Tópico: Do pedido de compra ao pagamento

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Transcrição:

Compras Exercícios Unidade: Compras C/P Tópico: Do pedido de compra ao pagamento Ao concluir este exercício, você estará apto a: Executar as etapas do processo de compra, desde o pedido de compra até o pagamento. Entender os efeitos de cada documento de compras para o estoque e a contabilidade. Neste exercício, você deve criar um pedido de compra, um recebimento de mercadorias, uma nota fiscal de entrada e uma conta a pagar. A cada etapa, você analisará os efeitos para o estoque e a contabilidade. Na seção opcional do exercício, você será conduzido por um cenário mais complexo, no qual criará um pedido de compra para itens necessários, inclusive um item que nunca foi pedido antes. Você criará os do cadastro para o primeiro item. Quando o fornecedor entregar quantidades parciais, você criará um recebimento de mercadorias. Você utilizará o relatório de status do estoque para visualizar as quantidades do estoque. Depois, você criará uma segunda entrada de mercadorias para uma entrega adicional. Quando a nota fiscal do fornecedor chegar, você inserirá uma nota fiscal de entrada e processará o pagamento ao fornecedor.. 2-1 Você deseja entender os documentos do processo de compra e os respectivos efeitos para as áreas de contabilidade e estoque. Você seguirá as etapas do processo de compra, desde o pedido de compra até o pagamento. 2-1-1 Crie um pedido de compra para o fornecedor V20000. Peça 5 unidades dos itens A00001. V20000 Nº do item A00001 Quantidade 5

Grave o pedido de compra. Número do pedido de compra: 2-1-2 Você quer determinar primeiro qual depósito foi atribuído a este item para poder determinar o estoque do depósito. Abra o pedido de compra novamente e abra os detalhes da linha para localizar o depósito atribuído. Qual é o depósito atribuído ao item? 2-1-3 Verifique o estoque encontrado atualmente nesse depósito. Qual é o estoque atual para o item no depósito? 2-1-4 Deixe o pedido de compra em aberto. 2-2 Os itens de seu pedido de compra chegaram. Você criará um recebimento de mercadorias do pedido de compra. Quando gravar o recebimento de mercadorias, você verificará o estoque e o lançamento contábil manual para consultar como este documento afeta o estoque e a contabilidade. No pedido de compra em aberto, crie um recebimento de mercadorias. 2-2-1 Verifique as linhas e quantidades no recebimento de mercadorias para certificar-se de que correspondem às quantidades entregues pelo fornecedor. Nº do item A00001 Quantidade 5 Em seguida, grave o recebimento de mercadorias. Número da entrada de mercadorias: 2-2-2 Abra o recebimento de mercadorias que você acabou de criar e verifique os efeitos gerados por ele. 2-2-2-1 Visualize os do cadastro do item. Selecione a ficha correta para verificar a quantidade do estoque. Qual coluna mostra o aumento causado pelo recebimento de mercadorias? Qual é o estoque atual do item?

Volte para o recebimento de mercadorias. 2-2-2-2 Visualize o lançamento contábil manual para consultar o efeito do recebimento de mercadorias sobre a contabilidade. Quais foram os dois lançamentos criados automaticamente, visto que o sistema está usando estoque permanente? Volte para o recebimento de mercadorias. 2-3 A nota fiscal do fornecedor chega para os itens entregues. Você criará uma nota fiscal de entrada para pagar o fornecedor. Quando gravar a nota fiscal de entrada, você verificará o lançamento contábil manual para consultar como este documento afeta a contabilidade. No recebimento de mercadorias em aberto, crie uma nota fiscal de entrada. Insira o número (55723-09) e a data (data de ontem) da nota fiscal do fornecedor nos campos apropriados. Nº ref.do fornecedor 55723-09 Data do documento Data de ontem Número da nota fiscal de entrada: Grave a nota fiscal de entrada. 2-3-1 Abra a nota fiscal de entrada que você acabou de criar para visualizar o mapa de relações. Preencha a tabela abaixo com base nas informações do documento: Qual é o número do lançamento contábil manual? Que são as informações adicionais disponíveis nessa visualização?

2-3-1-1 Abra o diário do mapa de relações para visualizar informações adicionais. Qual campo do lançamento contábil manual contém o número de referência do fornecedor? Qual conta foi creditada quando o recebimento de mercadorias foi criado e será debitada quando a nota fiscal de entrada for gravada? 2-4 Pague a nota fiscal do fornecedor. Em seguida, volte para a nota fiscal para visualizar o mapa de relações. Código V20000 Lance o pagamento. Volte para a nota fiscal de entrada para abrir o mapa de relações. Qual visualização exibe as contas a pagar? 2-5 Existe um exercício opcional para o processo de suprimento que abrange a criação de um cadastro do item e de vários recebimentos de mercadorias para um pedido de compra. Você deseja fazer um pedido a seu fornecedor. Para isso, abra o documento do pedido de compra e insira o número do fornecedor. Você pede duas unidades dos itens C00009, C00010 e C00011. 2-5-1 Insira os seguintes valores no pedido de compra. Nº do item C00009

Quantidade 2 Nº do item C00010 Quantidade 2 Nº do item C00011 Quantidade 2 Antes de inserir um disco rígido externo como o quarto item, você percebe que esse item não tem do cadastro e, então, você os cria. Utilize os seguintes valores para o novo cadastro do item: Nº do item TA200 Descrição do item Disco rígido externo Insira as informações e volte para o pedido de compra. Insira um preço no campo Preço do pedido de compra. Não grave ainda o pedido de compra! 2-5-2 Como as mercadorias são sempre entregues em datas diferentes, você deseja exibir a coluna da data de entrega da tabela de itens. O mesmo se aplica ao depósito. Defina os campos de data de entrega e depósito como ativos e visíveis. Não grave ainda o pedido de compra! 2-5-3 Quais são as condições de pagamento que o sistema sugere? Como ele as determinou? 2-5-4 Adicione o pedido de compra. Número do pedido de compra: Selecione OK. 2-6 A entrega do pedido de compra chegou. Entretanto, não veio exatamente o que você pediu. O documento de entrega do fornecedor faz referência ao número de seu pedido de compra. Insira um recebimento de mercadorias com referência ao documento do pedido de compra. Insira o número do fornecedor e exiba todos os documentos de pedido de

compra em aberto. 2-6-1 O fornecedor não entregou todos os itens e quantidades. O fornecedor entregou a quantidade total de C00009 e TA200, mas entregou apenas uma unidade de C00010. C00011 não foi entregue pelo fornecedor. Por esse motivo, copie 3 dos 4 itens para o recebimento de mercadorias no assistente de criação de documento e altere a quantidade de C00010 para 1. Grave o documento de entrada de mercadorias. Número da entrada de mercadorias: 2-6-2 Verifique a situação atual do estoque dos itens C00010 e C00011 utilizando o Relatório de status do estoque dos Relatórios de estoque. Registre as quantidades abaixo. Em estoque Comprometido Pedido Disponível C00010 C00011 2-6-3 Você recebe uma entrega adicional referente ao mesmo pedido de compra. O fornecedor entrega todos os itens restantes. Crie um recebimento de mercadorias para esses itens. Adicione o documento da entrada de mercadorias. 2-6-4 O fornecedor envia a você uma nota fiscal de número 00125/04 referente às entregas mencionadas acima. Insira uma nota fiscal de entrada no sistema para representar a solicitação de pagamento do fornecedor. Data de lançamento Data de hoje N de ref.do fornecedor 00125/04

2-6-5 Registre todos os itens referentes às duas entregas quando inserir a nota fiscal. Lance a nota fiscal no sistema. Número da nota fiscal de entrada: 2-6-6 Visualize o mapa de relações do pedido de compra original.