Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: 01.455.352/0001-02 Compras relativas ao mês de outubro de 2013 Processo Admnistrativo Fornecedor CNPJ/CPF Descrição

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/01/2016 2016/49 07/01/2016

Leia mais

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017

Leia mais

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,

Leia mais

Município de Rio Azul - PR EMPENHO

Município de Rio Azul - PR EMPENHO : 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - CRO/RJ. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2018 (SRP)

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - CRO/RJ. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2018 (SRP) Pregão Eletrônico CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - CRO/RJ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2018 (SRP) Às 14:41 horas do dia 26 de março de 2018, após analisado o resultado

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

01 CAMARA DE VEREADORES Camara de Vereadores

01 CAMARA DE VEREADORES Camara de Vereadores Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Flores da Cunha Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2013 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leia mais

Entradas&Saidas05_2012_ALMOX01.txt CARTUCHO HP - CC640W - PRETO P/ DESKJET F4280 (HP60) CARTUCHO HP 1410/3920

Entradas&Saidas05_2012_ALMOX01.txt CARTUCHO HP - CC640W - PRETO P/ DESKJET F4280 (HP60) CARTUCHO HP 1410/3920 EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 03/07/2012 HORA: 10:50 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================

Leia mais

WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária

Leia mais

LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA

LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de

Leia mais

CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR

CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC CARTA CONVITE FUnC 60/2012 - PARFOR A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento dos seguintes itens:

Leia mais

ANA A S FERREIRA COMÉRCIO - ME CNPJ / AV. Senhora Santana, 99 centro SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA

ANA A S FERREIRA COMÉRCIO - ME CNPJ / AV. Senhora Santana, 99 centro SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA ANA A S FERREIRA COMÉRCIO - ME CNPJ. 10.953.298/0001-08 AV. Senhora Santana, 99 centro SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA item Quant. Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 1 150 PCT AÇUCAR 5 KG perola

Leia mais