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Transcrição:

Resultados do Novembro, 2010

Operacional Geração de energia 12% superior à garantia física no Financeiro Receita líquida auferida totalizou R$ 471 milhões, com aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior Ebitda alcançou R$ 357 milhões, com margem de 76%, no Lucro líquido de R$ 216 milhões no Reajuste anual do contrato com a AES Eletropaulo pelo IGP-M em 5,17% em julho Dividendos Distribuição de dividendos no valor de R$ 216 milhões referentes ao resultado do, sendo R$ 0,54 por ação ON e R$ 0,60 por ação PN

Contrato firmado com o Banco Mundial para a venda de créditos de carbono Projeto de MDL: Metodologia de reflorestamento das APPs 1 reservatórios das usinas Área APPs: 12 mil hectares Objetivo: promover a geração e a comercialização de créditos de carbono no entorno dos Créditos de carbono gerados poderão ser adquiridos por países signatários do Protocolo de Kyoto que possuem metas de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa Ago/2010 Set/2010 Out/2010 O governo brasileiro emitiu a Carta de Aprovação para o Projeto do MDL 1 Áreas de Preservação Permanente Aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia Contrato firmado com o Banco Mundial: Volume: previsão de 400 mil toneladas Área plantada: 2001 2010: 2.672 hectares Valor do contrato: previsão de USD 1,75 milhões 3

Efeito La Niña contribuiu para a baixa afluência e maior despacho de térmicas no Energia Natural Afluente 1 - %MLT Geração hidroelétrica e térmica - SIN 3T07 3T08 Hidroelétrica Térmica 6% 94% Sudeste Sul Nordeste Norte Níveis de Reservatórios - (%) 14% 86% Sudeste Sul Nordeste Norte 1 Energia que pode ser produzida com a vazão de água de um determinado rio a um reservatório de uma usina hidrelétrica. 4 58% 57% 71% 66% 68% 63% 63% 60% 56% 64% 64% 73% 68% 82% 78% 77% 61% 66% 100% 107% 89% 79% 74% 69% 64% 88% 83% 74% 96% 111% 151% 182%

Nível médio dos reservatórios das usinas da AES Tietê fechou o levemente abaixo do 3T07 e 3T08 Níveis dos reservatórios das usinas da AES Tietê MW médio 78% 52% 45% 43% 3T07 3T08 5

Manutenção da elevada disponibilidade operacional com geração de energia 29% acima da garantia física nos 9M10 Energia Gerada MW Médio 1 143% 112% 1.425 121% 119% 1.545 1.512 130% 1.665 1.979 133% 1.640 112% 1.495 2006 2007 2008 2009 Geração MW Médio 1T10 2T10 Geração / Garantia Física 1 Energia gerada dividido pelo número de horas do período 6

Energia faturada 5% superior nos 9M10 devido ao maior volume antecipado para 1T10 Energia Faturada GWh Mercado Spot MRE 1 Outros contratos bilaterais AES Eletropaulo 10.890 701 1.640 8.521 5 % 28 11.451 1.135 949 1.154 1,146 184 8.578 5,653 3.782 238 535-5 % 22 3.602 187 408 83 2. 987 2.925 9M09 9M10 1 Mecanismo de Realocação de Energia 7

Investimentos de R$ 24 milhões em manutenção e modernização de usinas e R$ 5 milhões nas PCHs 1 de Jaguari Mirim no Investimentos R$ milhões Investimentos Novas PCHs 1 Investimentos 93 12 2% 1% 16% 51 8 59 20 57 13 81 29 82% 43 39 44 14 5 9 5 24 Equip. e Manut. Meio Ambiente Novas PCHs TI 2007 2008 2009 2010 (e) 1 Pequenas Centrais Hidrelétricas 8

Aumento do preço do contrato com a AES Eletropaulo e do volume de energia vendida via outros contratos bilaterais contribuíram para o acréscimo de 6% da receita líquida Receita Líquida R$ milhões 1.333 1.278 42 4% 47 26 7 1.224 1.265 6% 471 445 16 10 10 2 433 445 9M09 9M10 AES Eletropaulo Outros Bilaterais CCEE / MRE 9

Custos e despesas impactados pelo aumento da energia comprada para revenda e gastos com material e serviços de terceiros Custos e despesas operacionais 1 R$ milhões Provisões Operacionais Outros Custos e Despesas 2 Compra de Energia, Transmissão e Conexão, Recursos Hídricos 249 1 89 159 18% 293 12 107 174 83 32 51 37% 114 2 41 71 9M09 9M10 1 Não inclui depreciação e amortização 2 - Pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas (receitas) operacionais 10

Redução de 1% no Ebitda, com margem de 76% Ebitda R$ milhões 81% 78% 81% 76% Margem Ebitda 1.028 1% 1.040-1% 362 357 9M09 9M10 11

Comportamento atípico do IGP-M reduziu os encargos financeiros da dívida com a Eletrobrás no Resultado Financeiro R$ milhões 9M09 9M10 (14) (10) (14) 195% 44% (41) 12

A Companhia registrou lucro líquido de R$ 216 milhões no e distribuirá 100% do resultado Lucro Líquido R$ milhões 100% 100% 100% 100% Pay-out 636-1% 628 221-2% 216 9M09 9M10 13

Baixo endividamento com relação Dívida Líquida / Ebitda estável em 0,3x Dívida Líquida Debêntures Saldo: R$ 945 milhões 0,3x 0,3x 0,3x 0,3x Prazo de 5 anos CDI + 1,20% a.a. Pagamento de juros semestrais 0,4 0,4 0,4 0,4 Amortizações fixas no 3º, 4º e 5º anos 2008 2009 Dívida Líquida Dívida Líquida/ Ebitda 14

Impacto positivo da substituição da dívida com a Eletrobrás pela 1ª emissão de debêntures, cujas amortizações serão iniciadas apenas em 2013 Fluxo de Caixa Gerencial Consolidado R$ milhões 2T10 Saldo Inicial 641,4 573,8 454,5 Geração Operacional de Caixa 316,4 345,8 321,9 Investimentos (14,8) (16,1) (29,5) Despesas Financeiras Líquidas (15,0) (3,5) (7,1) Amortização Líquida (57,5) (34,3) (0,0) Imposto de Renda (18,9) (32,5) (20,2) Caixa Livre 210,1 259,4 265,1 Dividendos e JSCP (199,0) (378,6) (172,2) Saldo Final Consolidado 652,4 454,5 547,4 15

Resultados do Declarações contidas neste documento, relativas à perspectiva dos negócios, às projeções de resultados operacionais e financeiros e ao potencial de crescimento das Empresas, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro das Empresas. Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico do Brasil, do setor elétrico e do mercado internacional, estando, portanto, sujeitas a mudanças.